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文檔簡介
1、CMC泓域咨詢 /建設用砂石項目商業(yè)計劃書建設用砂石項目商業(yè)計劃書xx(集團)有限公司報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資34069.86萬元,其中:建設投資27583.90萬元,占項目總投資的80.96%;建設期利息591.08萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金5894.88萬元,占項目總投資的17.30%。項目正常運營每年營業(yè)收入68100.00萬元,綜合總成本費用54948.17萬元,凈利潤9612.52萬元,財務內部收益率20.85%,財務凈現值16244.58萬元,全部投資回收期5.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。建設用砂石是構筑混凝土
2、骨架的關鍵原料,是消耗自然資源眾多的大宗建材產品。隨著天然砂石資源約束趨緊和環(huán)境保護日益增強,機制砂石逐漸成為我國我省建設用砂石的主要來源。為貫徹落實國務院辦公廳關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見、工信部等十部門關于推進機制砂石行業(yè)高質量發(fā)展的若干意見、國家發(fā)改委等十五部門關于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見以及自然資源部砂石行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范,緩解我省砂石供求不平衡問題,支持疫后經濟重振,推動我省機制砂石行業(yè)高質量發(fā)展,特制定湖北省機制砂石產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃(20202025)。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于
3、公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。到2025年,全省機制砂石年產能達到9.9億噸以上,其中機制砂年產能4億噸以上。在全面滿足省內砂石需求穩(wěn)定市場的同時,每年向長江下游輸出1至2億噸,填補長三角地區(qū)砂石缺口,實現我省砂石產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目錄第一章 項目基本情況10一、 項目名稱及項目單位10二、 項目建設地點10三、 建設背景、規(guī)模10四、 項目建設進度11五、 原輔材料及設備11六、 建設投資估算11七、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12八、 主要結論及建議14第二章 項目投資背景分析15一、 產業(yè)起步較早
4、15二、 市場需求巨大15三、 打造強大市場樞紐,構建內陸開放新高地15四、 砂石資源豐富18五、 項目實施的必要性18六、 環(huán)境影響減緩措施19七、 環(huán)境影響分析與評價21第三章 項目投資主體概況23一、 公司基本信息23二、 公司簡介23三、 公司競爭優(yōu)勢24四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、 公司發(fā)展規(guī)劃28第四章 市場分析31一、 存在問題31二、 發(fā)展機遇32三、 行業(yè)基礎34第五章 運營模式分析36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制
5、度40五、 重點任務47六、 相關建議49七、 障措施51八、 規(guī)劃建設大型機制砂石基地53第六章 法人治理結構59一、 股東權利及義務59二、 董事62三、 高級管理人員66四、 監(jiān)事68第七章 創(chuàng)新驅動72一、 優(yōu)化區(qū)域發(fā)展布局,推進區(qū)域協調發(fā)展72二、 企業(yè)技術研發(fā)分析75三、 項目技術工藝分析77四、 質量管理79五、 創(chuàng)新發(fā)展總結80第八章 發(fā)展規(guī)劃分析81一、 公司發(fā)展規(guī)劃81二、 主要措施82第九章 SWOT分析85一、 優(yōu)勢分析(S)85二、 劣勢分析(W)87三、 機會分析(O)87四、 威脅分析(T)89第十章 項目規(guī)劃進度97一、 項目進度安排97項目實施進度計劃一覽表9
6、7二、 項目實施保障措施98第十一章 產品方案99一、 建設規(guī)模及主要建設內容99二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領99產品規(guī)劃方案一覽表100第十二章 建筑工程方案分析101一、 項目工程設計總體要求101二、 建設方案102三、 建筑工程建設指標103建筑工程投資一覽表103第十三章 項目風險評估105一、 項目風險分析105二、 公司競爭劣勢112第十四章 項目投資計劃113一、 投資估算的依據和說明113二、 建設投資估算114建設投資估算表118三、 建設期利息118建設期利息估算表118固定資產投資估算表119四、 流動資金120流動資金估算表121五、 項目總投資122總投資及構成一覽
7、表122六、 資金籌措與投資計劃123項目投資計劃與資金籌措一覽表123第十五章 項目經濟效益分析125一、 經濟評價財務測算125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算表126固定資產折舊費估算表127無形資產和其他資產攤銷估算表128利潤及利潤分配表129二、 項目盈利能力分析130項目投資現金流量表132三、 償債能力分析133借款還本付息計劃表134第十六章 項目總結分析136第十七章 補充表格138建設投資估算表138建設期利息估算表138固定資產投資估算表139流動資金估算表140總投資及構成一覽表141項目投資計劃與資金籌措一覽表142營業(yè)收入、稅金及附加和增
8、值稅估算表143綜合總成本費用估算表143固定資產折舊費估算表144無形資產和其他資產攤銷估算表145利潤及利潤分配表145項目投資現金流量表146第一章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:建設用砂石項目項目單位:xx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約77.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景湖北省機制砂石產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃(2020-2025)符合國家產業(yè)政策、中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二三
9、五年遠景目標的建議中國制造2025湖北省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃(20182020)、長江經濟帶發(fā)展負面清單指南、生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃思路等要求。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積51333.00(折合約77.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積88669.86。其中:生產工程64405.25,倉儲工程9143.03,行政辦公及生活服務設施6842.60,公共工程8278.98。項目建成后,形成年產xxx噸建設用砂石的生產能力。四、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工
10、、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。(二)主要設備主要設備包括:xx、xx、xxx等。六、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資34069.86萬元,其中:建設投資27583.90萬元,占項目總投資的80.96%;建設期利息591.08萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金5894.88萬元,占項目總投資的17.30%。(二)建設投資構成本期項目建設投資27583.90萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用
11、23367.20萬元,工程建設其他費用3482.56萬元,預備費734.14萬元。七、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入68100.00萬元,綜合總成本費用54948.17萬元,納稅總額6332.10萬元,凈利潤9612.52萬元,財務內部收益率20.85%,財務凈現值16244.58萬元,全部投資回收期5.92年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積51333.00約77.00畝1.1總建筑面積88669.861.2基底面積32853.121.3投資強度萬元/畝336.432總投資萬元34069.862.1建
12、設投資萬元27583.902.1.1工程費用萬元23367.202.1.2其他費用萬元3482.562.1.3預備費萬元734.142.2建設期利息萬元591.082.3流動資金萬元5894.883資金籌措萬元34069.863.1自籌資金萬元22007.073.2銀行貸款萬元12062.794營業(yè)收入萬元68100.00正常運營年份5總成本費用萬元54948.17""6利潤總額萬元12816.69""7凈利潤萬元9612.52""8所得稅萬元3204.17""9增值稅萬元2792.79""10
13、稅金及附加萬元335.14""11納稅總額萬元6332.10""12工業(yè)增加值萬元21776.96""13盈虧平衡點萬元25878.08產值14回收期年5.9215內部收益率20.85%所得稅后16財務凈現值萬元16244.58所得稅后八、 主要結論及建議項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。第二章 項目投資背景分析
14、一、 產業(yè)起步較早早在上世紀六十年代,我省就開始生產、使用機制砂石,是全國最早進行機制砂石生產和應用的砂石大省,也一直是長江中下游重要的砂石原材料基地之一。機制砂石行業(yè)已由簡單分散的人工或半機械的作坊逐步轉變?yōu)闃藴驶墓S,機制砂石產品得到廣泛應用,三峽大壩就是使用機制砂石建設的示范工程。二、 市場需求巨大2019年湖北水泥消費量約1.1億噸,綜合各類混凝土配合比,1噸水泥平均消耗6.7噸砂石,加上鐵路碎石道砟、瀝青混凝土配料等,推算全省砂石年消費量約8億噸。受長江下游市場需求吸引,我省陽新、武穴、嘉魚等地區(qū)沿江砂石企業(yè)每年向省外輸出砂石0.6億噸左右,局部市場有階段性供給緊張現象。疫后經濟重
15、振、新基建等將增加砂石需求,預測未來5年我省砂石需求總體呈增長態(tài)勢。三、 打造強大市場樞紐,構建內陸開放新高地積極服務構建新發(fā)展格局,把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來,以高質量供給引領和創(chuàng)造新需求,加快建設強大市場樞紐。高水平擴大對外開放,提升國際合作競爭力。(一)促進消費擴容升級順應消費升級趨勢,提升傳統消費,培育新型消費,適當增加公共消費,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用。推動品質消費、品牌消費,加強自主品牌建設,開展品牌提升行動。穩(wěn)定和擴大汽車消費,推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。持續(xù)改善居住品質,促進住房消費健康發(fā)展。加快線上線下消費有機融合,培育壯大消費新
16、模式新業(yè)態(tài)。加快電商向農村延伸覆蓋,激發(fā)農村消費潛力。發(fā)展服務消費,放寬服務消費領域市場準入。擴大節(jié)假日消費。優(yōu)化消費環(huán)境,加強消費者權益保護。支持武漢創(chuàng)建國際消費中心城市,打造一批以文化消費、旅游消費、養(yǎng)生消費為特色的消費示范試點城市。(二)精準擴大有效投資優(yōu)化投資結構,保持投資合理增長,發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用。加快補齊基礎設施、市政工程、農業(yè)農村、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、應急保障、防災減災、民生保障等領域短板。推動企業(yè)設備更新和技術改造,擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資。推進新型城鎮(zhèn)化、新型基礎設施、水利交通能源等重大工程建設。加快老舊小區(qū)改造,建設綠色社區(qū),推進城市更新,提升城鎮(zhèn)品質。規(guī)范和
17、加強政府投資管理,發(fā)揮政府投資撬動作用,激發(fā)民間投資活力,推動形成市場主導的投資內生增長機制。探索和創(chuàng)新重大基礎設施投融資模式。(三)建設現代流通體系打破行業(yè)壟斷和地方保護,建設高標準市場體系,促進商品和服務跨區(qū)域流通。加快內外貿監(jiān)管體制、經營資質、質量標準、檢驗檢疫、認證認可等方面銜接,推進內外貿產品同線同標同質,促進內外貿一體化。完善現代商貿物流體系,引進和培育一批具有國際競爭力的商貿流通龍頭企業(yè),加強標準化建設和綠色化發(fā)展,推進傳統商貿轉型升級。加強物流基礎設施網絡體系建設,完善航空鐵路公路水運多式聯運體系,推進交通樞紐集疏運體系建設,構筑暢通國內國際的物流大通道。(四)全面提升對外開放
18、水平實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放,建設更高水平開放型經濟新體制,切實提高經濟外向度。推進對外貿易創(chuàng)新發(fā)展,實施外貿主體培育行動,打造具有區(qū)域特色的外貿產業(yè)優(yōu)勢集群。優(yōu)化國際市場布局,實施市場多元化戰(zhàn)略。融入“一帶一路”建設,支持企業(yè)“走出去”,擴大國際產能和裝備制造合作,發(fā)展對外承包工程投建營一體化新模式。加快發(fā)展跨境電商、市場采購和外貿綜合服務等新業(yè)態(tài),創(chuàng)新發(fā)展服務貿易,培育外貿新動能。推進武漢全面深化服務貿易創(chuàng)新發(fā)展試點。打造開放湖北國際形象,堅持內外資企業(yè)一視同仁、平等對待的原則,擴大外資市場準入,持續(xù)優(yōu)化外商投資環(huán)境,招引高質量外資外智。全面提升口岸功能,持續(xù)推動跨境貿易便
19、利化,推進“口岸+”建設。加快推動保稅物流中心向綜合保稅區(qū)轉型升級。推進湖北自貿試驗區(qū)制度創(chuàng)新集成推廣,拓展開放功能,推進武漢片區(qū)擴容,加強自貿試驗區(qū)與省內經開區(qū)、高新區(qū)等聯動發(fā)展。四、 砂石資源豐富我省砂石礦山資源豐富,儲量居全國前列。砂石礦山資源主要為石灰?guī)r、白云巖等碳酸鹽巖類和砂巖、花崗巖等硅酸鹽巖類礦石,其中碳酸鹽巖類礦石儲量占比85%以上。近年來我省非煤礦山整治、沿江礦山治理等工作積極開展,取得較大成效。淘汰小規(guī)模采石場400余個,完成礦山生態(tài)修復近1000個,治理恢復土地超過5萬畝。以華新水泥、葛洲壩水泥等為代表的大型水泥企業(yè),以孝感澴川礦業(yè)、宜昌建投、鄂東礦投等為代表的國有機制砂
20、石企業(yè),和以武穴民本礦業(yè)、襄陽紅山礦業(yè)等為代表的民營機制砂石企業(yè),都在積極布局機制砂石產業(yè),進入快速發(fā)展期。五、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)
21、智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。六、 環(huán)境影響減緩措施(一)環(huán)境管控要求落實“生態(tài)保護紅線、環(huán)境質量底線、資源利用上線和生態(tài)環(huán)境準入清單”,堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路,推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式,筑牢生態(tài)安全屏障,促進機制砂石行業(yè)高質量發(fā)展。(二)大氣環(huán)境影響減緩措施結合大氣環(huán)境影響特征,提出了污染治理要求,根據不同的污染特點選擇適
22、宜的防治措施,切實降低大氣污染物排放對環(huán)境造成的不良影響。包括采取灑水降塵,定期清理施工場地內道路,對運輸車輛覆蓋運輸,限制超載;生產線全封閉,破碎機、喂料機進料口上方設置噴淋裝置;封閉式倉庫堆場等措施。(三)水環(huán)境影響防治措施針對機制砂石水污染特點,提出了不同的處理方式及采用有效的深度處理要求,如生產廢水沉淀后全部回用于場內灑水降塵等,減輕對環(huán)境的不良影響。建議生產生活廢水處理后,進行回用不外排,具體處理工藝和要求,按項目環(huán)評論證的措施進行落實。(四)噪聲影響減緩措施從全面規(guī)劃、生產工藝、車間平面和設備布置等方面考慮環(huán)境保護和噪聲控制措施。采用低噪音設備,車間墻體門窗采用隔音設計,對噪聲較大
23、的設備采取基礎減震措施,加強綠化措施等。確保廠界噪聲達標,特別是嚴格控制噪聲源和大量露天放置設備的噪聲對周圍環(huán)境的影響,以減少廠內噪聲向外界的傳播。(五)固體廢物污染防治措施促進固體廢物的綜合利用和交換利用,加強相關法律法規(guī)、政策的建立,實現環(huán)境保護與提高經濟利益的統一。(六)環(huán)境風險防范依托各地政府及企業(yè)所在的園區(qū)管委會設立應急委員會,由相關部門組成,制定應急預案,并將領導小組負責人及聯系方式以張貼方式或網絡方式對外公示,一旦出現環(huán)境風險事故,便于第一時間聯系到應急指揮部門,及時組織風險防范和救援工作。(七)環(huán)境管理與跟蹤評價根據規(guī)劃的實施進度情況,建議適時開展跟蹤評價,分析當地機制砂石產業(yè)
24、的發(fā)展是否按照規(guī)劃實施,以及規(guī)劃產生的不良環(huán)境影響是否可控,并進一步提出相應的改進措施。七、 環(huán)境影響分析與評價湖北省機制砂石產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃(2020-2025)符合國家產業(yè)政策、中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二三五年遠景目標的建議中國制造2025湖北省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃(20182020)、長江經濟帶發(fā)展負面清單指南、生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃思路等要求。大氣環(huán)境影響方面,預測該規(guī)劃實施以后,區(qū)域內大氣污染物排放量降低,對周圍大氣環(huán)境質量影響程度減緩,在湖北省及各地綜合采取大氣污染防治措施后,大氣環(huán)境質量呈改善趨勢。水環(huán)境影響方面,規(guī)劃項目污水可循環(huán)利用,或進入
25、現有或近期內建設的污水處理廠處理,預測該規(guī)劃實施以后,機制砂石項目廢水和污染物排放量也將降低,本規(guī)劃實施產生的污水總體上對水環(huán)境的影響程度較輕。聲環(huán)境影響方面,機制砂石生產噪聲廣泛分布在生產設備、風機等機械設備。根據不同情況開展綜合治理,通過綜合采取噪聲污染防治措施,將噪聲影響水平控制在工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準(GB12348-2008)要求的范圍內,減輕對周邊的影響。固廢環(huán)境影響方面,機制砂石項目產生的固體廢物為沉淀池污泥、除塵器收集的粉塵、設備維護工序產生的廢潤滑油及生活垃圾,妥善處置和綜合利用后,不會對環(huán)境造成較大影響。社會環(huán)境影響表現在促進產業(yè)結構改善,保障基礎設施建設所需原料,增
26、加地方經濟發(fā)展和促進就業(yè),以及可能帶來的環(huán)境污染影響居民生活環(huán)境、征地拆遷未能妥善安置等系列社會問題,應采取積極有效的防范措施,擴大有利社會影響,消除或減緩不良社會影響。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:蘇xx3、注冊資本:1440萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-4-47、營業(yè)期限:2012-4-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事建設用砂石相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的
27、內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技
28、術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自
29、動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的
30、把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13845.9311076.7410384.45負債總額8192.116553.696144.08股東權益合計5653.824523.064240.36公司合并利潤表主要數據項目2020年度2
31、019年度2018年度營業(yè)收入49482.5339586.0237111.90營業(yè)利潤8440.896752.716330.67利潤總額7201.795761.435401.34凈利潤5401.344213.053888.96歸屬于母公司所有者的凈利潤5401.344213.053888.96五、 核心人員介紹1、蘇xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、曹xx,中國國籍,1976年出生,
32、本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、鐘xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、梁xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958
33、年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018
34、年8月至今任公司獨立董事。8、魏xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷
35、策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強
36、的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財
37、務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 市場分析一、 存在問題資源分布和市場需求、物流條件匹配度不高,鄂中地區(qū)的武漢、天門、仙桃、潛江等地人口總數和GDP總量均超過我省四分之一,但均基本無砂石資源;鄂西地區(qū)的恩施、十堰等地砂石礦山資源雖豐富,卻受制于物流條件,較難發(fā)揮出跨區(qū)域保障能力。砂石供應由建筑石料礦山,長江、漢江及東荊河等以及河道疏浚的天然砂,工程施工采挖砂石,建筑垃圾再生砂石,尾礦尾渣綜合利用砂石,恢復治理和場平砂石組成。據統計,2019年全省機制砂石總產量約5.7億噸,有較大市場短缺,供需矛盾突出,缺口目前通過超采、盜
38、采等填補。隨著天然砂資源日漸枯竭和供需結構性差異突顯,機制砂已成為行業(yè)“短板”。截至2019年底,我省有各類砂石企業(yè)近千家,其中全省合法有效建筑石料礦業(yè)權392宗,總設計生產能力2.4億噸/年。行業(yè)龍頭企業(yè)缺乏,少有規(guī)上企業(yè),平均規(guī)模僅40萬噸/年;產能30萬噸/年以下企業(yè)數占比超過70%,產能500萬噸/年以上企業(yè)數量僅30余家,占比不足3%,產能占比不足17%,行業(yè)整體仍呈“小、散、亂”特點,資源開發(fā)集約化、規(guī)模化水平不足。目前機制砂主要利用骨料尾料生產,產量和質量均不能滿足市場需要,絕大部分機制砂石生產企業(yè)未建設實驗室,缺乏必要的質量檢測條件。資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)保矛盾突出,部分砂石礦山未按
39、標準臺階式開采,遺留高陡邊坡,破碎加工未使用除塵設備,運輸車輛超載造成周邊公路損毀,礦山地質環(huán)境恢復治理欠賬多,綠色礦山建設起步晚。二、 發(fā)展機遇隨著綠色發(fā)展理念的深入貫徹、城鎮(zhèn)化建設的不斷推進和近年來天然砂石資源的日漸枯竭,各級政府在加快基礎設施建設的同時,更加注重可持續(xù)發(fā)展,推廣應用機制砂成為解決天然砂盜采問題和市場用砂供需矛盾的治本之策。(一)國家大力推廣機制砂石應用國務院辦公廳2016年印發(fā)的關于促進建材行業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見明確要求“加快發(fā)展砂石骨料,積極利用尾礦廢石、建筑垃圾等固廢替代自然資源,發(fā)展機制砂等產品”;2019年11月,工信部等十部門聯合制定關于推進機制砂石行
40、業(yè)高質量發(fā)展的若干意見;2020年3月,國家發(fā)改委等十五部門聯合出臺關于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見,為機制砂石行業(yè)發(fā)展提供了有力保障。(二)市場需求帶動產業(yè)發(fā)展2020年受全球疫情沖擊影響,世界經濟嚴重衰退,國內經濟下行壓力仍然較大。為加速我國經濟重振,國家出臺了減稅降費、擴大消費、投資和基礎設施建設等一系列舉措,各省級政府相繼公布了2020年的重大項目投資計劃,其中湖北省正打造國家存儲器基地、國家航天產業(yè)基地等一系列重大投資項目,隨著中央支持湖北經濟社會發(fā)展一攬子政策的落實,我省疫后重振和經濟有序恢復將加大砂石需求。同時,由于長江黃金水道的連接,長三角發(fā)展所需的砂石資源,也需我省沿江
41、地區(qū)供給,這些巨大的市場需求,均推動行業(yè)的快速發(fā)展。(三)綠色循環(huán)全產業(yè)鏈發(fā)展通過砂石產業(yè)集約化、標準化、生態(tài)化發(fā)展,構建綠色砂石骨料工業(yè)體系,建設集“礦山開采+砂石骨料+商品混凝土+混凝土制品、構件制造+PC建筑+固廢資源綜合利用及產品、海綿城市透水產品+礦山生態(tài)修復”等為一體的智能化控制生態(tài)產業(yè)園,推進廢棄礦山綜合治理、石礦文化、特色旅游、休閑度假等一二三產業(yè)融合發(fā)展,實現建筑固廢、尾礦廢石最大利用和綠色礦山的可持續(xù)發(fā)展。(四)科技創(chuàng)新引領未來發(fā)展行業(yè)應用技術研究、智能機械設備、檢驗檢測設備的提檔升級,有力推動機制砂石行業(yè)的快速發(fā)展。隨著互聯網、大數據、人工智能等在機制砂石行業(yè)的應用,集“
42、破碎、粉塵收集、廢水處理、物料儲運、智能監(jiān)控、環(huán)境檢測”等于一體的數字化機制砂石綠色工廠新模式將推動機制砂石行業(yè)向智能化、綠色化、安全化方向發(fā)展。三、 行業(yè)基礎早在上世紀六十年代,我省就開始生產、使用機制砂石,是全國最早進行機制砂石生產和應用的砂石大省,也一直是長江中下游重要的砂石原材料基地之一。機制砂石行業(yè)已由簡單分散的人工或半機械的作坊逐步轉變?yōu)闃藴驶墓S,機制砂石產品得到廣泛應用,三峽大壩就是使用機制砂石建設的示范工程。2019年湖北水泥消費量約1.1億噸,綜合各類混凝土配合比,1噸水泥平均消耗6.7噸砂石,加上鐵路碎石道砟、瀝青混凝土配料等,推算全省砂石年消費量約8億噸。受長江下游市
43、場需求吸引,我省陽新、武穴、嘉魚等地區(qū)沿江砂石企業(yè)每年向省外輸出砂石0.6億噸左右,局部市場有階段性供給緊張現象。疫后經濟重振、新基建等將增加砂石需求,預測未來5年我省砂石需求總體呈增長態(tài)勢。我省砂石礦山資源豐富,儲量居全國前列。砂石礦山資源主要為石灰?guī)r、白云巖等碳酸鹽巖類和砂巖、花崗巖等硅酸鹽巖類礦石,其中碳酸鹽巖類礦石儲量占比85%以上。近年來我省非煤礦山整治、沿江礦山治理等工作積極開展,取得較大成效。淘汰小規(guī)模采石場400余個,完成礦山生態(tài)修復近1000個,治理恢復土地超過5萬畝。以華新水泥、葛洲壩水泥等為代表的大型水泥企業(yè),以孝感澴川礦業(yè)、宜昌建投、鄂東礦投等為代表的國有機制砂石企業(yè),
44、和以武穴民本礦業(yè)、襄陽紅山礦業(yè)等為代表的民營機制砂石企業(yè),都在積極布局機制砂石產業(yè),進入快速發(fā)展期。第五章 運營模式分析一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多
45、元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、建設用砂石行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和建設用砂石行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內建設用砂石行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管
46、理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售
47、合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定
48、期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽
49、訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展
50、的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關
51、部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分
52、配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益
53、和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和
54、交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過
55、并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現
56、的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出
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