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1、泓域咨詢 /沈陽環(huán)鏈手扳葫蘆項目建議書沈陽環(huán)鏈手扳葫蘆項目建議書xx投資管理公司目錄第一章 項目概述9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 可行性研究范圍9四、 編制依據和技術原則9五、 建設規(guī)模10六、 設備及原輔材料11七、 項目建設進度11八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算11十、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十一、 主要結論及建議14第二章 行業(yè)發(fā)展分析15第三章 項目投資主體概況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優(yōu)勢17四、 公司主要財務數據19公司合并資產負債表主要數據19公司合并利潤表主要數據20五、 核心人員介紹20六、

2、 經營宗旨22七、 公司發(fā)展規(guī)劃22第四章 背景及必要性29一、 項目背景分析29二、 項目實施的必要性29第五章 建設規(guī)模與產品方案30一、 建設規(guī)模及主要建設內容30二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領30產品規(guī)劃方案一覽表30第六章 建筑工程方案分析32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表35第七章 項目選址可行性分析37一、 項目選址原則37二、 建設區(qū)基本情況37三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展40四、 社會經濟發(fā)展目標43五、 產業(yè)發(fā)展方向45六、 項目選址綜合評價46第八章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施53第九章 法人治理

3、55一、 股東權利及義務55二、 董事57三、 高級管理人員62四、 監(jiān)事64第十章 環(huán)境影響分析67一、 環(huán)境保護綜述67二、 建設期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設期水環(huán)境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析70六、 營運期大氣環(huán)境影響71七、 營運期水環(huán)境影響71八、 營運期固廢環(huán)境影響71九、 營運期噪聲環(huán)境影響72十、 環(huán)境影響綜合評價72第十一章 原輔材料及成品分析73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十二章 組織機構、人力資源分析75一、 人力資源配置75勞動定員一覽表75二、 員工技能培訓75第

4、十三章 進度實施計劃78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十四章 勞動安全生產80一、 編制依據80二、 防范措施82三、 預期效果評價85第十五章 工藝技術設計及設備選型方案86一、 企業(yè)技術研發(fā)分析86二、 項目技術工藝分析88三、 質量管理89四、 項目技術流程90五、 設備選型方案90主要設備購置一覽表91第十六章 投資方案分析92一、 編制說明92二、 建設投資92建筑工程投資一覽表93主要設備購置一覽表94建設投資估算表95三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產投資估算表97四、 流動資金98流動資金估算表98五、 項目總投資99

5、總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十七章 項目經濟效益102一、 基本假設及基礎參數選取102二、 經濟評價財務測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表104利潤及利潤分配表106三、 項目盈利能力分析106項目投資現金流量表108四、 財務生存能力分析109五、 償債能力分析109借款還本付息計劃表111六、 經濟評價結論111第十八章 總結評價說明112第十九章 補充表格113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤

6、及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表118建設投資估算表118建設投資估算表119建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資33827.80萬元,其中:建設投資28093.73萬元,占項目總投資的83.05%;建設期利息803.27萬元,占項目總投資的2.37%;流動資金4930.80萬元,占項目總投資的14.58%。項目正常運營每年營業(yè)收入59800.00萬元,綜合總成本費用50763.46萬元,凈利潤6575.73萬元,財務內部收益率13.35%,財

7、務凈現值3146.38萬元,全部投資回收期6.86年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。環(huán)鏈手扳葫蘆是由人力通過手柄驅動鏈條,以帶動取物裝置運動的起重工具。其結構緊湊,攜帶方便,容易操作,適用于邊遠地區(qū)和野外的起重、拽引作業(yè),而且提升和拽引距離不受限制,可由所選用的鏈條長度而定。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:沈陽環(huán)鏈手扳葫蘆項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目

8、選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約70.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)

9、劃、有關資料及相關數據等。(二)技術原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。五、 建設規(guī)模(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積46667.00(折合約

10、70.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90808.03。其中:生產工程59862.19,倉儲工程14121.06,行政辦公及生活服務設施8521.78,公共工程8303.00。項目建成后,形成年產xx臺環(huán)鏈手扳葫蘆的生產能力。六、 設備及原輔材料(一)主要設備主要設備包括:xxx、xx、xx、xxx、xxx。(二)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括(略)。七、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家政策,各

11、種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小,從環(huán)保角度分析,本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資33827.80萬元,其中:建設投資28093.73萬元,占項目總投資的83.05%;建設期利息803.27萬元,占項目總投資的2.37%;流動資金4930.80萬元,占項目總投資的14.58%。(二)建設投資構成本期項目建設投資28093.73萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用24391.61萬元,工程建設其他費用2999.19萬元,預備費702.93萬元。十、 項目主

12、要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入59800.00萬元,綜合總成本費用50763.46萬元,納稅總額4701.60萬元,凈利潤6575.73萬元,財務內部收益率13.35%,財務凈現值3146.38萬元,全部投資回收期6.86年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積90808.031.2基底面積29866.881.3投資強度萬元/畝389.762總投資萬元33827.802.1建設投資萬元28093.732.1.1工程費用萬元24391.612.1.2其他費用萬元2999.

13、192.1.3預備費萬元702.932.2建設期利息萬元803.272.3流動資金萬元4930.803資金籌措萬元33827.803.1自籌資金萬元17434.603.2銀行貸款萬元16393.204營業(yè)收入萬元59800.00正常運營年份5總成本費用萬元50763.46""6利潤總額萬元8767.64""7凈利潤萬元6575.73""8所得稅萬元2191.91""9增值稅萬元2240.79""10稅金及附加萬元268.90""11納稅總額萬元4701.60"&qu

14、ot;12工業(yè)增加值萬元16772.97""13盈虧平衡點萬元30006.21產值14回收期年6.8615內部收益率13.35%所得稅后16財務凈現值萬元3146.38所得稅后十一、 主要結論及建議綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。第二章 行業(yè)發(fā)展分析環(huán)鏈手扳葫蘆又稱為倒鏈,是一種手動起重工具,為重級工作級別。環(huán)鏈手扳葫蘆是由人力通過手柄驅動鏈條,以帶動取物裝置運動的起重工具。其結構緊湊,攜帶方便,容易操作,適用于邊遠地區(qū)和野外的起重、拽引作業(yè),而且提升和拽引距離不受限制,可由所選用的鏈

15、條長度而定。環(huán)鏈手扳葫蘆適用范圍:它廣泛用于船廠的船體拼裝焊接,電力部門高壓輸電線路的接頭拉緊,農林、交通運輸部門的起吊裝車、物料捆扎、車輛拽引以及工廠等部門的設備安裝、校正。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:郭xx3、注冊資本:1060萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-11-217、營業(yè)期限:2012-11-21至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事環(huán)鏈手扳葫蘆相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批

16、準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司按照“布局合理、產業(yè)協同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基

17、礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術

18、研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的

19、產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維

20、度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11099.138879.308324.35負債總額3619.992895.992714.99股東權益合計7479.145983.315609.36公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度

21、營業(yè)收入44448.6235558.9033336.47營業(yè)利潤8443.496754.796332.62利潤總額7962.976370.385972.23凈利潤5972.234658.344300.01歸屬于母公司所有者的凈利潤5972.234658.344300.01五、 核心人員介紹1、郭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、宋xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任

22、公司獨立董事。3、莫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、孫xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、董xx,

23、中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、錢xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,

24、高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友

25、好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如

26、下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的

27、保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源

28、優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進

29、、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足

30、發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融

31、資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術

32、、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章

33、背景及必要性一、 項目背景分析環(huán)鏈手扳葫蘆又稱為倒鏈,是一種手動起重工具,為重級工作級別。二、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積46667.00(折合約70.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90808.03。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和x

34、x投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx臺環(huán)鏈手扳葫蘆,預計年營業(yè)收入59800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1環(huán)鏈手扳葫蘆臺undefined2環(huán)鏈手扳葫蘆臺undefined

35、3環(huán)鏈手扳葫蘆臺undefined4.臺5.臺6.臺合計xx59800.00第六章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑

36、設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新

37、材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。

38、二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑

39、處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積90808.03,其中:生產工程59862.19,倉儲工程14121.06,行政辦公及生活服務設施8521.78,公共工程8303.00。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15232.1159862.198188.371.11#生產車間4569.6317958.662456.511.22#生產車間3808.0314965.552047.091.33#生產車間3655.7114366.931965.211.44#生產車間3198.7412571.061719.562倉儲工程7168.0514121.06

40、1220.602.11#倉庫2150.414236.32366.182.22#倉庫1792.013530.26305.152.33#倉庫1720.333389.05292.942.44#倉庫1505.292965.42256.333辦公生活配套1508.288521.781239.703.1行政辦公樓980.385539.16805.813.2宿舍及食堂527.902982.62433.894公共工程5973.388303.00670.66輔助用房等5綠化工程5954.71113.40綠化率12.76%6其他工程10845.4145.497合計46667.0090808.0311478.22第

41、七章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況沈陽,遼寧省省會、副省級市、特大城市、沈陽都市圈核心城市,國務院批復確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、先進裝備制造業(yè)基地。截至2018年,全市下轄10個區(qū)、2個縣、代管1個縣級市,總面積12948平方千米,建成區(qū)面積633.8平方千米,常住人口831.6萬人,城鎮(zhèn)人口673.6萬人,城鎮(zhèn)化率81%。沈陽地處中國東北地區(qū)、遼寧中部,位于東北亞經濟圈和環(huán)渤

42、海經濟圈的中心,是東北亞的地理中心,中國北部戰(zhàn)區(qū)司令部駐地、沈陽聯勤保障中心駐所,長三角、珠三角、京津冀地區(qū)通往關東地區(qū)的綜合交通樞紐,“一帶一路”向東北亞、東南亞延伸的重要節(jié)點。沈陽是國家歷史文化名城,清朝發(fā)祥地,素有“一朝發(fā)祥地,兩代帝王都”之稱。1625年,清太祖努爾哈赤遷都于此,皇太極建盛京城,并在此建立大清王朝,這是沈陽歷史的轉折點,從小小的軍事衛(wèi)所一躍變?yōu)榍宕鷥删┲坏氖⒕┗食?,開始成為東北的中心城市。新中國建立后,沈陽成為中國重要的以裝備制造業(yè)為主的重工業(yè)基地,被譽為“共和國裝備部”,有著“共和國長子”和“東方魯爾”的美譽。沈陽先后獲得全國文明城市、國家環(huán)境保護模范城市、國家森林

43、城市、國家園林城市”、國家衛(wèi)生城市、中國十佳冰雪旅游城市等稱號,是國家新型工業(yè)化綜合配套改革試驗區(qū)、兩化融合示范區(qū),正在加快建設國家中心城市、先進裝備制造業(yè)基地、生態(tài)宜居之都,全力推進老工業(yè)基地全面振興。預計地區(qū)生產總值增長5%左右,連續(xù)8個季度穩(wěn)定增長;固定資產投資增長11%,社會消費品零售總額增長10%,進出口總額增長7.2%;一般公共預算收入增長1.3%。產業(yè)結構不斷優(yōu)化。高端裝備制造業(yè)產值占裝備制造業(yè)產值比重提高到24.8%,戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重提高到25%,高新技術產品產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重保持在55%以上,現代服務業(yè)增加值占服務業(yè)增加值比重提高到54.5

44、%。發(fā)展活力持續(xù)增強。重點領域改革提速增效,對外開放不斷擴大,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)更加活躍,實際利用外資增長15%,引進內資增長21.8%,民間投資增長16%,實有市場主體增長10.3%。今年是實現全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年,也是謀劃“十四五”、推動沈陽高質量發(fā)展的關鍵之年。當前,世界經濟增長持續(xù)放緩,國內“三期”疊加影響繼續(xù)深化、經濟下行壓力加大,但我國經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我們更要看到,沈陽經濟發(fā)展的穩(wěn)定性、成長性在增強,沈陽的營商環(huán)境在優(yōu)化,各方面對沈陽的預期也在改善。今年經濟社會發(fā)展主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長6%左右,一般公共預算收入增長2%,固定資產投資

45、增長10%,社會消費品零售總額增長7%,城鄉(xiāng)居民收入增長與經濟增長同步;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.6%以內;全社會研發(fā)投入強度達到3%;單位地區(qū)生產總值能耗下降3%左右,主要污染物排放進一步下降?!笆濉逼陂g,我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。我市所面臨的機遇和擁有的基礎前所未有,面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看,和平與發(fā)展的時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),全球治理體系深刻變革,發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強,國際力量對比逐步趨向平衡。同時,

46、國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力,保護主義抬頭,地緣政治關系復雜變化,傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織,外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。.從國內看,經濟長期向好基本面沒有改變,經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變,經濟發(fā)展方式正在加快轉變,呈現速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換三大特點,發(fā)展基礎更加堅實?!八膫€全面”的戰(zhàn)略布局以及五大發(fā)展理念的貫徹落實,為深化改革開放、加快推進社會主義現代化提供了科學理論指導和行動指南。但隨著經濟發(fā)展步入新常態(tài),發(fā)展不平衡、不協調、不可持續(xù)問題仍然突出,城鄉(xiāng)結構、區(qū)域結構的調整刻不容緩,突破資

47、源環(huán)境瓶頸制約,化解產能過剩矛盾,推進新型城鎮(zhèn)化,促進區(qū)域協調發(fā)展,保障和改善民生等任務十分艱巨。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展按照沈陽市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,“十三五”時期,我市將主動適應、科學把握、積極引領新常態(tài),提出了十項重點任務,內容涵蓋創(chuàng)新驅動、深化改革、產業(yè)轉型、對外開放、推進新型城鎮(zhèn)化、城市建設、沈陽經濟區(qū)發(fā)展、生態(tài)建設、增強文化軟實力、民生改善等方面,為實現“十三五”時期發(fā)展目標提供了有力支撐。十大重點任務具體概括為:一是實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。堅持創(chuàng)新發(fā)展。以全面創(chuàng)新改革試驗為抓手,以實現創(chuàng)新驅動發(fā)展轉型為目標,推動以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新。激發(fā)、調動全社會的創(chuàng)新

48、創(chuàng)業(yè)活力,切實形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的新局面,加快形成以創(chuàng)新為主要引領和支撐的經濟體系和發(fā)展模式,建設創(chuàng)新驅動的“知識城市”和創(chuàng)業(yè)至上的“宜商城市”。二是全面深化體制機制改革。以全面創(chuàng)新改革試驗為統領,圍繞充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用、更好發(fā)揮政府作用和有效發(fā)揮社會力量作用,著力推進供給側結構性改革,進一步完善體制機制,確保在重點領域和關鍵環(huán)節(jié)取得決定性進展,形成同市場完全對接,充滿內在活力的體制機制。三是加快產業(yè)轉型升級。以優(yōu)化存量和擴大增量相結合為路徑,以增強經濟發(fā)展內生動力為目標,注重加減乘除并舉,著力推進結構調整,形成以戰(zhàn)略性新興產業(yè)為引領、一般制造和高端制造互為補充、信息化和

49、工業(yè)化深度融合、現代服務業(yè)和傳統服務業(yè)相互促進的現代產業(yè)發(fā)展體系,走出一條質量更高、效益更好、結構更優(yōu)、優(yōu)勢充分釋放的發(fā)展新路。四是全面提升對外開放水平。堅持開放發(fā)展。緊緊抓住國家“一帶一路”的戰(zhàn)略機遇,深入實施對外開放戰(zhàn)略,協同推進經貿合作,發(fā)展更高層次的開放型經濟,努力形成深度融合的互利合作格局,不斷提升外向型經濟發(fā)展水平。到2020年,進出口總額實現年均增長5%以上。五是深入推進新型城鎮(zhèn)化。堅持協調發(fā)展。積極推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化,逐步打破城鄉(xiāng)二元結構,塑造要素有序自由流動、主體功能約束有效、基本公共服務均等、資源環(huán)境可承載的區(qū)域協調發(fā)展新格局,打造城鄉(xiāng)一體的“全域城市”,到2020

50、年,常住人口城鎮(zhèn)化率達到85%,戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到73.75%。六是加強城市建設與管理。按照創(chuàng)新驅動、轉型發(fā)展、內涵提升、以人為本的要求,轉變城市發(fā)展方式,完善城市治理體系,推進信息化與城市化融合,不斷提升城市環(huán)境質量、人民生活質量和城市競爭力,建設和諧宜居、富有活力、特色鮮明的現代化城市。七是推進沈陽經濟區(qū)一體化。以城市群協調發(fā)展為統領,以沈撫同城化為突破口,進一步完善區(qū)域合作機制和利益協調機制,加速推進區(qū)域內基礎設施互聯互通,產業(yè)協同發(fā)展,生態(tài)環(huán)境同保同治,資源集約共享,形成沈陽經濟區(qū)核心增長極,打造具有較強競爭力、影響力的城市群。八是加強生態(tài)環(huán)境建設。堅持綠色發(fā)展。實施“青山、碧水、藍

51、天”工程和綠化工程,劃定農業(yè)空間和生態(tài)空間保護紅線,推進綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展和低碳發(fā)展,為人民提供更多優(yōu)質生態(tài)產品,建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會,形成人與自然和諧發(fā)展的現代化建設新格局,打造環(huán)境友好的“生態(tài)城市”。九是全面提升文化軟實力。以建設社會主義核心價值體系為根本任務,充分發(fā)揮文化事業(yè)的基礎優(yōu)勢,加快提升全市文化的綜合實力,努力營造百花齊放的文化氛圍,建設多元開放的“文化城市”。十是著力保障和改善民生。堅持共享發(fā)展。按照人人參與、人人盡力、人人享有的要求,著力保障改善民生,全力解決好人民最關心最直接最現實的利益問題,使發(fā)展成果更多更公平地惠及全體人民,努力提升人民的幸福感,實現全市人民共

52、同邁入全面小康社會,打造以人為本的“宜居城市”。四、 社會經濟發(fā)展目標“十三五”時期,沈陽經濟社會發(fā)展的總目標是加快建設國家中心城市,總任務是實現老工業(yè)基地全面振興。到2020年,保持經濟年均增速不低于全國平均水平,保持居民收入增長與經濟增長同步,保持全社會改革振興發(fā)展活力不斷增強,保持全市人民安全感幸福感不斷提升,確保如期全面建成小康社會。具體目標是:1.經濟保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,轉方式、調結構取得實質性進展,產業(yè)邁向中高端水平,經濟質量和效益明顯提升,消費對經濟增長貢獻明顯加大,戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。到2020年,地區(qū)生產總值年均增長7%左右,實現

53、比2010年翻一番;-般公共預算收入和固定資產投資年均增長7%以上,綜合實力和競爭力顯著增強。2.深化改革扎實推進。重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得決定性成果,形成系統完備、科學規(guī)范、運行有效的制度體系,基本確立有利于經濟持續(xù)、健康發(fā)展的體制機制,社會發(fā)展活力顯著增強,新型工業(yè)化綜合配套改革、區(qū)域一體化發(fā)展等若干領域走在全國前列。3.創(chuàng)新驅動發(fā)揮引領效應。完成全面創(chuàng)新改革試驗任務,建設國家創(chuàng)新型城市,形成大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的新局面;創(chuàng)新能力明顯增強R&D經費投入占地區(qū)生產總值的比重達到2.7%以上,高新技術產業(yè)發(fā)展成為經濟發(fā)展的重要支撐,科技創(chuàng)新成為經濟發(fā)展的核心動力。4.城市服務功能逐步完善

54、。加快建設東北區(qū)域金融中心,鞏固、擴大商貿流通中心功能,到2020年,服務業(yè)增加值比重達到50%左右;智慧沈陽建設全面推進,城市基礎設施逐步完善構筑以航空運輸、高速鐵路、城際鐵路、高速公路為主的立體交通系統,基本形成服務于沈陽經濟區(qū)發(fā)展、輻射東北地區(qū)的現代服務業(yè)發(fā)展框架和現代化國家綜合交通樞紐。5.生態(tài)宜居環(huán)境不斷優(yōu)化。生態(tài)環(huán)境質量總體改善,生產方式和生活方式綠色、低碳水平上升。能源資源開發(fā)利用效率大幅提高,能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制,主要污染物排放總量大幅減少,霧霾治理取得積極成效,城市空氣質量明顯提升,構建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會,全力打造天更藍、水更清、山更綠,

55、適宜人居的優(yōu)美環(huán)境。6.人民生活更加富裕和諧。人民生活水平和質量普遍提高,就業(yè)、教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等基本公共服務體系更加健全,均等化水平穩(wěn)步提高。到2020年,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入年均增長分別達到7.5%和8%以上,比2010年翻一番,實現貧困人口全面脫貧,保持和諧穩(wěn)定的良好局面。五、 產業(yè)發(fā)展方向(一)推進工業(yè)發(fā)展提質增效以“中國制造2025”為指引,全面實施工業(yè)企業(yè)倍增計劃、智能制造升級計劃和優(yōu)勢產能走出去計劃,建設新型、可持續(xù)發(fā)展的“2445”工業(yè)體系,加快制造業(yè)由傳統制造向智能制造、高端制造、綠色制造轉變,建設“中國制造2025”試點城市。到2020年,規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速爭取達到6.5%。(二)加速壯大服務業(yè)能

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