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文檔簡介

現(xiàn)金借支審批流程附件-1附件-2費用報銷審批流程流程部門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理填制報銷 單據(jù)1報銷*1 i1 1出納員工作說明輸出文件1、經(jīng)辦人按照發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項,整理發(fā)票單據(jù),牢固有序粘貼,規(guī)范填1r差旅費報銷單、出差 報告,費用報銷單等 等。寫報銷單據(jù)附件-3對外付款審批流程流程部門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理出納員工作說明輸出文件申請1、 經(jīng)辦人按照發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項及合同約定,整理發(fā)票、收據(jù)等,牢固有序粘貼,規(guī)范填寫付款審批單。2、詳細(xì)列明收款單位名稱、開戶行、賬號及付款方式填制付款.制單付款審批單、合同復(fù) 印件、報告等等。1 1111 11 |!H 1IINO*-dNO審核NO1、部門負(fù)責(zé)人審核付款事項的必要、真實性與有效性;2、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核付款是否在預(yù)算開支范圍內(nèi),是否達(dá)到合同約定付款條件,金額是否正確,單據(jù)是否合法,J一審核后的付款單1名稱及賬號是否正確。審批1、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)J審核后的付款單-1、財務(wù)部出納辦理付款。付款或 開收據(jù)

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