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文檔簡介
退稅申請書5篇退稅申請書篇1
編號:
海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)
已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行
利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關稅_元,增值稅_元,消費稅元,……
2.申請退稅理由:
3.申請退還金額:
關稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……
4.申請人名稱:
5.開戶銀行:
6.開戶銀行賬號:
申請人簽章:
年月日
申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:
聯(lián)系人:電話:
注:《轉賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消
費稅或其他實際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多
繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
退稅申請書篇2
國家稅務局:
我公司成立于***年**月,***年**月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:***,法定代表人:***財,注冊資本***萬元,地址:***,登記注冊類型:***公司,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)
公司于***年**月**日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:***,進出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:***.貴局于***年**月**日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額***美元,人民幣***元。***年累計出口***美元,人民幣***元。
因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
申請公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
退稅申請書篇3
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________________________
___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表
企業(yè)(公章)
年月日
以下由主管退稅機關填列
經(jīng)辦人意見:
()不同意。
()同意延期
至______年____月____日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
20xx年xx月xx日
領導審批意見:
20xx年xx月xx日
退稅申請書篇4
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務機關申請誤征退稅。
申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
核準程序:
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關資料報送主管征收、檢查分局核準。
2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的`,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內調查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領導審核。
5.分局分管領導在3個工作日內審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉送征收分局計財科)。
6.計財科應在5個工作日內對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內通知納稅人到窗口領取《退稅(抵稅)申請審批表》。
增值稅退稅申請報告,大致如下:
增值稅申請退稅報告
****國稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請書篇5
尊敬的領導:
我公司成立于20xx年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)
目前貴局批準我公司每月領購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
1、《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);
2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
3、稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);
4、營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
5、銷售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);
6、購票人身份證復印件(一式二份);
7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
8、增值稅一般納
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