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文檔簡介

1、采購訂單操作-含附加費(fèi)用1、目的:采購附加費(fèi)用如何才能進(jìn)入存貨成本,如果才能實(shí)現(xiàn)附加費(fèi)用發(fā)票校驗(yàn) 2、適用范圍:供應(yīng)商采購發(fā)票和采購附加費(fèi)用發(fā)票(例如:運(yùn)費(fèi)等分開出具,并且 創(chuàng)建 采購訂單時(shí)能明確附加費(fèi)用的金額 的前提下如何實(shí)現(xiàn)含附加費(fèi)用的采購訂單的 處理3、文件內(nèi)容概述:創(chuàng)建采購訂單對采購訂單收貨對采購訂單作發(fā)票校驗(yàn)4、流程操作手冊創(chuàng)建采購訂單系統(tǒng)路徑 后勤商品管理采購采購訂單創(chuàng)建 已知供應(yīng)商/供應(yīng)地點(diǎn) 事務(wù)碼 ME21N按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進(jìn)入如下屏幕:輸入以下信息:供應(yīng)商 20080(輸入采購發(fā)票對應(yīng)的供應(yīng)商 、 采購組織 1000、 采購組 008、 公司代碼 1100、物料號 1

2、00010、PO 數(shù)量 50、工廠 1100條件視圖中輸入:“PBXX 總價(jià)格”中輸入采購發(fā)票的不含稅單價(jià)“ZOA2江中采購附加費(fèi)用”中輸入不含稅的附加費(fèi)用的總金額保存之后產(chǎn)生一張采購訂單號 2052002975(2對采購訂單收貨系統(tǒng)路徑 后勤商品管理庫存管理貨物移動(dòng)收貨 對采購訂單-采購訂 單的 GR(MIGO事務(wù)碼 MIGO 按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進(jìn)入如下屏幕: 輸入以下信息:采購訂單號 2052002975、 101移動(dòng)類型、 OK 打勾、 UOE 的量 50(入庫數(shù)量 、 批次 060101、生產(chǎn)日期 20060601保存時(shí)產(chǎn)生一張物料憑證號5000033357,會(huì)計(jì)憑證如下: 說明

3、:物資采購金額 100是根據(jù)數(shù)量 50乘以采購單價(jià) 2計(jì)算得來物資采購金額 300與條件類型 ZOA2金額一致。(3對采購訂單發(fā)票校驗(yàn) 系統(tǒng)路徑后勤商品管理后勤發(fā)票校驗(yàn)憑證輸入輸入發(fā)票事務(wù)碼 MIRO按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進(jìn)入如下屏幕: 輸入以下信息:業(yè)務(wù)處理:發(fā)票;發(fā)票日期:20060830實(shí)物發(fā)票的開票日期;金額:含稅的發(fā)票金額采購訂單/計(jì)劃協(xié)議:2052002975 如果只針對采購發(fā)票做發(fā)票校驗(yàn),則采購訂單右側(cè)中選擇“貨物/服務(wù)項(xiàng)目” 如果只針對附加費(fèi)用的發(fā)票作發(fā)票校驗(yàn), 則采購訂單右側(cè)中選擇“計(jì)劃交貨成 本” 如果采購發(fā)票和附加費(fèi)用的發(fā)票同時(shí)拿到,并且兩張發(fā)票的供應(yīng)商屬同一家 供應(yīng)商,則采購訂單右側(cè)中選擇“貨物/服務(wù)項(xiàng)目+計(jì)劃交貨成本” 。 如果屬于兩 家供應(yīng)商,則參照分別作發(fā)票校驗(yàn)。如果發(fā)票供應(yīng)商與采購供應(yīng)商不一致, 則在“細(xì)節(jié)”視圖中字段“出票方”中更改 即可。如果發(fā)票的稅率與采購訂單行項(xiàng)目中帶出的稅率不一致, 則更改行項(xiàng)目中的 “稅務(wù)代碼” 。 計(jì)算稅率時(shí),先進(jìn)入“稅收”視圖,然后在“計(jì)算稅額”方框內(nèi)打勾, 此時(shí)在字段“稅款憑證貨幣”下方可以看到自動(dòng)計(jì)算出的稅額, 為灰色字段 (不 能修改 ,然后取消“計(jì)算稅額”方框內(nèi)的勾,此時(shí)字段“稅款憑證貨幣”下方的 稅額變?yōu)榭梢愿?/p>

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