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合同管理與履約審計(jì)制度1.前言為確保公司在合同簽訂與履約過程中的規(guī)范性和有效性,加強(qiáng)合同管理與履約審計(jì)工作,提高公司生產(chǎn)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)掌控本領(lǐng),特訂立本《合同管理與履約審計(jì)制度》(以下簡(jiǎn)稱本制度)。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部涉及合同簽訂與履約的相關(guān)部門和人員。3.基本原則本制度遵從以下基本原則:—法律合規(guī):合同管理與履約必需符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部制度?!焦汉贤暮炗喤c履約必需公平公正,保證各方權(quán)益平衡?!獙徤鳑Q策:在簽訂和履約過程中,必需經(jīng)過全面評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)掌控,并經(jīng)過合適的決策程序?!畔⑼噶粒汉炗喤c履約過程中的信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映在公司內(nèi)部的相關(guān)系統(tǒng)中,供應(yīng)決策支持和監(jiān)督依據(jù)?!矢咝В和ㄟ^合理的流程設(shè)計(jì)和信息化手段,提高合同管理與履約的工作效率和質(zhì)量。4.合同管理流程4.1合同簽訂流程4.1.1合同需求確認(rèn)合同需求提出:各部門依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出合同需求,并填寫《合同需求申請(qǐng)表》。合同需求評(píng)估:由合同管理部門進(jìn)行合同需求評(píng)估,包含合同的必需性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等,并形成評(píng)估報(bào)告。4.1.2合同擬定與談判合同擬定:依據(jù)合同需求評(píng)估報(bào)告,由合同管理部門擬定合同草案,并征求相關(guān)部門的看法。合同談判:由公司指定的談判團(tuán)隊(duì)與對(duì)方進(jìn)行合同談判,確保各項(xiàng)條款符合公司利益并達(dá)成全都看法。4.1.3合同審核與批準(zhǔn)合同審核:由合同管理部門對(duì)合同草案進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)等審查,確保合同內(nèi)容符合法規(guī)和公司內(nèi)部制度。合同批準(zhǔn):經(jīng)由合同管理部門審核通過后,提交給公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審批,確保合同的簽訂權(quán)和金額符合權(quán)限制度。4.1.4合同簽訂合同簽訂:經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批通過后,由合同管理部門與對(duì)方代表進(jìn)行合同簽署,并在合同管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記備案。4.2合同履約流程4.2.1合同執(zhí)行與監(jiān)督合同執(zhí)行:各部門負(fù)責(zé)依照合同商定履行合同義務(wù),并確保履約過程的合法合規(guī)。合同監(jiān)督:合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施解決。4.2.2履約信息記錄與管理履約信息記錄:各部門應(yīng)及時(shí)將履約情況記錄在合同管理系統(tǒng)中,包含關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、履約進(jìn)度、履約問題等。履約信息管理:合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)履約信息進(jìn)行管理和分析,及時(shí)向相關(guān)部門供應(yīng)履約情況的報(bào)告和建議。4.2.3履約風(fēng)險(xiǎn)掌控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:合同管理部門應(yīng)對(duì)合同履約過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)掌控:合同管理部門和相關(guān)部門應(yīng)采取合適的措施,掌控和降低履約風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層。5.履約審計(jì)流程5.1審計(jì)計(jì)劃訂立合同管理部門應(yīng)依據(jù)公司的合同履約情況和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),訂立合同履約審計(jì)計(jì)劃,并報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審核。5.2審計(jì)實(shí)施合同履約審計(jì)由內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)實(shí)施,包含以下步驟:數(shù)據(jù)收集:審計(jì)部門收集合同履約的相關(guān)數(shù)據(jù)和文件。審計(jì)調(diào)查:審計(jì)部門進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、訪談等工作,核實(shí)合同履約情況。審計(jì)分析:基于收集的數(shù)據(jù)和調(diào)查結(jié)果,審計(jì)部門分析合同履約的合規(guī)性和效果。審計(jì)發(fā)現(xiàn):審計(jì)部門總結(jié)審計(jì)發(fā)現(xiàn),并提出改進(jìn)建議和措施。5.3審計(jì)報(bào)告編制和反饋審計(jì)部門依據(jù)審計(jì)實(shí)施的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告,并報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)層和被審計(jì)部門。被審計(jì)部門應(yīng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議進(jìn)行整改和落實(shí),并向?qū)徲?jì)部門供應(yīng)整改反饋報(bào)告。6.規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行和監(jiān)督。合同管理部門負(fù)責(zé)訂立配套的培訓(xùn)計(jì)劃,確保相關(guān)部門和人員了解并遵守規(guī)章制度。定期進(jìn)行自查和內(nèi)部審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。7.附則本制度由合同管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后生效。對(duì)于違反

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