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文檔簡介

1、不合格的糾正及預(yù)防措施一、目的通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措 施, 消除不合格存在的原因 ,防止同類問題重復(fù)發(fā)生。二、范圍適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實(shí) 施與驗(yàn)證 , 對(duì)影響產(chǎn)品的潛在原因?qū)嵤╊A(yù)防措施并驗(yàn)證。三、職責(zé)1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取 的糾正措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果 ; 根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。2、一般服務(wù)質(zhì)量問題 , 由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。3、重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由各職能部門提出 , 由廠長負(fù)責(zé)組 織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量技術(shù)科和生產(chǎn)車間實(shí)施 , 監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施 的實(shí)施。4、供銷科負(fù)責(zé)有效的顧客

2、投訴。5、各部門負(fù)責(zé)信息的收集、分析 , 對(duì)分析出的不合格事實(shí)要傳 遞給生產(chǎn)車間 , 以便采取糾正措施。四、不合格的識(shí)別對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格問題 ,根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) , 確定采 取糾正措施 , 通常出現(xiàn)以下情況時(shí) ,需要采取糾正措施。l 、質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題2、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ;3、供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí) ;4、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí) ;5、其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情 況。五、糾正措施管理內(nèi)容及要求1、對(duì)嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實(shí)施 糾正措施。2、對(duì)顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格 , 必須分析直接原因采取綜合性 的糾正措施。3、輕微不

3、合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正, 不采取糾正措施。4、糾正措施要經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。5、對(duì)糾正措施的實(shí)施過程必須進(jìn)行監(jiān)控。6、必須對(duì)每項(xiàng)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。六、實(shí)施糾正措施的步驟1、識(shí)別和評(píng)審不合格 , 包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和管理與服 務(wù)方面的不合格 , 特別應(yīng)該注意顧客的抱怨。2、通過調(diào)查分析 , 確定不合格原因。3、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。4、確定并實(shí)施這些糾正措施。5、跟蹤并記錄糾正措施的后果。6、評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。七、糾正措施實(shí)施要求1、要善于發(fā)現(xiàn)不合格 ,主動(dòng)尋找差距 , 抓住改進(jìn)機(jī)會(huì) , 提高服務(wù) 管理水平。2、各部門對(duì)來自顧客或內(nèi)部提供的不合格事

4、實(shí), 填寫在不合格評(píng)審處置單的“不合格原因”一欄內(nèi) , 用簡單、明確的文字進(jìn) 行描述 , 并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn) ,或由質(zhì)檢科確認(rèn)。3、分析原因。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確原因?qū)懭?不合格評(píng)審處置單相應(yīng)欄內(nèi) ; 如果由主觀原因以外的其它 (例 如相關(guān)部門工作不到位等發(fā)生的原因 , 也應(yīng)將其原因?qū)懬宄?、責(zé)任部門針對(duì)原因制定并實(shí)施消除原因的具體措施; 如果有其它原因 ,則相關(guān)部門應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施 , 寫入 不合格評(píng)審處置單的相應(yīng)欄內(nèi)。5、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證 , 如果是質(zhì)量管理運(yùn)行 方面的改進(jìn)措施 , 辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。6、若糾正措施效果不佳或無效果 , 則

5、進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。跟蹤和驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫在不合格評(píng)審處置單的相 應(yīng)欄內(nèi)。7、各部門制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相 適應(yīng)。八、預(yù)防措施管理內(nèi)容及要求l 、識(shí)別潛在不合格應(yīng)識(shí)別潛在的不合格 ,并采取預(yù)防措施 , 以消除潛在不合格的原 因, 防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄 :服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等 ;以往的管理評(píng)審報(bào)告 ;糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí),由部門負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門討論分析 原因 , 確定責(zé)任部門 , 生產(chǎn)車間填寫預(yù)防措施實(shí)施表并由責(zé)任 部門分析原因 , 制定并實(shí)施預(yù)防措施。B、在預(yù)防措施實(shí)施過程中廠長配置必要的資

6、源 ,并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù) 防措施的實(shí)施 , 并傳遞給生產(chǎn)車間。C、必須對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。2、預(yù)防措施實(shí)施要求 :A、各部門應(yīng)將來自顧客、社會(huì)或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在 不合格事實(shí)寫入預(yù)防措施實(shí)施表的“潛在不合格事實(shí)”欄內(nèi) 并由提供人或潛在不合格責(zé)任人簽名。B、潛在責(zé)任部門依據(jù)潛在不合格的事實(shí)反映 (表現(xiàn),分析產(chǎn)生 潛在不合格的準(zhǔn)確原因 , 無論是主觀的還是客觀的 , 都要真實(shí)的填 寫在預(yù)防措施改進(jìn)表的相應(yīng)欄內(nèi)。C、依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預(yù)防措施的 難易和時(shí)間急緩要求 , 研究確定需要采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施。如果預(yù)防措施帶有全局性或其它重要價(jià)值 , 應(yīng)提交管理評(píng)審討論確 定。D生產(chǎn)車間跟蹤并記錄所采

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