供應(yīng)鏈基本流程_第1頁
供應(yīng)鏈基本流程_第2頁
供應(yīng)鏈基本流程_第3頁
供應(yīng)鏈基本流程_第4頁
供應(yīng)鏈基本流程_第5頁
免費(fèi)預(yù)覽已結(jié)束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、供應(yīng)鏈操作基本流程銷售管理基本流程1.1 銷售報價基本流程1.2 手工錄入銷售訂單基本流程銷售用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單一新增,保存,審核。注:銷售訂單的單價應(yīng)提前維護(hù),自動帶出,不可手工修改單價。銷售訂單上應(yīng)錄入完整的合同相關(guān)信息,比如:交貨日期、銷售方式等。1.3 關(guān)聯(lián)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單銷售用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單-維護(hù),在銷售訂單時序薄界面,點下推按鈕,下推生成發(fā)貨通知,保存,審核。1.4 關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單下推倉管用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨通知發(fā)貨通知-維護(hù),在銷售發(fā)貨序時簿,點下推按鈕,下推生成銷售出庫,保

2、存,審核(出貨后)。注意:銷售出庫單的源單類型是:發(fā)貨通知單銷售出庫單應(yīng)列明:SN號1.5 關(guān)聯(lián)銷售出庫單下推生成銷售發(fā)票財務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售出庫-銷貨出庫一維護(hù),在銷售出庫序時簿中,點下推按鈕,下推生成銷售發(fā)票,保存,審核,鉤稽。注意:銷售發(fā)票的源單類型是:銷售出庫 往來科目設(shè)置:應(yīng)收帳款 發(fā)票號碼是:實際開出的發(fā)票號碼,不是系統(tǒng)自動帶出的。1.6 銷售發(fā)票鉤稽財務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷貨發(fā)票-維護(hù),在銷售發(fā)票序時簿中,單擊鉤稽,選擇本次要鉤稽的銷售發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對應(yīng)的銷售出庫單,輸入本次鉤稽數(shù)量,再單擊鉤稽。1.7 銷售退貨倉庫用戶

3、進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售出庫-銷貨出庫新增,選擇紅字,保存,審核。1.8 銷售紅字發(fā)票財務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷貨發(fā)票-新增,選擇紅字填制,保存,審核,鉤稽1.9 銷售贈品類贈送商品需要核算成本的,應(yīng)通過“其他出庫單”處理;不需要核算成本的,可以通過“虛倉出庫單”處理。用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈倉存管理虛倉管理虛倉出庫,填制完成后保存、審核。2、 MRP計劃基本操作(暫定)2.1 手工錄入采購申請單MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈采購管理采購申請采購申請單一增加,保存、審核。采購申請單由計劃部門依據(jù)生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存情況等,向采購部

4、門提請購貨申請。注意:采購申請單由楊芳制單,劉玉超審核。采購申請單業(yè)務(wù)類型選擇為外購入庫;委外加工的采購申請單業(yè)務(wù)類型選擇為訂單委外。3、 采購管理操作基本流程:3.1 關(guān)聯(lián)采購申請單下推生成采購訂單采購用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈采購管理采購申請采購申請單一修改。在采購申請單序時簿中,查詢到手工生成的所有采購申請單。選中需要下推的單據(jù),點下推生成采購訂單,保存,審核。注意:采購訂單由采購員制單,張總審核。采購申請單只有已審核的才可以下推生成采購訂單。3.2 手工新增采購訂單采購用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單-增加。手工新增采購訂單,填寫必填項包括供應(yīng)商、采購方

5、式、物料代碼、數(shù)量、交貨日期,采購單價應(yīng)自動帶出,不允許采購員隨意修改。保存后的訂單經(jīng)審核后生效。如下圖:3.3 采購訂單維護(hù)采購用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單一維護(hù)。在采購訂單序時簿界面,可以看到之前保存的所有采購訂單,并可以對采購訂單做相關(guān)的操作,如修改、刪除、審核、反審核、關(guān)閉等等。如果需要查看某張訂單的詳細(xì)信息,只需要選中該訂單,雙擊進(jìn)入即可。注意: 關(guān)閉標(biāo)志為“Y”,可以是該采購訂單已外購入庫并已經(jīng)生產(chǎn)采購發(fā)票,也可以是手動關(guān)閉。 行業(yè)務(wù)關(guān)閉標(biāo)志為“Y',表示某訂單中的一條記錄已外購入庫并已經(jīng)生成采購發(fā)票。3.4 關(guān)聯(lián)采購訂單下推生成外購入庫單倉庫用戶

6、進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單維護(hù)采購訂單序時簿。在采購訂單序時簿界面查詢到采購iT單。選中需要下推的單據(jù),點下推-生成外購入庫注意:外購入庫單由倉管員制單,洪志輝審核。只有已審核的并已收到貨物,采購訂單才可以下推生成外購入庫。3.5 外購入庫單下推生成采購發(fā)票財務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈采購管理外購入庫外購入庫單一維護(hù)。在外購入庫序時簿界面查詢到所有的入庫單,選中需要下推的外購入庫單單據(jù),點下推生成購貨發(fā)票在采購發(fā)票序時簿,單擊鉤稽,在系統(tǒng)彈出勾稽界面,選擇本次要鉤稽的采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對應(yīng)的入庫單,輸入本次鉤稽數(shù)量,再單擊鉤稽。注意:只有已審核的并且收到了采購發(fā)

7、票,外購入庫單才可以下推生成外購發(fā)票。生成采購發(fā)票時,一定要根據(jù)實際收到發(fā)票上的數(shù)量和金額下推。 生成采購發(fā)票時,發(fā)票號碼應(yīng)填寫實際收到的發(fā)票號碼,嚴(yán)禁使用系統(tǒng)自動生成號碼。 采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票和普通發(fā)票,專用發(fā)票涉及增值稅,普通發(fā)票不涉及稅。發(fā)票包括藍(lán)字、紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票是采購發(fā)票,紅字發(fā)票是退貨發(fā)票。3.6 手工錄入費(fèi)用發(fā)票財務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈采購管理費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票新增。費(fèi)用發(fā)票一般有:應(yīng)付給供應(yīng)商或加工單位的運(yùn)輸快遞費(fèi)等。3.7 采購?fù)素浕玖鞒?.7.1 采購?fù)肆蟼}庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈采購管理外購入庫外購入庫單-新增點擊紅字按鈕d呆存用核3.7.2

8、紅字采購發(fā)票與勾稽財務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-新增點擊紅字按鈕,保存、審核,再點擊勾稽按鈕,選擇對應(yīng)的發(fā)票和入庫單一勾稽四、委外加工基本流程4.1 MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈委外加工采購申請采購申請單一增加,保存、審核。4.2 關(guān)聯(lián)采購申請下推生成委外訂單MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈委外加工采購申請采購申請單一維護(hù),在采購申請單序時簿界面,選中需要下推的單據(jù),點擊下推,生成委外訂單,保存、審核。4.3 生產(chǎn)投料單4.4 發(fā)出材料時在采購管理做委外加工出庫單倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈委外加工委外發(fā)出委外加工出庫一新增,保存、審核。4.5

9、收到加工完成的產(chǎn)品時做委托加工入庫單倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫委外加工入庫新增,保存、審核。4.6 委外加工入庫核算財務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫委外加工入庫核算,點擊核銷打開委外加工核銷界面進(jìn)行核銷操作,將委外出庫單中的材料反填到入庫單中。保存、審核。4.7 下推生成采購發(fā)票(委外)財務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫委外加工入庫維護(hù),在委外加工入庫序時簿界面,點擊下推,生成購貨發(fā)票,保存、審核。4.8 委外加工入庫單與采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票鉤稽,進(jìn)行委外加工入庫核算與4.6相同五、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫基本流程5.1 手工錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨-生產(chǎn)領(lǐng)料新增注意:正常生產(chǎn)領(lǐng)料單的材料領(lǐng)用數(shù)量,由MRP計劃依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的BOM下達(dá),倉庫必須嚴(yán)格按單發(fā)料,憑單出貨,嚴(yán)禁倉管員給車間備料。 生產(chǎn)領(lǐng)料單必須寫明生產(chǎn)任務(wù)單。 因生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料數(shù)量是手工自動錄入,應(yīng)嚴(yán)格按BOMfe領(lǐng)用。因生產(chǎn)需要超領(lǐng)料的,超領(lǐng)料單據(jù)應(yīng)有?簽字5.2 生產(chǎn)退料5.2.1 倉庫用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點擊供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨-生產(chǎn)領(lǐng)料-維護(hù),在生產(chǎn)領(lǐng)料序時簿界面,選中原生產(chǎn)領(lǐng)料單,單擊紅字,生成紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單。5.2.2 零星材料更換、退倉手工錄

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論