項目部物資管理辦法_第1頁
項目部物資管理辦法_第2頁
項目部物資管理辦法_第3頁
項目部物資管理辦法_第4頁
已閱讀5頁,還剩17頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、中鐵城建集團鐵四院項目部物資管理辦法第一章總則第一條 物資管理的重心是項目物資管理, 為規(guī)范項目物資管理工作,力求實現(xiàn)項目整體效益最大化,特制定本辦法。第二條 項目物資管理的主要任務是: 貫徹執(zhí)行國家物資政策和上級物資管理規(guī)定,認真做好物資供應方案的制定、物資計劃統(tǒng)計、采購供應、核算核銷、及內(nèi)業(yè)資料等管理工作,實現(xiàn)供應物資及時齊備、質(zhì)量合格、經(jīng)濟合理。第三條 項目物資管理工作實行統(tǒng)一領導、 分級負責, 相互監(jiān)督、共同把關的管理模式。第四條 建立物資管控責任體系,明確職責、責任到人,做到事有人管、帳有人算、責有人擔。第二章物資分類第五條 項目所需物資按其采購職權分為甲方供應物資、 甲方控制物資和

2、自采物資三類。第六條 甲方供應物資 (簡稱甲供物資) 是指在工程招標文件和合同中約定,由建設單位(或建設單位主管方)招標采購供應的專用物資,如鋼筋、水泥、外加劑、鋼軌等。第七條 甲方控制物資 (簡稱甲控物資) 是指在工程招標文件和合同中約定, 在建設單位監(jiān)督下工程承包單位采購的物資,主要指對工程質(zhì)量、安全和造價有直接影響的大宗通用物資,如粉煤灰、礦粉、砂石料等。第八條自采物資是指除甲供、甲控物資以外的其它物資。第三章機構設置及職責分工第九條物資管控責任體系的建立和責任劃分項目物資管理不僅是物資部一個部門的職能,而需要項目部大多職能科室的參與,特別是技術、計劃、試驗室等。第十條物資部工作職責1、

3、貫徹落實上級各項管理辦法和措施,結合本項目實際情況,并制定具體實施細則,并組織實施。2、負責本項目物資供應方案的制定、經(jīng)濟技術比較和上報工作。3、負責項目自采物資的采購和管理等相關工作。4、負責進場物資的驗收、保管、發(fā)放及現(xiàn)場管理工作。5、負責編制各類物資計劃和物資供應保障工作。6、負責物資成本核算、限額發(fā)料、逐日消耗登記工作。7、負責物資統(tǒng)計和內(nèi)業(yè)等基礎資料的收集整理、分類歸檔工作。8、 各勞務隊(工點)設專職材料員,必須經(jīng)勞務隊負責人書面委托認可,由項目部組織崗位培訓,負責本工點的物資管理日常工作及向項目物資部認領、確認工程所需材料工作。第四章物資計劃與統(tǒng)計第十一條物資計劃工作是物資管理的

4、基礎性工作之一,是做好物資供應、控制工程成本的有效手段,編制物資計劃要求做到真實、準確、合理、科學。1、編制物資計劃應本著統(tǒng)籌兼顧,先重點、后一般,分期分批、留有余地的原則,防止虛報冒領,計劃偏大,造成物資積壓浪費。2、物資計劃的編制及依據(jù):依據(jù)工程技術、 計劃部門提供的施工圖紙、項目施工組織計劃、質(zhì)量計劃、材料預算定額或材料消耗定額,經(jīng)項目有關領導審批后,由項目物資部編制采購計劃。3、物資計劃編制要求:( 1)物資計劃要真實準確地反映工程材料的數(shù)量要求及質(zhì)量要求,并按進貨周期合理編制不同施工階段的用料計劃,在保證物資供應的基礎上,盡量減少資金占用和物資庫存。(2)技術部要按任務分割進行材料計

5、劃的交底。每月9號根據(jù)下達的施工計劃向物資部提供下月材料需用量的交底,在施工過程中調(diào)整隊伍或任務、變更設計時,要及時向物資部進行調(diào)整材料計劃的交底。所有材料計劃交底均由技術部根據(jù)施工進度提供,須經(jīng)項目總工審核,后送交物資部。(3)要顧全大局, 全面考慮, 充分利用公司內(nèi)部可利用物資。4、項目物資計劃編報的種類:( 1)主要材料總需用量表在工程上場,施工組織方案優(yōu)化后,由項目技術、計劃部門負責編制,經(jīng)項目總工、經(jīng)理審批后交底給物資部門,由項目物資部門上報公司物資管理部。由于工程變更或其它原因,數(shù)量發(fā)生變化時,項目技術、計劃部門要及時編制單項工程材料變更數(shù)量表 、單項工程材料數(shù)量表并傳遞給物資部門

6、。( 2)月工點物資限額供應計劃表由項目技術、計劃部門依據(jù)每月施工任務計劃安排,按月份、分工點給項目物資部門提供。根據(jù)物資種類,結合現(xiàn)場實際情況,需要儲備材料時可適當調(diào)整,但必須做到可控。( 3)材料申請(采購)計劃表由項目物資部門根據(jù)月工點物資限額供應計劃表匯總編制,報項目經(jīng)理審批后,物資部門組織采購供應。( 4)周轉(zhuǎn)材料采購申請報告項目物資部門根據(jù)周轉(zhuǎn)材料管理辦法執(zhí)行。原則上,重復利用率比較高的周轉(zhuǎn)材料,如貝雷架、 軍用梁、 腳手架等,由公司物資管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。如需從地方租賃必須征得公司物資部批準。( 5)物資招標采購申請表除業(yè)主明文規(guī)定供應的材料或有局指揮部文件規(guī)定供應的材料外,由項目供

7、應的材料(包括甲控物資)全部納入招標采購計劃,由項目物資部門根據(jù)公司物資招標采購管理辦法執(zhí)行。第十二條 為了便于分清責任, 所有材料計劃采用逐級簽字制度,按照“誰簽字誰負責”的原則。計劃發(fā)生變更時要及時補報變更計劃,并注明原因。第十三條 物資統(tǒng)計工作要貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法律法規(guī), 及時、準確、全面地反映施工生產(chǎn)過程中的物資供應情況,充分發(fā)揮統(tǒng)計服務和統(tǒng)計監(jiān)督的作用,為各級領導進行決策提供真實可靠的數(shù)據(jù)。第五章物資采購管理第十四條 物資采購工作要認真貫徹執(zhí)行集團公司、 工程公司文件要求, “把住源頭,凈化渠道” ,實行歸口管理,發(fā)揮主渠道作用。第十五條 物資管理部門要按照 “科學有效、 公開公正、

8、 比質(zhì)比價、監(jiān)督節(jié)約”的原則,組織物資的采購供應工作。1、按公司程序文件 的要求切實做好加強市場調(diào)查工作,到實地詳細了解當?shù)?、周邊市場,填寫材料價格調(diào)查表,對供方進行評價,建立合格供方名冊,各項目將確定的合格供方調(diào)查資料及供方名冊,按半年、年度上報(當月25 日前)公司物資管理部,公司物資管理部統(tǒng)一下文公布合格供方名冊。項目大批量采購必須在公布合格供方中進行采購。2、物資采購實行招標采購制。凡符合招標采購條件的物資,必須采取招標采購方式。 (詳見物資招標采購管理辦法 )。正確處理好“關系戶”與制度的矛盾,把物資招標采購制度落實到實處。( 1)建立健全物資招標采購管理制度。 由物資部門負責材料的

9、招標、邀標和議標工作,各有關技術業(yè)務部門不得直接從事所需物資的采購和供應工作。( 2)加強物資計劃管理。 為做好物資招標采購工作, 要把物資計劃做細、做準,并加強信息溝通。相對集中的項目應分區(qū)域進行招標采購,避免出現(xiàn)同期同類材料價格在不同項目之間差距較大,或同一供方在不同地區(qū)價格相差較大的現(xiàn)象。( 3)加強物資招標采購中的執(zhí)法監(jiān)察工作。 物資人員處在流通領域第一線,經(jīng)常與錢、物打交道,目前處在買方市場的情況下,要規(guī)范物資采購的各項程序,嚴格按制度辦事,凈化采購渠道,加強對物資管理工作的監(jiān)督檢查,促進廉政建設。3、不具備招標采購條件的項目要堅持“三比一算” 、“三擇”的陽光采購原則,努力把采購成

10、本降到最低。4、堅持“誰采購,誰負責”的原則。統(tǒng)一付款方式,誰采購,由誰負責付款。5、設立價格監(jiān)督機制。各項目由計劃、財務、技術、物資管理部門組成價格監(jiān)督小組, 對自購物資的進貨價格進行監(jiān)控,通過企務公開、全員監(jiān)督的形式,進行進貨價格的監(jiān)督控制,促進物資采購公開化。無特殊情況不得突破成本辦預算價格,超出時須書面并附相關資料報公司批準,但不作為調(diào)整預算單價的依據(jù),由項目部通過索賠、補差、創(chuàng)效方式自行消化。第十六條 項目物資招 (議)標采購資料, 要按類別整理裝訂成冊,并在招標工作完成一個月之內(nèi)報公司物資管理部。第十七條物資采購制度、廉潔自律,克已奉公,不以權謀私,不準“吃、拿、卡、要”,嚴格遵守

11、物資管理紀律,按照有關程序,主動接受監(jiān)察部門的檢查監(jiān)督;、嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,物資采購人員不準泄漏如招標標底等保密信息;、能及時保質(zhì)按量地采購到所需物資為施工一線做好服務;、嚴格供應商選擇、評價、篩選,以保證供應商供貨質(zhì)量及能力;、加強采購的事前管理, 建立完善的物資價格信息檔案,有效地控制和降低采購成本,保證采購質(zhì)量;6、科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;7、認真分析采購工作,改進流程,規(guī)范采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;8、做好采購相關文檔的存檔、備份工作;9、在滿足質(zhì)量的前提下最大限度降低采購成本;10、所有采購要嚴格履行報批手續(xù),不允許“化整為零”,通

12、過減少每次訂貨的數(shù)量,增加采購的次數(shù),來逃避采購金額上限的管理約束,必須事前獲得項目長批準,未經(jīng)批準不得擅自定價、購買物資。第六章物資驗收、質(zhì)量管理第十八條 按照合同要求供貨到達指定地點, 物資部門要認真組織驗收,核實到貨數(shù)量,并通知試驗部門對原材料進行檢驗,數(shù)量驗收無誤和質(zhì)量檢測合格的物資,物資人員憑供貨合同及經(jīng)項目經(jīng)理簽字的點驗單到財務部門辦理結算手續(xù)。合同到貨后,堅持逐日登記制度,物資統(tǒng)計人員必須把每天進場材料登記到來料去向逐日登記表中。第十九條 堅持雙人點驗制度, 即材料點收入庫單 上必須有兩人以上簽字。1、所有材料均由物資部門集中辦理點驗入庫手續(xù), 再按材料出庫的原則辦理,材料點收入

13、庫單 中單位領導、 業(yè)務主管、業(yè)務經(jīng)辦、收料必須堅持分別簽字制度,不準代簽。2、材料點驗時,要分材料類別、規(guī)格型號,驗數(shù)量、驗質(zhì)量。在驗收當中,發(fā)現(xiàn)缺少、損壞、質(zhì)量與合同不相符等現(xiàn)象要做好驗收記錄。對于甲供或局指供應材料也要嚴格把關。第二十條物資數(shù)量驗收要根據(jù)實際情況進行數(shù)量驗收,即檢尺的不能稱斤,檢件的不能檢斤,具體驗收方法如下:1、鋼材:線材、鋼絞線一律以過磅數(shù)量為準,元鋼、螺紋鋼等按檢尺進行驗收,但工字鋼、角鋼、鋼管等型材,必須用千分尺檢尺,檢驗誤差是否在國標范圍內(nèi),由于市場上小廠產(chǎn)品達不到國標規(guī)定,就不能按照國標理論換算,需要測算出換算系數(shù)或過磅,如果在范圍內(nèi),就按國標換算。2、水泥:

14、散裝一律以過磅數(shù)量為準, 袋裝一般以檢件數(shù)量驗收,但需要經(jīng)常抽查,看是否在國標誤差范圍之內(nèi)。3、地材:進場的砂石料一律按過磅驗收數(shù)量, 注意砂子的含水量,測出含水量,超出允許含水量的,按超出比例扣除重量。4、周轉(zhuǎn)材料從購置、調(diào)配、變賣一律要以過磅為準。第二十一條 熟練掌握和應用 程序文件 中與物資質(zhì)量相關的要素。第二十二條質(zhì)量控制管理(1)試驗室、質(zhì)檢人員嚴把來料驗收檢驗關要求項目質(zhì)檢人員對每一批次的進場物資,如鋼材的每一爐號、水泥的每一批號,都要進行取樣檢驗和試驗,檢驗合格后方可進入施工現(xiàn)場。收料員對隨貨而來的材質(zhì)書(如供方提供的材質(zhì)書是復印件, 須加蓋供方單位公章) 、出廠證明、 產(chǎn)品合格

15、證、 進貨憑證等逐一審核, 核對無誤后方可辦理入庫手續(xù),填寫材料點收入庫單 。(2)做好各類質(zhì)量資料的收集和歸檔整理工作材料員、保管員對隨貨而來的質(zhì)量資料進行收集和歸檔整理,及時填寫質(zhì)量資料清單 ,并按要求進行歸檔保管。(3)做好各項質(zhì)量記錄,杜絕質(zhì)量事故項目物資管理人員要認真執(zhí)行物資供應管理的各項規(guī)定,在物資供應中準確及時地填寫來料去向逐日登記表 、物資供應臺帳,保證物資使用的可追溯性。 一旦發(fā)生質(zhì)量事故, 要快速準確確定原因,便于事故的及時公正處理。(4)做好現(xiàn)場物資的標識工作物資進入施工現(xiàn)場,要做好現(xiàn)場物資的標識,標識牌上應注明材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、爐(批)號以及檢驗狀態(tài)結果。對不合

16、格物資要按照程序處理,及時清理出施工現(xiàn)場。第二十三條責任接口及業(yè)務流程技術部、計劃部:1、總需用量及分部 (分項)工程材料預算量: 圖紙到位后,技術部按單項工程計算出材料的總需用量。技術部將單項工程分解,按分部(分項)工程計劃出材料預算量。計劃部增加合理損耗,并經(jīng)項目長、總工審核、簽字認可后提供給物資部,將預算量錄入分部(分項)工程材料消耗臺帳。2、采購計劃: 每月 9 號前技術部根據(jù)施工計劃提供下月材料需用量計劃表,報項目領導簽認后送交物資部。物資部根據(jù)需用量計劃表、結合現(xiàn)場材料庫存量編制該月的材料申請(采購)計劃,報項目領導審批。3、補充計劃:在施工過程中若出現(xiàn)隊伍、任務調(diào)整或變更設計時,

17、技術部要及時對材料數(shù)量進行調(diào)整,經(jīng)總工簽字認可后提供給物資部。4、每月材料的應耗數(shù)量:技術部每月二十號開始計價,二十三號將當月已完工程量提供給計劃部。計劃部二十五號六點前向物資部提供當月已完工程的實際消耗數(shù)量,以此為依據(jù)進行材料節(jié)超的核算及當月分部(分項)工程材料消耗臺帳、統(tǒng)計表及成本中心業(yè)績考核表等報表的編制。財務部:物資部簽訂購貨合同后要遞交財務部一份, 登記收發(fā)文。材料進場后物資部及時收集進料原始資料和發(fā)票報帳,點驗入庫。計劃部每月二十五號提供出當月材料應耗量后,物資部30號上報材料收支存報表 。財務部應及時將轉(zhuǎn)帳通知書等憑證轉(zhuǎn)交物資部。試驗室:1、材料到達施工現(xiàn)場,經(jīng)物資部進行數(shù)量和外

18、觀質(zhì)量驗收合格后,收集有關質(zhì)量資料填寫材料檢驗委托報告單報試驗室,委托抽樣檢驗,試驗室檢驗后及時把抽驗結果以書面形式通知物資部,合格后通知工程隊方可將材料用于工程結構物上。若出現(xiàn)不合格產(chǎn)品,物資部要及時與供應商進行聯(lián)系妥善處理。2、生產(chǎn)砼前,試驗室要根據(jù)技術部的砼需求單向物資部提供砼配合比及所需材料量。第七章物資供應管理第二十四條 嚴格執(zhí)行限額供料制度,建立限額供料臺帳。按計劃部門提供的限額計劃控制發(fā)料,每月按時盤點庫存,向財務部門傳遞,以便財務部門及時對用料單位進行帳務處理和成本歸集。若由于超計劃供料或轉(zhuǎn)帳不及時造成超耗,要按情況追究當事人責任。第二十五條 對因工程質(zhì)量原因造成返工和施工過程

19、中管理不善,造成超耗所發(fā)生的材料,應分析原因,明確責任人,相關費用由責任人承擔。由于施工隊原因造成的費用,應在計價中扣除。第二十六條 公司所屬項目部必須按照公司統(tǒng)一發(fā)料單格式辦理供料結算手續(xù)。第二十七條 周轉(zhuǎn)材料的供應管理詳見周轉(zhuǎn)材料管理辦法。第八章物資核算核銷第二十八條做好物資核算工作物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程,主要包括材料數(shù)量的核算及成本核算。材料數(shù)量核算是考核工程物資的節(jié)超情況,要嚴格按材料預算定額或材料消耗限額發(fā)料,積極開展修舊利廢、節(jié)約代用等工作。材料成本核算是考核物資從采購到消耗所發(fā)生的全部費用,在保證物資質(zhì)量的前提下,以最低的材料價格、最少的儲運費用,組織工程物資的采購

20、和供應,要減少各類費用支出,降低物資實際成本。第二十九條 物資消耗嚴格執(zhí)行“日登記,月消耗”制度。其主要是通過利用先進的物資管理軟件,對所購的材料去向及時登記,定期盤點庫存,計算材料實際消耗并與限額數(shù)量進行對比,得出節(jié)超,進行考核,達到限額控制、節(jié)獎超罰的目的。其主要內(nèi)容包括:劃分核算對象,確定限額數(shù)量,實施控制供應,每月 23 日盤點庫存,節(jié)超分析和考核兌現(xiàn)等。1、核算對象的確定: 劃分核算對象是進行材料限額供料的切入點,正確劃分核算對象是合理確定材料消耗限額,歸集材料成本,進行節(jié)超核算的前提。在項目開工前確定,一經(jīng)確定不得隨意更改。 材料消耗限額的確定、 發(fā)料登記、節(jié)超考核必須按照統(tǒng)一的核

21、算對象進行。材料消耗逐日登記責任體系表部門名稱責任人責任目標責任內(nèi)容建立健全逐日材料消耗制度的核算體系監(jiān)督體系的運行過程確保機制運行項目經(jīng)理監(jiān)督考核兌現(xiàn)的執(zhí)行受控協(xié)調(diào)解決機制運行過程中出現(xiàn)的問題負責核算列入項目長基金的再分配項目書記(兼管砼拌和站)項目總工技術部計劃部鋼筋加工廠負責砼攪拌站及鋼筋加工廠的管理確保材料應耗數(shù)量真實準確工程量無責任節(jié)超及時計價鋼筋加工無質(zhì)量問題,控制鋼材的收發(fā), 在允許的誤差范圍內(nèi)拌和站與施工現(xiàn)場之間混凝土供需的協(xié)調(diào)下達砼生產(chǎn)或停產(chǎn)命令鋼筋加工廠與施工現(xiàn)場之間鋼筋加工件供需的協(xié)調(diào)核算砼攪拌站的成本節(jié)超情況督促、協(xié)調(diào)體系的運行審核技術部提供的材料總需求數(shù)量表審定分項工

22、程應耗數(shù)量表審定計價工程數(shù)量表負責調(diào)整應耗材料數(shù)量表向預算部門提供總需求數(shù)量表根據(jù)不同的核算對象向計劃部提供 原材料需用量表簽發(fā)不同核算對象, 需用材料加工需用通知單簽收發(fā)料單,并提供當月計價數(shù)量清單月末配合現(xiàn)場物資盤點核定不同操作方式及不同對象的原材料消耗系數(shù)審核技術部門提供的原材料需用量表確定分項工程應耗數(shù)量表月末配合物資部門進行盤點向物資部門提供每月已完工程計價清單(附應耗材料明細)嚴格按技術人員提供的加工交底書進行生產(chǎn)加工配合物資部材料員進行鋼材外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的驗收嚴格進場材料的管理及使用, 確保材料不丟失、不浪費每日下午向物資核算員上報所有收發(fā)料單據(jù)負責登記產(chǎn)品加工生產(chǎn),鋼材收發(fā)

23、臺帳月末配合物資部門進行盤點砼生產(chǎn)無質(zhì)量生產(chǎn)司機問題及時開票及時報單砼攪拌站控制收料數(shù)量在誤差范圍之內(nèi)及時開票及時砼發(fā)料員收票及時報單砼攪拌站司安全及時運輸機砼保證砼配合比試驗室的正確性限額控制及時物資部供應對收發(fā)料虧損與節(jié)超負全責嚴格根據(jù)配合比生產(chǎn)砼對最后一車的砼數(shù)量負全責監(jiān)督過磅員的工作每日向物資部核算員上報當時所有收料的單據(jù)根據(jù)過磅單登記相關臺帳月末配合物資部門進行盤點對收料虧損與節(jié)余負全責監(jiān)督開票員的業(yè)務, 及時把過磅單傳遞給開票員, 并嚴格控制砼用原材料的過磅數(shù)量根據(jù)過磅單登記每日臺帳對收料過程中的原材料數(shù)量的節(jié)超負全責所有出庫砼的開票和簽認每日向物資核算員報當日砼發(fā)料單的所有單據(jù)每

24、日登記砼生產(chǎn)臺帳砼運輸所生產(chǎn)砼數(shù)量的簽認簽認后單據(jù)及時交給砼發(fā)料員傳達砼生產(chǎn)指令填砼施工記錄表,提供配合比檢驗進場原材料的質(zhì)量, 并將檢測結果及時傳遞給技術部和物資部負責物資采購計劃的編制甲供材料的計劃、協(xié)調(diào)、進料、供應每日協(xié)調(diào)材料員和技術員, 將所有發(fā)生的單據(jù)傳遞給物資部核算員負責周轉(zhuǎn)材料的配備和原材料的調(diào)配以及現(xiàn)場物資管理自購材料的采購進料組織原材料數(shù)量驗收、質(zhì)量報檢,開具發(fā)料單據(jù)逐日登記月末核算財務部門執(zhí)行兌現(xiàn)工程所使用的主要材料、砼、勞務隊其它材料不超支負責原材料數(shù)量驗收、簽認填寫材料質(zhì)量檢測報告向試驗室呈報委托材料質(zhì)檢報告單開具材料發(fā)料單登記材料收發(fā)臺帳負責月末現(xiàn)場物資盤點工作收集整

25、理各相關人員提供的單據(jù)并每日登記負責月末盤點資料收集匯總負責月末對各考核對象的核算物資點驗入庫,物資發(fā)料結算、物資消耗統(tǒng)計登記物資臺帳以及票據(jù)的傳遞與供應商核對帳目,與各核算對象核對帳目物資點驗、發(fā)料單據(jù)和發(fā)票的審核對節(jié)超原材料的考核兌現(xiàn)派人監(jiān)督砼生產(chǎn)的全過程對使用的砼數(shù)量及主要材料進行確認簽字配合每月末進行的物資盤點, 并在盤點表上簽字對責任節(jié)超負全責負責委托材料的采購、保管、使用,并將發(fā)票傳遞給物資部2、材料限額管理: 材料限額是每個核算對象應消耗材料的最高數(shù)量,它需要項目技術、物資、計劃等部門配合,同時,消耗限額是一個根據(jù)工程數(shù)量變化不斷動態(tài)變化的過程。技術部門: 負責復核施工圖紙, 按

26、核算對象清理工程數(shù)量,建立工程數(shù)量臺帳,將施工圖數(shù)量和當月已完工程數(shù)量傳遞給計劃部門。計劃部門:對技術部門提供的工程數(shù)量進一步復核,加損耗計算材料限額用量,經(jīng)物資部門核對無誤后由項目技術負責人、計劃負責人、物資負責人共同在此表上簽字。物資部門:根據(jù)當月已完工程數(shù)量,進行當月材料消耗,建立工點限額供料臺帳。施工過程中工程變更,重復以上步驟,及時調(diào)整項目物資供應總帳和工點限額供料臺帳。3、材料限額供應與日登記根據(jù)核算對象進行材料供應,技術部門根據(jù)施工計劃將完成工程量提供給計劃部門,計劃部門將材料計劃傳遞至物資部門,然后由物資部門組織供應。“集中點驗收料,統(tǒng)一結算料款”是推行材料“日登記,月消耗”制

27、度的基本要求。無論是甲供材料、自購材料或委托勞務隊采購材料均由物資部門集中辦理點驗入庫手續(xù),再進行材料出庫發(fā)料登記。材料供應量一旦超計劃供應量或限額總量,物資部門要及時將信息反饋給技術部門和計劃部門,分析原因,制定措施,查漏補洞,限額控制。拌合站砼消耗日登記,采用砼發(fā)料四聯(lián)單(拌合站、勞務隊、技術部、 物資部門各一聯(lián)) ,由司機帶到各工點簽字后返還拌合站,每天交物資部門進行發(fā)料登記。鋼筋加工廠消耗日登記,采用鋼筋領料通知單四聯(lián)單(加工廠、施工隊、技術部、物資部門各一聯(lián)) ,由加工廠辦理發(fā)料手續(xù),簽字后每天交物資部門進行發(fā)料登記。4、材料盤點與考核兌現(xiàn): 每月物資要組織項目技術、 計劃、財務、勞

28、務隊對各個核算對象的原材料進行盤點(半成品可視為庫存),盤點結束后,相關人員要在盤點表上簽字確認。材料盤點結束后,由物資部門及時編制材料節(jié)超考核表,計算出當月各核算對象材料節(jié)超。原材料節(jié)超數(shù)量=本月應消耗材料數(shù)量- 本月實際消耗材料數(shù)量本月實際消耗材料數(shù)量 =上月盤點的庫存量 +本月供應量 - 本月盤點庫存量本月應消耗材料數(shù)量,由技術部門根據(jù)核算對象,提供已完工程數(shù)量,計劃部門根據(jù)技術部門提供的已完工程數(shù)量計算材料應耗數(shù)量,交物資部門。對材料考核出現(xiàn)的節(jié)超,項目要組織相關人員認真分析原因,總結經(jīng)驗和教訓,分清責任,制定控制和獎罰措施,超耗部分由責任人全額承擔,節(jié)約部分項目與責任人按比例分成。第

29、九章現(xiàn)場物資管理現(xiàn)場物資管理原則:有效利用倉儲設施,妥善保管好庫存物資,準確辦理物資收發(fā),及時齊備地組織供應,以滿足施工需要。第三十條 現(xiàn)場倉庫、 料棚規(guī)劃布局要合理, 物資分類堆碼牢固安全、合理苫墊、標識明顯、庫容清潔整齊。具有防銹、防潮、防火、防盜等設施,并根據(jù)當?shù)氐牡乩砦恢谩夂驐l件和社會環(huán)境,保證庫區(qū)安全。第三十一條收發(fā)料管理1、收料業(yè)務管理各類物資從接運、驗收到建立臺帳檔案,要求做到數(shù)量準確、質(zhì)量合格、手續(xù)完備、入庫及時。( 1)物資接收業(yè)務: 根據(jù)到貨時間、 數(shù)量和技術保管要求,確定物資存放場所,進行數(shù)量憑證核對和外觀質(zhì)量檢查。如發(fā)現(xiàn)問題,要催請承運人員或送貨人員復查,并作好相應記

30、錄。( 2)驗收入庫:對驗收物資的有關憑證進行認真核對,包括:訂貨合同、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表、運單等,主要是數(shù)量、質(zhì)量驗收,并妥善處理驗收中的問題:對因證件不齊備而無法驗收的,要催請供方盡快備齊傳送,并做好待驗收標識;對產(chǎn)品質(zhì)量證明書與規(guī)定的技術標準或與合同不符的要立即向廠家或供應商反饋信息,協(xié)商處理,并做好標識;對驗收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短少,必須查明原因,分清責任,要及時索取現(xiàn)場記錄,并經(jīng)有關人員簽認,憑“驗收記錄”向承運單位或供方交涉處理。禁止錯、缺、壞等不合格物資點驗入庫。(3)建立物資檔案物資驗收入庫后,材料員(保管員)應按物資的品種、規(guī)格型號、批次等填寫物資來

31、料登記表、物資點收入庫單 、物資明細帳 。2、發(fā)料業(yè)務管理物資出庫要堅持“先進先出、將要失效先用”的原則。把好出庫審核關,做到手續(xù)完備、質(zhì)量完好、數(shù)量準確、標識正確清晰。詳細核對發(fā)料單的名稱、規(guī)格、型號,是否與實物相符,數(shù)量、質(zhì)量是否準確完好,收料人(收料單位委托代理人)是否簽字,然后辦理交接手續(xù)。第三十二條現(xiàn)場存儲與標識現(xiàn)場存儲的基本原則:確保物資在保管期間質(zhì)量完好,數(shù)量準確,降低損耗,節(jié)約費用,提高倉儲利用率。1、物資存放要科學合理( 1)分類保管, 各類物資按不同品種、 規(guī)格,分區(qū)、分批、分類堆碼和保管,明確標識,標識內(nèi)容按照公司程序文件要求做到齊全、準確。( 2)堆碼整齊,根據(jù)物資的性質(zhì)、形狀、包裝、數(shù)量及倉庫條件,采取適宜的形式和方法,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論