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文檔簡介
1、4U電子節(jié)能燈項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技公司(二)公司簡介順應經濟新常態(tài),需要公司積極轉變發(fā)展方式,實現(xiàn)內涵式增長。為此,公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑,努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。本公司奉行“客戶至上,質量保障”的服務宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經營理念,以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司不斷加強新產品的研制開發(fā)力度,通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產品結構來增強市場競爭力,產品暢銷全國各地,深受廣大客戶的好評;通過多年經驗積累,建立了穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網絡
2、;公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平,健全質量管理和質量保證體系,嚴格按照ISO9000標準組織生產,并堅持以質量求效益的發(fā)展之路,不斷強化和提高企業(yè)管理水平,實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產品結構、質量、效益相統(tǒng)一,堅持在結構調整中發(fā)展總量的原則,走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司自建成投產以來,每年均快速提升生產規(guī)模和經濟效益,成為區(qū)域經濟發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一;項目承辦單位技術力量相當雄厚,擁有一批知識豐富、經營管理經驗精湛的專業(yè)化員工隊伍,為研制、開發(fā)、生產項目產品奠定了良好的基礎。公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企,具有豐富的行業(yè)經驗,公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。
3、公司通過了ISO質量管理體系認證,并嚴格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產和銷售等過程進行管理,同時以客戶提出的品質要求為基礎,建立了完整的產品質量控制體系,保證產品質量的優(yōu)質、穩(wěn)定。公司一直注重科研投入,具有較強的自主研發(fā)能力,經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新,逐步建立了一套高效的研發(fā)體系,掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得,支撐公司取得了多項專利和著作權。(三)公司經濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入4564.01萬元,同比增長12.88%(520.68萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務4U電子節(jié)能燈生產及銷售收入為3971.58萬元,占營業(yè)總收入的87.0
4、2%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1098.95萬元,較去年同期相比增長223.55萬元,增長率25.54%;實現(xiàn)凈利潤824.21萬元,較去年同期相比增長166.14萬元,增長率25.25%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元4564.01完成主營業(yè)務收入萬元3971.58主營業(yè)務收入占比87.02%營業(yè)收入增長率(同比)12.88%營業(yè)收入增長量(同比)萬元520.68利潤總額萬元1098.95利潤總額增長率25.54%利潤總額增長量萬元223.55凈利潤萬元824.21凈利潤增長率25.25%凈利潤增長量萬元166.14投資利潤率25.49%投資回報率19.12%財務內
5、部收益率25.00%企業(yè)總資產萬元10010.69流動資產總額占比萬元34.69%流動資產總額萬元3472.71資產負債率44.35%(四)報告咨詢機構泓域咨詢二、項目概況(一)項目名稱4U電子節(jié)能燈項目按照與全國一道全面建成小康社會的要求,綜合考慮“十三五”發(fā)展環(huán)境、發(fā)展基礎、主要任務和增長潛力,今后五年,突出補齊農村貧困人口脫貧、農業(yè)發(fā)展、產業(yè)轉型升級、基礎設施建設、社會事業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護等方面短板,在完成已經確定的全面建成小康社會目標要求的基礎上,努力實現(xiàn)以下發(fā)展預期目標。經濟保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,經濟增長和城鄉(xiāng)居民人均收入增速高于全國平均水平,
6、到2020年生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番以上,全省生產總值年均增長7.5%,超過1萬億元,人均生產總值年均增長7%,達到37000元左右。全省固定資產投資年均增長10%以上,投資結構和效益進一步優(yōu)化提高。戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占生產總值比重達到16%,服務業(yè)增加值比重超過50%。農業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進展,農作物耕種收綜合機械化水平達到60%,糧食生產能力穩(wěn)定在1000萬噸以上。社會消費品零售總額達到4700億元左右,年均增長10%左右,對經濟增長的貢獻加大。研究與試驗發(fā)展經費投入強度力爭達到2%,科技進步貢獻率達到55%。新型城鎮(zhèn)化加快推進,常住人口、戶籍人口城鎮(zhèn)化率分別達到50%
7、和38%以上。人民生活水平和質量普遍提高。城鄉(xiāng)居民收入與經濟增長同步,居民人均可支配收入達到20000元,年均增長7.5%,人民生活達到新水平。五年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)140萬人以上,就業(yè)比較充分?;窘⒏采w城鄉(xiāng)、功能完善、設施齊備、結構合理的公共服務體系,社會保障體系覆蓋城鄉(xiāng)居民,基本養(yǎng)老保險參保率達到97%,人均預期壽命提高到74歲。國民素質和社會文明程度顯著提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,人民思想道德素質、法律素質、科學文化素質、健康素質明顯提高。學前教育三年毛入園率、九年義務教育鞏固率、高中階段教育毛入學率、高等教育毛入學率分別達到85%、95%、95%、40%,勞動年齡人
8、口平均受教育年限提高到9.8年。全社會法治意識不斷增強,公共文化服務體系基本建成,文化產業(yè)增加值占生產總值比重達到5%,華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設取得重要進展。生態(tài)環(huán)境建設取得重要進展。國家生態(tài)安全屏障綜合試驗區(qū)建設加快推進,森林覆蓋率達到12.58%,森林蓄積量達到2.62億立方米以上,生態(tài)環(huán)境質量逐步改善,循環(huán)經濟發(fā)展水平進一步提升,節(jié)能減排取得明顯成效,單位地區(qū)生產總值能耗、主要污染物排放總量、單位地區(qū)生產總值二氧化碳排放量等約束性指標控制在國家下達的指標內,人民群眾呼吸上清新的空氣、飲用潔凈的水,城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和諧宜居。改革開放實現(xiàn)重大突破。重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得決定性成果,服務型政府建
9、設取得明顯成效,體制機制創(chuàng)新邁出新步伐,形成系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的制度體系,發(fā)展動力和活力充分釋放。開放型經濟加快發(fā)展,絲綢之路經濟帶甘肅黃金段建設取得明顯成效,外貿進出口總額達到120億美元,年均增長8%左右?;A瓶頸制約明顯改善。交通、信息、水利等基礎設施支撐能力明顯提升。全省骨干公路網全部建成,公路通車總里程達到20萬公里以上,其中高速公路通車總里程超過7300公里,實現(xiàn)縣縣通高速、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通國省道、村村通瀝青(水泥)路。建成鐵路3400公里,鐵路運營里程超過7200公里,貫穿絲綢之路經濟帶甘肅黃金段的高速鐵路基本建成,實現(xiàn)市州鐵路和機場基本覆蓋。固定互聯(lián)網寬帶接入用戶數(shù)量突破500
10、萬戶。水利建設明顯滯后的局面根本扭轉,為經濟社會發(fā)展和人民生活改善提供有力支撐保障。制度保障能力顯著增強。治理體系和治理能力現(xiàn)代化取得積極進展,各領域基礎性制度體系基本形成,人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公信力明顯提高,人權得到切實保障,產權得到有效保護。安全發(fā)展觀念牢固樹立。安全生產基礎切實加強,責任體系健全,責任制普遍落實。校園安全、消防安全、交通安全意識進一步強化,食品藥品安全可追溯制度基本建立,生態(tài)安全、環(huán)境安全、信息安全制度有效落實,防災減災救災體系進一步健全,社會治安防控體系不斷完善,民族團結宗教和順局面不斷鞏固,社會大局持續(xù)和諧穩(wěn)定,“平安甘肅”建設取得新的進步。(二)
11、項目選址某某經濟示范中心(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積17128.56平方米(折合約25.68畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.19%,建筑容積率1.17,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.99%,固定資產投資強度176.97萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積17128.56平方米,建筑物基底占地面積11508.68平方米,總建筑面積20040.42平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程15019.35平方米,項目規(guī)劃綠化面積1600.36平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計116臺(套),設備購置費1659.57萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量530994.52千瓦時,
12、折合65.26噸標準煤。2、項目年總用水量3974.01立方米,折合0.34噸標準煤。3、“4U電子節(jié)能燈項目投資建設項目”,年用電量530994.52千瓦時,年總用水量3974.01立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)65.60噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量17.44噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.16%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某經濟示范中心發(fā)展規(guī)劃,符合某某經濟示范中心產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資534
13、4.79萬元,其中:固定資產投資4544.59萬元,占項目總投資的85.03%;流動資金800.20萬元,占項目總投資的14.97%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入5433.00萬元,總成本費用4194.30萬元,稅金及附加89.02萬元,利潤總額1238.70萬元,利稅總額1498.58萬元,稅后凈利潤929.03萬元,達產年納稅總額569.56萬元;達產年投資利潤率23.18%,投資利稅率28.04%,投資回報率17.38%,全部投資回收期7.25年,提供就業(yè)職位89個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動
14、態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某經濟示范中心及某某經濟示范中心4U電子節(jié)能燈行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某經濟示范中心4U電子節(jié)能燈產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“4U電子節(jié)能燈項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某經濟示范中心經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位89個,達產年納稅總額569.56萬元,可以促進某某經濟示范中心區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財
15、政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率23.18%,投資利稅率28.04%,全部投資回報率17.38%,全部投資回收期7.25年,固定資產投資回收期7.25年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來,從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變,相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐,財政收入的重要來源,擴大投資的重要主體,吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力,為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極
16、可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米17128.5625.68畝1.1容積率1.171.2建筑系數(shù)67.19%1.3投資強度萬元/畝176.971.4基底面積平方米11508.681.5總建筑面積平方米20040.421.6綠化面積平方米1600.36綠化率7.99%2總投資萬元5344.792.1固定資產投資萬元4544.592.1.1土建工程投資萬元1467.312.1.1.1土建工程投資占比萬元27.45%2.1.2設備投資萬元1659.572.1.2.1設備投資占比31.05%2.1.3其它投資萬元1417.712.1.3.1其它投資占比26.
17、53%2.1.4固定資產投資占比85.03%2.2流動資金萬元800.202.2.1流動資金占比14.97%3收入萬元5433.004總成本萬元4194.305利潤總額萬元1238.706凈利潤萬元929.037所得稅萬元1.178增值稅萬元170.869稅金及附加萬元89.0210納稅總額萬元569.5611利稅總額萬元1498.5812投資利潤率23.18%13投資利稅率28.04%14投資回報率17.38%15回收期年7.2516設備數(shù)量臺(套)11617年用電量千瓦時530994.5218年用水量立方米3974.0119總能耗噸標準煤65.6020節(jié)能率25.16%21節(jié)能量噸標準煤1
18、7.4422員工數(shù)量人89土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程8136.648136.6415019.3515019.351209.651.1主要生產車間4881.984881.989011.619011.61749.981.2輔助生產車間2603.722603.724806.194806.19387.091.3其他生產車間650.93650.93871.12871.1272.582倉儲工程1726.301726.303263.703263.70191.172.1成品貯存431.57431.57815.92815.9247.792
19、.2原料倉儲897.68897.681697.121697.1299.412.3輔助材料倉庫397.05397.05750.65750.6543.973供配電工程92.0792.0792.0792.076.073.1供配電室92.0792.0792.0792.076.074給排水工程105.88105.88105.88105.885.434.1給排水105.88105.88105.88105.885.435服務性工程1093.321093.321093.321093.3264.045.1辦公用房627.16627.16627.16627.1635.305.2生活服務466.16466.1646
20、6.16466.1637.356消防及環(huán)保工程308.43308.43308.43308.4320.326.1消防環(huán)保工程308.43308.43308.43308.4320.327項目總圖工程46.0346.0346.0346.03-73.947.1場地及道路硬化2950.61494.01494.017.2場區(qū)圍墻494.012950.612950.617.3安全保衛(wèi)室46.0346.0346.0346.038綠化工程1273.3244.57合計11508.6820040.4220040.421467.31節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤65.601.1年用電量千瓦時530
21、994.521.2年用電量噸標準煤65.261.3年用水量立方米3974.011.4年用水量噸標準煤0.342年節(jié)能量噸標準煤17.443節(jié)能率25.16%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元4310.721.1完成比例80.65%2完成固定資產投資萬元2694.572.1完成比例62.51%3完成流動資金投資萬元1616.153.1完成比例37.49%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人611.2人均年工資萬元4.011.3年工資額萬元247.832工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人132.2人均年工資萬元5.062.3年工資額萬元78.993企業(yè)
22、管理人員工資3.1平均人數(shù)人43.2人均年工資萬元6.963.3年工資額萬元25.074品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人74.2人均年工資萬元5.414.3年工資額萬元36.135其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資萬元5.465.3年工資額萬元28.996職工工資總額萬元417.01固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1467.311659.57176.974544.591.1工程費用萬元1467.311659.573346.221.1.1建筑工程費用萬元1467.311467.3127.45%1.1.2設備購置及安裝費
23、萬元1659.571659.5731.05%1.2工程建設其他費用萬元1417.711417.7126.53%1.2.1無形資產萬元657.02657.021.3預備費萬元760.69760.691.3.1基本預備費萬元342.32342.321.3.2漲價預備費萬元418.37418.372建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元4544.594544.59流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元3346.221858.842610.573346.223346.223346.221.1應收賬款萬元1003.87451.74752.901003.8710
24、03.871003.871.2存貨萬元1505.80677.611129.351505.801505.801505.801.2.1原輔材料萬元451.74203.28338.80451.74451.74451.741.2.2燃料動力萬元22.5910.1616.9422.5922.5922.591.2.3在產品萬元692.67311.70519.50692.67692.67692.671.2.4產成品萬元338.81152.46254.10338.81338.81338.811.3現(xiàn)金萬元836.55376.45627.42836.55836.55836.552流動負債萬元2546.02114
25、5.711909.512546.022546.022546.022.1應付賬款萬元2546.021145.711909.512546.022546.022546.023流動資金萬元800.20360.09600.15800.20800.20800.204鋪底流動資金萬元266.73120.03200.05266.73266.73266.73總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5344.79117.61%117.61%100.00%2項目建設投資萬元4544.59100.00%100.00%85.03%2.1工程費用萬元3126.8868.80
26、%68.80%58.50%2.1.1建筑工程費萬元1467.3132.29%32.29%27.45%2.1.2設備購置及安裝費萬元1659.5736.52%36.52%31.05%2.2工程建設其他費用萬元657.0214.46%14.46%12.29%2.2.1無形資產萬元657.0214.46%14.46%12.29%2.3預備費萬元760.6916.74%16.74%14.23%2.3.1基本預備費萬元342.327.53%7.53%6.40%2.3.2漲價預備費萬元418.379.21%9.21%7.83%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元4544.59100.00%100.00%
27、85.03%5建設期間費用萬元6流動資金萬元800.2017.61%17.61%14.97%7鋪底流動資金萬元266.735.87%5.87%4.99%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元2444.854074.755433.005433.005433.001.1萬元2444.854074.755433.005433.005433.002現(xiàn)價增加值萬元782.351303.921738.561738.561738.563增值稅萬元76.89128.15170.86170.86170.863.1銷項稅額萬元869.28869.28869.288
28、69.28869.283.2進項稅額萬元314.29523.81698.42698.42698.424城市維護建設稅萬元5.388.9711.9611.9611.965教育費附加萬元2.313.845.135.135.136地方教育費附加萬元1.542.563.423.423.429土地使用稅萬元68.5168.5168.5168.5168.5110稅金及附加萬元77.7483.8989.0289.0289.02折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值1467.311467.31當期折舊額1173.8558.6958.6958.6958.6958.69
29、凈值293.461408.621349.931291.231232.541173.852機器設備原值1659.571659.57當期折舊額1327.6688.5188.5188.5188.5188.51凈值1571.061482.551394.041305.531217.023建筑物及設備原值3126.88當期折舊額2501.50147.20147.20147.20147.20147.20建筑物及設備凈值625.382979.682832.482685.282538.082390.884無形資產原值657.02657.02當期攤銷額657.0216.4316.4316.4316.4316.43
30、凈值640.59624.17607.74591.32574.895合計:折舊及攤銷3158.52163.63163.63163.63163.63163.63總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元2826.221271.802119.662826.222826.222826.222外購燃料動力費萬元230.57103.76172.93230.57230.57230.573工資及福利費萬元417.01417.01417.01417.01417.01417.014修理費萬元17.667.9513.2517.6617.6617.665其它成本費用萬元
31、539.21242.64404.41539.21539.21539.215.1其他制造費用萬元227.56102.40170.67227.56227.56227.565.2其他管理費用萬元136.6061.47102.45136.60136.60136.605.3其他銷售費用萬元251.50113.17188.63251.50251.50251.506經營成本萬元4030.671813.803023.004030.674030.674030.677折舊費萬元147.20147.20147.20147.20147.20147.208攤銷費萬元16.4316.4316.4316.4316.4316.439利息支出萬元-10總成本費用萬元4194.302206.793290.884194.304194.304194.3010.1可變成本萬元3613.661626.152710.243613.663613.663613.6610.2固定成本萬元580.64580.64580.64580.64580.64580.6411盈虧平衡點49.04%49.04%利潤及利潤分配表序號項目單位達產指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5433.002444.854074.755433.005433.005433.002稅金及附加萬元89.0277.7483.8989.0289.0289.0
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