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文檔簡介

1、泓域咨詢 /中山汽車制動器總成項目投資計劃書中山汽車制動器總成項目投資計劃書xxx有限公司目錄第一章 項目建設單位說明9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 行業(yè)發(fā)展分析21一、 汽車制動系統行業(yè)發(fā)展狀況21二、 行業(yè)壁壘22三、 行業(yè)競爭格局24第三章 項目背景、必要性28一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素28二、 汽車零部件制造業(yè)發(fā)展狀況31三、 項目實施的必要性32第四章 項目總論34一、 項目名稱及項目單位34二

2、、 項目建設地點34三、 可行性研究范圍34四、 編制依據和技術原則34五、 建設背景、規(guī)模36六、 項目建設進度37七、 原輔材料及設備37八、 環(huán)境影響38九、 建設投資估算38十、 項目主要技術經濟指標38主要經濟指標一覽表39十一、 主要結論及建議40第五章 項目選址分析41一、 項目選址原則41二、 建設區(qū)基本情況41三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展45四、 社會經濟發(fā)展目標46五、 產業(yè)發(fā)展方向48六、 項目選址綜合評價51第六章 建筑工程方案52一、 項目工程設計總體要求52二、 建設方案52三、 建筑工程建設指標54建筑工程投資一覽表54第七章 SWOT分析說明56一、 優(yōu)勢分析(S)56二

3、、 劣勢分析(W)58三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)59第八章 運營模式分析63一、 公司經營宗旨63二、 公司的目標、主要職責63三、 各部門職責及權限64四、 財務會計制度67第九章 項目規(guī)劃進度74一、 項目進度安排74項目實施進度計劃一覽表74二、 項目實施保障措施75第十章 組織架構分析76一、 人力資源配置76勞動定員一覽表76二、 員工技能培訓76第十一章 節(jié)能說明78一、 項目節(jié)能概述78二、 能源消費種類和數量分析79能耗分析一覽表79三、 項目節(jié)能措施80四、 節(jié)能綜合評價81第十二章 工藝技術分析82一、 企業(yè)技術研發(fā)分析82二、 項目技術工藝分析84三、

4、質量管理85四、 項目技術流程86五、 設備選型方案87主要設備購置一覽表87第十三章 投資方案分析89一、 編制說明89二、 建設投資89建筑工程投資一覽表90主要設備購置一覽表91建設投資估算表92三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十四章 經濟效益及財務分析99一、 經濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表

5、103二、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106三、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108第十五章 項目招投標方案110一、 項目招標依據110二、 項目招標范圍110三、 招標要求111四、 招標組織方式111五、 招標信息發(fā)布114第十六章 風險評估115一、 項目風險分析115二、 項目風險對策117第十七章 項目綜合評價119第十八章 附表121主要經濟指標一覽表121建設投資估算表122建設期利息估算表123固定資產投資估算表124流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表

6、128利潤及利潤分配表129項目投資現金流量表130借款還本付息計劃表131報告說明從行業(yè)縱向發(fā)展來看,近十年來,伴隨著全球經濟的總體回暖,全球商用車產量總體保持了溫和增長趨勢。受2008年爆發(fā)的金融危機影響,2008年至2009年,全球商用車產量分別為1,779.44萬輛、1,401.93萬輛,同比下降分別為11.32%、21.22%;2010年度,得益于世界經濟的溫和復蘇,全球商用車整車市場迅速企穩(wěn)回暖,當年全球商用車產量1,936.23萬輛,同比增長達38.11%;2011年至2017年,全球商用車產量基本保持穩(wěn)中有升態(tài)勢,產量由2,014.78萬輛逐步攀升至2,384.60萬輛,年化復

7、合增長率為2.84%。根據謹慎財務估算,項目總投資21871.09萬元,其中:建設投資17096.77萬元,占項目總投資的78.17%;建設期利息489.05萬元,占項目總投資的2.24%;流動資金4285.27萬元,占項目總投資的19.59%。項目正常運營每年營業(yè)收入48100.00萬元,綜合總成本費用40540.57萬元,凈利潤5516.03萬元,財務內部收益率18.65%,財務凈現值3686.43萬元,全部投資回收期6.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性

8、能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:鐘xx3、注冊資本:910萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-2-87、營業(yè)期限:2012-2-8至無固定期限

9、8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事汽車制動器總成相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,

10、配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清

11、潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服

12、務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變

13、化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6910.925528.745183.19負債總額2995.602396.482246.70股東權益合計3915.323132.262936.49公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19989.0415991.2314991.78營業(yè)利潤4434.913547.933326.18利潤總額3873.753099.002905.31凈利潤2905.312266.142091.82歸屬于母公司所有

14、者的凈利潤2905.312266.142091.82五、 核心人員介紹1、鐘xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、沈xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、王xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年

15、9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、韓xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、郝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、毛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1

16、970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、馮xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。8、董xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今

17、任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加

18、強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服

19、務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。

20、3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的

21、積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。

22、(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展

23、計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高

24、層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度

25、和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 汽車制動系統行業(yè)發(fā)展狀況汽車制動系統技術經歷了從單一的傳統液壓、氣壓制動發(fā)展到融合較多制動功能的電控與液壓結合的方式。線控制動技術將是汽車制動技術的長期發(fā)展趨勢。1、初期汽車制動技術為液壓/氣壓制動方式汽車誕生初期,整體結構較為簡單,

26、簡單的機械制動結構即可產生足夠的制動力矩使車身停下。后期隨著車身重量的增加,僅僅依靠人力與機械結構助力產生的制動力無法滿足制動需求,因此產生了液壓/氣壓制動方式。液壓/氣壓制動時能夠產生較為均勻的車輪制動力,并且能夠獲得足夠的制動力矩。同時,為將制動踏板產生的輸出力放大增加制動力,乘用車制動系統采用真空助力器進行輔助制動。2、目前汽車制動技術主要為融合電子控制的液壓/氣壓制動由于結構和工作原理的限制,僅靠基礎機械制動系統的制動性能已經無法滿足日益增長的行車安全需求。隨著電子技術的不斷進步,汽車制動系統的供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等組成部分均已不同程度地應用了電子技術。汽車制動系統電子

27、化不僅提升了制動性能,而且改善了行車安全。行車制動方面,配置了制動防抱死系統/電子穩(wěn)定控制系統的制動系統依托于盤式制動器、鼓式制動器等機械制動部件,融入檢測各類行車信息的傳感器及執(zhí)行各類控制決策的電控單元。駐車制動方面,由最初的鼓式制動器逐步發(fā)展到盤中鼓制動器(DIH)、綜合駐車盤式制動器(IPB),以及正在普及的電子駐車制動系統(EPB)。3、線控制動技術將是汽車制動技術的長期發(fā)展趨勢乘用車制動系統一般采用真空助力器、利用發(fā)動機產生的真空源進行輔助制動。新能源汽車中的純電動汽車由于缺乏真空源,不得不額外配置真空泵,卻又面臨真空泵耐久性難以滿足整車壽命要求的困境。此外,目前廣泛應用的制動系統也

28、無法滿足緊急自主制動功能對制動反應時間的要求。在這種情況下,國內外汽車制動行業(yè)領先的生產商開始投資研發(fā)線控制動系統。線控制動以液壓助力取代了真空助力器和真空泵,具有集成度高、總體重量輕、制動反應時間短以及支持緊急自主制動等功能的優(yōu)勢,適合于新能源汽車和未來的自動駕駛汽車,被認為是汽車制動技術的長期發(fā)展趨勢。二、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘隨著人們對汽車安全性的重視程度不斷提高,對汽車制動產品的性能要求也在不斷提高。汽車制動產品涉及的零配件眾多,技術和工藝非常復雜。同時,隨著電子技術在制動系統的廣泛應用,汽車制動產品的生產過程同時涉及機械制造及電子信息技術,技術含量也越來越高。2、客戶壁壘制動系統生產

29、企業(yè)要進入車橋廠商的供應商體系,需經過投標、產品開發(fā)、小批量試生產、反饋改進、大批量生產等多個環(huán)節(jié),所需時間大約2-3年,時間周期較長且成本高。汽車制動產品與行車安全密切相關,如發(fā)生質量事故,很可能導致整車召回。因此,車橋廠商對潛在供應商的審核非常嚴格,除考察其現有的質量保障能力、供貨能力和研發(fā)能力,還要同時考察其以往的市場表現,而新進入者很難在短期內符合上述要求。另一方面,隨著制動系統企業(yè)和車橋廠商在研發(fā)、生產以及產品配套上的合作越來越緊密,車橋廠商更換制動系統供應商的成本和代價將會越來越高,使得新進入者很難打破車橋廠商與既有的制動系統生產企業(yè)業(yè)已形成的長期合作關系。3、資金壁壘本行業(yè)屬于資

30、金、技術密集型行業(yè)。本行業(yè)不僅初始投資量和需要持續(xù)投入的資金較大,而且對生產企業(yè)的技術、裝備、工藝水平、檢測水平、開發(fā)能力等方面有較高的要求,新進入者往往難以擁有如此雄厚的資金支持。汽車整車制造屬于大批量生產,整車廠商對零部件供應商的供貨能力和供貨質量要求較高,因此只有具備較大生產規(guī)模與較強質量保證能力的制動系統廠家才具有為大中型整車廠商按時、按質、按量供貨的能力,而新進入者往往在短期內難以達到相應的規(guī)模。4、質量壁壘制動系統產品是保障汽車安全行駛的重要零部件,整車廠商對制動系統產品的質量要求十分嚴格。首先,制動系統零部件供應商須獲得ISO9001/TS16949質量體系認證,以保證在采購、生

31、產、檢驗等質量控制環(huán)節(jié)達到先進的管理水平。其次,車橋廠商還會設定全面、嚴格的質量考核指標,定期對供應商進行考核,不達標的供應商將被淘汰。5、人才壁壘汽車制動產品的研發(fā)和生產高度依賴技術開發(fā)、項目管理、質量管理、原材料采購、生產制造、物流運輸及供貨等方面的專業(yè)人才隊伍,并且人才成長的周期比較長,員工還需要在企業(yè)中經過長期生產管理的實踐和鍛煉才能勝任崗位,新進入者難以僅憑市場化招聘個別的專業(yè)人士而建立制動系統生產企業(yè)所要求的高素質專業(yè)人才團隊。三、 行業(yè)競爭格局1、企業(yè)正加劇分化市場競爭,是市場發(fā)揮資源配置作用的直接表現。隨著市場競爭加劇,企業(yè)的整合與分化將會頻繁發(fā)生,利潤也會在不同企業(yè)間不均勻地

32、分配。在一些企業(yè)依然獲得高額利潤的同時,另一些企業(yè)則會陷入經營困境,會被并購或被淘汰。汽車產業(yè)是資金、技術密集的產業(yè)。誰擁有核心技術和雄厚資本,誰就擁有對汽車產業(yè)的話語權,就能夠攫取高額利潤。短時間內,外資仍將是中國汽車零部件產業(yè)的主導力量,在乘用車高端零部件領域更是如此。改革開放以來,民營汽車零部件企業(yè)取得了長足進步,已經在一些零部件領域具有顯著的競爭優(yōu)勢,部分企業(yè)成功地進入國際市場。民營汽車零部件企業(yè)將成為中國汽車零部件行業(yè)一支重要的力量。中國汽車市場具有“發(fā)展快、容量大、多層次、易進入”的特征,潛在市場容量決定著各種資本主體在相當長時期內各得其所??鐕緹o論多么強大,都要從建車間、設銷

33、售點等做起,需要積累本土化知識。在這種新形勢下,中國汽車零部件企業(yè)學習國際先進技術和管理知識的成本已經大大降低,在本土化知識上具有顯著的比較優(yōu)勢。2、產業(yè)結構正逐步優(yōu)化在現階段的零部件配套體系中,一級供應商網絡相對封閉,有較強的獨立性。當前,雖然不同資本主體、不同配套體系間出現了不斷融合、優(yōu)化的趨勢,但是不同資本主體、不同配套體系利益的根本差異,決定了獨立發(fā)展依然是零部件產業(yè)的主流。中國巨大的市場發(fā)展空間,必然會產生具有本土文化特征的供應鏈協作需求。雖然中國在汽車產業(yè)經濟規(guī)模、經營效益方面和發(fā)達國家有很大的差距,但是在中低檔商用車和經濟型乘用車領域擁有一定數量的自主整車品牌,聚集了一定規(guī)模的自

34、主產業(yè)資源。3、政策環(huán)境有利于零部件產業(yè)發(fā)展“引進外資政策的繼續(xù)實施和投資準入制度的改革,為各種資本進入中國零部件產業(yè)創(chuàng)造了便利條件”將加快零部件制造的本地化進程,促進零部件技術的發(fā)展和生產能力的提高。環(huán)保、節(jié)能、安全等法規(guī)的加速實施,也將極大地推動零部件先進技術的發(fā)展,加速縮短中國汽車零部件產業(yè)和國際先進水平的差距。4、自主品牌的培育促使核心競爭力提升汽車生產規(guī)模持續(xù)擴大,將成為拉動汽車零部件產業(yè)發(fā)展的主要力量。李贊峰表示,對中國零部件產業(yè)規(guī)?;l(fā)展貢獻最大的將是自主品牌的經濟型乘用車。我國零部件行業(yè)第一輪國產替代始于2005年,當年零部件進出口數據顯示出口額首次超過進口額,零部件國產化成效

35、初顯。當時替代的主要形式是國內整車廠與國際零部件巨頭合資建廠,一些技術含量低的零部件比如內外飾件等初步實現了本土生產裝配。2010-2015年間,隨著行業(yè)逐步發(fā)展進口替代的程度明顯提高,進口替代由技術含量低的零部件逐漸傳導到發(fā)動機、變速器等核心零部件總成。2010年零部件全系列進口增速高于整體汽車銷量增速,而到了2015年零部件全系列進口增速已經低于行業(yè)銷量增速。2015年至今,隨著自主品牌乘用車市場份額逐步提升,新一輪深度國產替代開啟,自主品牌零部件供應商也迎來更多配套機會。5、中國成為世界零部件制造中心隨著汽車市場的迅速發(fā)展,中國汽車產業(yè)已經成為世界汽車領域最大的蛋糕。在蛋糕越做越大的同時

36、,中國汽車零部件企業(yè)也迎來爆發(fā)期。中國汽車零部件制造業(yè)預計在未來五年里將實現每年20%以上的增長。在新車需求繼續(xù)推動乘用車銷量的同時,售后市場將會成為零部件行業(yè)新的增長引擎?!暗昧悴考叩锰煜隆?,國家“十二五”汽車零部件產業(yè)規(guī)劃指出,要加快實現汽車產業(yè)關鍵零部件自主化。因此,未來的510年,汽車零部件產業(yè)將是國內最有前景的行業(yè)之一,必將保持較高的增長速度。第三章 項目背景、必要性一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家產業(yè)政策扶持促進我國制動系統行業(yè)的發(fā)展2009年3月,國務院頒布了汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃(國發(fā)20095號),對穩(wěn)定汽車消費,加快結構調整,增強

37、自主創(chuàng)新能力,推動產業(yè)升級,促進我國汽車產業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展提出了總體要求。2011年6月,國家發(fā)改委、科學技術部、工信部、商務部、國家知識產權局發(fā)布當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南,確定了當前的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現代農業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術服務十大產業(yè)中的137項高技術產業(yè)化重點領域,其中汽車關鍵零部件是先進制造業(yè)中的一項高技術產業(yè)化重點領域。2015年5月,國務院發(fā)布中國制造2025,對汽車行業(yè)生產設備智能化改造、電動汽車和燃料電池汽車發(fā)展、探索利用產業(yè)基金、國有資本收益等渠道支持汽車行業(yè)裝備和優(yōu)勢產能走出去、實施海外投資并購等方

38、面提出了指導意見。產業(yè)政策的扶持有利于包括汽車制動系統行業(yè)在內的汽車零部件行業(yè)的良好、快速發(fā)展。(2)汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動了我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展我國汽車制動系統行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)的發(fā)展密切相關。汽車行業(yè)作為我國經濟發(fā)展的支柱產業(yè),在經過多年的高速發(fā)展后,近年來曾出現增長速度有所放緩的情況,但隨著我國居民生活水平的提高以及新型城鎮(zhèn)化的推進,剛性需求導致的汽車保有量增長仍將長期存在,我國汽車市場仍存在增長的空間。另一方面,我國汽車保有量的不斷上升,將帶動汽車零部件售后市場的發(fā)展,增加對企業(yè)零部件的需求,而新能源汽車的快速發(fā)展也將增加對相關配套汽車零部件產品的需求。上述因素將保障我國汽車制動

39、系統行業(yè)繼續(xù)保持一定的增長速度。(3)技術的發(fā)展拓寬了行業(yè)的發(fā)展空間汽車正朝著智能化方向發(fā)展,而輔助駕駛是汽車智能化發(fā)展的第一階段。高級駕駛輔助系統(ADAS)利用安裝在車上的各式傳感器,在汽車行駛過程中隨時來感知周圍的環(huán)境,收集數據,進行靜態(tài)、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤,并結合導航儀地圖數據進行系統的運算與分析,有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。高級駕駛輔助系統主要由三部分構成,分別為信息采集系統、信息處理系統和執(zhí)行系統。執(zhí)行系統的汽車轉向與制動是汽車安全最核心的技術,也是與整車廠關系最為密切的部分。隨著汽車制動系統從機械制動向電控制動發(fā)展,電子穩(wěn)定控制系統和線控制動的推出已為智能駕駛做好了

40、執(zhí)行端的技術儲備。在此基礎上,汽車制動系統生產企業(yè)可以進一步增加相關傳感器和控制元器件的生產,設計開發(fā)相應的控制軟件,進而通過系統整合最終實現高級駕駛輔助系統的相關功能。因此,國內已具備自主研發(fā)生產電子穩(wěn)定控制系統等電控制動產品能力的汽車制動系統生產企業(yè)將迎來良好的市場發(fā)展機遇。(4)全球化采購為我國汽車零部件行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇在汽車產業(yè)全球化過程中,我國汽車零部件行業(yè)已開始融入國際大循環(huán),進入全球采購體系。許多國際著名汽車制造企業(yè)及汽車零部件巨頭大量從我國進口汽車零部件以滿足本國的需要,這為我國汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)國際品牌零部件企業(yè)的進入對

41、國內企業(yè)帶來較大的沖擊世界著名汽車零部件集團如博世公司、德國大陸集團、采埃孚天合汽車集團等紛紛在我國設廠,不僅給國內企業(yè)提供配套生產,也同時向國外出口。跨國企業(yè)具有明顯的資金、技術和規(guī)模優(yōu)勢,對我國汽車制動系統產品件生產企業(yè)形成較大的沖擊,加劇了國內市場的競爭。(2)上下游行業(yè)的雙重擠壓對企業(yè)的經營造成較大壓力近年來我國汽車市場增速有所放緩,已逐步發(fā)展成為買方市場,整車市場價格不斷下降。為了轉移降價壓力,整車廠商持續(xù)降低汽車制動系統產品的采購成本。同時鋼材、生鐵、廢鋼、鋁合金等上游原材料價格的波動也將對汽車制動系統產品生產企業(yè)的營業(yè)成本產生較大的影響。二、 汽車零部件制造業(yè)發(fā)展狀況汽車零部件制

42、造業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎,是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著世界經濟全球化特別是汽車零部件采購全球化發(fā)展的不斷推進,汽車零部件制造業(yè)在汽車產業(yè)中的地位已越來越重要。近年來,我國汽車零部件產業(yè)規(guī)模不斷提升。汽車零部件行業(yè)自20世紀90年代以來,已經形成全球生產、全球采購的體系。整車商按照QCDS或QCDD(Quality、Cost、Delivery、Service或Design)的原則在全球范圍內對汽車零部件實行統一采購,也使汽車成為了典型的國際化產品。而基于汽車零部件本身的專業(yè)性與復雜性,使整車廠的自制率受到了約束,更多的是尋求外部獨立零部件供應商的供貨,從而產生了金字塔式的多層供應商體

43、系。中國作為汽車產業(yè)供給體系的重要一環(huán),汽車零部件行業(yè)也得以大力發(fā)展。規(guī)模以上企業(yè)數從2011年的8396家上升到了2016年的12723家,復合增長率高達8.69%。2010年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入已達14961億元,并呈現逐年快速增長狀態(tài)。2012年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入突破2萬億元,同比增長12.58%。2015年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入突破3萬億元,達到32117億元。截止至2017年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入增長至37392億元,同比增長8.2%。我國汽車零部件物流市場規(guī)模從2011年的3134.5億元增長到2017年的5225億元,2018年我國汽車零部件物流市場規(guī)模有所

44、下滑,年度規(guī)模總量為4930.7億元。中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下,我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。根據海關總署數據顯示,2015年受到全球經濟低迷與傳統出口市場萎縮的影響,我國汽車零配件進出口金額有所下滑;2018年雖然受到中美貿易摩擦的影響,但是中國汽車零配件保持了穩(wěn)步增長,進口金額為2309.5億元,出口金額為3307.42億元,貿易順差為1318.2億元。2016-2018年,我國汽車零配件保持良好發(fā)展趨勢,長期處于貿易順差狀態(tài)。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低

45、公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:中山汽車制動器總成項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約59.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險

46、能力。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)技術原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分

47、利用成熟、先進經驗,實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等

48、有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統一治理,安全生產,文明管理。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景汽車產業(yè)是資金、技術密集的產業(yè)。誰擁有核心技術和雄厚資本,誰就擁有對汽車產業(yè)的話語權,就能夠攫取高額利潤。短時間內,外資仍將是中國汽車零部件產業(yè)的主導力量,在乘用車高端零部件領域更是如此。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積39333.00(折合約59.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積70790.87。其中:生產工程40889.94,倉儲工程18013.26,行政辦

49、公及生活服務設施5966.95,公共工程5920.72。項目建成后,形成年產xx千套汽車制動器總成的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括沖壓件、焊絲、密封膠、CO2氣體、結構膠、支撐膠、焊接膠、減震膠、工業(yè)酒精、玻璃膠、密封膠、稀釋劑、表調劑、脫脂劑、水性色漆、溶劑型清漆、清漆固化劑、防銹蠟、顏料漿、中涂漆。(二)主要設備主要設備包括:一體式懸掛點焊機、分體式懸掛點

50、焊機、固定點焊機、CO2焊機、等離子切割機、手動膠機、焊裝夾具、螺柱焊機、包邊壓機、夾具、升降機、涂膠機、便攜式整形機、總成檢具、壓機換模裝置、設備編程器、汽車鈑金整形機、壓力檢測計、大電流檢測儀、風動定扭扳手、超聲波探傷儀。八、 環(huán)境影響本期項目采用國內領先技術,把可能產生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產工藝過程中,使外排的“三廢”量達到最低限度,項目投產后不會給當地環(huán)境造成新污染。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資21871.09萬元,其中:建設投資17096.77萬元,占項目總投資的78.17%;建設期利息489

51、.05萬元,占項目總投資的2.24%;流動資金4285.27萬元,占項目總投資的19.59%。(二)建設投資構成本期項目建設投資17096.77萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用14470.11萬元,工程建設其他費用2166.65萬元,預備費460.01萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入48100.00萬元,綜合總成本費用40540.57萬元,納稅總額3749.34萬元,凈利潤5516.03萬元,財務內部收益率18.65%,財務凈現值3686.43萬元,全部投資回收期6.21年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟

52、指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積39333.00約59.00畝1.1總建筑面積70790.871.2基底面積22026.481.3投資強度萬元/畝276.682總投資萬元21871.092.1建設投資萬元17096.772.1.1工程費用萬元14470.112.1.2其他費用萬元2166.652.1.3預備費萬元460.012.2建設期利息萬元489.052.3流動資金萬元4285.273資金籌措萬元21871.093.1自籌資金萬元11890.423.2銀行貸款萬元9980.674營業(yè)收入萬元48100.00正常運營年份5總成本費用萬元40540.57""6利潤總

53、額萬元7354.71""7凈利潤萬元5516.03""8所得稅萬元1838.68""9增值稅萬元1705.94""10稅金及附加萬元204.72""11納稅總額萬元3749.34""12工業(yè)增加值萬元13291.60""13盈虧平衡點萬元20042.85產值14回收期年6.2115內部收益率18.65%所得稅后16財務凈現值萬元3686.43所得稅后十一、 主要結論及建議由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高

54、、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第五章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況廣東省中山市,古稱香山,人杰地靈,名人輩出,是一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)。位于珠江三角洲中南部,珠江口西岸,北連廣州,毗鄰港澳,總面積1783.67平方公里,常住人口338萬人,連續(xù)多年位居廣東省經濟總量前列。中山是一座社會和諧、經濟興旺、環(huán)境優(yōu)美、民生幸福的現代化城市。經濟

55、結構持續(xù)優(yōu)化。2020年全市地區(qū)生產總值(GDP)達到3151.6億元,地方一般公共預算收入287.5億元。三次產業(yè)結構調整至2.3:49.4:48.3,現代服務業(yè)增加值占服務業(yè)增加值比重、先進制造業(yè)增加值占制造業(yè)增加值比重分別提升至62.2%、52.5%。各類市場主體總量超過46萬戶。創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。每萬人發(fā)明專利擁有量24.5件,高新技術企業(yè)超2500家,引進省級創(chuàng)新團隊5個、市級科研團隊46個,規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構覆蓋率超過40%,省級新型研發(fā)機構增至8家,省級工程技術研究中心增至343家,中山光子科學中心和中山先進低溫研究院兩大科技基礎設施、中科院藥物創(chuàng)新研究院中山研究院、哈工大機器

56、人(中山)無人裝備與人工智能研究院等一批高端研發(fā)平臺落地。改革開放不斷深化。營商環(huán)境綜合改革扎實推進,開展智能審批服務,實現簡易事項100%即來即辦、市級政務服務事項100%網上可辦,構建全市信用聯合獎懲一張網,法治化營商環(huán)境考評全省第一。鐵腕治理土地、規(guī)劃亂象,上收鎮(zhèn)街規(guī)劃編制權限,重塑國土空間規(guī)劃體系。獲批設立中國(中山)跨境電子商務綜合試驗區(qū),與全球213個國家和地區(qū)互通貿易往來,一般貿易出口占比提升至62%。成功舉辦第三、四屆海峽兩岸中山論壇?!笆奈濉睍r期,我市發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化,機遇和挑戰(zhàn)之大都前所未有,總體上機遇大于挑戰(zhàn)。從國際看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,和平與發(fā)展仍是時代主題,人類命運共同體理念深入人心。同時,國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期,單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發(fā)展構成威脅。中山必須強化全球視野和前

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