樹(shù)脂管項(xiàng)目實(shí)施方案(項(xiàng)目申請(qǐng)范文)_第1頁(yè)
樹(shù)脂管項(xiàng)目實(shí)施方案(項(xiàng)目申請(qǐng)范文)_第2頁(yè)
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1、樹(shù)脂管項(xiàng)目實(shí)施方案(一)項(xiàng)目名稱樹(shù)脂管項(xiàng)目(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目,依托xxx產(chǎn)業(yè)基地良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì),全力打造以樹(shù)脂管為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達(dá)38000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司三、咨詢規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)泓域咨詢企業(yè)管理機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目建設(shè)背景“十三五”時(shí)期最大的挑戰(zhàn)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展,最強(qiáng)的制約是創(chuàng)新能力不足和人才緊缺,最突出的短板是脫貧攻堅(jiān)和民生改善,最硬的任務(wù)是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)建成”尤其是全面建成小康社會(huì)目標(biāo)。必須增強(qiáng)憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神,主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài),全面把握機(jī)遇,沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),著力在優(yōu)結(jié)構(gòu)、增動(dòng)力,揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板上下功夫

2、,努力走出一條新常態(tài)下具有廣西特色的發(fā)展之路。xxx產(chǎn)業(yè)基地把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益。該項(xiàng)目的建設(shè),通過(guò)科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xxx產(chǎn)業(yè)基地示范項(xiàng)目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗(yàn)集聚xxx產(chǎn)業(yè)基地,進(jìn)一步鞏固xxx產(chǎn)業(yè)基地招商引資競(jìng)爭(zhēng)力。五、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析(一)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17011.15萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資1249

3、7.73萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的73.47%;流動(dòng)資金4513.42萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的26.53%。(二)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入38142.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用30417.64萬(wàn)元,稅金及附加317.36萬(wàn)元,利潤(rùn)總額7724.36萬(wàn)元,利稅總額9107.15萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)5793.27萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額3313.88萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.41%,投資利稅率53.54%,投資回報(bào)率34.06%,全部投資回收期4.44年,提供就業(yè)職位793個(gè)。十、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)基地

4、及xxx產(chǎn)業(yè)基地樹(shù)脂管行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)基地樹(shù)脂管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求,擬建“樹(shù)脂管項(xiàng)目”,項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會(huì)提供就業(yè)職位793個(gè),達(dá)產(chǎn)年納稅總額3313.88萬(wàn)元,可以促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定,為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.41%,投資利稅率53.54%,全部投資回報(bào)率34.06%,全部投資回收期4.44年,固定資產(chǎn)投資回收期4.44年(含建設(shè)期),項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、加強(qiáng)對(duì)

5、“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持,引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù),提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力,為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù),走“專精特新”發(fā)展之路,發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè),不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重,有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路,提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看,截至2017年底,我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家,個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶,注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%,撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大

6、,為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。第二章 項(xiàng)目背景、必要性一、項(xiàng)目承辦單位背景分析(一)公司概況公司滿懷信心,發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司自成立以來(lái),堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強(qiáng)調(diào)服務(wù),一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽(yù)第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對(duì)客戶以誠(chéng)相待,互動(dòng)雙贏。我們將不斷超越自我,繼續(xù)為廣大

7、客戶提供功能齊全,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù),打造一個(gè)讓客戶滿意,對(duì)員工關(guān)愛(ài),對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象!公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展,近年來(lái)不斷加大研發(fā)投入,建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心,并與國(guó)內(nèi)多所大專院校、科研院所長(zhǎng)期合作,產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合,不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平,同時(shí),為客戶提供可靠的技術(shù)后盾和保障,在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面,已處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,始終堅(jiān)持以效益為中心,突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向,全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模式,不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制,把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過(guò)程管控和績(jī)效考核,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施全方位精細(xì)化管理,有效控制了

8、產(chǎn)品生產(chǎn)成本;著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合,提高了生產(chǎn)和管理效率,優(yōu)化了員工配置,降低了人力資源成本;堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo),強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān),積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備,原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高,降低了原料成本及能源消耗,產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體,依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員,組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人,均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。(二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40370.82萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.56%(3184.58萬(wàn)元)。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)樹(shù)脂管銷售收入為3276

9、3.15萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的81.16%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入8477.8711303.8310496.4110092.7040370.822主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6880.269173.688518.428190.7932763.152.1樹(shù)脂管(A)2270.493027.322811.082702.9610811.842.2樹(shù)脂管(B)1582.462109.951959.241883.887535.522.3樹(shù)脂管(C)1169.641559.531448.131392.435569.742.4樹(shù)脂管(D)825.631100.841022.2

10、1982.893931.582.5樹(shù)脂管(E)550.42733.89681.47655.262621.052.6樹(shù)脂管(F)344.01458.68425.92409.541638.162.7樹(shù)脂管(.)137.61183.47170.37163.82655.263其他業(yè)務(wù)收入1597.612130.151977.991901.927607.67根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7838.41萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)1507.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)率23.81%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5878.81萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)854.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)率17.00%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元403

11、70.82完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元32763.15主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比81.16%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(同比)8.56%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量(同比)萬(wàn)元3184.58利潤(rùn)總額萬(wàn)元7838.41利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率23.81%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1507.48凈利潤(rùn)萬(wàn)元5878.81凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率17.00%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元854.33投資利潤(rùn)率49.95%投資回報(bào)率37.46%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.91%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元37288.29流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.27%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元13523.67資產(chǎn)負(fù)債率46.46%土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積()基底面積()建筑面積()計(jì)容面積()投資(萬(wàn)元)1主體生產(chǎn)工程2489

12、0.5424890.5435553.6735553.672806.151.1主要生產(chǎn)車間14934.3214934.3221332.2021332.201739.811.2輔助生產(chǎn)車間7964.977964.9711377.1711377.17897.971.3其他生產(chǎn)車間1991.241991.242062.112062.11168.372倉(cāng)儲(chǔ)工程5280.885280.8811072.6311072.63635.592.1成品貯存1320.221320.222768.162768.16158.902.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2746.062746.065757.775757.77330.512.3輔助材

13、料倉(cāng)庫(kù)1214.601214.602546.702546.70146.193供配電工程281.65281.65281.65281.6518.193.1供配電室281.65281.65281.65281.6518.194給排水工程323.89323.89323.89323.8916.274.1給排水323.89323.89323.89323.8916.275服務(wù)性工程3344.563344.563344.563344.56191.985.1辦公用房1617.211617.211617.211617.2182.305.2生活服務(wù)1727.351727.351727.351727.3583.246消

14、防及環(huán)保工程943.52943.52943.52943.5260.936.1消防環(huán)保工程943.52943.52943.52943.5260.937項(xiàng)目總圖工程140.82140.82140.82140.82-75.917.1場(chǎng)地及道路硬化9157.991756.011756.017.2場(chǎng)區(qū)圍墻1756.019157.999157.997.3安全保衛(wèi)室140.82140.82140.82140.828綠化工程3432.15120.13合計(jì)35205.8652588.4852588.483773.33節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤99.511.1年用電量千瓦時(shí)786402.3

15、91.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.651.3年用水量立方米33451.521.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.862年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.703節(jié)能率23.27%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元15693.011.1完成比例92.25%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10803.402.1完成比例68.84%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4889.613.1完成比例31.16%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5391.2人均年工資萬(wàn)元5.941.3年工資額萬(wàn)元2765.942工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1192.2人均年工資萬(wàn)元5.562.3年工資額萬(wàn)元673.353

16、企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人323.2人均年工資萬(wàn)元7.083.3年工資額萬(wàn)元221.784品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人634.2人均年工資萬(wàn)元5.064.3年工資額萬(wàn)元339.155其他人員工資5.1平均人數(shù)人405.2人均年工資萬(wàn)元4.885.3年工資額萬(wàn)元249.346職工工資總額萬(wàn)元4249.56固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3773.334162.77175.9512497.731.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3773.334162.7725587.461.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3773.333773.3322.18%1.

17、1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4162.774162.7724.47%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元4561.634561.6326.82%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2696.662696.661.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1864.971864.971.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1040.081040.081.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元824.89824.892建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12497.7312497.73流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元25587.4611837.8622058.7825587.4625587.4625587.461.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元767

18、6.243070.506140.997676.247676.247676.241.2存貨萬(wàn)元11514.364605.749211.4911514.3611514.3611514.361.2.1原輔材料萬(wàn)元3454.311381.722763.453454.313454.313454.311.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元172.7269.09138.17172.72172.72172.721.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元5296.612118.644237.285296.615296.615296.611.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2590.731036.292072.582590.732590.732590.731.3現(xiàn)金

19、萬(wàn)元6396.862558.755117.496396.866396.866396.862流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元21074.048429.6216859.2321074.0421074.0421074.042.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元21074.048429.6216859.2321074.0421074.0421074.043流動(dòng)資金萬(wàn)元4513.421805.373610.744513.424513.424513.424鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1504.46601.791203.581504.461504.461504.46總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元170

20、11.15136.11%136.11%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12497.73100.00%100.00%73.47%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7936.1063.50%63.50%46.65%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3773.3330.19%30.19%22.18%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4162.7733.31%33.31%24.47%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2696.6621.58%21.58%15.85%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2696.6621.58%21.58%15.85%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1864.9714.92%14.92%10.96%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1040.08

21、8.32%8.32%6.11%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元824.896.60%6.60%4.85%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12497.73100.00%100.00%73.47%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4513.4236.11%36.11%26.53%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1504.4712.04%12.04%8.84%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15256.8030513.6038142.0038142.0038142.001.1萬(wàn)元15256.8030513.6038142.0038142.0038142.002現(xiàn)

22、價(jià)增加值萬(wàn)元4882.189764.3512205.4412205.4412205.443增值稅萬(wàn)元426.17852.341065.431065.431065.433.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元6102.726102.726102.726102.726102.723.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2014.924029.835037.295037.295037.294城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元29.8359.6674.5874.5874.585教育費(fèi)附加萬(wàn)元12.7925.5731.9631.9631.966地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元8.5217.0521.3121.3121.319土地使用稅萬(wàn)元189.51189.51189.511

23、89.51189.5110稅金及附加萬(wàn)元240.65291.79317.36317.36317.36折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3773.333773.33當(dāng)期折舊額3018.66150.93150.93150.93150.93150.93凈值754.673622.403471.463320.533169.603018.662機(jī)器設(shè)備原值4162.774162.77當(dāng)期折舊額3330.22222.01222.01222.01222.01222.01凈值3940.763718.743496.733274.713052.703建筑物及設(shè)備原值7

24、936.10當(dāng)期折舊額6348.88372.95372.95372.95372.95372.95建筑物及設(shè)備凈值1587.227563.157190.206817.256444.306071.354無(wú)形資產(chǎn)原值2696.662696.66當(dāng)期攤銷額2696.6667.4267.4267.4267.4267.42凈值2629.242561.832494.412426.992359.585合計(jì):折舊及攤銷9045.54440.37440.37440.37440.37440.37總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元19831.697932.681

25、5865.3519831.6919831.6919831.692外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1823.66729.461458.931823.661823.661823.663工資及福利費(fèi)萬(wàn)元4249.564249.564249.564249.564249.564249.564修理費(fèi)萬(wàn)元44.7517.9035.8044.7544.7544.755其它成本費(fèi)用萬(wàn)元4027.611611.043222.094027.614027.614027.615.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元830.03332.01664.02830.03830.03830.035.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元516.44206.58413.15516.

26、44516.44516.445.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1736.89694.761389.511736.891736.891736.896經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元29977.2711990.9123981.8229977.2729977.2729977.277折舊費(fèi)萬(wàn)元372.95372.95372.95372.95372.95372.958攤銷費(fèi)萬(wàn)元67.4267.4267.4267.4267.4267.429利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元30417.6414981.0125272.1030417.6430417.6430417.6410.1可變成本萬(wàn)元25727.7110291.0820582.1725

27、727.7125727.7125727.7110.2固定成本萬(wàn)元4689.934689.934689.934689.934689.934689.9311盈虧平衡點(diǎn)43.56%43.56%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元38142.0015256.8030513.6038142.0038142.0038142.002稅金及附加萬(wàn)元317.36240.65291.79317.36317.36317.363總成本費(fèi)用萬(wàn)元30417.6414981.0125272.1030417.6430417.6430417.645增值稅萬(wàn)元1065.43426.17852.341065.431065.431065.436利潤(rùn)總額萬(wàn)元7724.3612380.0925581.527724.367724.367724.368應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元7724.3612380

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