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文檔簡介
1、個(gè)人精心創(chuàng)作質(zhì)量一流,希望能得到您的肯定謝謝!編輯頁眉,選中水印,點(diǎn)擊刪除,便可批量消除水印采購管理制度及操作流程一、制定目的及范圍為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理, 健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責(zé),降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括:項(xiàng)目采購(材料采購、工程采購) 、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。本制度涉及的采購物品包括: 單價(jià) 萬元以下的工程設(shè)備、 工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部
2、。二、采購原則1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作,各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。個(gè)人精心創(chuàng)作質(zhì)量一流,希望能得到您的肯定謝謝!編輯頁眉,選中水印,點(diǎn)擊刪除,便可批量消除水印三、采購流程1 一般采購流程1.1采購申請(qǐng)采購之前,申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復(fù)采購。采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期
3、及注意事項(xiàng)填寫“申購單” 。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購原則進(jìn)行采購。緊急采購時(shí), 由申購人在“申購單”上勾選“緊急” 選項(xiàng),以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時(shí)處理。若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人,以免造成浪費(fèi)。1.2 申購:工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單” ,其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單” 。1.3詢價(jià)各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià),提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)
4、。確定供應(yīng)商后, 應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料 (企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件)。同時(shí),采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購個(gè)人精心創(chuàng)作質(zhì)量一流,希望能得到您的肯定謝謝!編輯頁眉,選中水印,點(diǎn)擊刪除,便可批量消除水印物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。1.4 核價(jià):采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購物資進(jìn)行核價(jià),填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。1.5 審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批,報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購。1.6 采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通
5、知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫手續(xù)。 如因需立即使用不能及時(shí)入庫,應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時(shí)保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。 采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù), 因超過
6、報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的,責(zé)任由采購人承擔(dān)。采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。個(gè)人精心創(chuàng)作質(zhì)量一流,希望能得到您的肯定謝謝!編輯頁眉,選中水印,點(diǎn)擊刪除,便可批量消除水印采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。2 特殊采購流程2.1 集中計(jì)劃采購: 凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應(yīng)在每月 25 日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。2.2 零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購,
7、場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等) ,具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。各部門人員需要進(jìn)行零星采購的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購,采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票, 應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單” ,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單” 、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷,財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交
8、后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。個(gè)人精心創(chuàng)作質(zhì)量一流,希望能得到您的肯定謝謝!編輯頁眉,選中水印,點(diǎn)擊刪除,便可批量消除水印零星采購采購人應(yīng)對(duì)所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。2.3 應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購。 應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉庫管理
9、人員詢問, 確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào), 得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià),應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購,兼顧價(jià)格和質(zhì)量。應(yīng)急采購結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息,報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?,?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單” 、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)個(gè)人精心創(chuàng)作質(zhì)量一流,希望能得到您的肯定謝謝!編輯頁眉,選中水印,
10、點(diǎn)擊刪除,便可批量消除水印交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。2.4 年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購。需進(jìn)行年度采購的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級(jí)申報(bào)審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià), 要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。采購人詢價(jià)后,填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級(jí)審批后,交予財(cái)務(wù)部備案。“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同, 確定價(jià)格及付款方式。 合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。年度采
11、購進(jìn)行過程中,采購人應(yīng)注意市場價(jià)格的變化,若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場價(jià)格,應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。應(yīng)年度采購需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。三、備案1 采購結(jié)束后,采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份個(gè)人精心創(chuàng)作質(zhì)量一流,希望能得到您的肯定謝謝!編輯頁眉,選中水印,點(diǎn)擊刪除,便可批量消除水印復(fù)印件留存本部門, 一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。2 法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。四、采購紀(jì)律1 采購人職責(zé)1.1 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。1.2 做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。1.3 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。1.4 所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。1.5 做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。2 采購人行為規(guī)范2.1 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。2.2 若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負(fù)責(zé)
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