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文檔簡(jiǎn)介
1、精品文檔備案登記號(hào):ERP系統(tǒng)管理制度文件編號(hào):版 次:受控狀態(tài):密 級(jí):編制/日期:校對(duì)/日期:審核/日期:第一章 總則第一條: 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃(以下簡(jiǎn)稱 ERP )系統(tǒng)的管理,有效實(shí)施信息化,特制 定本制度。第二條: ERP 系統(tǒng)是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上, 以系統(tǒng)化的管理思想, 為企業(yè)決策層及員工提 供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。它將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起,對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、成本、庫(kù) 存、銷售、財(cái)務(wù)、質(zhì)量進(jìn)行規(guī)劃,從而達(dá)到最佳資源組合,取得最佳效益。第三條: ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外,皆按本制度執(zhí)行。第四條:ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù),納入公司考核體
2、系。第五條: 信管部,作為 ERP 系統(tǒng)的管理部門,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)關(guān)系,為項(xiàng)目的實(shí)施提供資源 保障。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé),和信管部一起,對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目實(shí)施負(fù)總責(zé)。第二章 內(nèi)容第一條 :我公司 ERP 系統(tǒng)分為采購(gòu)、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、存貨系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、受托加工、 委托加工、質(zhì)量管理、成本管理及集成帳務(wù)、固定資產(chǎn)等模塊。第二條 :信管部結(jié)合各部門情況制定出各模塊操作規(guī)范并說(shuō)明各模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟和方法、 以及操作注意事項(xiàng)和常見問(wèn)題解答, 用于各崗位操作參考和培訓(xùn)新進(jìn)員工, 并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第三條: 操作人員在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操
3、作手冊(cè) (軟件幫助在軟件使用界 面按 F1 鍵),如不能解決,應(yīng)及時(shí)通知信管部人員解決。第四條: 信管部負(fù)責(zé)解決操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題并將問(wèn)題、 需求分門別類的 收集、歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析,建立起可行的知識(shí)體系。第五條 : ERP 系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程, 具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性, ERP 系統(tǒng)各崗位人員 都既是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。 對(duì)上層數(shù)據(jù), 如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員 報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作, 并跟蹤問(wèn)題解決情況, 直至數(shù)據(jù)正確; 同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù) 據(jù),為下層操作人員提供服務(wù),解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑,確保數(shù)據(jù)正確。第六條 : ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)
4、保管好自己的帳號(hào)及密碼, 不得將自己的帳號(hào)及密碼透露給 他人使用。第七條 :ERP 系統(tǒng)操作人員離開工作崗位時(shí),必須及時(shí)退出系統(tǒng),避免占用系統(tǒng)模塊端口。 第八條: 各崗位操作人員都必須按自己所屬崗位執(zhí)行 ERP 相關(guān)操作,制單人員與審核人員 要求不能為同一人。一)制單人員管理規(guī)定:1 、制單人員應(yīng)在指定的時(shí)間認(rèn)真、實(shí)時(shí)編制單據(jù),編制過(guò)程中要細(xì)心,并對(duì)自己所編制單 據(jù)進(jìn)行自檢,保證單據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性;2 、制單人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí),申請(qǐng)人填寫 ERP 用戶權(quán)限申請(qǐng)表 ,交總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo) 審批后,信管部的管理員在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行更改。二)審核人員管理規(guī)定:l 、審核人員嚴(yán)格按 ERP 制單任
5、務(wù)及工時(shí)統(tǒng)計(jì)、檢查內(nèi)容對(duì)制單人員所編單據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)審核,并對(duì)自己的審核工作負(fù)責(zé),如發(fā)現(xiàn)制單人員數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)調(diào)整錯(cuò)誤數(shù)據(jù), 避免錯(cuò)誤數(shù)據(jù)影響到下游工作部門。2 、審核人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí),申請(qǐng)人填寫 ERP 用戶權(quán)限申請(qǐng)表 ,交總經(jīng)理及公司 領(lǐng)導(dǎo)審批后,信管部的管理員在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行更改。第九條: 手工單據(jù)管理要求:1 、手工單允許使用的情況;1 )當(dāng)打印機(jī)出現(xiàn)故障、停電、網(wǎng)絡(luò)不通或打印模板出錯(cuò)導(dǎo)致不能正常打印領(lǐng)料單、采購(gòu)收 貨單、進(jìn)倉(cāng)單時(shí),應(yīng)及時(shí)通知信管部,由信管部確認(rèn)修復(fù)所需時(shí)間,如當(dāng)時(shí)不能解決可先使 用手工單據(jù), 但單據(jù)上需要信管部人員簽字確認(rèn)。 同時(shí)信管部應(yīng)在兩小時(shí)內(nèi)解決非硬件
6、性故 障并通知打印人員進(jìn)行打印, 將手工單據(jù)附于手工單后, 并在打印單據(jù)上填寫相應(yīng)的手工單 據(jù)號(hào)。2 )非正常工作時(shí)間因設(shè)備出現(xiàn)緊急維修所產(chǎn)生的采購(gòu), 應(yīng)電話請(qǐng)示公司總經(jīng)理, 經(jīng)批準(zhǔn)后, 方可先由相關(guān)人員手工記錄其采購(gòu)、 入庫(kù)及領(lǐng)用過(guò)程, 并 12 小時(shí)內(nèi)通知相關(guān)部門核實(shí)情況, 經(jīng)確認(rèn)后在 ERP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄單據(jù)并打印,同時(shí)將手工單據(jù)與打印單據(jù)一一對(duì)應(yīng)并在打印單 據(jù)上填寫手工單據(jù)號(hào),同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄 ERP 單據(jù)。2 、手工單據(jù)使用的流程: 在允許填寫手工單據(jù)的情況下, 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排相應(yīng)的人 員填寫手工單據(jù), 相應(yīng)的審核人員審核簽字后方可執(zhí)行下一步操作。 如該工作影響下游工作 在
7、ERP 系統(tǒng)中的執(zhí)行,下游工作部門應(yīng)同樣先以手工單據(jù)進(jìn)行處理,此類單據(jù)應(yīng)于 12 小 時(shí)內(nèi)在 ERP 系統(tǒng)補(bǔ)錄完成。同時(shí)將手工單據(jù)附于打印單據(jù)后,并在打印單據(jù)上填寫相應(yīng)的 手工單據(jù)號(hào),同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄 ERP 單據(jù)。3 、手工單填寫要求及規(guī)范: 手工單應(yīng)經(jīng)具相應(yīng)權(quán)限審核人簽字確認(rèn), 所有單據(jù)必須按 ERP 設(shè)定的崗位填寫完整,如果不符合要求,即:若出現(xiàn)制單人(錄入用戶)與部門主管(審核 用戶) 為同一人的情況, 下游人員拒絕執(zhí)行并通知信管部人員, 同時(shí)由此引發(fā)的責(zé)任由單據(jù) 審核人員負(fù)責(zé)。4 、若制單審核中有一個(gè)環(huán)節(jié)的人員不在崗或兩個(gè)環(huán)節(jié)的人員均不在崗, 則由該部門負(fù)責(zé) 人指定該部門相應(yīng)的制
8、單審核人員。5 、若部門負(fù)責(zé)人無(wú)法指定相應(yīng)的臨時(shí)操作人員, 則由該部門負(fù)責(zé)人同意后, 方可開具手工 單,該部門的相關(guān)人員在回崗后應(yīng)將該手工單于 12 小時(shí)內(nèi)錄入 ERP 系統(tǒng), 并將手工單附于 補(bǔ)錄的打印單后。第十條: 調(diào)整數(shù)據(jù)管理要求:1 、物料清單的定額調(diào)整: 應(yīng)由工藝人員做好調(diào)整后的物料清單經(jīng)由部門經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批 后,信管部的人員方可根據(jù)該調(diào)整更改 ERP 系統(tǒng)內(nèi)的物料清單。2 、收發(fā)存的誤差調(diào)整: 在財(cái)務(wù)核對(duì)后找出相應(yīng)的差距經(jīng)由部門經(jīng)理報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后, 信 管部的人員方可在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 (必須確認(rèn)為非人為錯(cuò)誤造成的差距) 第十一條: 反審核單據(jù)管理要求:1 、制單人員
9、完成操作后, 審核人員進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤, 可及時(shí)在部門內(nèi)刪除該錯(cuò)誤數(shù)據(jù) 進(jìn)行重新制單,或要求制單人更正。2 、審核人員完成審核進(jìn)入下游單據(jù)時(shí), 下游單據(jù)人員發(fā)現(xiàn)該單據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤, 則應(yīng)及時(shí)要求 其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正,并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章 ERP 系統(tǒng)資料修改流程ERP系統(tǒng)資料的修改應(yīng)嚴(yán)格按照以下流程圖有序進(jìn)行,基本分為權(quán)限修改、貨品資料修 改、往來(lái)單位修改。申請(qǐng)人填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表后,由其所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),經(jīng)逐級(jí)審 批后, 方可交信管部的人員執(zhí)行; 若發(fā)生緊急情況急需修改系統(tǒng)資料, 相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)電話 請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo),并在于 12 小時(shí)內(nèi)及時(shí)補(bǔ)填辦以上手續(xù); ERP 管理員
10、未接到主管領(lǐng)導(dǎo)的緊急 通知或?qū)徟^(guò)的申請(qǐng)表不得隨意修改系統(tǒng)資料, 若隨意修改, 造成后果及損失一律由其本人 承擔(dān)。精品文檔領(lǐng)取申請(qǐng)表1填寫申請(qǐng)信息1部門負(fù)責(zé)人意見1f總經(jīng)理審核1管理員執(zhí)行1F確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果1F表格歸檔1、流程說(shuō)明(包括修改貨品資料、往來(lái)單位資料、操作員權(quán)限的增加或減少)1 )本人提出申請(qǐng),到信管部領(lǐng)取ERP申請(qǐng)表。2 )本人在申請(qǐng)表中填寫申請(qǐng)信息,其中包含部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)斍榈取? )部門負(fù)責(zé)人意見4)總經(jīng)理審核意見5)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6)管理員執(zhí)行7)申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果8)信管部將該表格統(tǒng)一編號(hào)并歸檔。2、附表表3 -1ERP用戶權(quán)限申請(qǐng)表編號(hào):申請(qǐng)人信息申請(qǐng)人新
11、進(jìn)員工已過(guò)試用期未過(guò)試用期用戶名在職員工崗位變動(dòng)非崗位變動(dòng)部門崗位/職務(wù)模塊名稱單據(jù)/報(bào)表瀏覽編輯審核備注審批流程申請(qǐng)人:信息管理部:總經(jīng)理:部門負(fù)責(zé)人:完成情況ERP管理員:申請(qǐng)人確認(rèn):備注:1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì),便于有效執(zhí)行。表3-2ERP往來(lái)單位變動(dòng)申請(qǐng)表編號(hào):_申請(qǐng)人信息申請(qǐng)人部門變動(dòng)類別新增修改清溝單編號(hào)往來(lái)單位簡(jiǎn)稱往來(lái)單位類型往來(lái)單位全稱地址聯(lián)系人聯(lián)系方式開戶銀行銀行帳號(hào)備注往來(lái)單位編號(hào)供應(yīng)商 客戶供應(yīng)商 客戶審批流程申請(qǐng)人:總經(jīng)理:完成情況ERP管理員申請(qǐng)人確認(rèn)罰:部門負(fù)責(zé)人:公司領(lǐng)導(dǎo):人:信息管理部:備注:1、本表格的申請(qǐng)
12、流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì),便于有效執(zhí)行。表3-3ERP貨品資料變動(dòng)申請(qǐng)表編號(hào):_申請(qǐng)人信息申請(qǐng)人變動(dòng)事項(xiàng)新增貨品部門修改貨品請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)貨品名稱規(guī)格單位類別備注貨品編號(hào)審批流程申請(qǐng)人:總經(jīng)理:信息管理部:公司領(lǐng)導(dǎo):部門負(fù)責(zé)人:完成情況ERP管理員:申請(qǐng)人確認(rèn):備注:1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明2 、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì),便于有效執(zhí)行。第四章懲罰辦法一、 考核部門:信管部于次月10日將上月考核資料交總經(jīng)理審批后執(zhí)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。二、考核職責(zé):1、部門負(fù)責(zé)人考核職責(zé):1 )業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門單據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考核,并
13、提供考核 依據(jù)。2 )財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考核,并提供考核依 據(jù)。2 、信息管理部考核職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)各模塊單據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行 考核,并提供考核依據(jù)。三、懲罰內(nèi)容:(一)單據(jù)錄入及時(shí)性:1 、ERP崗位職責(zé) 要求各部門按該時(shí)間點(diǎn)完成,如各項(xiàng)硬件軟件環(huán)境均運(yùn)行正常而 錄單不及時(shí),一張單據(jù)罰款 10 元。2 、手工單據(jù)在特殊情況下己實(shí)施完畢, 但未能在 12 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)錄 ERP 單據(jù), 則每張單 據(jù)罰款 10 元。3 、每月 26日,信管部清查未執(zhí)行的單據(jù),確認(rèn)該單據(jù)屬于當(dāng)月應(yīng)執(zhí)行但未執(zhí)行,一 張單據(jù)罰款 10 元。(二)數(shù)據(jù)錄入正確性:
14、1 、下游單據(jù)在制單過(guò)程中引用上游單據(jù)數(shù)據(jù)時(shí), 發(fā)現(xiàn)其數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致下游工作無(wú)法繼 續(xù),由其通知信管部人員進(jìn)行核實(shí)情況,如情況屬實(shí),則每張單據(jù)罰制單人員5 元,審核人員 10 元。(三)ERP帳號(hào)權(quán)限:1 、超過(guò)部門所屬模塊使用其他部門帳號(hào)制單或?qū)徍藛螕?jù)者,每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)其處以20元 / 次罰款。(四)手工單據(jù)填寫規(guī)范性:手工單據(jù)未按管理規(guī)定要求填寫, 如制單人與主管領(lǐng)導(dǎo)屬同一人簽字, 由信管部查實(shí)該 情況后,制單人罰款 10 元,主管領(lǐng)導(dǎo) 20 元。(五)安全管理:ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼, 不得將自己的帳號(hào)及密碼透露給他人使用,若透露給他人所造成的損失,由透露方承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任,同時(shí)對(duì)其處以100 元次的罰款。(六)結(jié)賬工作或調(diào)賬:1 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)端及財(cái)務(wù)端結(jié)賬,月結(jié)賬應(yīng)為每月 10日下班之前結(jié)上月帳,季結(jié)賬應(yīng) 為下季度首月的 1 2日下班之前結(jié)上個(gè)季度的賬 (年結(jié)賬除外) ,若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成結(jié)賬 的,每發(fā)生一次扣 200 元。2 、在月末結(jié)賬時(shí),相關(guān)操作人員應(yīng)本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、細(xì)致的態(tài)度,積極配合,確保ERP結(jié)賬工作的按時(shí)順利進(jìn)行。結(jié)賬過(guò)程中檢查出的問(wèn)題以書面單形式進(jìn)行確認(rèn),次月10 日匯總后送交總經(jīng)辦,若檢查出來(lái)的問(wèn)題未書面提交,經(jīng)信管部核實(shí),每發(fā)生一次扣款10 元。3 、在月末結(jié)帳時(shí),信管部人員未
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