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1、接收及移庫(kù)庫(kù)流程編碼:版本:發(fā)布日期:2001 年 77 月責(zé)任人:物料部經(jīng)理理編寫人:會(huì)簽表部門姓名簽字日期采購(gòu)部計(jì)劃部QA 修訂履歷版本號(hào)修編人日期審核會(huì)簽 / 批批準(zhǔn)簡(jiǎn)述A02001年年7月目的規(guī)范來(lái)料接接收工作作,確保保材料準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)地入入庫(kù)。范圍本程序適用用于公司司收貨中中心。術(shù)語(yǔ)及定義義PO:采購(gòu)定定單 POO Reeceiipt:采購(gòu)定定單收貨貨 POO Reeturrn: 采購(gòu)定定單退貨貨 Unnplaanneed RReceeiptt:計(jì)劃劃外入庫(kù)庫(kù)(無(wú)采采購(gòu)定單單)引用參照文文件WI2022INVV防護(hù)護(hù)要求指指導(dǎo)SOP5001QAA產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性控制制程序Q

2、SP7001不合格格品控制制程序職責(zé)5.1采購(gòu)購(gòu)員負(fù)責(zé)責(zé)把到貨貨情況及及時(shí)通知知收貨員員。5.2收貨貨員負(fù)責(zé)責(zé)具體接接收、送送檢和移移庫(kù)工作作。5.3進(jìn)貨貨檢驗(yàn)員員負(fù)責(zé)來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)工作。5.4收貨貨中心統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員負(fù)負(fù)責(zé)把收收貨信息息輸入MMRP系統(tǒng),并并提供必必要的報(bào)報(bào)告。5.5倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)物管管理員負(fù)負(fù)責(zé)確認(rèn)認(rèn)入庫(kù)材材料。5.6倉(cāng)庫(kù)庫(kù)記帳員員負(fù)責(zé)在在MRPP系統(tǒng)中中的移庫(kù)庫(kù)工作。工作程序(附附流程圖圖)6.1收貨貨員必須須在接到到完備的的“SOPP5022INVV-011收貨通通知單”的前提提下收貨貨。6.2收貨貨員首先先應(yīng)觀察察貨物的的外觀及及包裝,然然后進(jìn)行行品種認(rèn)認(rèn)別和數(shù)數(shù)量清點(diǎn)點(diǎn),如發(fā)發(fā)現(xiàn)

3、有破破損、受受潮、品品種不符符、數(shù)量量短少等等情況,應(yīng)應(yīng)填寫“SOPP5022INVV055收貨異異常情況況報(bào)告單單”,并通通知采購(gòu)購(gòu)部門。6.3收貨貨員根據(jù)據(jù)“QSPP7022022免檢品品清單”區(qū)分送送檢材料料和免檢檢材料。6.4收貨貨員填寫寫“SOPP5022INVV022進(jìn)貨檢檢驗(yàn)交接接單”,與實(shí)實(shí)物一起起送至進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)區(qū)。6.5收貨貨區(qū)內(nèi)的的貨物都都應(yīng)有標(biāo)標(biāo)識(shí),并并區(qū)分不不同狀態(tài)態(tài),具體體要求見見“SOPP5011QA產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序”。6.6收貨貨員應(yīng)對(duì)對(duì)所有入入庫(kù)材料料以流水水號(hào)方式式規(guī)定入入庫(kù)批次次,便于于先進(jìn)先先出和批批號(hào)管理理。6.7收貨貨統(tǒng)計(jì)員員原則上上應(yīng)于當(dāng)當(dāng)天將收收貨信息息輸入MMRP系統(tǒng),并并完成當(dāng)當(dāng)天“SOPP5022INVV066接收?qǐng)?bào)報(bào)表”。6.8 對(duì)對(duì)于沒有有采購(gòu)定定單的材材料入庫(kù)庫(kù)稱為計(jì)計(jì)劃外入入庫(kù)。請(qǐng)請(qǐng)求入庫(kù)庫(kù)人員應(yīng)應(yīng)填寫“SOPP5022INVV044特別入入庫(kù)單”,并獲獲計(jì)劃部部經(jīng)理批批準(zhǔn)。計(jì)計(jì)劃外入入庫(kù)材 料同同樣需要要進(jìn)貨檢檢驗(yàn)。6.9 對(duì)對(duì)于檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格材料,應(yīng)應(yīng)PO退退貨或移移入不合合格庫(kù)位位,具體體詳見“QSPP7011不合格格品控制制程序”。6.10收收貨員應(yīng)應(yīng)根據(jù)相

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