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文檔簡(jiǎn)介

——-18-表二:收入決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)60.9460.940.000.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出53.6453.640.000.000.000.000.0020117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)53.6453.640.000.000.000.000.002011750事業(yè)運(yùn)行53.6453.640.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.600.600.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休0.600.600.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休0.600.600.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.182.180.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療2.182.180.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療2.182.180.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.850.850.000.000.000.000.0021205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生0.850.850.000.000.000.000.002120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生0.850.850.000.000.000.000.00221住房保障支出3.673.670.000.000.000.000.0022102住房改革支出3.673.670.000.000.000.000.002210201住房公積金3.673.670.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三:支出決算表單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)60.9560.950.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出53.6553.650.000.000.000.0020117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)53.6553.650.000.000.000.002011750事業(yè)運(yùn)行53.6553.650.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.600.600.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休0.600.600.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休0.600.600.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.182.180.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療2.182.180.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療2.182.180.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.850.850.000.000.000.0021205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生0.850.850.000.000.000.002120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生0.850.850.000.000.000.00221住房保障支出3.673.670.000.000.000.0022102住房改革支出3.673.670.000.000.000.002210201住房公積金3.673.670.000.000.000.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款160.94一、一般公共服務(wù)支出1853.6553.65二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會(huì)保障和就業(yè)支出230.600.607七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出242.182.188八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出250.850.859九、住房保障支出263.673.6710……271128本年收入合計(jì)1260.94本年支出合計(jì)2960.95年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.22年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300.21一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.2231政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)1761.16合計(jì)34注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)60.9560.95201一般公共服務(wù)支出53.6553.6520117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)53.6553.652011750事業(yè)運(yùn)行53.6553.65208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.600.6020805行政事業(yè)單位離退休0.600.602080502事業(yè)單位離退休0.600.60210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.182.1821011行政事業(yè)單位醫(yī)療2.182.182101102事業(yè)單位醫(yī)療2.182.18212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.850.8521205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生0.850.852120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生0.850.85221住房保障支出3.673.6722102住房改革支出3.673.672210201住房公積金3.673.67注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出43.21302商品和服務(wù)支出9.2230101基本工資21.6830201辦公費(fèi)3.3630102津貼補(bǔ)貼10.3530202印刷費(fèi)0.0030103獎(jiǎng)金4.5830206電費(fèi)2.5030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.5130207郵電費(fèi)1.3430107績(jī)效工資4.0930211差旅費(fèi)0.8430199其他工資福利支出0.0030216培訓(xùn)費(fèi)1.0530226勞務(wù)費(fèi)0.1230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0130240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.52310其他資本性支出0.0030301離休費(fèi)31001房屋建筑物購(gòu)建30302退休費(fèi)4.25…………30305生活補(bǔ)助0.6031099其他資本性支出30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.01304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311住房公積金3.6730401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出…………307債務(wù)付息支出0.0030701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息…………399其他支出0.0039901贈(zèng)與…………人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)51.73公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)9.22注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬(wàn)元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011120.250.000.010.000.010.240.010.000.010.000.010.00注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位:萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)類款項(xiàng)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)第三部分:武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況(一)本部門2017年度總收入61.16萬(wàn)元,其中本年收入60.94萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少22.40萬(wàn)元,下降26.81%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入60.94萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少22.62萬(wàn)元,下降27.07%,主要原因是,離退休人員調(diào)資增資以及提高規(guī)范性津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加經(jīng)費(fèi),事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。2.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入0.00萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(二)本部門2017年度總支出61.16萬(wàn)元,其中本年支出60.95萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少22.4萬(wàn)元,下降26.81%。支出具體情況如下:1.一般公共服務(wù)支出(類)53.65萬(wàn)元:主要用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)免疫事務(wù)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持和事業(yè)運(yùn)行。較2016年度決算數(shù)減少15.53萬(wàn)元,下降22.45%,主要是按照厲行節(jié)約等原則嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)0.60萬(wàn)元,主要用于武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年決算數(shù)減少9.66萬(wàn)元,下降94.15%,主要是從2017年6月起退休人員工資經(jīng)費(fèi)由社保局統(tǒng)一發(fā)放。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)2.18萬(wàn)元。主要用于職工的醫(yī)療保障等方面的支出。較2016年決算數(shù)增加0.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.97%,主要是2017年縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心尚無(wú)部門預(yù)算編報(bào),其人員經(jīng)費(fèi)暫從計(jì)量所預(yù)算口徑支出,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出相應(yīng)增加。4.住房保障支出(類)3.67萬(wàn)元。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年決算數(shù)增加1.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.06%,主要是2017年縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心尚無(wú)部門預(yù)算編報(bào),其人員經(jīng)費(fèi)暫從計(jì)量所預(yù)算口徑支出,住房公積金相應(yīng)增加。5.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.21萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所2017年度一般公共預(yù)算支出60.95萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少8.23萬(wàn)元,下降11.90%。其中:基本支出60.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為78.14萬(wàn)元,支出決算為60.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.00%。(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為62.19萬(wàn)元,支出決算為53.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.27%。主要用于在職人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及日常經(jīng)費(fèi)等支出。較2017年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是按照厲行節(jié)約等原則嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為10.19萬(wàn)元,支出決算為0.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.59%。主要用于武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是從2017年6月起退休人員工資經(jīng)費(fèi)由社保局統(tǒng)一發(fā)放。(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)年初預(yù)算為2.18萬(wàn)元,支出決算為2.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于職工的醫(yī)療保障等方面的支出。(四)住房保障支出(類)年初預(yù)算為3.67萬(wàn)元,支出決算為3.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出60.95萬(wàn)元,支出具體情況如下:(一)工資福利支出43.21萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為33.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.43%。較2017年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是2017年縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心尚無(wú)部門預(yù)算編報(bào),其人員經(jīng)費(fèi)暫從計(jì)量所預(yù)算口徑支出,工資福利支出相應(yīng)增加。(二)商品和服務(wù)支出9.22萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為2.14萬(wàn)元。較2017年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是財(cái)務(wù)人員誤把部分項(xiàng)目支出放到基本支出核算。(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.52萬(wàn)元,年初預(yù)算為13.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.43%。較2017年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是從2017年6月起退休人員工資經(jīng)費(fèi)由社保局統(tǒng)一發(fā)放。四、2017年度政府性基金支出決算情況武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所2017年度政府性基金支出萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加(減少)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所2017年度政府性基金支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.01萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元?!叭苯?jīng)費(fèi)支出(總額及分項(xiàng)數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比,說明增減變動(dòng)原因具體情況如下:(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.01萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0.01萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與2017年初預(yù)算數(shù)保持一致,2016年決算數(shù)減少2.19萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行支出減少的主要原因是,機(jī)構(gòu)整合,公務(wù)用車改革及嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制支出。2017年,武宣縣計(jì)量檢定測(cè)試所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0.01萬(wàn)元,平均每輛0.01萬(wàn)元。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較2017年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元,2016年決算數(shù)減少0.1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是,嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。六、其他重要事項(xiàng)情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,比2016年增加(減少)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0.00%。主要原因是:本級(jí)和上級(jí)單位財(cái)務(wù)合并,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一由上級(jí)支出。(二)政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。1.績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。組織對(duì)0個(gè)部門(單位)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果2017年,(本單位)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及

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