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文檔簡介
1、泓域咨詢/貴港高性能橡膠制品項目可行性研究報告貴港高性能橡膠制品項目可行性研究報告xx集團有限公司報告說明在全球氣候變暖及石化能源日益枯竭的大背景下,可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視。太陽能以其清潔、安全的顯著優(yōu)勢,已成為發(fā)展最快的可再生能源。根據CPIA中國光伏行業(yè)2021展望,2011年-2020年期間,全球光伏產業(yè)新增裝機規(guī)模逐年增加,2020年,全球新增裝機規(guī)模達到130GW。根據CPIA預測,到2025年,全球光伏年度新增裝機規(guī)模在保守情況下將達到270GW。全球光伏產業(yè)未來發(fā)展空間依然廣闊。同時,我國近十年光伏產業(yè)發(fā)展極其迅速,已經成為在全球范圍內具有較強競爭力的產業(yè)。20
2、11年-2017年,我國光伏產業(yè)新增裝機規(guī)模快速增長,年復合增長率達到了60%左右。2018年6月1日,國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯合印發(fā)了2018中國市場光伏發(fā)電有關事項的通知(發(fā)改能源2018823號),要求“合理把握發(fā)展節(jié)奏,優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設規(guī)模;加快光伏發(fā)電補貼退坡,降低補貼強度”。隨著該政策的出臺,2018年和2019年,我國光伏新增裝機規(guī)模受該通知影響出現較大幅度下滑。根據謹慎財務估算,項目總投資4324.24萬元,其中:建設投資3567.89萬元,占項目總投資的82.51%;建設期利息46.48萬元,占項目總投資的1.07%;流動資金709.87萬元,占項目總投資的1
3、6.42%。項目正常運營每年營業(yè)收入7700.00萬元,綜合總成本費用6592.49萬元,凈利潤806.52萬元,財務內部收益率12.40%,財務凈現值260.73萬元,全部投資回收期6.75年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析9一、 行業(yè)基本風險特征9二、 行業(yè)發(fā)展現狀
4、11第二章 項目背景、必要性14一、 市場規(guī)模14二、 業(yè)競爭格局16三、 行業(yè)壁壘19四、 促進產業(yè)園區(qū)升級發(fā)展20五、 項目實施的必要性21第三章 總論23一、 項目名稱及投資人23二、 編制原則23三、 編制依據23四、 編制范圍及內容24五、 項目建設背景24六、 結論分析26主要經濟指標一覽表28第四章 項目建設單位說明31一、 公司基本信息31二、 公司簡介31三、 公司競爭優(yōu)勢32四、 公司主要財務數據34公司合并資產負債表主要數據34公司合并利潤表主要數據34五、 核心人員介紹35六、 經營宗旨37七、 公司發(fā)展規(guī)劃37第五章 建筑物技術方案44一、 項目工程設計總體要求44二
5、、 建設方案45三、 建筑工程建設指標46建筑工程投資一覽表46第六章 建設內容與產品方案48一、 建設規(guī)模及主要建設內容48二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領48產品規(guī)劃方案一覽表49第七章 SWOT分析說明50一、 優(yōu)勢分析(S)50二、 劣勢分析(W)52三、 機會分析(O)52四、 威脅分析(T)54第八章 運營模式分析58一、 公司經營宗旨58二、 公司的目標、主要職責58三、 各部門職責及權限59四、 財務會計制度62第九章 發(fā)展規(guī)劃66一、 公司發(fā)展規(guī)劃66二、 保障措施72第十章 進度計劃74一、 項目進度安排74項目實施進度計劃一覽表74二、 項目實施保障措施75第十一章 組織機構
6、、人力資源分析76一、 人力資源配置76勞動定員一覽表76二、 員工技能培訓76第十二章 工藝技術及設備選型79一、 企業(yè)技術研發(fā)分析79二、 項目技術工藝分析82三、 質量管理83四、 設備選型方案84主要設備購置一覽表84第十三章 安全生產分析86一、 編制依據86二、 防范措施87三、 預期效果評價90第十四章 投資方案91一、 投資估算的依據和說明91二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94四、 流動資金96流動資金估算表96五、 總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十五章 項目經濟效益1
7、00一、 基本假設及基礎參數選取100二、 經濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106四、 財務生存能力分析107五、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論109第十六章 風險評估分析111一、 項目風險分析111二、 項目風險對策113第十七章 項目綜合評價115第十八章 附表117建設投資估算表117建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值
8、稅估算表122綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表125項目投資現金流量表126第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟環(huán)境變化風險橡膠制品種類繁多,應用行業(yè)領域廣泛,下游應用領域的市場供需變動將直接影響其對上游橡膠制品的需求。下游市場的需求變動與我國國內宏觀經濟發(fā)展形勢、國家調控政策和國家產業(yè)政策密切相關。當宏觀經濟處于上行周期或者下游產業(yè)受國家產業(yè)政策支持時,下游行業(yè)的投資增速和市場需求也會增加,從而間接的提高其對橡膠制品的需求;當宏觀經濟處于下行周期或者下游產業(yè)政策調整時,下游行業(yè)的市場需求也會萎縮,從而間接
9、的降低其對橡膠制品的需求。因此,本行業(yè)具有一定的周期性,行業(yè)內企業(yè)的經營情況會在一定程度上受到宏觀經濟環(huán)境波動帶來的沖擊和影響。2、市場競爭加劇風險我國橡膠制品行業(yè)經過近百年的發(fā)展,生產技術取得了長足進步,與發(fā)達國家的差距正在縮小,并涌現出了規(guī)模不等的大量橡膠制品企業(yè)。國內橡膠制品行業(yè)的市場競爭正在加劇,同時業(yè)內企業(yè)還面臨來自國際企業(yè)的競爭。如果不能保持現有的核心技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢與重點市場的既有優(yōu)勢,并不斷開發(fā)新產品與開拓新市場,可能對業(yè)內企業(yè)未來業(yè)績增長產生不利影響。3、主要原材料價格波動風險高性能特種橡膠制品行業(yè)主要原材料為各種橡膠原料(例如:硅橡膠、海帕龍、丁腈橡膠、氟橡膠及其他合成橡
10、膠)和輔助材料(例如:芳綸布、聚酯布及其他工業(yè)用布)等,且原材料成本占生產成本比重較高,故而原材料的價格波動對行業(yè)經營業(yè)績影響較大。受宏觀經濟形勢、國家經濟政策、供需狀況、天氣變化、突發(fā)性事件等諸多因素影響,各種橡膠原料和輔助材料價格可能產生大幅波動的情形。橡膠原料和工業(yè)用布等主要原材料價格的波動使得行業(yè)內公司經營成本和利潤水平面臨較大不確定性。如果將來原材料價格持續(xù)大幅波動,行業(yè)內公司又無法將原材料價格波動風險及時向下游轉移,將存在因原材料價格波動帶來業(yè)績下滑的風險。4、人力資源成本持續(xù)上升隨著我國老齡化情況的加劇,勞動力人口占比逐年下降,國內勞動力市場人力成本持續(xù)上漲,正逐漸壓縮制造業(yè)企業(yè)
11、的利潤空間。同時,專業(yè)管理人員與技術人才相對缺乏,為了引進具有復合才能的管理人才和高端技術人才會使得公司運營成本不斷上漲,導致制造業(yè)企業(yè)經營成本上升。5、研發(fā)要求日益提高高性能特種橡膠制品行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),產品的研發(fā)能力是企業(yè)維持高利潤率的保證。研發(fā)能力不足、低水平重復生產是導致中小生產企業(yè)利潤率下降、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對產品需求呈現出高端化、多功能化的趨勢,產品的研發(fā)難度逐漸提高,橡膠制品行業(yè)企業(yè)必須時刻重視產品配方及生產工藝的改進以提高產品性能,并擴展應用領域,滿足持續(xù)變化的市場需求,鞏固、提高市場占有率。二、 行業(yè)發(fā)展現狀1、我國橡膠制品行業(yè)整體狀況橡膠制品因其良好的
12、彈性、絕緣性、可塑性及其他性能,廣泛地運用于工業(yè)、農業(yè)、國防、交通、運輸、機械制造等工業(yè)領域。而且,大量的橡膠制品可作為最終產品直接運用于日常生活、文體活動和醫(yī)藥衛(wèi)生等領域。經過近百年的發(fā)展和應用的普及,我國已經成為全球最大的橡膠制品生產國和消費國,橡膠制品行業(yè)已經發(fā)展成為我國國民經濟發(fā)展的重要基礎性產業(yè)之一。根據中國橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要提出爭取在“十四五”末(2025年)進入橡膠工業(yè)強國中級階段。我國橡膠行業(yè)已經開始從橡膠工業(yè)強國初級階段向橡膠工業(yè)強國中級階段邁進。2016年-2020年,隨著我國國民經濟發(fā)展,我國橡膠制品銷售收入規(guī)模和國內市場需求規(guī)模總體保持增長趨勢,但近年增
13、長速度有所放緩。截至2020年,根據中國橡膠工業(yè)協會統(tǒng)計的2020年橡膠行業(yè)經濟運行數據盤點,我國橡膠工業(yè)協會重點會員企業(yè)橡膠制品收入規(guī)模約為3,973億元左右。2、下游細分應用領域對橡膠制品需求規(guī)模差異較大根據中國橡膠工業(yè)統(tǒng)計年鑒(2019-2020),2019年期間橡膠工業(yè)全部獨立核算工業(yè)企業(yè)的橡膠制品收入中,輪胎制品收入占比為51.65%,橡膠板管帶制品收入占比12.22%,橡膠零件制品收入占比為9.78%,三者合計占比達到了73.65%左右。橡膠板管帶制品和橡膠零件制品收入規(guī)模約占橡膠制品整體收入規(guī)模約為22%,但該兩個細分行業(yè)下的產品種類非常豐富、龐雜,其應用領域幾乎涵蓋了國民經濟的
14、各行各業(yè),各類產品的性能也千差萬別。各個下游細分領域對具體產品的性能要求差異較大,相應的配方和工藝要求差異也比較大,使得業(yè)內單個企業(yè)的產品很難覆蓋所有細分領域。從而,除輪胎、輸送帶、汽車用橡膠管等橡膠制品外,其他大部分橡膠制品的下游應用領域對橡膠制品的市場需求規(guī)模通常較小。因此,大部分橡膠板管帶制造企業(yè)通常會根據自身的技術優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢等選擇多個細分領域進行深耕,搶占相應的細分市場份額,形成規(guī)模效應。3、細分應用領域發(fā)展趨勢引導不同品類橡膠制品發(fā)展前景分化橡膠制品在工業(yè)產業(yè)鏈中的主要功能是為下游產業(yè)提供配套基礎部件或配件。國家宏觀政策、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的變動對于某些下游行業(yè)的未來發(fā)展會形成支持或抑
15、制,從而影響其對橡膠制品需求的規(guī)模;下游行業(yè)的產業(yè)結構變動或技術升級也將會影響其對橡膠制品的質量、性能等需求。第二章 項目背景、必要性一、 市場規(guī)模1、光伏產業(yè)市場在光伏產業(yè)中,太陽能電池為光電轉換的重要部件。而太陽能電池層壓機是封裝太陽能電池組件的重要設備,采用真空熱壓的方式生產太陽能電池組件。硅膠板是太陽能層壓機在加工電池組件過程中的重要耗材之一。太陽能層壓機硅膠板對硅膠板具有一定的性能要求,包括耐高溫、撕裂強度高、高氣密性、耐酸(特別是EVA揮發(fā)物)性等性能。太陽能層壓機硅膠板的質量將影響其使用的次數、時間和良品率,從而能夠影響太陽能電池組件的生產成本。2、光伏產業(yè)市場發(fā)展趨勢(1)光伏
16、產業(yè)未來發(fā)展空間非常廣闊在全球氣候變暖及石化能源日益枯竭的大背景下,可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視。太陽能以其清潔、安全的顯著優(yōu)勢,已成為發(fā)展最快的可再生能源。根據CPIA中國光伏行業(yè)2021展望,2011年-2020年期間,全球光伏產業(yè)新增裝機規(guī)模逐年增加,2020年,全球新增裝機規(guī)模達到130GW。根據CPIA預測,到2025年,全球光伏年度新增裝機規(guī)模在保守情況下將達到270GW。全球光伏產業(yè)未來發(fā)展空間依然廣闊。同時,我國近十年光伏產業(yè)發(fā)展極其迅速,已經成為在全球范圍內具有較強競爭力的產業(yè)。2011年-2017年,我國光伏產業(yè)新增裝機規(guī)??焖僭鲩L,年復合增長率達到了60%左右
17、。2018年6月1日,國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯合印發(fā)了2018中國市場光伏發(fā)電有關事項的通知(發(fā)改能源2018823號),要求“合理把握發(fā)展節(jié)奏,優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設規(guī)模;加快光伏發(fā)電補貼退坡,降低補貼強度”。隨著該政策的出臺,2018年和2019年,我國光伏新增裝機規(guī)模受該通知影響出現較大幅度下滑。2020年,在未建成的2019年競價項目、特高壓項目,加上新增競價項目、平價項目等拉動下,國內新增光伏市場出現恢復性增長。根據CPIA中國光伏行業(yè)2021展望,2020年我國國內新增光伏裝機容量達到48.20GW,較2019年增長60.08%?!笆奈濉逼陂g,隨著應用市場多樣化以及電力
18、市場化交易、“隔墻售電”的開展,新增光伏裝機容量將穩(wěn)步上升。根據CPIA預測,到2025年,我國光伏年度新增裝機規(guī)模在保守情況下將達到90GW。光伏產業(yè)巨大的發(fā)展空間將帶動其上游配套行業(yè)的發(fā)展。2019年,全球光伏組件產量達到138.20GW,同比增長19.34%,全國光伏組件產量達到98.60GW,同比增長17.00%。2020年,全國光伏組件產量達到124.6GW,同比增長26.4%。(2)度電成本影響光伏產業(yè)上游產業(yè)鏈降本增效2019年1月9日,國家發(fā)改委與國家能源局發(fā)布關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網有關工作的通知(發(fā)改能源201919號),要求“積極推進風電、光伏發(fā)電平價上網
19、項目和低價上網項目建設”。光伏發(fā)電“平價上網”將是我國未來光伏產業(yè)發(fā)展的長期方向,而從長期來看,光伏發(fā)電“平價上網”的關鍵性因素為度電成本的降低。度電成本的降低既可以通過光伏產業(yè)上游產業(yè)鏈通過技術革新實現,也可以通過對降低上游各產品價格,壓縮各環(huán)節(jié)的利潤來實現。從技術革新角度,未來光伏組件生產技術如果發(fā)生重大變化可能會對層壓硅膠板的尺寸和質量提出更高的要求;從降價角度,光伏產業(yè)的上游廠商可能會在整個產業(yè)鏈條上逐層要求其上游供應商降低產品價格。太陽能層壓硅膠板作為光伏組件生產的耗材之一,在未來“平價上網”的趨勢中也將面臨價格下降的可能。雖然近幾年光伏組件價格下降趨勢有所放緩,但是,如果未來光伏組
20、件價格持續(xù)下降,則太陽能硅膠板的價格也可能隨著光伏組件價格的下降而持續(xù)下降。二、 業(yè)競爭格局1、國內與國外競爭主要體現在高端產品市場的競爭根據中國橡膠工業(yè)協會發(fā)布的中國橡膠行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃指導綱要,我國橡膠工業(yè)在環(huán)境保護、質量、品牌、勞動生產率、利潤率、自主創(chuàng)新能力、產業(yè)集中度和信息化和自動化水平等方面與國際先進水平仍存在差距。橡膠工業(yè)的發(fā)展起源于國外,并且早于我國橡膠工業(yè)發(fā)展近百年的時間。國外大型橡膠制品企業(yè)憑借長期的技術積累,擁有強大的研發(fā)能力,產品性能優(yōu)異,品牌優(yōu)勢及營銷網絡優(yōu)勢明顯,在全球的市場占有率較高,處于金字塔的頂部。隨著全球高性能特種橡膠制品的生產與消費的重心逐漸向中國等新興
21、市場國家轉移,新興市場國家生產該類產品的企業(yè)開始逐漸增多。但大部分企業(yè)由于研發(fā)投入相對較少,技術創(chuàng)新和科研開發(fā)能力相對較低,生產設備及工藝相對落后,企業(yè)規(guī)模、產品性能和質量與發(fā)達國家相比存在一定差距,產品主要面對中低端市場,處于行業(yè)金字塔中底部。因此,我國橡膠制品在與國外橡膠制品的競爭中主要體現在高端產品市場的競爭。我國橡膠制品工業(yè)仍處于從“橡膠大國”向“橡膠強國”的發(fā)展過程當中,在高端產品市場仍處于相對劣勢。發(fā)展高端橡膠制品將是我國橡膠工業(yè)發(fā)展的長期方向。2、細分領域內部強競爭與細分領域之間弱競爭并存橡膠制品廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、國防、交通、運輸、機械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領域和日常生活等我國國民經
22、濟的各個方面。不同的應用領域對于橡膠制品在耐腐蝕、耐寒、耐氣候、密封性、耐介質等各種性能方面要求也不盡相同。因此,國內單一的橡膠制品企業(yè)幾乎不可能針對各個應用領域生產具有高普適性的標準化橡膠制品,參與各個細分領域的競爭。我國的橡膠制品企業(yè)基本都是選擇自身技術實力較為雄厚、經驗積累比較豐富、客戶合作關系良好的單個或多個細分領域進行深耕,使得應用于不同細分領域的橡膠制品企業(yè)之間的競爭相對較弱。但是,對具體的細分領域而言,根據中國橡膠工業(yè)統(tǒng)計年鑒(2019-2020),橡膠板管帶制造業(yè)和橡膠零件制造業(yè)的橡膠制品市場規(guī)模占整個橡膠制品市場規(guī)模的比例也只有20%左右,細化到具體的單個應用領域的橡膠制品市
23、場規(guī)模普遍相對較小。所以,在橡膠板管帶制造業(yè)和橡膠零件制造業(yè)子行業(yè)下,我國橡膠制品企業(yè)在單個具體細分領域的競爭大多處于完全充分競爭狀態(tài),尤其是對于一些技術門檻要求不高,專業(yè)性較低的應用領域,橡膠制品企業(yè)之間的競爭非常激烈。隨著競爭加劇,國內低端橡膠制品的行業(yè)集中度將逐步提高。對于一些技術門檻較高,專業(yè)性要求高的應用領域,具有技術優(yōu)勢和產品質量優(yōu)勢的橡膠制品企業(yè)能夠迅速的占領該細分市場的大部分份額,從而使得在具體細分領域通常呈現出一定的寡頭壟斷特征。三、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘橡膠制品的下游應用領域眾多,客戶需求各異,即使對同類產品的質量標準也存在不同要求。此時,通過長期研發(fā)和技術積累而掌握高品質
24、的配方和生產工藝的生產廠家,才能提供高質量、高標準的產品或形成一定的成本優(yōu)勢,從而在該市場獲取相應的市場份額。核心配方和生產工藝的掌握,將建立起對行業(yè)外企業(yè)的進入壁壘。而且,橡膠制品的配方和工藝需要緊跟下游市場發(fā)展趨勢不斷優(yōu)化和創(chuàng)新。由于下游需求一致動態(tài)變動,新進入者僅依靠一兩個固定配方或一兩種產品難以參與市場競爭,只有依靠長期的技術積累,并通過持續(xù)地創(chuàng)新和研發(fā),不斷開發(fā)新配方、新工藝以適應下游市場的變化,企業(yè)才能在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢。2、資金壁壘橡膠制品行業(yè)的產品配方和生產工藝都需要經過長時間的積累,需要反復、大量的實驗、測試、檢驗分析等流程確定產品配方,從而需要新進入者在前期投入足夠
25、的資金進行研發(fā)工作。而且,新進入者在早期須投入大量資金用于廠房、設備和生產線建設,資金投入較大,資金收入需要一定的周期。上述因素將對行業(yè)新進入者形成了資金壁壘。3、市場開拓壁壘橡膠制品的下游應用領域眾多,客戶集中度相對偏低,銷售訂單普遍較為分散。生產商需要積累足夠數量的客戶才能形成規(guī)模經濟,這對新進入者而言具有較高的難度。而且,下游客戶對供應商的產品結構、生產能力、技術水平、快速響應能力、信譽度等方面進行綜合考核,使得新進入者難以滿足客戶的所有考核要求。行業(yè)內領先企業(yè)通過多年的經營已經形成了較高的品牌效應,擁有了廣泛的客戶基礎,客戶粘性較高,新進入者難以在品牌及客戶資源方面與原有企業(yè)競爭。4、
26、人才壁壘橡膠制品的配方和工藝是行業(yè)技術水平的核心。行業(yè)內企業(yè)要想獲得高品質的產品配方和工藝離不開專業(yè)技術人員的研發(fā)和經驗豐富人員的生產控制。在產品配方和工藝的研發(fā)過程中需要相關技術人員具備對材料學、物理力學、機械學、工藝學、密封理論等專業(yè)知識,還需要對下游應用市場性能需求和未來發(fā)展趨勢進行充分研究和精準研判。在產品的生產過程中的厚度控制,輥筒轉速,冷卻和氣泡控制等多項因素將影響最終產品質量,使得該行業(yè)對于經驗豐富的生產管理人員具有較高的要求。因此,人才的競爭對行業(yè)外的企業(yè)構成了一定的進入壁壘。四、 促進產業(yè)園區(qū)升級發(fā)展深化園區(qū)管理體制和運行機制改革,推進園區(qū)管理去行政化,提升專業(yè)化運營水平。以
27、“循環(huán)經濟、集群發(fā)展、產城融合、雙輪驅動”為發(fā)展理念,以產業(yè)基地建設為發(fā)展抓手,打造產業(yè)集群、延伸產業(yè)鏈條、加大技術改造、提升發(fā)展質量,做強主導產業(yè)、培育新興產業(yè)、升級傳統(tǒng)產業(yè)、退出落后產能,不斷優(yōu)化園區(qū)布局和發(fā)展方向。以產業(yè)培育為關鍵,以龍頭企業(yè)為支撐,重點突出建鏈、補鏈、延鏈、強鏈,構建上下游融合發(fā)展的產業(yè)體系,打造12個千億元產業(yè)園區(qū)。加快園區(qū)循環(huán)化改造,促進傳統(tǒng)高污染企業(yè)向綠色轉型升級。完善園區(qū)集中供熱、水、電、路、5G等基礎設施,增強居住、商業(yè)、物流、市政服務等配套功能。提升園區(qū)現代化服務水平,增強城區(qū)服務園區(qū)的能力。全力提升國家產融合作試點城市建設水平,積極創(chuàng)建國家級產城融合示范區(qū)
28、、高新科技園區(qū)。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱貴港高性能橡膠制品項目(二)項目投資人xx集團有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現可持續(xù)發(fā)展
29、的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據等。四、 編制范圍及內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據
30、。五、 項目建設背景橡膠原料和工業(yè)用布等主要原材料價格的波動使得行業(yè)內公司經營成本和利潤水平面臨較大不確定性。如果將來原材料價格持續(xù)大幅波動,行業(yè)內公司又無法將原材料價格波動風險及時向下游轉移,將存在因原材料價格波動帶來業(yè)績下滑的風險。當前和今后一個時期,我市發(fā)展仍處于趕超跨越期,機遇和挑戰(zhàn)都有新的變化,機遇大于挑戰(zhàn)。從挑戰(zhàn)看,新冠肺炎疫情全球蔓延加速世界百年未有之大變局的演化,國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加;廣西發(fā)展面臨新舊動能轉換不暢、創(chuàng)新能力不適應高質量發(fā)展要求和“不進則退、慢進亦退”的嚴峻挑戰(zhàn);我市仍屬欠發(fā)達地區(qū),經濟總量小,綜合實力弱,工業(yè)化進程起步晚,區(qū)域競爭日趨激烈,
31、城鎮(zhèn)化、信息化發(fā)展滯后,支撐全市經濟社會發(fā)展的核心競爭力、集聚力不足;對內對外互聯互通水平較低,對外貿易與投資水平不高,推進“東進融合”仍有很大空間;生態(tài)環(huán)境保護仍需加強;民生保障短板和社會治理仍有弱項,發(fā)展不平衡不充分問題仍然明顯。從機遇看,進入新發(fā)展階段,區(qū)域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)正式簽署,西部陸海新通道上升為國家戰(zhàn)略,珠江西江經濟帶建設加速推進,廣西“一灣相挽十一國、良性互動東中西”的獨特區(qū)位優(yōu)勢更加凸顯,為我市承接粵港澳大灣區(qū)溢出效應,促進珠江西江經濟帶和西部陸海新通道有機銜接,加快我市產業(yè)轉型升級、培育壯大發(fā)展新動能,全方位開放融入國內國際雙循環(huán)帶來重大機遇;自治區(qū)推動港產
32、城融合發(fā)展,建設西部制造強區(qū)、現代特色農業(yè)強區(qū)、生態(tài)經濟強區(qū)、文化旅游強區(qū)、現代物流強區(qū)、數字廣西和面向東盟的金融開放門戶,大力推進區(qū)域協調發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化,推動西部大開發(fā)形成新格局,全面推進鄉(xiāng)村振興,為我市加快發(fā)展、擴大開放帶來重大機遇。我市已站在全面建成小康社會新起點上,發(fā)展方式加快轉變,新的增長動力孕育形成;后發(fā)優(yōu)勢明顯,社會大局穩(wěn)定,人力資源豐富,市場空間廣闊,區(qū)位、交通、資源等比較優(yōu)勢凸顯;思想解放、敢作善成、勇于擔當、創(chuàng)先爭優(yōu)已成為全市干部群眾的行動自覺,發(fā)展韌性強勁,潛力巨大。進入新發(fā)展階段,全市上下要充分認識面臨的風險和挑戰(zhàn),增強機遇意識和風險意識,立足貴港仍處于趕超跨越期的基
33、本市情,保持戰(zhàn)略定力,發(fā)揚新時代“四干”新作風,樹立底線思維,善于在危機中育先機、于變局中開新局,解放思想,搶抓機遇,克難攻堅,補短板、強弱項,走出一條質量更高、效益更好、結構更優(yōu)的發(fā)展新路,在社會主義現代化建設征程中譜寫貴港發(fā)展新篇章。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx,占地面積約13.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx噸高性能橡膠制品的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資4324.24萬元,其中:建設投資3567.89萬元,占項目總投
34、資的82.51%;建設期利息46.48萬元,占項目總投資的1.07%;流動資金709.87萬元,占項目總投資的16.42%。(五)資金籌措項目總投資4324.24萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)2427.03萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額1897.21萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):7700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):6592.49萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):806.52萬元。4、財務內部收益率(FIRR):12.40%。5、全部投資回收期(Pt):6.75年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平
35、衡點(BEP):3649.81萬元(產值)。(七)社會效益本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有
36、良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8667.00約13.00畝1.1總建筑面積15218.511.2基底面積5113.531.3投資強度萬元/畝256.792總投資萬元4324.242.1建設投資萬元3567.892.1.1工程費用萬元3031.532.1.2其他費用萬元428.682.1.3預備費萬元107.682.2建設期利息萬元46.482.3流動資金萬元709.873資金籌措萬元4324.243.1自籌資金萬元2427.033.2銀行貸款萬元1897.214營業(yè)收入萬元7700.00正常運營年份5總成本費用萬元6592.49"
37、;"6利潤總額萬元1075.36""7凈利潤萬元806.52""8所得稅萬元268.84""9增值稅萬元267.92""10稅金及附加萬元32.15""11納稅總額萬元568.91""12工業(yè)增加值萬元2019.45""13盈虧平衡點萬元3649.81產值14回收期年6.7515內部收益率12.40%所得稅后16財務凈現值萬元260.73所得稅后第四章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:任xx3、注冊
38、資本:1190萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-3-77、營業(yè)期限:2012-3-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事高性能橡膠制品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提
39、升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新
40、,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質
41、量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家
42、和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1361
43、.941089.551021.46負債總額789.43631.54592.07股東權益合計572.51458.01429.38公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3319.852655.882489.89營業(yè)利潤566.39453.11424.79利潤總額513.32410.66384.99凈利潤384.99300.29277.19歸屬于母公司所有者的凈利潤384.99300.29277.19五、 核心人員介紹1、任xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售
44、部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、范xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;20
45、19年3月至今任公司董事。4、馬xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、武xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、汪xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、戴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士
46、研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、吳xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展
47、計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制
48、,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市
49、場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著
50、經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的
51、市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,
52、特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研
53、人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速
54、發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導
55、向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,
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