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1、泓域咨詢 /松香項目經(jīng)營報告松香項目經(jīng)營報告xx集團(tuán)有限公司目錄一、 公司基本信息4二、 項目概述4三、 項目提出的理由5四、 研究結(jié)論5五、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表5主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表5六、 項目實施的必要性7七、 市場分析7八、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)9產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表9九、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)10建筑工程投資一覽表10十、 公司發(fā)展規(guī)劃11十一、 設(shè)備選型方案13主要設(shè)備購置一覽表13十二、 人力資源配置14勞動定員一覽表14十三、 節(jié)能綜合評價14十四、 項目實施保障措施15十五、 項目總投資15總投資及構(gòu)成一覽表16十六、 資金籌措與投資計劃17項目投資計劃與資金籌措一覽表17十七、 經(jīng)
2、濟(jì)評價財務(wù)測算18十八、 項目盈利能力分析19十九、 招標(biāo)要求21二十、 項目總結(jié)21一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團(tuán)有限公司2、法定代表人:黃xx3、注冊資本:550萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-7-77、營業(yè)期限:2013-7-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事松香相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 項目概述1、項目名稱:松香項目2、承辦單位名稱
3、:xx集團(tuán)有限公司3、項目性質(zhì):技術(shù)改造4、項目建設(shè)地點:xx(以選址意見書為準(zhǔn))5、項目聯(lián)系人:黃xx三、 項目提出的理由綜合判斷,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,機(jī)遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。四、 研究結(jié)論項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟,達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案;項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目
4、財務(wù)評價分析,經(jīng)濟(jì)效益好,在財務(wù)方面是充分可行的。五、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積52000.00約78.00畝1.1總建筑面積93459.311.2基底面積32760.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝286.802總投資萬元29682.612.1建設(shè)投資萬元22983.342.1.1工程費用萬元19751.992.1.2其他費用萬元2488.632.1.3預(yù)備費萬元742.722.2建設(shè)期利息萬元505.012.3流動資金萬元6194.263資金籌措萬元29682.613.1自籌資金萬元19376.203.2銀行貸款萬元10306.414營業(yè)收入萬元5890
5、0.00正常運營年份5總成本費用萬元45942.736利潤總額萬元12652.357凈利潤萬元9489.268所得稅萬元3163.099增值稅萬元2541.0210稅金及附加萬元304.9211納稅總額萬元6009.0312工業(yè)增加值萬元20058.0513盈虧平衡點萬元20073.98產(chǎn)值14回收期年5.6715內(nèi)部收益率24.17%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元14728.20所得稅后六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力,降低公司財務(wù)費用水平,提升公司盈利能力,促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時
6、資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。七、 市場分析松香是松樹科植物中的一種油樹松脂,主要有木松香、脂松香、浮油松香等幾種。我國是全球最大的脂松香生產(chǎn)國家,產(chǎn)量占據(jù)全球脂松香總產(chǎn)量的62%左右,其次是印尼、巴西、俄羅斯、越南等國家,在2020年我國松香類產(chǎn)品產(chǎn)量約為145萬噸。松香可以應(yīng)用在電子、印刷、食品、醫(yī)療等領(lǐng)域所需要的涂料、油墨、膠黏劑、合成橡膠等,已成為重要的化工原料,被應(yīng)用在多個領(lǐng)域。松香具有綠色環(huán)保、可降解、可再生的優(yōu)點,備受美國、日本、法國等發(fā)達(dá)國家青睞,被開發(fā)應(yīng)用在高端領(lǐng)域,且形成了高端領(lǐng)域的壟斷性優(yōu)勢。當(dāng)前國內(nèi)松香主要
7、采自馬尾松、思茅松、云南松、濕地松、油松和火炬松等樹種。我國松香產(chǎn)量相對集中,國內(nèi)松香主要集中在江西、廣西、廣東、云南、福建等幾個產(chǎn)區(qū),在2020年以上五個省份占據(jù)全球松香總產(chǎn)量的90%以上。受原材料供應(yīng)限制,當(dāng)前松香深加工產(chǎn)業(yè)也集中在以上五個省份,其中廣西和廣東市場占比更高,占據(jù)全國松香深加工產(chǎn)品總產(chǎn)量的46%左右。松香深加工能夠提升產(chǎn)品附加價值、拓展應(yīng)用范圍,因此近幾年我國松香深加工產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢,在2019年我國松香深加工產(chǎn)品產(chǎn)量約為30萬噸以上,但在2020年受新冠疫情影響,全球松香貿(mào)易受到阻礙,我國松香產(chǎn)量也有所下滑,在2020年產(chǎn)量為24萬噸左右。就需求市場分析,自2016年
8、以后,我國松香市場需求逐漸下滑,在2019年約為115萬噸,到2020年下降達(dá)到111萬噸。當(dāng)前全球市場對于松香深加工產(chǎn)品需求持續(xù)增長,對于初級產(chǎn)品需求減少,因此我國松香出口量逐漸減少,但松香深加工產(chǎn)品出口量有所增加,在2020年我國松香出口量僅為2.3萬噸。我國是松香主要進(jìn)口國家,位居全球第一,在2020年我國松香進(jìn)口量為9.5萬噸,且進(jìn)口量呈現(xiàn)增長趨勢。我國松香主要進(jìn)口自印度尼西亞、巴西、越南,在2020年我國從印度進(jìn)口松香約有3萬噸。松香應(yīng)用范圍廣,深加工產(chǎn)品附加價值高,備受市場青睞。經(jīng)過多年發(fā)展,我國已經(jīng)成為全球第一大松香生產(chǎn)和出口、進(jìn)口國家,但我國松香加工產(chǎn)品仍處于初級加工階段,產(chǎn)品
9、附加價值低,且低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。未來我國松香行業(yè)需要提升深加工產(chǎn)品品質(zhì),爭取在醫(yī)藥、電子等領(lǐng)域得到應(yīng)用,將推進(jìn)我國松香行業(yè)發(fā)展。八、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預(yù)測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務(wù))名稱單位單價(元)年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1松香undefinedundefined2
10、松香undefinedundefined3松香undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx58900.00九、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積93459.31,其中:生產(chǎn)工程61464.31,倉儲工程15331.68,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12158.82,公共工程4504.50。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17362.8061464.317966.641.11#生產(chǎn)車間5208.8418439.292389.991.22#生產(chǎn)車間4340.7015366.081991.6
11、61.33#生產(chǎn)車間4167.0714751.431911.991.44#生產(chǎn)車間3646.1912907.511672.992倉儲工程9828.0015331.681478.002.11#倉庫2948.404599.50443.402.22#倉庫2457.003832.92369.502.33#倉庫2358.723679.60354.722.44#倉庫2063.883219.65310.383辦公生活配套2057.3312158.821737.853.1行政辦公樓1337.267903.231129.603.2宿舍及食堂720.074255.59608.254公共工程3603.604504.
12、50476.72輔助用房等5綠化工程6916.00137.24綠化率13.30%6其他工程12324.0059.077合計52000.0093459.3111855.52十、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進(jìn)一步
13、提高管理應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機(jī)制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn),對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管
14、理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進(jìn)力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機(jī)制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化各項決策的科學(xué)性和透明度,保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。十一、 設(shè)備選型方案選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技
15、術(shù)裝備,企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。本期工程項目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計140臺(套),設(shè)備購置費7385.34萬元。主要設(shè)備購置一覽表單位:臺(套)、萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量購置費1主要生成設(shè)備985169.742輔助生成設(shè)備11590.833研發(fā)設(shè)備13664.684檢測設(shè)備8443.123環(huán)保設(shè)備7369.273其它設(shè)備3147.71合計1407385.34十二、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求,本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù),按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員;依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要
16、,在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上,本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制;生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員,每班8小時,根據(jù)xx集團(tuán)有限公司規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年勞動定員421人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員(人)備注1生產(chǎn)操作崗位274正常運營年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位423管理工作崗位424質(zhì)量檢測崗位63合計421十三、 節(jié)能綜合評價本項目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,運用先進(jìn)的自動控制生產(chǎn)線,項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。經(jīng)過分析、比較,企業(yè)針對本項目的具體情況,制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施,有效的降低各類能源的消耗。項目生產(chǎn)適用了目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)流程
17、和設(shè)備,達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平,項目使用的主要能源種類合理,能源供應(yīng)有保障,從能源利用和節(jié)能角度考慮,從節(jié)能角度分析該項目是可行的。十四、 項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權(quán)后動工建設(shè)。為了確保項目按進(jìn)度計劃順利進(jìn)行,同時為了節(jié)約項目建設(shè)時間,根據(jù)該項目的建設(shè)和運營特點,項目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施:1、項目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進(jìn)行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設(shè),進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解,按項目的適應(yīng)性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術(shù)交流談判同
18、時,提前進(jìn)行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備,提前設(shè)計,提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設(shè)單位組建一個投資控制小組,負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進(jìn)行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資29682.61萬元,其中:建設(shè)投資22983.34萬元,占項目總投資的77.43%;建設(shè)期利息505.01萬元,占項目總投資的1.70%;流動資金6194.26萬元,占項目總投資的20.87%。總投資及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目
19、指標(biāo)占總投資比例1總投資29682.61100.00%1.1建設(shè)投資22983.3477.43%1.1.1工程費用19751.9966.54%1.1.1.1建筑工程費11855.5239.94%1.1.1.2設(shè)備購置費7385.3424.88%1.1.1.3安裝工程費511.131.72%1.1.2工程建設(shè)其他費用2488.638.38%1.1.2.1土地出讓金1117.783.77%1.1.2.2其他前期費用1370.854.62%1.2.3預(yù)備費742.722.50%1.2.3.1基本預(yù)備費385.751.30%1.2.3.2漲價預(yù)備費356.971.20%1.2建設(shè)期利息505.011.
20、70%1.3流動資金6194.2620.87%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資29682.61萬元,其中申請銀行長期貸款10306.41萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資29682.61100.00%1.1建設(shè)投資22983.3477.43%1.2建設(shè)期利息505.011.70%1.3流動資金6194.2620.87%2資金籌措29682.61100.00%2.1項目資本金19376.2065.28%2.1.1用于建設(shè)投資12676.9342.71%2.1.2用于建設(shè)期利息505.011.70%2.1.3用于流動資金61
21、94.2620.87%2.2債務(wù)資金10306.4134.72%2.2.1用于建設(shè)投資10306.4134.72%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算(一)營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入58900.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=2541.02萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費
22、用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進(jìn)行,根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用45942.73萬元,其中:可變成本39243.51萬元,固定成本6699.22萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本44227.73萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。(三)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加304.92萬元。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定
23、,本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=12652.35(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=12652.3525.00%=3163.09(萬元)。(五)利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額12652.35萬元,繳納企業(yè)所得稅3163.09萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=12652.35-3163.09=9489.26(萬元)。十八、 項目盈利能力分析(一)財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)項目財務(wù)內(nèi)部收益率
24、(FIRR),系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率,本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為:財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=24.17%。本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率24.17%,高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率,表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(二)財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率(采用基準(zhǔn)收益率ic=12.00%),計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)=14728.20(萬元)。以上計算結(jié)果表明,財務(wù)凈現(xiàn)值14728.20萬元(大于0),說明本期項目具有較強(qiáng)的盈利能力,在財務(wù)上是可以接受的。(三)投資回收期(所得
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