伙食費預(yù)算的合理性_第1頁
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文檔簡介

伙食費預(yù)算的合理性管理規(guī)定一、食堂財務(wù)預(yù)算1行政部每月25日前根據(jù)上月員工實際就餐人數(shù)、人力資源中心提供的上月出勤人數(shù)和伙食費用標(biāo)準(zhǔn)對次月食堂財務(wù)費用進行預(yù)算,制定《食堂月度伙食費用預(yù)核算表》,經(jīng)保障系統(tǒng)副總審批后交財務(wù)中心審查備案;2食堂根據(jù)《食堂月度伙食費用預(yù)核算表》和每周的伙食標(biāo)準(zhǔn)對每周的伙食費用進行預(yù)算,報行政部審批;3食堂根據(jù)每周的伙食費用預(yù)算、每天的伙食標(biāo)準(zhǔn)和每天的就餐人數(shù)對次日的伙食費用進行預(yù)算,并由食堂班長進行確認(rèn);4行政部組織食堂每月月底進行一次食堂倉庫盤點,并根據(jù)食堂需要、食材保質(zhì)期等實際情況對庫存食材種類和數(shù)量進行庫存預(yù)算,確定食材庫存標(biāo)準(zhǔn),并報保障系統(tǒng)副總審批;5食堂伙食費用預(yù)算不得超出員工支出和公司支出的總標(biāo)準(zhǔn);原則上,伙食支出必須按員工支出和公司支出的全額進行使用,不得節(jié)留至下月使用,也不得透支下月的費用提前使用。6食堂費用預(yù)算的范圍:食材、燃?xì)猓ㄓ停?、廚房設(shè)備設(shè)施購置維護、廚房日常用具購置等;7行政部每月5日前公布上月伙食費用預(yù)算明細(xì);二、采購預(yù)算和采購申請1食堂根據(jù)每天的伙食標(biāo)準(zhǔn)和費用預(yù)算進行食材的采購計劃預(yù)算,采購計劃的內(nèi)容包括當(dāng)天三餐及宵夜所需主輔食材的品種、份額、總量和質(zhì)量等;2食堂根據(jù)每天的采購計劃預(yù)算制定次日的食材采購清單,經(jīng)食堂班長審核后于當(dāng)天下午15:00點前交采購人員實施采購;3食堂根據(jù)倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)對倉庫庫存進行動態(tài)盤點,發(fā)現(xiàn)庫存不足應(yīng)立即制定庫存采購清單,經(jīng)食堂班長、行政部、保障系統(tǒng)副總審批后交采購人員實施采購;三、食材采購與驗收1采購方式1.1按采購頻次分:臨時采購、固定采購1.2按采購批量分:零星采購、集中采購1.3按付款方式分:現(xiàn)金采購、月結(jié)采購1.4按送貨方式分:配送采購、自行采購2采購方式的選擇2.1常用食材、大宗食材的采購采用固定采購、集中采購、月結(jié)付款、供方配送的方式(詳見《食材采購方式標(biāo)準(zhǔn)表》);2.2偶爾使用、臨時使用、批量小、價值低的食材的采購采用臨時采購、零星采購、現(xiàn)金付款、自行采購的方式(詳見《食材采購方式標(biāo)準(zhǔn)表》);3供應(yīng)商開發(fā)與考核3.1行政部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資訊收集,內(nèi)容包括:供方名稱、產(chǎn)地、規(guī)模、產(chǎn)品類別、供方信謄、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量、配送方式、付款方式、售后服務(wù)等;3.2行政部根據(jù)實際情況組織食堂監(jiān)督管理委員會對供應(yīng)商進行評審,評審的內(nèi)容包括:供應(yīng)商供應(yīng)能力、質(zhì)量安全保證、價格、服務(wù)態(tài)度、合作意愿等;對于評審合格的供應(yīng)商經(jīng)保障系統(tǒng)副總審批后列入《合格供應(yīng)商名錄》,并同供應(yīng)商簽署合作協(xié)議后提交財務(wù)中心審查備案;3.3行政部每月組織食堂監(jiān)督管理委員會對供應(yīng)商價格和市場價格進行一次評審,并按評審后價格同供應(yīng)商進行洽談,雙方確認(rèn)后將新的價格提交財務(wù)中心審查備案;3.4行政部每半年組織食堂監(jiān)督管理委員會對《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有固定供應(yīng)商進行一次考核,經(jīng)保障系統(tǒng)副總審批后,根據(jù)考核結(jié)果決定供應(yīng)商是否繼續(xù)合作或開發(fā)新的供應(yīng)商;四、采購與驗收流程1采用固定采購、供方配送方式進行的采購作業(yè),由食堂將審批后的采購清單提交給采購人員,采購人員將采購清單下達給相關(guān)供應(yīng)商,并由供應(yīng)商按采購協(xié)議進行配送(食堂可根據(jù)實際情況一次下達數(shù)日的采購計劃,但不能跨周下達);2采用臨時采購、現(xiàn)金付款、自行采購的方式進行的采購作業(yè),由食堂將審批后的采購清單提交給采購人員,由采購人員根據(jù)實際情況尋找供應(yīng)商(條件具備的可固定,并按上述流程審查備案),并同供應(yīng)商進行議價后實施采購;3所有采購的食材由食堂和食堂監(jiān)督管理委員會指定人員驗收;4供方配送到貨時,驗收人員核對送貨單是否與采購清單相符,數(shù)量或重量是否相符,質(zhì)量是否達到標(biāo)準(zhǔn)(參考商品商標(biāo)、品牌、發(fā)票等),并在送貨單上簽名確認(rèn);5供方配送貨時,要求提供一式三聯(lián)的送貨清單,一聯(lián)供方留存,一聯(lián)行政部或食堂留存,一聯(lián)交財務(wù)中心對帳核算;6采購人員自行采購時,須提供采購清單和收據(jù)等相關(guān)憑證;驗收人員核對采購清單和收據(jù)是否相符,數(shù)量或重量是否相符,質(zhì)量是否達到標(biāo)準(zhǔn)(參考商品商標(biāo)、品牌、發(fā)票等),并在收據(jù)等相關(guān)憑證上簽名確認(rèn)后做好記錄;五、費用核算與結(jié)算管理1采用配送采購、月結(jié)付款方式進行的采購,按協(xié)議約定的結(jié)算周期由財務(wù)中心進行貨款核算,并同供應(yīng)商按原始憑證進行對帳,雙方核算對帳無誤后,由財務(wù)中心按公司相關(guān)規(guī)定給予結(jié)算貨款,需供方提供發(fā)票的,按發(fā)票票面金額進行結(jié)算;2采用臨時采購、現(xiàn)金付款方式進行的采購,由采購人員憑驗收人員簽名確認(rèn)后的收據(jù)等相關(guān)憑證到財務(wù)中心進行結(jié)算(結(jié)算周期另行約定,必要時提供發(fā)票);3現(xiàn)金采購時,采購人員可根據(jù)實際需要提出預(yù)支申請,經(jīng)行政部、保障系統(tǒng)副總審批后交財務(wù)中心預(yù)支現(xiàn)金,預(yù)支現(xiàn)金從后續(xù)采購結(jié)算中予以抵消;4單次現(xiàn)金采購金額大于1000元(含)、小于3000元(不含)的,須經(jīng)行政部審批

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