海工物料管理用戶手冊_第1頁
海工物料管理用戶手冊_第2頁
海工物料管理用戶手冊_第3頁
海工物料管理用戶手冊_第4頁
海工物料管理用戶手冊_第5頁
已閱讀5頁,還剩43頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

入庫管理:用戶手 入庫管 采購物資的收 收貨至凍結(jié)庫 驗收入庫(將凍結(jié)庫存轉(zhuǎn)為可用庫存 打印入庫憑 檢查庫 直達(dá)料的收 物資入庫(收貨 物資出庫(發(fā)貨 非入庫管理物資的收 物資出入庫同步完 打印入庫憑 未校驗物資的退貨處理(以維修工單退貨為例 查詢原始收貨入庫憑證 參考原始物料憑證做退貨過 打印退貨單并簽 未校驗物資的退貨處理(以采購訂單為例 查詢原始收貨入庫憑證 參考原始收貨入庫憑證做退貨過 打印退貨單并簽 已校驗物資的退貨處 創(chuàng)建退貨采購訂 打印退貨采購訂 參考退貨采購訂單做退貨過 打印退貨單并簽 入庫管理戶手入庫管采購物資的收目供應(yīng)商送貨到倉庫后,庫管根據(jù)供應(yīng)商所附訂單原件或復(fù)印件,及時辦理入庫前驗收入庫(將凍結(jié)庫存轉(zhuǎn)為可用庫存貨收合格,入庫處理完執(zhí)行這操作的SAP角色操作步操作路移動(MIGO)事務(wù)代欄說范A01R01欄說范ZXC、操作路移動(MIGO)事務(wù)代欄說范A05輸入物料憑證號(凍結(jié)入庫時生成的物料憑證欄說范0015(曹甸二期項目操作路事務(wù)代欄說范欄說范格式需要調(diào)檢查庫操作路庫存總事務(wù)代欄說范輸入物料1008(海工公司物資與維修工廠輸入地0015(曹甸項目庫存地供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場,由現(xiàn)場業(yè)務(wù)進(jìn)行實際的貨收工作,采購員將現(xiàn)場收貨證明及訂單原件或復(fù)印件,轉(zhuǎn)交庫存據(jù)實辦理入庫。保管員根據(jù)實際的到貨情況補辦入的,主要目的是為了準(zhǔn)確記錄帳務(wù),因此要求操作盡量及時完成相關(guān)處理。前物資入庫(收貨執(zhí)行這操作的SAP角色操作步通過以下路徑進(jìn)入物資入庫(收貨)操作路移動(MIGO)事務(wù)代欄說范A01R01欄說范0016(番禺二期項目庫存至此物資入庫(收貨)執(zhí)行這操作的SAP角色操作步通過以下路徑進(jìn)入物資出庫(發(fā)貨)操作路移動(MIGO)事務(wù)代222欄說范A07R10221Q(根據(jù)項目的發(fā)貨計劃在“物料”欄輸入物料492(90°彎頭500016(番禺二期項目WBSC-至此物資出庫(發(fā)貨)直達(dá)料和非庫存管理的物資的收貨/發(fā)貨的系統(tǒng)操作,均是在實際物資已經(jīng)出庫或消耗后補充錄入到系統(tǒng)之中的,主要目的是為了準(zhǔn)確記錄帳務(wù),因此要求操作盡量及時完成相關(guān)處理。前執(zhí)行這操作的SAP角色操作步操作路事務(wù)代MIGO(常用于固定資產(chǎn)的采購欄說范A01R01欄說范zs打印入庫憑操作步操作路事務(wù)代欄說范欄說范至此非入庫管理物資(資產(chǎn))未校驗物資的退貨處理(以維修工單退貨為例目此流程描述物資退貨處理流程,庫管確定退貨品種及數(shù)量,作退貨(過帳)業(yè)務(wù),前可以在未校驗物資的退貨處理中執(zhí)行下列事務(wù)未校驗物資的退貨處理完執(zhí)行這操作的SAP角色操作步操作路后勤->物料管理->庫存管理->環(huán)境->顯事務(wù)代欄說范502(墊片1008(海工公司物資與維修工廠0001(非項目庫存地Z01(維修工單發(fā)貨)欄說范執(zhí)行這操作的SAP角色操作步操作路事務(wù)代欄說范A02R02欄說范1點擊或回車,進(jìn)入下一界面欄說范選擇欄目,輸入庫存地點、收貨者、卸貨點等信操作路事務(wù)代欄說范欄說范應(yīng)顯示物資退貨單(下圖有問題未校驗物資的退貨處理(以采購訂單為例目此流程描述物資退貨處理流程,采購確定退貨品種及數(shù)量,通知供應(yīng)商,作退(過帳) 前可以在未校驗物資的退貨處理中執(zhí)行下列事務(wù)未校驗物資的退貨處理完執(zhí)行這操作的SAP角色操作步操作路后勤->物料管理->采購->采購訂單->顯示事務(wù)代欄說范欄說范操作路事務(wù)代欄說范A01R01122(向供應(yīng)商退貨欄說范欄說范0003(建庫存地0001(質(zhì)量低劣。操作路事務(wù)代欄說范欄說范點擊執(zhí)行,打印退貨單上圖票據(jù)類型有問已校驗物資的退貨處目此流程描述物資退貨處理流程,采購確定退貨品種及數(shù)量,通知供應(yīng)商,作退(過帳)應(yīng)商及庫存,庫存在退還實物后,在系統(tǒng)中進(jìn)行退貨過帳并注明退貨原因。對收貨已付款(校驗)的供應(yīng)商退貨,需要在系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的退貨訂單,經(jīng)過相應(yīng)的后,庫管進(jìn)行退貨發(fā)貨處理,退貨過帳后還需要進(jìn)行后續(xù)的退貨校驗步前可以在已校驗物資的退貨處理中執(zhí)行下列事務(wù)已校驗物資的退貨處理完創(chuàng)建退貨采購訂操作步操作路事務(wù)代欄說范5操作路事務(wù)代欄說范輸入

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論