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安達市人才服務中心2023年部門預算目錄第一部分:安達市人才服務中心概況部門職責二、部門機構(gòu)設置三、部門人員構(gòu)成四、部門預算構(gòu)成第二部分:安達市人才服務中心2023年部門預算報表表1:收支總表表2:收入總表表3:支出總表表4:財政撥款收支總表表5:一般公共預算支出表表6:一般公共預算基本支出表表7:一般公共預算項目支出表表8:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表表9:政府性基金預算支出表表10:國有資本經(jīng)營預算支出表表11:項目支出表表12:項目支出績效表表13:政府采購預算表表14:部門整體績效表(只有部門報)第三部分:安達市人才服務中心2023年部門預算情況說明第四部分:名詞解釋第一部分:安達市人才服務中心概況一、部門職責本單位主要負責各類流動人員檔案的存放,調(diào)整檔案工資、申報職稱、出國政審、人才落戶、各類人員的人事代理。二、部門機構(gòu)設置安達市人才服務中心內(nèi)設3個股室,其中:檔案股、綜合股、業(yè)務股。本部門中,參公單位1家。三、部門人員構(gòu)成安達市人才服務中心總編制人數(shù)12人,在職實有人數(shù)9人,其中:參公編制9人;退休人員0人。與2022年對比,在職人員減少1人。四、部門預算構(gòu)成本部門無所屬預算單位,部門預算中僅包含部門本級預算。第二部分:安達市人才服務中心2023年部門預算公開報表(見附表)表1:收支總表表2:收入總表表3:支出總表表4:財政撥款收支總表表5:一般公共預算支出表表6:一般公共預算基本支出表表7:一般公共預算項目支出表表8:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表表9:政府性基金預算支出表表10:國有資本經(jīng)營預算支出表表11:項目支出表表12:項目支出績效表表13:政府采購預算表表14:部門整體績效表(只有部門報)第三部分:安達市人才服務中心2023年部門預算情況說明一、關于收支總表的說明2023年,安達市人才服務中心收入總預算111.52萬元,包括:一般公共預算撥款收入111.52萬元,占100%、政府性基金預算撥款收入0萬元,占%、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,占%、其他收入0萬元,占%;與上年預算數(shù)相比,減少6.15萬元,主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。支出總預算111.52萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出97.89萬元,占87.78%、衛(wèi)生健康支出5.68萬元,占5.1%、住房保障支出7.95萬元,占7.12%。與上年預算數(shù)相比,減少6.15萬元,主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。按照綜合預算的原則,安達市人才服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。二、關于部門收入總體情況表的說明2023年,安達市人才服務中心收入預算111.52萬元,比上年預算數(shù)減少6.15萬元,減少5.23%。其中:一般公共預算撥款收入111.52萬元,占100%、政府性基金預算撥款收入0萬元,占%、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,占%、其他收入0萬元,占%。三、關于部門支出情況表的說明2023年,安達市人才服務中心支出預算111.52萬元,比上年預算數(shù)減少6.15萬元,減少5.23%,其中:基本支出102.89萬元,占92.26%;項目支出8.63萬元,占7.74%。四、關于財政撥款收支總表的說明2023年,安達市人才服務中心財政撥款收入111.52萬元,比上年預算數(shù)減少6.15萬元,主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。其中:一般公共預算撥款收入111.52萬元,占100%、政府性基金預算撥款收入0萬元,占%、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,占%。財政撥款支出111.52萬元,與上年預算數(shù)相比,減少6.15萬元,主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。支出包括:社會保障和就業(yè)支出97.89萬元,占87.78%、衛(wèi)生健康支出5.68萬元,占5.1%、住房保障支出7.95萬元,占7.12%。五、關于一般公共預算支出表的說明安達市人才服務中心2023年一般公共預算支出111.52萬元,其中:基本支出102.89萬元,項目支出8.63萬元。(一)208社會保障和就業(yè)支出97.89萬元,比上年預算數(shù)減少11.79萬元,減少10.75%,主要原因是:項目減少和人員減少。具體為:20801人力資源和社會保障管理事務2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出減少11.45萬元,減少11.50%,主要原因是:項目中其他運轉(zhuǎn)類大中專畢業(yè)生的檔案管理預算減少。20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少0.34萬元,減少3.36%,主要原因是:人員減少。(二)210衛(wèi)生健康支出5.68萬元,比上年預算數(shù)增加1.13萬元,增加24.84%,主要原因是:人員工資基數(shù)調(diào)整。2101101行政單位醫(yī)療比上年預算數(shù)增加1.13萬元,增加24.84%,主要原因是:人員工資基數(shù)調(diào)整。(三)221住房保障支出7.95萬元,比上年預算數(shù)增加4.51萬元,增加131.1%,主要原因是:人員工資基數(shù)調(diào)整,繳費比例調(diào)整。具體為:210201住房公積金比上年預算數(shù)增加4.51萬元,增加131.10%,主要原因是:人員工資基數(shù)調(diào)整,繳費比例調(diào)整。六、關于一般公共預算基本支出表的說明安達市人才服務中心2023年一般公共預算基本支出102.89萬元,其中:人員經(jīng)費92.77萬元,公用經(jīng)費10.12萬元。(一)301工資福利支出92.77萬元,占90.16%,比上年預算數(shù)減少1.06萬元,減少1.13%,主要原因如下:。1、30101基本工資35.50萬元,比上年預算數(shù)減少4.36萬元,減少10.94%。主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。2、30102津貼補貼30.76萬元,比上年預算數(shù)增加1.73萬元,增加5.96%。主要原因是:人員工資調(diào)整。3、30103獎金2.96萬元,比上年預算數(shù)減少2.78萬元,減少48.43%。主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少和獎金基數(shù)調(diào)整。4、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.77萬元,比上年預算數(shù)減少0.34萬元,減少3.36%。主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。5、30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.68萬元,比上年預算數(shù)增加1.13萬元,增加24.84%。主要原因是:繳費工資基數(shù)調(diào)整整。。6、30112其他社會保險繳費0.15萬元,比上年預算數(shù)增加0.15萬元,增加100%。主要原因是:工傷保險增加。。7、30113住房公積金7.95萬元,比上年預算數(shù)增加4.51萬元,增加131.10%。主要原因是:人員工資基數(shù)調(diào)整,繳費比例調(diào)整。。(二)302商品和服務支出10.12萬元,9.84%,比上年預算數(shù)減少2.42萬元,減少19.30%,主要原因如下:人員減少和預算項目調(diào)整減少。1、30201辦公費1.35萬元,比上年預算數(shù)減少0.30萬元,減少18.18%。主要原因是:人員減少和預算項目調(diào)整減少。2、30207郵電費0.30萬元,比上年預算數(shù)減少0.06萬元,減少16.67%。主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。3、30211差旅費0.61萬元,比上年預算數(shù)減少0.33萬元,減少35.11%。主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。4、30216培訓費0.80萬元,比上年預算數(shù)減少0.23萬元,減少22.33%。主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。5、30228工會經(jīng)費1.33萬元,比上年預算數(shù)減少0.05萬元,減少3.62%。主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。6、30229福利費0.03萬元,比上年預算數(shù)減少0.01萬元,減少25%。主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。7、其他交通費用5.70萬元,比上年預算減少1.44萬元,減少20.17%,主要原因是:人員調(diào)轉(zhuǎn)減少。(三)303對個人和家庭的補助支出0萬元,占0%,比上年預算數(shù)增加0萬元,增加0%,主要原因如下:安達市人才服務中心無離退休人員。1、30301離休費0萬元,比上年預算數(shù)增加0萬元,增加0%。主要原因是:安達市人才服務中心無離退休人員。七、關于一般公共預算項目支出表的說明安達市人才服務中心2023年一般公共預算項目支出8.63萬元,比上年預算數(shù)減少2.67萬元,減少23.63%,其中:(一)302商品和服務支出8.63萬元,占100%,比上年預算數(shù)減少2.67萬元,減少23.63%,主要原因如下:預算項目調(diào)整減少。1、30201辦公費6.40萬元,比上年預算數(shù)減少2.36萬元,減少26.94%。主要原因是:預算項目調(diào)整減少。2、30202印刷費0.50萬元,比上年預算數(shù)減少0.05萬元,減少9.09%。主要原因是:預算項目調(diào)整減少。3、30207郵電費0.73萬元,比上年預算數(shù)減少0.06萬元,減少7.59%。主要原因是:預算項目調(diào)整減少。4、30211差旅費1萬元,比上年預算數(shù)減少0.20萬元,減少16.67%。主要原因是:預算項目調(diào)整減少。八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明安達市人才服務中心2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年相比增加0萬元,增加0%,主要原因是:安達市人才服務中心2023年無“三公”經(jīng)費支出。具體為:因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,增加0%,主要原因是安達市人才服務中心2023年無“三公”經(jīng)費支出;公務接待費0萬元,比上年增加0萬元,增加0%,主要原因是安達市人才服務中心2023年無“三公”經(jīng)費支出;公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元,增加0%,主要原因安達市人才服務中心2023年無“三公”經(jīng)費支出;其中:執(zhí)法用車0臺;公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,增加0%,主要原因是安達市人才服務中心2023年無“三公”經(jīng)費支出。九、關于政府性基金預算支出表的說明安達市人才服務中心2023年政府性基金預算支出0萬元,與上年相比無變化,主要原因是:本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明安達市人才服務中心2023年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元,與上年相比無變化,主要原因是:本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。十一、機關運行經(jīng)費安排情況說明安達市人才服務中心2023年部門機關運行經(jīng)費預算安排18.75萬元,比上年預算數(shù)減少5.09萬元,減少21.35%,主要原因是人員調(diào)整減少和預算項目調(diào)整減少。十二、關于政府采購預算支出情況說明安達市人才服務中心2023年政府采購預算總額0萬元,比上年預算數(shù)減少0.80萬元,減少100%,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。十三、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截止2022年末,安達市人才服務中心國有資產(chǎn)使用情況如下:一是辦公用房0平方米,帳面價值0萬元;業(yè)務用房0平方米、帳面價值0萬元;其他用房0平方米,帳面價值0萬元。二是車輛0臺,帳面價值0萬元;其中:一般公務用車0臺,帳面價值0萬元;特種專業(yè)技術(shù)用車0臺,帳面價值0萬元;其他車輛0臺帳面價值0萬元。三是單位價值1萬元以上設備0臺(套),帳面價值0萬元。十四、關于項目支出績效目標的說明根據(jù)有關規(guī)定,安達市人才服務中心2023年實行績效目標管理的項目9個,涉及預算金額111.52萬元,其中:基本支出8個(預算金額102.89萬元),項目支出1個(預算金額8.63萬元)。十五、關于部門整體支出績效目標的說明(只有部門報)2023年,安達市人才服務中心年度績效目標為:(一)資金投入按照各項預算要求全部執(zhí)行到位。(二)全年按照各項預算指標全部完成。(三)足額保障率,全年人員各項指標按照預算足額下達;發(fā)放及時率,每項指標按照計劃及時發(fā)放;職工滿意度,保障職工各項工資待遇。主要績效指標及指標值完成情況良好,具體為:1、產(chǎn)出指標分為質(zhì)量指標、時效指標、成本指標。質(zhì)量指標具體完成情況:足額保障率等于100%。時效指標具體完成情況:發(fā)放及時率等于100%。成本指標具體完成情況:結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)小于等于2、效益指標分為經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標。經(jīng)濟效益指標具體完成情況:結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)小于等于5%。社會績效指標具體完成情況:促進流動人員人事檔案大于1450本??沙掷m(xù)影響指標具體完成情況:推進流動人員人事檔案大于1450本。3、滿意度指標為服務對象滿意度指標。具體完成情況:。第四部分:名詞解釋根據(jù)《2023年部門預算編制手冊》及《2023年政府收支分類科目》,對安達市人才服務中心2023年部門預算中相關名詞解釋如下:一、相關收入和支出項目名詞解釋1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。2、政府性基金預算:是指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。3、國有資本經(jīng)營預算:是指國有資本收益作出支出安排的收支預算,國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調(diào)入一般公共預算。4、財政專戶管理資金:是指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。5、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,不含事業(yè)單位獲得的由財政專戶核撥的資金。6、事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位經(jīng)營收入是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。7、上級補助收入:上級補助收入是指從主管部門和上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。8、附屬單位上繳收入:附屬單位上繳收入是本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上級的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。下級單位既包括獨立核算的也包括非獨立核算的;既包括納入部門預算編報范圍的單位,也包括未納入部門預算編制范圍的單位。9、其他收入:指行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。10、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。11、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С觥?2、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。13、按定額管理的商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。14、運轉(zhuǎn)類項目:指各部門、各單位為保障其機構(gòu)自身正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作所發(fā)上的公用經(jīng)費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護等的其他運轉(zhuǎn)類項目。15、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。二、相關功能科目名詞解釋1、行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。2、一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。3、財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。4、信息化建設(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。5、事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。6、其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。7、行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。8、事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。9、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。10、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。11、行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位(包括實行公務員管理制度的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。12、事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。13、住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。三、相關部門經(jīng)濟科目名詞解釋1、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、技術(shù)等級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。2、津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。3、獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等。4、績效工資:反應事業(yè)單位工作人員的績效工資。5、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。6、職業(yè)年金繳費:反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。7、職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。8、公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助繳費。9、其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。10、住房公積金:反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。11、醫(yī)療費:反映未參加億歐李老保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。12、其他工資福利支出:反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員(不包括勞務派遣人員)勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。213、辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。14、印刷費:反映單位的印刷費支出。15、咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。16、手續(xù)費:反映單位的各類手續(xù)費支出。17、水費:反映單位的水費、污水處理費等支出。18、電費:反映單位的電費支出。19、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。20、取暖費:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及有單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。21、物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。22、差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。23、因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。24、維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。25、租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。26、會議費:反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。27、培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。28、公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。29、專用材料費:反映單位購買日常專用材料費支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。30、被裝購置費:反映法院、檢察院、公安、稅務、海關等單位的被裝購置支出。31、專用燃料費:反映用作業(yè)務工作設備的車(不含公務用車),船設備等的油料支出。32、勞務費:反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。33、委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。34、工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。35、福利費:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。36、公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。37、其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。38、其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。39、離休費:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。40、退休費:反映機關事

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