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文檔簡介

xx市xxxx科技股份有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督制度(2020年11月修訂)第一章總則第一條等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定,結(jié)合公司實際制定本制度。第二條公司通過建立良好的企業(yè)文化,加強日常宣傳和培訓,引導全體員工掌握內(nèi)部控制的基本要求,自覺遵守公司內(nèi)部控制的各項規(guī)定。第三條本制度適用于公司本部、所屬全資子公司、控股子公司。第四條督部門,配備內(nèi)部控制檢查監(jiān)督人員。內(nèi)審部門向董事會審計委員會報告工作。第二章檢查程序第五條公司對內(nèi)控制度的落實情況進行定期和不定期的檢查。各部門、全資子的問題進行記錄并提出解決方案,通過修改管理文件不斷完善內(nèi)部控制系統(tǒng)。第六條內(nèi)審部門對內(nèi)部控制的執(zhí)行情況進行持續(xù)性監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度是否存期地對公司的內(nèi)部控制開展各項專項檢查、抽查等監(jiān)督工作。第七條內(nèi)審部門開展內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作前,應事先報告公司董事會審計委員會,并制定詳細的工作計劃。第八條以及其他內(nèi)部審計方式,并提交書面報告。第九條公司本部各部門、全資子公司、控股子公司的負責人應負責組織相關人等文件資料,接受內(nèi)審部門的談話、調(diào)查等。第三章報告程序第十條內(nèi)審部門應對公司內(nèi)部控制運行情況進行檢查監(jiān)督,并將檢查中發(fā)現(xiàn)的施。第十一條內(nèi)審部門應在每次的定期檢查或不定期檢查后向公司董事會審計委內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告。第十二條內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告中至少應包括:檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度部門認為應當寫明的其他事項。第十三條檢查監(jiān)督工作人員對于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的告后進行追蹤,以確定相關部門已及時采取適當?shù)母倪M措施。第十四條公司董事會審計委員會對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進行指導,并審閱內(nèi)審部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告。第十五條董事會審計委員會根據(jù)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告及相關信息,評據(jù)相關規(guī)定對公司內(nèi)部控制自我評估報告形成決議。第十六條公司內(nèi)部控制自我評估報告至少應包括如下內(nèi)容:(一)內(nèi)控制度是否建立健全;(二)內(nèi)控制度是否有效實施;(三)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況;(四)內(nèi)控制度及其實施過程中出現(xiàn)的重大風險及其處理情況;(五)對本年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作計劃完成情況的評價;(六)完善內(nèi)控制度的有關措施;(七)下一年度內(nèi)部控制有關工作計劃。第十七條注冊會計師應參照有關主管部門的規(guī)定,對公司內(nèi)部控制自我評估報告進行核實評價,出具評價意見。第十八條公司員工可實名以書信、傳真等書面方式向內(nèi)審部門反映公司內(nèi)部控制存在的缺陷及實施中存在的問題,針對存在的問題采取的改進措施及建議,以及對內(nèi)部控制制度下一步修改完善提出建議。第十九條內(nèi)審部門的工作資料,包括內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告、工作底稿及相關資料,保存時間不少于十年。第二十條第四章附則

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