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文檔簡介

-1-湘潭縣年度部門整體支出績效評價自評報告部門名稱湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府預算編碼評價方式:部門績效自評評價機構(gòu):部門評價組報告日期:2021年7月30日部門整體支出績效自評報告為全面推進預算績效管理工作,提高財政資金使用效益,防止財政資金損失浪費,根據(jù)《預算法》的規(guī)定及《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)﹝2018﹞34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)﹝2019﹞10號)、《湘潭縣2020年度預算績效管理工作方案》的通知(潭財發(fā)〔2020〕17號)以及《湘潭縣2020年度預算績效管理工作考核辦法》(潭財發(fā)〔2020〕16號)的文件精神要求,我鎮(zhèn)對年度部門整體支出實施了績效評價。一、部門概況我鎮(zhèn)位于湘潭縣西南邊陲,與湘鄉(xiāng)市、雙峰縣接壤,東南毗鄰青山橋鎮(zhèn),東北接分水鄉(xiāng),總面積為96.05平方公里。全鎮(zhèn)轄歇馬、石鼓、明道三個管區(qū),有16個村、1個居委會,13756戶,總?cè)丝?0168人。耕地面積為38753畝,其中水田35142畝、旱土3611畝。(一)在職人員情況及機構(gòu)設置我鎮(zhèn)共設黨政綜合辦等17個部門,共計行政編制44人、參公編制3人,事業(yè)編制61人,共計編制人數(shù)108人。在編在職93人,臨聘人員、編制備案4人,實際在職人數(shù)97人。具體見下表:序號單位

名稱人員基本信息核定編制人數(shù)實有人數(shù)小計其中統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)其他人數(shù)**欄次12341黨政綜合辦27191902經(jīng)濟發(fā)展辦44403社會事務辦公室33304社會治安和應急管理辦公室23215財政所117616農(nóng)業(yè)綜合服務中心20202007政務中心89818社會事務綜合服務中心17171709執(zhí)法大隊977010自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室333011退役軍人服務站4541合計10897934(二)部門主要職能1.在鎮(zhèn)黨委的領導下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。2.負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動,樹立文明新風。3.按照職責范圍,負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。4.負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調(diào)解,法律服務工作,維護居民的合法權(quán)益。5.負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務工作,大力興辦福利企業(yè),發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。6.發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟,為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。7.負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務等工作。8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。9.配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。11.負責轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益。12.負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導、監(jiān)督。13.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作。14.承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。(三)部門發(fā)展規(guī)劃、年度計劃1.繼續(xù)強力推進鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)重點項目和旅游項目建設工作。2.科學規(guī)劃,積極推進民生工程建設工作。3.積極創(chuàng)新招商引資,規(guī)范土地流轉(zhuǎn),促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。4.不斷完善小城鎮(zhèn)建設,配套基礎設施,切實改善民生,努力打造都市農(nóng)村新鎮(zhèn)建設。5.加強服務型政府建設,夯實群眾基礎,確保鎮(zhèn)域穩(wěn)定。(四)部門預算批復1.石鼓鎮(zhèn)2020年經(jīng)鎮(zhèn)人民代表大會批復的年初預算收入39270344.8元,其中體制安排數(shù)16349944.8元、非稅收入50000元,上級補助收入22870400元??颇拷痤~910一、基本支出16685412.81工資福利支出11044206.82商品和服務支出44893023對個人和家庭的補助1151904二、項目支出225849324專項商品和服務支出94719325贈與6債務還本與利息支出7基本建設支出8其他資本性支出5114009其他支出12601600.00合計39270344.82.全年預算安排明細情況序號單位名稱體制安排數(shù)收支數(shù)上級補助收入收支數(shù)全年預算收支數(shù)合計1黨政綜合辦2537525.61110160013639125.62經(jīng)濟發(fā)展辦466849.6118700585549.63社會事務辦公室601337.2105900707237.24社會治安和應急管理辦公室876253.23814001257653.25財政所815906.82946001110506.86農(nóng)業(yè)綜合服務中心238348842000028034887政務中心1048611.62537001302311.68退役軍人服務站5832021766007598029社會事務綜合服務中心2015430.80355100.002370530.810自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室550833.20282200.00833033.211執(zhí)法大隊865906.81806001096506.812村級轉(zhuǎn)移支付3604600.008000000.00116046001200000.001200000合計16349944.822870400.039270344.8(五)部門年度預算執(zhí)行情況2020年,本部門年初預算收入3044.52萬元,比上年減少765.89萬元,下降20.1%,其中:一般公共預算財政撥款收入年初預算1707.6萬元,比上年減480.79萬元;政府性基金預算財政撥款收入年初預算15萬元,比上年增加15萬元;上級補助收入年初預算1321.92萬元,比上年減300.09萬元。2020年,本部門年初預算支出3044.52萬元,比上年減少765.89萬元,下降20.1%,其中:基本支出年初預算1707.6萬元,比上年減少480.79萬元;項目支出年初預算153.88萬元,比上年增加153.88萬元。(六)部門整體支出績效目標2020年我鎮(zhèn)整體支出績效目標具體如下:目標指標指標內(nèi)容指標值完成情況完成率財源建設和財政管理財稅目標績效考核根據(jù)《湘潭縣2020年度度征稅收收入任務的通知》完成財稅目標績效200萬完成100%同比稅收超上年稅收收入完成完成100%打擊非法集資打擊非法集資工作完成完成100%農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展造林綠化完成率完成造林綠化目標任務率100%完成100%森林火災發(fā)生率控制森林火災發(fā)生率3次/萬公頃以內(nèi)完成100%動物疫病防控工作受市縣防疫督查掛牌和通報均零次0次減負惠農(nóng)綜合治理實施開展減負惠農(nóng)綜合治理系列工作完成完成100%防汛工作完成各村防汛安全工作,水庫責任職守責任,日常巡查記錄完成完成100%社會治安綜合治理綜治維穩(wěn)考核2020年度綜治工作考評合格考核合格民轉(zhuǎn)刑案件發(fā)生為零無因民商事案件處理不當或處理不及時轉(zhuǎn)化為刑事案件0次平安建設工作組織開展系列平安建設工作完成完成100%群眾信訪工作積極組織開展群眾信訪工作完成完成100%民調(diào)工作全方位組織開展民調(diào)工作完成完成100%依法治縣依法自治達標率農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民依法自治達標率95%完成100%“如法網(wǎng)”學習國家公職人員全部實現(xiàn)無紙化學法及考試,“如法網(wǎng)”法學率及考試率達標學習率達100%、合格率達100%完成100%社會安全管理食品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全巡查覆蓋率對食品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全巡查覆蓋率100%完成100%安全生產(chǎn)按照《湘潭縣安全生產(chǎn)工作考核辦法》相關(guān)文件實施考評考評合格安全“零”事件無重大群眾性食品安全事故及藥源性藥害事件0次完成100%社會保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率新型農(nóng)村合作醫(yī)療人數(shù)參合率92.00%完成100%教育工作高中階段毛入學率完成高中階段毛入學率85%完成100%義務教育普及率完成義務教育普及率100%完成100%整治非法辦學制定整治非法辦學方案,開展非法辦學整治行動完成完成100%校園環(huán)境綜合治理定期開展校園及周邊環(huán)境綜合治理行動完成完成100%學生用車專項督查定期進行學生用車專項督查行動完成完成100%文化體育建設開展文體活動組織開展“歡樂瀟湘、幸福湘潭、蓮鄉(xiāng)大舞臺“系列文化活動;積極組織參加縣級以上文體活動完成完成100%文體設施建設文體設施建設、文體廣電站、村農(nóng)家書屋建設及管理規(guī)范到位。完成完成100%計生工作計生工作考核根據(jù)《湘潭縣2020年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育工作考核評估方案》考核考評??己撕细駤D幼健康服務避孕措施、孕前檢查落實到位,藥具管理工作到位完成完成100%農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境整治農(nóng)村環(huán)境整治范圍全覆蓋率農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治范圍全覆蓋100%100%完成100%農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境整治考核根據(jù)《2020年全縣農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作考核辦法》進行考核四類單位以下農(nóng)村環(huán)境整治監(jiān)管全方位農(nóng)村環(huán)境整治工作監(jiān)管到位完成完成100%實事工程城鎮(zhèn)增加就業(yè)人數(shù)按計劃完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標人數(shù)完成完成100%新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)按計劃完成新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)目標人數(shù)完成完成100%實施“兩癌”檢查按計劃幫助36-40歲的婦女實施“兩癌”檢查完成完成100%救治救助貧困重性精神疾病患者按計劃救治救助貧困重性精神疾病患者完成完成100%扶助失獨老人按計劃扶助失獨老人完成完成100%產(chǎn)前篩查按計劃完成孕婦產(chǎn)前篩查完成完成100%貧困殘疾人家庭無障礙改造按計劃完成貧困殘疾人家庭無障礙改造完成完成100%精準扶貧按計劃完成脫貧任務數(shù)完成完成100%黨政建設黨風廉政建設組織開展黨風廉政專項整治,加強黨風廉政建設和監(jiān)督完成完成100%社會效益經(jīng)濟效益招商引資目標任務2000萬2000萬100%規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值4500萬4500萬100%固定資產(chǎn)投入2.31億2.31億100%生態(tài)效益造林綠化綜合質(zhì)量合格率0.85完成100%社會公眾或服務對象滿意度社會公眾或服務對象進行調(diào)查90%以上完成100%二、績效完成情況(一)預算執(zhí)行情況2020年收入實際完成3044.52萬元,比上年減少765.89萬元,下降20.1%。其中:一般公共預算財政撥款收入完成1707.6萬元,比上年減少480.79萬元,政府性基金財政撥款收入完成15萬元,比上年增15萬元,上級補助收入完成1321.92萬元,比上年減300.09萬元.2020年,本部門支出3044.52萬元,比上年減少765.89萬元,下降20.1%;其中:基本支出完成3044.52萬元,比上年減少765.89萬元,下降20.1%,項目支出153.88萬元,比上年增加153.88萬元,上升100%;人員經(jīng)費完成2014.81萬元,比上年減少94.03萬元,下降4.45%,公用經(jīng)費完成875.83萬元,比上年減少825.73萬元,下降48.53%.1.收入支出與預算對比分析。收入項目年初預算數(shù)調(diào)整預算數(shù)決算數(shù)一、一般公共預算財政撥款收入17075958.317075958.317075958.3二、政府性基金預算財政撥款收入1500001500000.00三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.000.000.00四、上級補助收入13219240.2213219240.2213219240.22五、事業(yè)收入0.000.000.00六、經(jīng)營收入0.000.000.00七、附屬單位上繳收入0.000.000.00八、其他收入0.000.000.00本年收入合計30445198.5230445198.5230445198.52使用非財政撥款結(jié)余0.000.000.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.000.000.00總計30445198.5230445198.5230445198.52支出項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類)年初預算數(shù)調(diào)整預算數(shù)決算數(shù)欄次789一、基本支出28,906,398.5228,906,398.5228,906,398.52人員經(jīng)費20,148,101.7720,148,101.7720,148,101.77公用經(jīng)費8,758,296.758,758,296.758,758,296.75二、項目支出1,538,800.001,538,800.001,538,800.00其中:基本建設類項目0.000.000.00三、上繳上級支出0.000.000.00四、經(jīng)營支出0.000.000.00五、對附屬單位補助支出0.000.000.00經(jīng)濟分類支出合計——30,445,198.52一、工資福利支出——15,736,965.50二、商品和服務支出——7,754,937.05三、對個人和家庭的補助——4,667,936.27四、債務利息及費用支出——0.00五、資本性支出(基本建設)——0.00六、資本性支出——2,087,564.70七、對企業(yè)補助(基本建設)——0.00八、對企業(yè)補助——0.00九、對社會保障基金補助——0.00十、其他支出——197,795.00合計30445198.5230445198.5230445198.522.收入支出結(jié)構(gòu)分析。(1)收入支出按部門所屬單位分布情況。本年收入合計財政撥款收入占比上級補助收入占比科目名稱欄次12345合計30,445,198.5217,075,958.3056.09%13,369,240.2243.91%一般公共服務支出14,602,001.826,597,330.2645.18%8,004,671.5654.82%政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務13,128,201.656,597,330.2650.25%6,530,871.3949.75%行政運行12,109,401.656,597,330.2654.48%5,512,071.3945.52%一般行政管理事務1,018,800.0000.00%1,018,800.00100.00%發(fā)展與改革事務916,155.00536,187.0058.53%379,968.0041.47%其他發(fā)展與改革事務支出916,155.00536,187.0058.53%379,968.0041.47%財政事務557,645.17479,705.5286.02%77,939.6513.98%行政運行557,645.17479,705.5286.02%77,939.6513.98%公共安全支出1,518,071.271,071,928.1970.61%446,143.0829.39%其他公共安全支出1,518,071.271,071,928.1970.61%446,143.0829.39%其他公共安全支出1,518,071.271,071,928.1970.61%446,143.0829.39%文化旅游體育與傳媒支出949,221.97781,733.0082.36%167,488.9717.64%其他文化旅游體育與傳媒支出949,221.97781,733.0082.36%167,488.9717.64%其他文化旅游體育與傳媒支出949,221.97781,733.0082.36%167,488.9717.64%社會保障和就業(yè)支出804,313.50439,003.5054.58%365,310.0045.42%退役軍人管理事務804,313.50439,003.5054.58%365,310.0045.42%其他退役軍人事務管理支出804,313.50439,003.5054.58%365,310.0045.42%衛(wèi)生健康支出1,043,376.37808,966.0077.53%234,410.3722.47%衛(wèi)生健康管理事務673,376.37438,966.0065.19%234,410.3734.81%其他衛(wèi)生健康管理事務支出673,376.37438,966.0065.19%234,410.3734.81%公共衛(wèi)生370,000.00370000100.00%0.000.00%重大公共衛(wèi)生服務370,000.00370000100.00%0.000.00%城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,266,260.891,579,594.8369.70%686,666.0630.30%城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務403,364.00320,472.0079.45%82,892.0020.55%城管執(zhí)法403,364.00320,472.0079.45%82,892.0020.55%城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,862,896.891,259,122.8367.59%603,774.0632.41%城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,862,896.891,259,122.8367.59%603,774.0632.41%農(nóng)林水支出9,111,952.704,781,510.0052.48%4,330,442.7047.52%農(nóng)村綜合改革5,487,027.503,335,269.0060.78%2,151,758.5039.22%對村民委員會和村黨支部的補助5,487,027.503,335,269.0060.78%2,151,758.5039.22%其他農(nóng)林水支出3,624,925.201,446,241.0039.90%2,178,684.2060.10%其他農(nóng)林水支出3,624,925.201,446,241.0039.90%2,178,684.2060.10%其他支出150,000.0000.00%150,000.00100.00%彩票公益金安排的支出150,000.0000.00%150,000.00100.00%用于社會福利的彩票公益金支出150,000.0000.00%150,000.00100.00%(2)支出按經(jīng)濟分類科目分析。本年支出合計基本支出項目支出科目名稱欄次123合計30,445,198.5228,906,398.521,538,800.00一般公共服務支出14,602,001.8213,583,201.821,018,800.00政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務13,128,201.6512,109,401.651,018,800.00行政運行12,109,401.6512,109,401.650一般行政管理事務1,018,800.0001,018,800.00發(fā)展與改革事務916,155.00916,155.000其他發(fā)展與改革事務支出916,155.00916,155.000財政事務557,645.17557,645.170行政運行557,645.17557,645.170公共安全支出1,518,071.271,518,071.270其他公共安全支出1,518,071.271,518,071.270其他公共安全支出1,518,071.271,518,071.270文化旅游體育與傳媒支出949,221.97949,221.970其他文化旅游體育與傳媒支出949,221.97949,221.970其他文化旅游體育與傳媒支出949,221.97949,221.970社會保障和就業(yè)支出804,313.50804,313.500退役軍人管理事務804,313.50804,313.500其他退役軍人事務管理支出804,313.50804,313.500衛(wèi)生健康支出1,043,376.37673,376.37370,000.00衛(wèi)生健康管理事務673,376.37673,376.370其他衛(wèi)生健康管理事務支出673,376.37673,376.370公共衛(wèi)生370,000.000370,000.00重大公共衛(wèi)生服務370,000.000370,000.00城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,266,260.892,266,260.890城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務403,364.00403,364.000城管執(zhí)法403,364.00403,364.000城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,862,896.891,862,896.890城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,862,896.891,862,896.890農(nóng)林水支出9,111,952.709,111,952.700農(nóng)村綜合改革5,487,027.505,487,027.500對村民委員會和村黨支部的補助5,487,027.505,487,027.500其他農(nóng)林水支出3,624,925.203,624,925.200其他農(nóng)林水支出3,624,925.203,624,925.200其他支出150,000.000150,000.00彩票公益金安排的支出150,000.000150,000.00用于社會福利的彩票公益金支出150,000.000150,000.00抗疫特別國債安排的支出000基礎設施建設000公共衛(wèi)生體系建設000(二)預算管理情況1.預算管理。部門預算采取“兩上兩下”的編制程序,堅決貫徹落實過“緊日子”要求,努力壓減一般性支出,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費的原則,完整、真實編制收入支出預算;年中一般不新增安排,也不隨意調(diào)整預算;同時細化編制部門預算,分解到各部門各項目;對監(jiān)督檢查和審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題,嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)處理,并相應壓減資金規(guī)?;蛉∠才蓬A算;規(guī)范預算績效目標管理,構(gòu)建預算監(jiān)督機制,強化績效評價結(jié)果與預算安排、政策調(diào)整掛鉤機制,更加科學合理地配置財政資源。2.內(nèi)控管理。今年以來,本單位從領導層面提高認識,加強領導,層層落實責任,加強內(nèi)部控制建設與內(nèi)部控制制度的完善;在內(nèi)部控制執(zhí)行中,嚴格執(zhí)行會議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法,加強對相關(guān)支出事項必要性、合理性審核,從嚴控制一般性行政經(jīng)費,2020年部門“三公”經(jīng)費繼續(xù)實行只減不增。同時,加強合同審批管理、商品及服務符合政府采購標準的嚴格按政府采購程序辦理。3.資產(chǎn)管理。本單位高度重視資產(chǎn)管理工作,辦公室設置了資產(chǎn)管理員,嚴格按照財務管理、資產(chǎn)管理相關(guān)工作要求,規(guī)范會計核算,保障資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的一致性,在此基礎上,按月計提折舊,做好年終盤點,完善資產(chǎn)卡片管理工作。切實做好部門新增配置資產(chǎn)預算的審核工作,嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置預算限額標準》,控制新增資產(chǎn)數(shù)量和經(jīng)費,做到無預算不配置或超預算、超標準不配置資產(chǎn)。4.績效管理。年初,本單位強化績效目標管理,落實績效目標與預算編制“三同步”原則,填報《部門整體支出績效目標申報表》及《項目支出預算績效目標申報表》,開展績效目標公開。對納入本年度預算績效目標管理范圍的支出,全部開展績效運行跟蹤監(jiān)控管理;組織開展績效評價,對單位的財政資金使用的合規(guī)性和實效性的全過程績效管理。評價績效效果產(chǎn)出,考核績效目標完成情況,落實績效結(jié)果應用,在《部門整體支出績效評價》結(jié)果中存在的問題和建議及時整改落實到位。(三)效果產(chǎn)出情況2020年,面對新冠肺炎疫情帶來的巨大沖擊,在上級黨委政府和鎮(zhèn)委的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,鎮(zhèn)政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記出席深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話和重要指示精神,緊扣全面建成小康社會目標任務,統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,較好地完成了鎮(zhèn)十三屆人大七次會議確定的主要目標任務。全鎮(zhèn)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值24.74億元,實現(xiàn)稅收額9529.7萬元,同比增長54.2%,地方庫完成年度目標126.4%。合丫埒村榮獲“全國文明村”稱號;深埇村“三變”改革案例入選“廣東十大最具影響力農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革案例”;綜治維穩(wěn)工作由“重點整治鎮(zhèn)”躍升至全市中上水平。農(nóng)村“三變”改革和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展工作得到許志暉書記的充分肯定。1.工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。在疫情防控常態(tài)化下,規(guī)上工業(yè)數(shù)據(jù)迅速回升,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比降幅為9.26%,在全市來說,屬于降幅較小的鎮(zhèn)。企業(yè)固定資產(chǎn)投資方面(以入庫為準),新增投資1000萬(含)以上的招商項目10個,新增投資5000萬以上的招商項目1個,新增限額以上批零業(yè)1個。引進項目尚未入庫的有12個,總投資額約10.9億。2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)步發(fā)展。我鎮(zhèn)成功承辦了“2020年中國農(nóng)民豐收節(jié)”暨高州美麗鄉(xiāng)村嘉年華。啟動“四好農(nóng)村路”攻堅工作,39公里的“四好”農(nóng)村路建成通車。脫貧攻堅戰(zhàn)取得階段性成果,鄉(xiāng)村振興全面起勢。一是大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。扎實推進“一村一品,一鎮(zhèn)一業(yè)”項目建設,低坡、石鼓、上垌獲評省級專業(yè)村,沙坡、合丫埒獲評高州市級專業(yè)村,我鎮(zhèn)也順利獲評省級“水稻”專業(yè)鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)已發(fā)展省級龍頭企業(yè)3家,專業(yè)合作社83家,家庭農(nóng)場844家。成功舉辦了全市現(xiàn)代機械化農(nóng)業(yè)春耕現(xiàn)場會。二是推進農(nóng)村人居環(huán)境整治。因村制宜,分類指導,整體推進,堅持整治與管護并重,扎實開展村莊清潔戰(zhàn)役,分“建設、美化、管護、評比”四步推進2562個“小三園”建設,榮獲“高州市‘小三園’建設優(yōu)秀獎”的稱號。白沙村、九罡村、黃坡村、鶴山坡村等4個村獲得了廣東省衛(wèi)生村稱號。深埇村獲得廣東省鄉(xiāng)村振興大擂臺比賽“垃圾治理優(yōu)秀村”稱號。合丫埒大王嶺村通過創(chuàng)建示范村建設項目。三是鞏固脫貧成效。建檔立卡貧困戶959戶2026人于6月全部達到“八有”退出指標,實現(xiàn)100%脫貧。并按政策繼續(xù)落實最低生活保障兜底,同時為了確保貧困戶有穩(wěn)定收入來源,鞏固脫貧成效,積極發(fā)動協(xié)助有勞動力能力貧困人員外出就業(yè)149人及就近就業(yè)244人。繼續(xù)對有勞動能力在家務農(nóng)的貧困戶實施產(chǎn)業(yè)項目幫扶政策,累計投入了32.6萬元,有效鞏固了脫貧成果。3.生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。切實做好森林資源保護和發(fā)展,2020年共植樹約19萬株,設置3個植樹綠化基地,完成了市下達的綠化指標。加強水污染防治,鎮(zhèn)級污水處理廠已建成試運行,3個小東江流域5000人以上村莊污水處理設施建設均已完工,重點區(qū)域111條村的污水處理設施建設目前已有80條村基本完工,已完成轄區(qū)內(nèi)的81個入河排污口的排查整治,白沙河水體生態(tài)修復工程正持續(xù)推進中,河流水質(zhì)環(huán)境得到了有效改善,根據(jù)茂名市的水質(zhì)監(jiān)測報告顯示,白沙河州村橋斷面年平均水質(zhì)為V類,比2019年的水質(zhì)狀況有了較大的提升。4.社會民生事業(yè)全面發(fā)展。一是圩鎮(zhèn)換新顏。以擴容提質(zhì)為抓手推動城鎮(zhèn)化建設,打造宜居宜業(yè)新石鼓。已完成人民路、建新路、向陽路、南華大道等主街道2.8公里鋪設瀝青升級改造。大力推進雙創(chuàng)工作和愛國衛(wèi)生運動,做好集貿(mào)市場、臨時市場規(guī)劃布點和建設工作,取締出攤占道、越門(線)經(jīng)營1200余次和取締亂停亂放的車輛近1500余輛。二是完善社會保障。為特殊弱勢群體申領待遇,落實了“2+1”幫扶制度。2020年已為特殊弱勢群體6911人發(fā)放各項補貼救助約1900.8萬元。已采集452名離任村干部信息,并落實其待遇。企業(yè)職工養(yǎng)老保險完成繳費人數(shù)775人,完成率101.04%。落實252個“三獎一扶”對象的補助。三是文化教育事業(yè)均衡發(fā)展。各學校教育事業(yè)取得優(yōu)異成績。中考共有159名學生考上高州中學,考上市四大中635人。積極做好創(chuàng)建廣東省文明城市工作,規(guī)范設置32個村(社區(qū))綜合文化服務中心,設立了33個新時代文明實踐站(所)、57個黨員志愿服務崗。四是切實做好雙擁工作。2020年順利通過創(chuàng)建廣東省五星級退役軍人服務體系,落實走訪慰問幫扶退役軍人1554人次,為部隊輸送34名新兵。5.創(chuàng)建平安石鼓水平持續(xù)提升。一是依法有效化解社會矛盾。調(diào)解矛盾糾紛892宗,形成調(diào)解卷宗720宗,調(diào)解成功率達到80.7%;辦結(jié)信訪積案5宗,收到上級轉(zhuǎn)來信訪件總數(shù)41件,同比下降10.9%,非訪行為得到有效穩(wěn)控。二是持續(xù)深入推進掃

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