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文檔簡介
《計復資第一章
審計概論講考點一計的義和特一、計定義審計審評。二、計特征。點二類法一、計分類類。類。類。類。類。二、計方法。法。。。法調??键c三計的能和作一、計職能能能能二、計作用用用用本章型題串講[]。[]國1983。[]。[]。[]。[]。[]。[]。[]。[]應。[]。[]審計,和。[]注冊會計師審計的。[]審計方法現(xiàn)。[]順查少。[]查詢法,。[詞]審計職能證。[答]試述注冊會計師發(fā)展的啟示。:。。。第二章
注冊會計師職德講考點一冊會師職業(yè)德基本原則則。(一獨、客觀、公正。(二專用途能力和應有關注1力、技,能。專、。2注疑。(三保,。(四職行為社。(五技執(zhí)??键c二立性含義獨立保謹計??键c三業(yè)勝能力與密一、業(yè)任能力段備。作監(jiān)。這:第,要。。二、密務戶專。免準依。。講[]獨性。[]。[]。[]。[]、。[]注冊會計師職業(yè)道師。[]獨立性影擁。[]客觀許。[]公正真。[]業(yè)務招攬。[]或有收費業(yè)。[答]中國注冊會計師職業(yè)道德守則對獨立概念內涵是會計?。實,要,能公;形,要,使在。[答]注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范對注冊會計業(yè)勝任能力的基本是什么?不。冊專。監(jiān)。這:第,要。。不。[答]簡述注冊會計師保密原則豁免的條件:。。。第三章
注冊會計執(zhí)業(yè)則體系與法律責任講考點一國注會計師業(yè)準則體系。一、審計則的含義、標和作用計,同。審、。義標衡注。用化量益流二、中國注冊會計師準則體系的框架結構(一執(zhí)準則體系的框架結構。業(yè)則;則相;則在。(二注會計師執(zhí)業(yè)準則的主要容1則。鑒證業(yè)準則、審、其。它基。相關服準則,主、執(zhí)行。2則會計事所質量控制準則計。講[]。[]。[]。[]。[]。[]。[]。[]。[]審計準則它。[]注冊會計師執(zhí)業(yè)準的威。[]鑒證業(yè)務準則務。[]相關服務準則主。[]質量控制準則任。[]鑒證業(yè)務任。[]審計業(yè)務組。[]審閱業(yè)務適,未、經。[]注冊會計師的法律任系。[答]簡述鑒證業(yè)務的五要素。。[答]簡述鑒證業(yè)務三方關系人及其關系。在任一是。[答]注冊會計師涉及法律訴訟呈上升趨勢因有哪些?冊面。1任為敗2任。[答]注冊會計師的違約、過失與欺詐會使擔會計法律責任?指沒過,。[答]如何防范注冊會計師的法律責任?1定。2)嚴,首各法獨。。。5。。。第四章
審計目標與計劃審計工作講考點一務報審計的標及認定、。審。一、國務報表審計的總目標標。,財,對、公。“合性,“公允性”表。二、計體目標計。定有:定定定標和。三、計序與審計目標的實現(xiàn)風。托作序序告總,并;復,。講[]的。[]。[]是性性。[]。[]施。[]審計目標務。[]認定以。[]審計業(yè)務約定書計。[]重要性者。[]計劃審計工和程。[]具體審計計劃所。[簡答]注冊計師什么時候開展初步業(yè)務活動?初業(yè)活的目的是什么?1。2:;;。[簡答]什么認定?如何確定具體審計目標?三。出。[簡答]什么審計重要性?在什么時候運用審計重性念的:。。。。。和果。[簡答]審計要性和審計風險是什么關系?審。這,重,一比。在系師。[簡答]什么計劃審計工作?其總體要求是什么?序。第》規(guī),注,使效。計,以。水審。[簡答]注冊計師應何時開展初步業(yè)務活動?初步務動目的和內容分別是么?展專單。據《第1201》第6,注始:;;。[簡答]什么總體審計策略?其主要內容有哪些?個制。:圍標向容計123配4。[簡答]什么具體審計計劃?其主要內容有哪些?作審審。第五章
審計證據與審計工作底稿講考點一計證一、審計證據的含義源審計據含??偣?。。源。1據內部據及。:書。支。強冊。2據外部據劃:由,并。此、更改。由,但、購貨。由、分。這有。二、認定與審計證據(一認的含義認定財。(二獲審計證據時對認定的運恰冊。三、審計證據的數(shù)量量特征得的。(一審證據的充分性審計據充分性所。礎的。:險度驗弊量征(二審證據的適當性認靠。性性。(三審證據的分性與適當性之間關系。。多到。講[]。[]的。[],其的、銷、管。[]審計證據記。[]謂認。[]審計證據的充分性計。[]審計證據的適當性)。[]審計工作底稿計。[]問題備忘錄或。[]永久性檔案的。[]當期檔案劃。[簡答]注冊計師的審計經驗與審計證據的獲取的系何次少能多。[簡答]思考計目標、審計證據審計程序之間的聯(lián)。目是他師。[簡答]審計作底稿歸檔后需要變動的情形有哪些應何錄?了,例師。以。第六章
重大錯報風險的評估應對講點一錯險一、識別和評估財務層次以及認定層次的大錯報風險(一識和評估重大錯報風險的計程序:。。。。。(二可表明被審計單位存在重錯報風險的事項和況的。(三識兩個層次的重大錯報風,注,識、賬、。(四控環(huán)境對評估財務報表層重大錯報風險的影。(五控對評估認定層次重大錯風險的影響。(六考財務報表的可審計性出:1。2。二、特別險(一特風險的含義這。(二非規(guī)交易和判斷事項導致特別風險。12。三、僅通實質性程序無法應對的重大錯報風險的。,。四、溝通的。到。注。講[]程。[]經。[]中。[]內部控制理。[]控制環(huán)境好。[]控制活動控。[]控制測試有123誰4)[]實質性程序實。[]對控制的監(jiān)督設。[]財務報表層次重大報。[]交易賬戶余額層次大錯報。[簡答]注冊計師是否可以視情況選擇性執(zhí)行了解審單及其環(huán)境審計程序:《第1211,注應位。[簡答]注冊計師可以從哪些方面了解被審計單位其境可采取哪些風險評程序?。。。。。。。。。序查[簡答]什么內部控制?注冊會計師是否需要了解審單所有的內部控制?:內、經,由、。表了。[簡答]什么了解內部控制?具體包括哪些內容?并控。[簡答]什么特風險?哪些事項易形成特別風險?。。判。判。如、需公。[簡答]如何解報表層次和認定層次的重大錯報風?戶。、賬、列。例,被,。力。[簡答]注冊計師是否需要與被審計單位管理層和理溝在了解和測試內部制過程中發(fā)現(xiàn)的審計單位內部?注計的。[簡答]針對務報表層次重大錯報風險可采取哪些體對施?這些應對措施進一步審計程序案會產生哪些?:。。。。。括預實。第七章銷與收款循審計講點一款性涉。和。(一銷與收款循環(huán)涉及的主要務活動款。(二銷與收款特環(huán)涉及的主要證和會計記錄細。考點二售與款特環(huán)部控制測試(一銷交易的內部控制和控制試。(二收交易的內部控制和控制試收對。講[]實。[]和。[]。[]。[]。[]寄。[]切。[]計。[]在收賬款函證對正。[]積極方會。[]消極的函證方式會。[簡答]簡述售與收款循環(huán)的主要業(yè)務活動。銷注。[簡答]簡述售與收款循環(huán)的主要內部控制及控制試1試。批目。2試收式。[簡答]簡述收賬款審計的實質性程序。:;;;;;;;;;;當?shù)诎苏虏膳c付款循審計講考點一購與款循環(huán)特性(一采與付款特環(huán)的主要業(yè)務動。(二采與付款特環(huán)的主要憑證會計記錄??键c二購與款循環(huán)務的內部控制(一采與付款循環(huán)業(yè)務的內部制制:對,使。企相、。。。企,并。請。置、。。企、合,出。量。。商。(二固資產的內部控制益。(三采與付款循環(huán)的內部控制試否獲。講[]。[]。[]商。[],注,查。作應付賬款整審計[簡答]簡述購和付款業(yè)務的內部控制包括哪些內?對,使。企相、。。。企,并購。請。置、。。企、合,出。量。。商。[簡答]簡述定資產的內部控制包括哪些內容?和。[簡答]應付款的完整性應怎樣審計?查發(fā)其和。其。[簡答]固定產的審計有哪些必要的審計程序?1。。。。。。。。。。[簡答]固定產減少的審計應從哪幾個方面進行?:。。否正。檢:第,復資生。[簡答]累計舊審計的內容有哪些?:獲,復,并、總對。檢,確否。。。。。加。將”,。/。。第九章
生產與存貨循計講考
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