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文件名稱:醫(yī)療器材采買、收貨、查收的規(guī)定編號:-QM--草擬部門:質(zhì)管部草擬人:審查人:同意人:草擬日期:審查日期:同意日期:版本號:更改記錄:更改原由:2014年第58號通告實行,編訂。.目的:為增強公司醫(yī)療器材采買、收貨、查收質(zhì)量管理,特擬訂本規(guī)定。.依照:《醫(yī)療器材經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》.合用范圍:采買、收貨、查收.責(zé)任者:采買員、收貨員、查收員五.內(nèi)容:1.采買采買員把質(zhì)量作為選擇所購入醫(yī)療器材和供貨者條件的首位,從擁有合法資質(zhì)的供貨者采買,嚴(yán)格履行“按需購進、擇精選購,質(zhì)量第一”的原則購入醫(yī)療器材;采買員在采買前應(yīng)該獲得完好供貨者、所購入醫(yī)療器材并加蓋供貨者公章的有關(guān)證明文件或許復(fù)印件,包含:①、營業(yè)執(zhí)照;②、醫(yī)療器材生產(chǎn)或許經(jīng)營的允許證或許存案憑據(jù);③、醫(yī)療器材注冊證或許存案憑據(jù);④、銷售人員身份證復(fù)印件,加蓋本公司公章的受權(quán)書原件;受權(quán)書應(yīng)該載明受權(quán)銷售的品種、地區(qū)、限期,注明銷售人員的身份證號碼;采買員將供貨者、所購入醫(yī)療器材有關(guān)證明文件(歸質(zhì)管部存檔)錄入計算機管理系統(tǒng)后,交質(zhì)管部審查合格后采買。采買員與供貨者簽訂采買合同或許協(xié)議,明確醫(yī)療器材的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或許存案憑據(jù)編號、生產(chǎn)公司、供貨者、數(shù)量、單價、金額等,并成立檔案。在采買合同或許協(xié)議中,與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任,以保證醫(yī)療器材售后的安全使用。采買部在采買醫(yī)療器材時,應(yīng)該成立采買記錄(交財務(wù)部存檔);采買記錄應(yīng)該列明醫(yī)療器材的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或許存案憑據(jù)編號、單位、數(shù)目、單價、金額、供貨者、購貨日期等。收貨.購進醫(yī)療器材收貨.1.收貨員在接收醫(yī)療器材時,應(yīng)該核實運輸方式及產(chǎn)品能否切合要求,并比較有關(guān)采買記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器材進行查對;隨貨同行單(交財務(wù)部存檔)應(yīng)該包含供貨者、生產(chǎn)公司及生產(chǎn)公司允許證號(或許存案憑據(jù)編號)、醫(yī)療器材的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或許存案憑據(jù)編號、生產(chǎn)批號或許序列號、數(shù)目、儲運條件、收貨單位、收貨地點、發(fā)貨日期等內(nèi)容,并加蓋供貨者出庫印章。交貨員和收貨員兩方應(yīng)該對走運狀況就地署名確認(rèn);收貨員對不切合要求的貨物應(yīng)該立刻報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。收貨員對切合收貨要求的醫(yī)療器材,應(yīng)該按品種特征要求放于相應(yīng)待驗地區(qū),或許設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示,并通知查收人員進行查收。.銷售退回醫(yī)療器材收貨收貨員應(yīng)該依照計算機系統(tǒng)中銷售人員的退貨憑據(jù),沒有退貨憑據(jù)或許退貨憑據(jù)內(nèi)容不切合公司有關(guān)規(guī)定的,不得收貨。收貨員要依據(jù)退貨憑據(jù)對銷退后回醫(yī)療器材進行查對,確以為本公司銷售的醫(yī)療器材,方可收貨并擱置于驗場區(qū)。在收貨清單上署名,并與查收員交接。查收查收員應(yīng)該對醫(yī)療器材的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進行檢查、查對,并做好查收記錄;查收記錄包含醫(yī)療器材的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或許存案憑據(jù)編號、生產(chǎn)批號或許序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或許無效期)、生產(chǎn)公司、供貨者、到貨數(shù)目、到貨日期、查收合格數(shù)目、查收結(jié)果等內(nèi)容;查收記錄上應(yīng)該標(biāo)志查收人員姓名和查收日期。查收不合格的還應(yīng)該注明不合格事項及處理舉措。查收員與庫房保留員辦理交接手續(xù),并在計算機系統(tǒng)輸

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