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文檔簡介

1、品 放 行 管 理 制 度目的:建立物料、成品放行的管理程序,防止未經(jīng)檢驗及不合格 的物料投入生產(chǎn)、未經(jīng)檢驗及不合格成品出廠。適用范圍:適用于內(nèi)蒙古正隆谷物食品有限公司進廠物料及成品 的管理。職責(zé):1、質(zhì)量管理部:負責(zé)物料、產(chǎn)品檢驗記錄及判定,放行的審 核及確認;2、倉儲部門:負責(zé)物料、產(chǎn)品的規(guī)范儲存,同時按照放行要 求履行管控職責(zé);3、生產(chǎn)部門有關(guān)人員:按照產(chǎn)品放行管理制度,配合以上部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求。管理要求及內(nèi)容:1. 物料的放行:(1)物料進庫后,由倉庫管理員填寫物料請檢單,交 QC 實 驗室取樣檢驗。(2)檢驗合格后,由 QC 實驗室主管簽發(fā)合格原輔料檢驗報 告單。無合格原輔料檢驗

2、報告單的物料一律不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。(3)品控專員在物料發(fā)放時, 核查有無此批物料的合格 檢驗 報告單 ,并在領(lǐng)料單上簽字放行。2. 成品的放行:(1)批生產(chǎn)完成后,由車間填寫產(chǎn)品請檢單交QC 實驗室取樣檢驗。(2) 化驗員按照檢驗操作規(guī)程逐項檢驗,并記錄。(3)檢驗合格后由化驗員填寫成品檢驗報告單,經(jīng) QC 實驗室主管復(fù)核無誤后 , 質(zhì)量管理部負責(zé)人在報告書上簽字,同時在 報告書上蓋上檢驗專用章。 并簽發(fā)批合格證, 產(chǎn)品檢驗報告單 和批合格證作為成品入庫的憑證。( 4) 由產(chǎn)品放行受權(quán)人負責(zé)成品的放行, 放行前需檢查有無產(chǎn) 品合格檢驗報告單,并檢查批生產(chǎn)記錄、質(zhì)量監(jiān)控記錄等,在產(chǎn) 品放行單上簽章放行。 只有收到產(chǎn)品放行通知單后, 產(chǎn)品才可出 庫銷售。4對于經(jīng)檢驗后不合格的物料及成品按不合格品的管理制度執(zhí) 行。內(nèi)蒙古正隆谷物食品有限公司產(chǎn)品放行通知單編號:_庫:經(jīng)審核_車間生產(chǎn)的_產(chǎn)品,批號:_規(guī)格:_數(shù)量:_符合產(chǎn)品放行管理規(guī)定,準(zhǔn)予放行。批準(zhǔn)人:年 月 日內(nèi)蒙古正隆谷物食品有限公司產(chǎn)品放行通知單編號:_庫:經(jīng)審核_車

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