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文檔簡介
1、泓域咨詢 /如皋預拌干混砂漿項目可行性研究報告目錄第一章 項目承辦單位基本情況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據10公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11五、 核心人員介紹11六、 經營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃13第二章 項目概述20一、 項目概述20二、 項目提出的理由22三、 項目總投資及資金構成24四、 資金籌措方案24五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標25六、 原輔材料及設備25七、 項目建設進度規(guī)劃25八、 環(huán)境影響25九、 報告編制依據和原則26十、 研究范圍27十一、 研究結論27十二、 主要經濟指標一覽表28主要經濟
2、指標一覽表28第三章 項目建設背景及必要性分析30一、 行業(yè)競爭格局30二、 行業(yè)生命周期30三、 影響行業(yè)發(fā)展的因素32四、 項目實施的必要性35第四章 產品方案與建設規(guī)劃36一、 建設規(guī)模及主要建設內容36二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領36產品規(guī)劃方案一覽表37第五章 項目選址38一、 項目選址原則38二、 建設區(qū)基本情況38三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展41四、 社會經濟發(fā)展目標41五、 產業(yè)發(fā)展方向42六、 項目選址綜合評價43第六章 建筑工程方案分析45一、 項目工程設計總體要求45二、 建設方案46三、 建筑工程建設指標47建筑工程投資一覽表47第七章 運營管理模式49一、 公司經營宗旨49二、
3、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度53第八章 SWOT分析說明57一、 優(yōu)勢分析(S)57二、 劣勢分析(W)58三、 機會分析(O)59四、 威脅分析(T)59第九章 組織架構分析67一、 人力資源配置67勞動定員一覽表67二、 員工技能培訓67第十章 原輔材料供應69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十一章 勞動安全生產70一、 編制依據70二、 防范措施72三、 預期效果評價75第十二章 工藝技術方案76一、 企業(yè)技術研發(fā)分析76二、 項目技術工藝分析78三、 質量管理80四、 項目技術流程81五、 設備選
4、型方案82主要設備購置一覽表83第十三章 項目實施進度計劃84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十四章 投資估算及資金籌措86一、 投資估算的依據和說明86二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十五章 經濟效益95一、 基本假設及基礎參數選取95二、 經濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99
5、項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分析102五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論104第十六章 招標方案105一、 項目招標依據105二、 項目招標范圍105三、 招標要求105四、 招標組織方式106五、 招標信息發(fā)布107第十七章 項目綜合評價109第十八章 附表111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表
6、119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:付xx3、注冊資本:910萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-1-227、營業(yè)期限:201
7、6-1-22至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事預拌干混砂漿相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司注重發(fā)揮
8、員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二
9、)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公
10、司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16059.7512847.8012044.81負債總額8610.716888.576458.03股東權益合計7449.045959.235586.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入67962.4354369.
11、9450971.82營業(yè)利潤15492.4212393.9411619.32利潤總額13068.5310454.829801.40凈利潤9801.407645.097057.01歸屬于母公司所有者的凈利潤9801.407645.097057.01五、 核心人員介紹1、付xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、魏xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。20
12、02年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、秦xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、王xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、盧xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董
13、事。2018年3月至今任公司董事。6、熊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、梁xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、毛xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月
14、至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技
15、術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快
16、市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎
17、上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用
18、高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術
19、改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)
20、務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標
21、公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)
22、晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司
23、的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:如皋預拌干混砂漿項目2、承辦單位名稱:xxx(集團)有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:付xx(二)主辦單位基本情況公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的
24、企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序
25、、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約73.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx噸預拌干混砂漿/年。二、 項目提出的理由進入工業(yè)固廢資源綜合利用行業(yè)需具備該行業(yè)相關的核心技術,并根據市場的需求
26、做不斷調整。核心技術團隊人員需通過深入上游工業(yè)企業(yè),了解原材料的產出、產量及成分含量,參與各個階段測試等方式檢驗產品性能,不斷改進工藝、配方進行產品成果創(chuàng)新,在國內工業(yè)固廢資源綜合利用行業(yè)標準尚不健全的條件下,通過不斷積累,才能在產品穩(wěn)定性和適用性上沉寶貴的行業(yè)經驗,并不斷開拓創(chuàng)新,開發(fā)新的產品,從而不斷滿足客戶的差異化需求。技術壁壘一般在企業(yè)成立之初即融入到原材料檢驗、產品、技術研發(fā)、售后服務、客戶滿意度甚至經營理念之中,很難簡單復制。堅持轉型升級,做實做強實體經濟著力打造集聚集約、特色鮮明的現代產業(yè)新優(yōu)勢。堅持把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上,加快推進主導產業(yè)高端化、產業(yè)鏈條現代化,提高經濟
27、質量效益和核心競爭力。(一)培育壯大產業(yè)集群深入實施“產業(yè)強鏈”行動計劃,建立“八個一”工作推進機制,圍繞智能裝備、汽車和汽車零部件產業(yè)細分領域實行產業(yè)鏈垂直整合、上下游聯動發(fā)展,推動新材料向價值鏈高端攀升,加快新一代信息技術全鏈條提檔升級,增強生命健康產業(yè)發(fā)展新動能,促進五大制造業(yè)突破千億級,不斷提升產業(yè)集群優(yōu)勢。加快完善商貿物流流通體系,積極培育跨境電商、數字經濟等新型業(yè)態(tài),推動信息服務產業(yè)提質增效。加快推進東大街歷史街區(qū)提檔升級,支持長江藥用植物園、平園池荷香民俗園創(chuàng)建國家4A級景區(qū),爭創(chuàng)國家全域旅游示范區(qū)。服務業(yè)應稅銷售突破2000億元。大力推進建筑業(yè)改革和格局重構,努力打造航母級建筑
28、集團,確保建筑業(yè)總產值超1600億元。(二)推動企業(yè)轉型升級實施引航企業(yè)培育計劃,發(fā)揮日達智造、斯堪尼亞重卡等企業(yè)的“鏈主”效應,培育一批掌握全產業(yè)鏈和關鍵核心技術的產業(yè)生態(tài)主導型企業(yè)。加大“2523”大企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍、專精特新“小巨人”培育力度,力爭新增銷售超百億企業(yè)1家、50億元企業(yè)1家、億元企業(yè)30家、新開業(yè)規(guī)模企業(yè)60家以上。實施“千企升級”計劃,優(yōu)化產業(yè)配套半徑,鼓勵中小微企業(yè)圍繞大企業(yè)生產需求,提升協作配套水平,促進大中小企業(yè)融通發(fā)展。(三)精準服務實體經濟落細落實支持市場主體發(fā)展的政策舉措,著力解決融資、用地、用工等方面的難題,加快低效資產盤活,確保新增制造業(yè)貸款30億元以
29、上,盤活閑置用地完成南通下達任務。深化開發(fā)園區(qū)“去行政化”改革,完善市場化招商、企業(yè)化運作模式,加快建設氫能、光電及第三代半導體等一批產業(yè)園區(qū),推動如皋港化工新材料產業(yè)園升格為化工園區(qū)。探索共建園區(qū)托管機制,重點打造城東工業(yè)區(qū)和磨頭、下原工業(yè)園區(qū)。健全市領導掛鉤聯系優(yōu)勢產業(yè)鏈和重點企業(yè)機制,構建親清政商關系,實施中生代企業(yè)家“磐石”工程、新生代企業(yè)家“雛鳳”工程,培養(yǎng)更多創(chuàng)新意識強、家國情懷深的“張謇式”企業(yè)家。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資40872.39萬元,其中:建設投資32949.61萬元,占項目總投資的80.6
30、2%;建設期利息811.05萬元,占項目總投資的1.98%;流動資金7111.73萬元,占項目總投資的17.40%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資40872.39萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)24320.22萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額16552.17萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):85600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):65474.38萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):14743.85萬元。4、財務內部收益率(FIRR):28.35%
31、。5、全部投資回收期(Pt):5.23年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):26456.12萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼筋、水泥、水、砂子、石子、粉煤灰、脫模劑。(二)主要設備主要設備包括:支撐輪、防撞檢測、驅動輪、分體式線間平移車、混凝土運輸軌道、魚雷罐、布料機、振搗臺、碼垛機、立體養(yǎng)護庫、天然氣鍋爐、空壓機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響項目符合國家產業(yè)政策,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求,符合國家土地供地政策,運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等
32、在采取相應的治理措施后,均能達到相應的國家標準要求,對外環(huán)境影響較小。因此,該項目在認真貫徹執(zhí)行國家的環(huán)保法律、法規(guī),認真落實污染防治措施的基礎上,從環(huán)保角度分析,該項目的實施是可行的。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據等。(二)編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產
33、品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市
34、場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。十、 研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。十一、 研究結論由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是
35、可行的。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48667.00約73.00畝1.1總建筑面積94322.481.2基底面積31633.551.3投資強度萬元/畝438.812總投資萬元40872.392.1建設投資萬元32949.612.1.1工程費用萬元28801.062.1.2其他費用萬元3366.682.1.3預備費萬元781.872.2建設期利息萬元811.052.3流動資金萬元7111.733資金籌措萬元40872.393.1自籌資金萬元24320.223.2銀行貸款萬元16552.174營業(yè)收入萬元85600.00正常運營年份5總成本費用萬元65
36、474.386利潤總額萬元19658.477凈利潤萬元14743.858所得稅萬元4914.629增值稅萬元3892.9210稅金及附加萬元467.1511納稅總額萬元9274.6912工業(yè)增加值萬元31463.6013盈虧平衡點萬元26456.12產值14回收期年5.2315內部收益率28.35%所得稅后16財務凈現值萬元28815.77所得稅后第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)競爭格局目前我國經濟發(fā)展較快的長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)仍然是預拌砂漿發(fā)展最快的三個地區(qū),80%以上的預拌砂漿生產企業(yè)都集中在此。行業(yè)內知名企業(yè)主要有浙江益森科技股份有限公司、溫州創(chuàng)新新材料股份有限公
37、司、南京天印科技股份有限公司、河北中振博盛新材料股份有限公司等。受我國固廢資源綜合利用產業(yè)地域發(fā)展特點及科技因素的制約,上述競爭對手多為產品單一性企業(yè),產品銷售對象以單一需求群體為主,跨產品類型、整體性生產經營較少,沒有形成完備的產品生態(tài)鏈。我國預拌砂漿行業(yè)產能利用率不高,行業(yè)集中度偏低。隨著企業(yè)數量的增多,市場競爭更加激烈。一些企業(yè)會通過降低價格參與市場競爭,從而獲得更大的市場份額,特別是我國預拌砂漿行業(yè)處于快速發(fā)展階段,因此不能忽視價格風險帶來的危害。二、 行業(yè)生命周期廢棄資源綜合利用體系建設是發(fā)掘資源潛力、建設節(jié)約型社會的必然要求,是促進循環(huán)經濟、轉變經濟發(fā)展方式的重要舉措,是調整產業(yè)結
38、構,發(fā)展戰(zhàn)略新興產業(yè)的重要內容,是改善人居環(huán)境、建設美好家園的有效措施。固廢領域隨相關政策的連續(xù)出臺,固廢處理市場逐步打開。隨著經濟總量達到相應的程度和社會各界對生活環(huán)境改善需求的提高,同時產業(yè)扶持政策不斷加碼固廢領域,我國在隨后的幾年將會使固廢處理處置產業(yè)出現跳躍式的發(fā)展。新常態(tài)下固廢處理領域正面臨重要的機遇期和發(fā)展期產品扶持政策不斷加碼固廢領域。固廢領域隨著近年來相關政策的連續(xù)出臺,固廢處理市場逐步打開。關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見、最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋以及再生資源回收體系建設中長期規(guī)劃(2015-2020)等政策法規(guī)強有力推動了固廢
39、相關領域的發(fā)展。市場關注度持續(xù)上升。固廢行業(yè)由于所在領域細分板塊眾多,可挖掘空間大且具備一定聯動性,受到上市公司的格外青睞。在環(huán)保企業(yè)全產業(yè)鏈乃至大生態(tài)系統的構建進程中,相較于水務和大氣污染治理具有更深市場維度的固廢處理行業(yè)正處于黃金發(fā)展時期,市場關注度持續(xù)向上。從國家對環(huán)保三大板塊的投入來看,固廢板塊所占比例一路向上,從“十五”期間的14%上升至“十二五”期間的35%。綠色發(fā)展成為國際潮流。近年來,為應對國際金融危機和全球氣候變化的挑戰(zhàn),發(fā)達國家紛紛加快發(fā)展綠色產業(yè),將其作為推進經濟增長和轉型的重要途徑,一些國家利用技術優(yōu)勢,在國際貿易中制造綠色壁壘。在新一輪經濟科技的競爭中,走綠色低碳循環(huán)
40、的發(fā)展道路是必然的選擇。大力發(fā)展循環(huán)經濟是國際潮流。無論是從國內能源資源供給和生態(tài)環(huán)境承載能力看,還是從全球發(fā)展趨勢和溫室氣體排放空間看,我國都無法繼續(xù)靠粗放型的增長方式推進現代化進程。當前我國已進入全面建成小康社會的關鍵時期,也是發(fā)展循環(huán)經濟的重要機遇期,必須積極創(chuàng)造有利條件,著力解決突出矛盾和問題,加快推進循環(huán)經濟發(fā)展,從源頭減少能源資源消耗和廢棄物排放,實現資源高效利用和循環(huán)利用,改變“先污染、后治理”的傳統模式,推動產業(yè)升級,提升和發(fā)展方式轉變,促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。伴隨著國家大力發(fā)展循環(huán)經濟,同時對環(huán)境污染治理力度的不斷加大、對高污染、高能耗行業(yè)的規(guī)范和強制轉型,對小散亂污企業(yè)的
41、大力整治,市場對新型、綠色、節(jié)能、環(huán)保產品的需求會呈現跳躍式增長。綜合上述,行業(yè)的生命周期目前為快速增長期。三、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素(1)城鎮(zhèn)化持續(xù)推進根據國家發(fā)展與改革委員會編寫的國家新型城鎮(zhèn)化報告2015顯示,從1978年到2014年,我國城鎮(zhèn)化率年均提高約1個百分點,城鎮(zhèn)常住人口由1.7億人增加到7.5億人,城市數量由19個增加到653個,城市建成區(qū)面積從1981年的0.7萬平方公里增加到2015年的4.9萬平方公里。城市基礎設施明顯改善,公共服務水平不斷提高,城市功能不斷完善。到2015年,城鎮(zhèn)化率進一步提高到56.1%。城鎮(zhèn)人口的不斷增長將進一步拉動房地產包括砂漿在內的市
42、場需求。十八屆三中全會通過并公布的中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定,將完善我國城鎮(zhèn)化健康發(fā)展體制機制作為深化改革重點目標之一,提出要積極、穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化。城鎮(zhèn)化的推進將進一步加快基礎設施的發(fā)展,進而增強了對預拌砂漿的市場需求。(2)國家產業(yè)政策支持預拌砂漿作為新型綠色建筑材料,得到國家和地方的積極鼓勵和大力推廣,2008年頒布的中華人民共和國循環(huán)經濟促進法明確規(guī)定“國家鼓勵利用無毒無害的固體廢物生產建筑材料,鼓勵使用散裝水泥,推廣使用預拌混凝土和預拌砂漿”,商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環(huán)??偩值攘课l(fā)布關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知,要求工程中使用預拌砂
43、漿(含干拌砂漿和濕拌砂漿)。2016年,預拌砂漿被列入國家新型墻體材料目錄(財稅【2016】11號)。近年來,國家相關部門相繼出臺了相關法規(guī)政策,為我國預拌砂漿生產企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部政策環(huán)境,有利于促進國內預拌砂漿產業(yè)的快速發(fā)展。(3)原材料的資源優(yōu)勢預拌砂漿所需的主要原材料為水泥及尾礦、建筑垃圾、和粉煤灰等大宗工業(yè)固廢。目前,我國這些原材料市場貨源充足,供應渠道暢通,這為預拌砂漿產業(yè)的發(fā)展提供了有力的上游產業(yè)支撐。(4)日益緊迫的環(huán)保壓力建筑揚塵是PM2.5的重要來源之一。為了有效治理PM2.5,商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環(huán)??偩至块T聯合發(fā)布了關于在部分城市限期禁止
44、現場攪拌砂漿工作的通知,通知要求北京市等127個城市從2007年9月1日起,分三年時間、先后分三批分別實施禁止在施工現場攪拌砂漿。常態(tài)化的大氣、環(huán)境污染治理及2018年1月1日即將實施的環(huán)保稅法等環(huán)保政策壓力也為預拌砂漿替代現場攪拌提供了市場空間。2、不利因素(1)物流成本的制約預拌砂漿的推廣使用需要專用物流設施裝備的配套。目前,預拌砂漿生產企業(yè)不僅要投資建設生產線,還要投入大量資金配備物流裝備,這就加大了企業(yè)投資的成本,增加了投資風險。較高的物流成本將企業(yè)預拌砂漿推廣的地域限制在周邊約150公里,成為制約預拌砂漿推廣的重要不利因素。(2)稅負成本的制約目前預拌砂漿產品的增值稅為17%,而同品
45、質的預拌混凝土執(zhí)行3%的稅率。高額的流轉稅增加了產品的銷售成本,加重企業(yè)的經營負擔,建筑施工單位對價格偏高產品的彈性需求在一定程度上影響了預拌砂漿行業(yè)的市場競爭力。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積48667.00(折合約73.00畝),預
46、計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積94322.48。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸預拌干混砂漿,預計年營業(yè)收入85600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。目前預拌砂漿產品的增值稅為17%,而同品質的預拌混凝土
47、執(zhí)行3%的稅率。高額的流轉稅增加了產品的銷售成本,加重企業(yè)的經營負擔,建筑施工單位對價格偏高產品的彈性需求在一定程度上影響了預拌砂漿行業(yè)的市場競爭力。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1預拌干混砂漿噸xx2預拌干混砂漿噸xx3預拌干混砂漿噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx85600.00第五章 項目選址一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經
48、濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調的原則。二、 建設區(qū)基本情況如皋地處長江三角洲北翼,北緯32003230、東經1202012050。南臨長江,與張家港市隔江相望,北與海安市、東與如東縣、東南與通州區(qū)毗鄰,西與泰興市、西南與靖江市接壤。全市總面積1576.47平方千米,其中,長江水面99平方千米。如皋長江岸線全長48千米,可直接利用長江深水岸線18.6千米。境內通揚運河、如海運河、如泰運河、焦港河4條一級河道縱橫全境,總長158.52千米。始終堅持發(fā)展為要,深入踐行高質量發(fā)展新理念,突出總量與質量并行,綜合實力顯著躍升。高水平全面建成小康社會取得決定性成就。地區(qū)生產總值、全部工業(yè)應稅銷售、服務
49、業(yè)應稅銷售、建筑業(yè)施工產值突破千億大關。三次產業(yè)比重由7.3:51.4:41.3調整到5.9:47.8:46.3。戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)產值占規(guī)上工業(yè)比重分別達32.3%和40%。獲批國家制造業(yè)單項冠軍2個、專精特新“小巨人”企業(yè)6家,省特色產業(yè)集群4個、生產性服務業(yè)集聚示范區(qū)3個。獲批國家可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)、國家農業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)。綜合實力位居全國百強縣市第24位。始終堅持改革為先,堅定踐行“改革不停頓、開放不止步”重要遵循,突出開發(fā)與開放并驅,發(fā)展活力顯著增強。率先開展相對集中行政許可和綜合行政執(zhí)法改革,營商環(huán)境評價全省領先,全面深化“2+1+1”國資國企運營體系改革,創(chuàng)成國家基層標準
50、化改革創(chuàng)新先行區(qū)。擴大高水平對外開放,完成外資到賬17.5億美元,外貿進出口年均增長5%,如皋港保稅物流中心(B型)開關運營,集裝箱吞吐量年均增長66%。積極實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,高新技術企業(yè)270家,研發(fā)投入占GDP比重2.6%,萬人發(fā)明專利擁有量25件。獲批國家級農業(yè)科技園區(qū)核心區(qū)、省級高新區(qū)。始終堅持品質為重,認真踐行“城市讓生活更美好”發(fā)展要求,突出精致與精細并重,城鄉(xiāng)面貌顯著變化。累計完成城市建設投入50億元。城鎮(zhèn)化率從55.3%提高到62.2%。城市空間不斷拓展,完成城市總規(guī)、新城功能提升等規(guī)劃修編,新城建設框架全面拉開。功能配套不斷提升,突出用水點亮城市,改造提升龍游河、內外城河
51、、寶塔河、茅雉河等城市河道15公里,新增綠地453公頃。綜合交通不斷完善,北沿江高鐵、鹽通高鐵正式設站,張皋過江通道即將大臨開工,通皋大道正式通車,城區(qū)“八橫八縱”骨干路網基本建成,行政村雙車道四級公路實現全覆蓋。創(chuàng)成中國人居環(huán)境獎、國家節(jié)水型城市。始終堅持生態(tài)為基,積極踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念,突出治標與治本并施,環(huán)境質量顯著提升。長江大保護縱深推進,關閉化工生產企業(yè)127家,拆除規(guī)模養(yǎng)殖場612個,整治黑臭河道455條,新建污水管網285公里,污水集中處理率96.8%。環(huán)境質量大幅改善,市考以上斷面水質均達優(yōu)類,地表水環(huán)境質量全省領先,單位GDP能耗較“十二五”期末下降26.7
52、%,優(yōu)良天數比例上升17.8%、PM2.5平均濃度下降59.7%,創(chuàng)歷史最好水平。監(jiān)管機制不斷健全,建立生態(tài)環(huán)境執(zhí)法司法聯動和鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)補償機制,成立全省首家生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法司法聯動中心,省高院在我市設立長江流域環(huán)境資源第二法庭。今后五年是如皋扛起歷史使命、加速邁向社會主義現代化的起步期,是加快戰(zhàn)略機遇轉化、全面融入長三角一體化的窗口期,也是建設長江以北最強縣市、實現更高質量發(fā)展的關鍵期。我們唯有胸懷大局、把握大勢,準確識變、科學應變、主動求變,善于認識機遇、用好機遇、轉化機遇,更加徹底地解放思想,更加科學地應對挑戰(zhàn),方能在危機中育先機、于變局中開新局。我們唯有謀定戰(zhàn)略、完善戰(zhàn)術,聚焦聚力關鍵抓
53、手,以投資拉動、科技驅動、資本帶動為引領,以產業(yè)升級、城市更新、交通轉型為重點,全神貫注、全力以赴、全面突破,方能在新一輪區(qū)域競爭中搶占先機、贏得主動。我們唯有保持定力、高點定位,鼓足“比學趕超”的爭先勁頭、激發(fā)“滾石上山”的“狼性”斗志,一張藍圖繪到底、一棒接著一棒傳、一任接著一任干,方能乘勢而上、行穩(wěn)致遠,昂首闊步邁進“十四五”。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展堅持新發(fā)展理念,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,統籌發(fā)展和安全,全方位融入蘇南、全方位對接上海、全方位推進高質量發(fā)展,積極服務構建新發(fā)
54、展格局,不斷把“強富美高”新如皋建設推向前進,高質量建成長江以北最強縣市。四、 社會經濟發(fā)展目標“十四五”時期我市經濟社會發(fā)展的主要預期目標是:到“十四五”期末,經濟質量效益顯著提升。經濟持續(xù)健康較快發(fā)展,地區(qū)生產總值達1900億元、年均增長8%以上,一般公共預算收入達120億元、年均增長10%以上,“一城兩區(qū)三基地”取得突破性標志性成果,在經濟總量上成為長江以北最強縣市。經濟結構更加優(yōu)化,創(chuàng)新能力顯著提升,內需潛力不斷釋放,改革開放持續(xù)深化,農業(yè)現代化走在前列。產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化水平明顯提高,產業(yè)園區(qū)經濟效益、區(qū)域競爭力以及對全市貢獻度大幅提升,規(guī)模以上企業(yè)、高新技術企業(yè)、百億級企
55、業(yè)全面突破。民生發(fā)展水平顯著提升。五、 產業(yè)發(fā)展方向堅持科技強市,加快集聚創(chuàng)新資源著力增添引領加速、提升質量的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新動能。以創(chuàng)建國家創(chuàng)新型縣市為引領,突出創(chuàng)新核心地位,完善科創(chuàng)領導體制,推動產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈雙向融合。(一)大力培育創(chuàng)新主體深入實施高新技術企業(yè)“倍增計劃”,加快培育和打造一批占據主導地位、具備先發(fā)優(yōu)勢的創(chuàng)新型領軍企業(yè),新認定國家科技型中小企業(yè)200家、高新技術企業(yè)158家。建立企業(yè)研發(fā)投入普惠性獎勵制度,新增省級企業(yè)研發(fā)機構4家,研發(fā)投入占GDP比重提升至2.7%。深化產學研協同創(chuàng)新,落地科技成果轉化項目140個。深入推進標準化和質量提升行動,主導或參與制(修)訂各級標準6項。加強知識產權保護利用,萬人發(fā)明專利擁有量26.5件,確保國家知識產權強縣工程示范市通過驗收。(二)大力集聚創(chuàng)新資源啟動省技術創(chuàng)新中心建設,推動省級高新區(qū)創(chuàng)建
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