公司庫存量控制辦法_第1頁
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文檔簡介

1、制度名公司庫存量操縱方法電子文件編碼GLZD133頁碼3-1第一條存量基準(zhǔn)設(shè)定方法1 月用量預(yù)估額的設(shè)定與修訂(1) 用量穩(wěn)定的材料由生產(chǎn)治理人員依據(jù)去年月平均用量設(shè)定,其中可參考今年銷售目標(biāo)和生產(chǎn)打算。逢產(chǎn)銷打算發(fā)生重大變化時,應(yīng)據(jù)之做出相應(yīng) 修正。(2) 季節(jié)性專門性材料由生產(chǎn)治理人員于每季度首日的一周前按上一季度及去年同期各月份之耗用數(shù)量,并參考市場情況,預(yù)估本季各月份可能 銷售量,再據(jù)之推算該種材料的月用量。2 進(jìn)購臨界點(diǎn)的設(shè)定:(1) 進(jìn)購臨界點(diǎn)一一采購作業(yè)期間的需求量與安全存量之和。(2) 采購作業(yè)期間的需求量一一采購作業(yè)期限(見附表1)與預(yù)估月 用量之積。(3) 安全存量一一采購

2、作業(yè)期間的需求量乘以差異管制率 (25 %) 再加上裝運(yùn)延誤期間的用量。3 采購作業(yè)期限:由采購人員按采購作業(yè)各時期所需時刻設(shè)定,其作業(yè)流程與作 業(yè)天數(shù)應(yīng)報經(jīng)主管核準(zhǔn),以此作為請購需求日和采購數(shù)量的參 考。4.請購量的設(shè)定:簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司庫存量操縱方法電子文件編碼GLZD133頁碼3-2第二條請購方法請購單提出后先交由保管部門,查詢在途量、庫存量及安全存量, 并分不填入,經(jīng) 審核無誤后送采購部門。第三條用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)治理人員于每月5日前針對前月開具“用料差異調(diào)查反應(yīng) 表”,查明差異緣故及處理措施,決定是否修正 “預(yù)估用量”。如 需修訂,應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂,并

3、經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn) 后,送保管單位修改存量基準(zhǔn)。第四條庫存查詢及采取措施1 保管人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的 “用料差異調(diào)查反應(yīng)表”后, 應(yīng)即查詢“庫存管制表”查詢該材料在途量及進(jìn)度,并決定是否 需修改交期。2 若物控人員決定修改交期,應(yīng)填具 “交期變更聯(lián)絡(luò)單”送請采購單位采取措施。采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于“采購部門答復(fù)”欄內(nèi)填妥,送回物控人員。第五條容量管制部門及職責(zé)1. 物控人員:屬材料存量管制作業(yè)中心,負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)定、用料差異 分析及采取措施。2. 采購單位:負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料的采購作業(yè)期限設(shè)定、采購進(jìn)度管制及異常處理簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司庫存量操縱方法電子文件編碼GLZD133頁碼3-3附表1采購作業(yè)期限表單位:天階段采購進(jìn)品海合計流程價 格 調(diào) 查匯報疋價呈 報簽 約申 請開發(fā)裝運(yùn)入關(guān)入廠作 業(yè) 期 限原材料現(xiàn)品物料訂制物料內(nèi) 購苴/、他附表2存量基準(zhǔn)設(shè)定表材料編號品名規(guī)格單位采購區(qū)域去年平均

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