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文檔簡介
1、泓域咨詢 /河南關于成立預拌商品混凝土公司可行性報告河南關于成立預拌商品混凝土公司可行性報告xxx(集團)有限公司報告說明xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資507.00萬元,占xxx(集團)有限公司65%股份;xx有限責任公司出資273萬元,占xxx(集團)有限公司35%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資27585.05萬元,其中:建設投資21129.41萬元,占項目總投資的76.60%;建設期利息287.61萬元,占項目總投資的1.04%;流動資金6168.03萬元,占項目總投資的22.36%。項目正常運營每年營業(yè)收入63200.0
2、0萬元,綜合總成本費用48834.72萬元,凈利潤10513.59萬元,財務內部收益率29.39%,財務凈現值18747.82萬元,全部投資回收期4.87年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。受宏觀經濟運行持續(xù)向下,尤其是固定資產投資、房地產投資增速持續(xù)下滑等因素影響,作為投資拉動高度依賴型的預拌混凝土行業(yè)在“十二五”期間由高速增長轉為中低速增長甚至負增長,而在未來一定時期內,宏觀經濟保持中低速增長、房地產去庫存化、大規(guī)模經濟刺激不可期等外在動力減弱,內生驅動不足仍將是預拌混凝土行業(yè)所面臨的“新常態(tài)”格局。但總體來看,我國仍處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現
3、代化同步推進的關鍵時期,“十三五”期間我國依然將保持較大的建設規(guī)模,而新型城鎮(zhèn)化、建筑工業(yè)化和綠色建筑的持續(xù)發(fā)展,以及京津冀一體化、長江經濟帶建設、中原城市群建設、新一輪振興東北等一系列國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的實施,將使未來五年內市場對于預拌混凝土的“剛性”需求量繼續(xù)保持在高位。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公
4、司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司成立方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第三章 市場分析34一、 商品混凝土行業(yè)前景34二、 產業(yè)鏈構成及上下游關系38第四章 項目投資背景分析40一、 商品混凝土整體發(fā)展情況40二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素43三、 行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征46四、 項目實施的必要性47第五章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第六章 法人治理53一、 股東權利及義務53二、 董事55三
5、、 高級管理人員60四、 監(jiān)事62第七章 項目選址64一、 項目選址原則64二、 建設區(qū)基本情況64三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展67四、 社會經濟發(fā)展目標69五、 產業(yè)發(fā)展方向69六、 項目選址綜合評價72第八章 風險評估分析73一、 項目風險分析73二、 公司競爭劣勢78第九章 環(huán)保分析79一、 編制依據79二、 環(huán)境影響合理性分析79三、 建設期大氣環(huán)境影響分析80四、 建設期水環(huán)境影響分析81五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析82六、 建設期聲環(huán)境影響分析82七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析83八、 營運期環(huán)境影響83九、 清潔生產84十、 環(huán)境管理分析86十一、 環(huán)境影響結論87十二、 環(huán)境影響建議
6、87第十章 經濟效益分析89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論98第十一章 投資計劃方案99一、 投資估算的編制說明99二、 建設投資估算99建設投資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第
7、十二章 進度計劃107一、 項目進度安排107項目實施進度計劃一覽表107二、 項目實施保障措施108第十三章 項目綜合評價說明109第十四章 補充表格111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能
8、耗分析一覽表125第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本780萬元三、 注冊地址河南xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事預拌商品混凝土相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升
9、供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9928.747942.997446.56負債總額3303.832643.062477.87股東權益合計662
10、4.915299.934968.68公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27933.2922346.6320949.97營業(yè)利潤4778.023822.423583.52利潤總額4508.173606.543381.13凈利潤3381.132637.282434.41歸屬于母公司所有者的凈利潤3381.132637.282434.41(二)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外
11、合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12
12、月2018年12月資產總額9928.747942.997446.56負債總額3303.832643.062477.87股東權益合計6624.915299.934968.68公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27933.2922346.6320949.97營業(yè)利潤4778.023822.423583.52利潤總額4508.173606.543381.13凈利潤3381.132637.282434.41歸屬于母公司所有者的凈利潤3381.132637.282434.41六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關于成立預拌商品混凝土公司的投資建設
13、與運營管理。(二)項目提出的理由我國混凝土企業(yè)將跟隨國家的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略走出國門,到國外建廠。國內優(yōu)秀的混凝土企業(yè)將以技術銷售、顧問型銷售、產品領先為打開市場的金鑰匙,并以關注環(huán)境、關注員工良好的企業(yè)形象贏得當地市場的尊重。聚焦制造業(yè)高質量發(fā)展,加快建設現代產業(yè)體系堅持把制造業(yè)高質量發(fā)展作為主攻方向,推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化,強化戰(zhàn)略性新興產業(yè)引領、先進制造業(yè)和現代服務業(yè)協(xié)同驅動、數字經濟和實體經濟深度融合,推動河南制造向河南創(chuàng)造轉變、河南速度向河南質量轉變、河南產品向河南品牌轉變。建設先進制造業(yè)強省。堅持鏈式集群化發(fā)展,分行業(yè)做好產業(yè)鏈供應鏈圖譜設計,以鏈長制為抓手深入開展延鏈
14、補鏈強鏈行動,做強優(yōu)勢產業(yè)、做大新興產業(yè)、做優(yōu)傳統(tǒng)產業(yè),穩(wěn)定制造業(yè)比重,鞏固壯大實體經濟根基。立足產業(yè)基礎和比較優(yōu)勢,壯大裝備制造、綠色食品、電子制造、先進金屬材料、新型建材、現代輕紡等六個戰(zhàn)略支柱產業(yè)鏈,形成具有競爭力的萬億級產業(yè)集群。實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)跨越發(fā)展工程,打造新型顯示和智能終端、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、新能源及網聯(lián)汽車、新一代人工智能、網絡安全、尼龍新材料、智能裝備、智能傳感器、第五代移動通信等十個戰(zhàn)略新興產業(yè)鏈,培育具有高成長性的千億級產業(yè)集群。前瞻布局北斗應用、量子信息、區(qū)塊鏈、生命健康等未來產業(yè)。實施產業(yè)基礎再造工程,推動高端化、智能化、綠色化、服務化改造,突破一批基礎零部件、
15、基礎材料、基礎工藝、產業(yè)技術基礎等短板,促進創(chuàng)新產品迭代升級和規(guī)模應用。深入開展質量提升行動,建設質量強省。支持老工業(yè)基地和資源型地區(qū)轉型發(fā)展。全面推進產業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”,打造高能級產業(yè)載體。爭創(chuàng)國家制造業(yè)高質量發(fā)展試驗區(qū)。建設現代服務業(yè)強省。推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級,加快現代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現代農業(yè)融合發(fā)展,積極培育新業(yè)態(tài)新模式新載體。構建“通道+樞紐+網絡”現代物流運行體系,發(fā)展高鐵貨運,打造萬億級物流服務全產業(yè)鏈,加快建設現代物流強省。推進鄭州國際會展名城建設。大力發(fā)展現代金融、科技服務、創(chuàng)意設計、商務咨詢等知識密集型服務業(yè),
16、培育壯大家政、育幼、體育、物業(yè)等服務業(yè),打造文化旅游、健康養(yǎng)老萬億級產業(yè),加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。推進服務業(yè)數字化、標準化、品牌化建設。推動商務中心區(qū)和服務業(yè)專業(yè)園區(qū)轉型發(fā)展。建設現代化基礎設施體系。堅持適度超前、整體優(yōu)化、協(xié)同融合,打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。構建引領未來的新型基礎設施體系,加快第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網、大數據中心等建設,提升擴容鄭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點,提高國家超級計算鄭州中心運行效能。構建便捷暢通的綜合交通體系,建設鄭州國際交通門戶樞紐和洛陽、商丘、南陽全國性交通樞紐,加快米字形高鐵向多中心網絡化發(fā)展,實施鄭州機場三期、呼南高
17、鐵焦作至平頂山段、平漯周高鐵等重大工程,推進都市圈城際鐵路、市域(郊)鐵路建設,完善高品質公路網,實施高速公路“13445工程”,推動淮河、沙潁河等航道升級改造和區(qū)域性樞紐港口建設,推進黃河、大運河河南段適宜河段旅游通航和分段通航,推動干線、支線、通用機場協(xié)同發(fā)展,打造交通強省。構建低碳高效的能源支撐體系,推進能源革命,謀劃建設外電入豫新通道,加快國家主干油氣管道建設,積極發(fā)展新能源和可再生能源,建設沿黃綠色能源廊道,完善能源產供儲銷體系。構建興利除害的現代水網體系,統(tǒng)籌水資源、水生態(tài)、水環(huán)境、水災害治理,全面建成十大水利工程,實施重大引調水和水系連通工程,規(guī)范實施引黃調蓄工程,完善旱引澇排、
18、豐枯互補、內連外通、調洪防災的水安全保障網。建設數字河南。堅持數字產業(yè)化和產業(yè)數字化,突出數字化引領、撬動、賦能作用,全面推進國家大數據綜合試驗區(qū)建設,實施數字產業(yè)集聚發(fā)展工程,打造千億級鯤鵬計算產業(yè)集群,培育軟件、物聯(lián)網、數字內容等產業(yè),拓展“數字+”“智能+”應用領域,爭創(chuàng)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū),建設數字經濟新高地。促進平臺經濟、共享經濟健康發(fā)展。加強數字社會、數字政府建設,提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。加強數據資源統(tǒng)一規(guī)范管理,推動數據資源開發(fā)利用。擴大基礎公共信息數據有序開放,完善全省統(tǒng)一數據共享開放平臺。保障數據安全,加強個人信息保護。提升全民數字技能,實現信息
19、服務全覆蓋。(三)項目選址項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約66.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx立方米預拌商品混凝土的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積73646.99,其中:生產工程48908.29,倉儲工程8448.00,行政辦公及生活服務設施9971.60,公共工程6319.10。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資27585.05萬元,其中:建設投資21129.41萬元,占項目總投資的76.60%;建設期利息287.61萬元,占項目總投資的1
20、.04%;流動資金6168.03萬元,占項目總投資的22.36%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):63200.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):48834.72萬元。3、凈利潤(NP):10513.59萬元。4、全部投資回收期(Pt):4.87年。5、財務內部收益率:29.39%。6、財務凈現值:18747.82萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中
21、控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市
22、場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、預拌商品混凝土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉
23、換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資507.00萬元,占xxx(集團)有限公司65%股份;xx有限責任公司出資273萬元,占xxx(集團)有限公司35%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各
24、部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和
25、相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工
26、程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做
27、好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司
28、產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資
29、信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,19
30、59年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、邱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、趙xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。
31、4、廖xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、任xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、韋xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xx
32、x有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、薛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、高xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)
33、章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的
34、,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)
35、定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司
36、董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;
37、公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,
38、實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到
39、20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的5
40、0%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現金分紅方式
41、將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務
42、所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 商品混凝土行業(yè)前景1、國內市場商品混凝土生產增長低速平穩(wěn)基礎設施投資增速穩(wěn)中有升。根據中國混凝土與水泥制品協(xié)會發(fā)布的2016年混凝土與水泥制品行業(yè)經濟運行情況顯示,2016年,基礎設施投資118,878.00億元,比上年增長17.40%,比上年加快0.20%,比全部投資多9.30%;基礎設施投資占全部投資的比重為19.90%,比上年提高1.50%。地區(qū)結構中,中、西部地區(qū)基礎設施投資增長26.60%,占全部基礎設施投資的比重為58.00%。房地產開發(fā)投資增速加快。在商品房銷
43、售快速增長的帶動下,房地產開發(fā)投資增速回升。2016年完成投資102,581.00億元,比上年增長6.90%;房地產對全部投資增長的貢獻率為14.70%,比上年提高12.80%。受宏觀經濟運行持續(xù)向下,尤其是固定資產投資、房地產投資增速持續(xù)下滑等因素影響,作為投資拉動高度依賴型的預拌混凝土行業(yè)在“十二五”期間由高速增長轉為中低速增長甚至負增長,而在未來一定時期內,宏觀經濟保持中低速增長、房地產去庫存化、大規(guī)模經濟刺激不可期等外在動力減弱,內生驅動不足仍將是預拌混凝土行業(yè)所面臨的“新常態(tài)”格局。但總體來看,我國仍處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現代化同步推進的關鍵時期,“十三五”期間我國依然
44、將保持較大的建設規(guī)模,而新型城鎮(zhèn)化、建筑工業(yè)化和綠色建筑的持續(xù)發(fā)展,以及京津冀一體化、長江經濟帶建設、中原城市群建設、新一輪振興東北等一系列國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的實施,將使未來五年內市場對于預拌混凝土的“剛性”需求量繼續(xù)保持在高位。2016年,是實施“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會決勝階段的開局之年,也是推進結構性改革的攻堅之年。堅持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展五大發(fā)展理念的引領,發(fā)揮宏觀政策、產業(yè)政策、微觀政策、改革政策、社會政策五大政策的協(xié)調,推進去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務的落實,國民經濟運行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好,全年GDP保持6.70%中高速增長,實現了
45、“十三五”良好開局。根據中國混凝土與水泥制品協(xié)會統(tǒng)計,受全國投資增速企穩(wěn)回升、市場需求總體平穩(wěn)、行業(yè)自律等內、外部因素影響,進入第四季度建材主要產業(yè)生產平穩(wěn),建材產品價格和經濟效益企穩(wěn)回升。全年規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入5.30萬億元,同比增長5.50%,利潤總額3,435.00億元,同比增長11.70?;炷僚c水泥制品行業(yè)在國發(fā)34號文的指導下,抓住機遇、迎接挑戰(zhàn),在創(chuàng)新中努力實現行的轉型升級。全年生產和收入增長較上年同期均有回升。初步核算,全年實現主營業(yè)務收入11,905.00億元,同比增長8.90%;實現利潤總額658.00億元,同比增長4.10%,總體上行業(yè)經濟保持平穩(wěn)低速增長。2、
46、預拌混凝土下一步發(fā)展方向(1)混凝土產品趨于功能化、特色化發(fā)展混凝土產品從過去的普通量大的C30及以下強度等級的混凝土為主轉變成為功能混凝土、精細化產品發(fā)展,如裝飾混凝土、輕質泡沫混凝土、透水混凝土、清水混凝土等。并且原材料也將多元化和品質化,利用固廢生產混凝土、利用微粉、超細粉替代膠凝材料生產混凝土。隨著礦山行業(yè)環(huán)境整改壓力的加大,其運行模式從粗放加工向精細高品質方向發(fā)展,為混凝土產品質量的控制和重視砂石質量提供了可能。(2)混凝土產品市場向多極化轉變預拌混凝土銷售市場由過去的滿足住宅房地產業(yè)需要為核心向著基礎設施建設需要、城市高水平發(fā)展需要、農村建設需要多極化轉變。橋梁、鐵路、公路、核電、
47、水電建設將是預拌混凝土大展身手的戰(zhàn)場。(3)國內混凝土企業(yè)國際化我國混凝土企業(yè)將跟隨國家的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略走出國門,到國外建廠。國內優(yōu)秀的混凝土企業(yè)將以技術銷售、顧問型銷售、產品領先為打開市場的金鑰匙,并以關注環(huán)境、關注員工良好的企業(yè)形象贏得當地市場的尊重。(4)節(jié)能環(huán)保型混凝土產品在全壽命期內,最大限度地節(jié)約資源(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材)、保護環(huán)境、減少污染,為人們提供健康、適用和高效的使用空間,與自然和諧共生的建筑。混凝土與水泥制品行業(yè)堅持低碳、綠色、循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,在綠色制造、綠色材料、綠色建筑的發(fā)展中實現自身的綠色發(fā)展。通過技術創(chuàng)新消納城市固廢,如建筑垃圾以及冶金廢渣、礦山固
48、廢的主力軍而變身成為城市不再排斥的一分子。固廢消納一體化工廠成為良好的運行模式,做到固廢的100.00資源化利用、100.00產品市場化、100.00處理過程達標,是當前我國混凝土企業(yè)消納固廢的方向性指標。(5)互聯(lián)網下智能型攪拌站的運行預拌混凝土企業(yè)借助于飛速發(fā)展的互聯(lián)網,開發(fā)了“智能節(jié)約型攪拌站運行系統(tǒng)”,使得混凝土企業(yè)既要在市場好時吃得下管得住,滿足客戶需要,又要在市場回歸正常時無閑人穩(wěn)得住,盈得合理利潤?!爸悄芄?jié)約型攪拌站運行系統(tǒng)”利用互聯(lián)網、工控技術、ERP系統(tǒng)、磅房無人值守系統(tǒng)、數字化全過程質量監(jiān)控系統(tǒng)、GPS監(jiān)控系統(tǒng)、手持移動設備等手段將企業(yè)運行的全過程聯(lián)通起來,減少人員干預和操
49、作,實現過程自動化和智能化。(6)預拌向預制轉型時機日趨成熟裝配式建筑將是預拌混凝土向預制混凝土轉型的一場行業(yè)革命,隨著國家大力推行裝配式建筑、綠色建筑,以及高性能混凝土、地下管廊、海綿城市等政策法規(guī)的相繼出臺,預拌混凝土行業(yè)轉型的時機已經來臨。雖然現階段我國預制混凝土行業(yè)發(fā)展面臨政策落地困難、專業(yè)人才短缺、市場環(huán)境惡化、工程質量堪憂、工程成本偏高、企業(yè)運行艱難等一系列問題,但仍將是城市化建筑轉型以及混凝土行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。二、 產業(yè)鏈構成及上下游關系1、上游行業(yè)商品混凝土的上游主要包括砂子、石子等原材料開采及加工行業(yè)、水泥生產行業(yè)、重型生產設備行業(yè)、以及水、電供應行業(yè)。砂子、石子、水泥等原
50、材料,其供應商呈現較為分散的狀態(tài),且各類型原材料的供應商眾多,市場競爭較為充分。上游行業(yè)的價格變動直接影響到混凝土產品的成本,生產要素價格的上漲,導致產品成本上升,進而影響到產品的利潤。水泥作為商品混凝土主要原材料,其供應的穩(wěn)定對本行業(yè)至關重要,水泥價格波動對本行業(yè)影響較大;我國是世界最大水泥生產國,水泥行業(yè)競爭充分且供應穩(wěn)定。2、下游行業(yè)商品混凝土的下游主要包括城鄉(xiāng)基礎設施建設行業(yè)、房地產行業(yè)、工業(yè)建筑行業(yè)、鐵路、公路、機場、水電站等基礎建設。國民經濟的持續(xù)、健康發(fā)展和城市化率的不斷提高促進了我國建筑工程、市政工程、交通工程、鐵路工程及橋梁、港口等其他大型基礎設施建設的發(fā)展?;A設施項目的不
51、同市場需求將推動混凝土產品的技術進步和混凝土行業(yè)的優(yōu)勝劣汰;對于高端產品的需求將催生一批技術水平先進、混凝土產品品質優(yōu)良的企業(yè)。第四章 項目投資背景分析一、 商品混凝土整體發(fā)展情況混凝土是基本建筑材料,廣泛運用于各種建筑物和構筑物。商品混凝土是指由水泥、骨料(主要指砂、石)、水以及根據需要摻入的外加劑、礦物摻合料等成分按一定比例,在攪拌站經計量、拌制后出售的并采用運輸車,在規(guī)定時間內運至使用地點的混凝土拌合物。商品混凝土行業(yè)具有區(qū)域性、季節(jié)性和周期性的特征。1、國外發(fā)展情況商品混凝土誕生于歐洲,1903年德國建成世界上第一個商品混凝土工廠,相對于現澆混凝土,具有節(jié)約原材料、降低能耗、提高施工速
52、度、減少環(huán)境污染等優(yōu)點,能帶來良好的經濟和社會效益,因此受到許多國家的重視并得到迅速發(fā)展。根據中國混凝土與水泥制品工業(yè)年鑒的有關數據,發(fā)達國家商品混凝土行業(yè)已經發(fā)展到成熟階段,其商品混凝土用量占整個混凝土總用量的80.00%以上,混凝土平均強度等級已達到40.0050.00MPa,大量應用了C60、C80混凝土,最高已達到200.00MPa。受全球經濟景氣度下降的影響,歐盟、美國等國家和地區(qū)近幾年的商品混凝土產量增長下降。2、國內發(fā)展情況中國預拌混凝土行業(yè)起始于20世紀70年代末期,20世紀90年代開始獲得蓬勃發(fā)展。為了區(qū)分20世紀50年代冶金系統(tǒng)如鞍鋼及包鋼企業(yè)內部曾使用過的集中攪拌混凝土,
53、并強調其進入社會后的商品屬性,又將預攪拌混凝土稱為“商品混凝土”。近年來的特大工程、重點工程、重要結構幾乎都采用了商品混凝土,如城市重大基礎設施建設項目、市政工程、公路和鐵路交通、跨海大橋、核電、軍工、港口、冶金等均為使用商品混凝土,商品混凝土在國民經濟的建設和發(fā)展中發(fā)揮著巨大的作用。隨著關于限期禁止在城市城區(qū)現場攪拌混凝土的通知和散裝水泥管理辦法出臺后,預攪拌混凝土行業(yè)進入了快速發(fā)展階段。作為剛剛發(fā)展30余年的新興行業(yè),經過快速增長和積累過程,目前已經成為超過水泥產業(yè)規(guī)模的基礎建材行業(yè),2016年國內經濟下行壓力持續(xù),在適度擴大總需求的同時,著力壓減過剩產能,加快推進供給側結構性改革,促進降
54、本增效,2016年國家基建投資保持上升態(tài)勢,各地基建項目正在陸續(xù)開工建設,預拌混凝土市場需求總體平穩(wěn)、個別地區(qū)穩(wěn)中略有進。據中國混凝土網的統(tǒng)計,2015年我國商品混凝土產量共計22.23億立方米,同比減少1.53億立方米,降幅達7.70%,為1998年以來首次負增長。2016年我國商品混凝土總產量為22.29億立方米,與2015年基本持平??傮w來看,我國預拌混凝土產量變化情況同宏觀經濟走勢基本一致。國家統(tǒng)計局數據顯示,2016年,全國固定資產投資(不含農戶)596,501.00億元,比上一年名義增長8.10%(扣除價格因素實際增長8.80%),固投增速呈現“西高東低”的態(tài)勢,東部地區(qū)投資249
55、,665.00億元,比上年增長9.10%;中部地區(qū)投資156,762.00億元,增長12.00%;西部地區(qū)投資154,054.00億元,增長12.20%;東北地區(qū)投資30,642.00億元,下降23.50%。2016年,全國商品房銷售面積157,349.00萬平方米,同比增長22.50%;商品房銷售額117,627.00億元,增長34.80%,這兩項指標均超過2013年,創(chuàng)下歷史新高。預計2017年下半年樓市將進入價格調整期,樓市將迎來“以價換量”,下半年調整的力度將比上半年更深。根據中國混凝土網的統(tǒng)計數據,從行業(yè)規(guī)模來看,截至2016年底,全國商品混凝土企業(yè)總數約為12,808家。從區(qū)域情況
56、來看,2016年,華北、東北地區(qū)商品混凝土產量分別下滑了4.61%和7.65%,下滑的主因是受下半年環(huán)保力度加大,多地攪拌站持續(xù)的大面積停產,不少在建工程也因此進度緩慢。除華北、東北地區(qū)之外,其余地區(qū)商品混凝土總產量均小幅增長,其中西北地區(qū)漲幅最高,增速為6.64%,超預期增長的基建計劃拉動了該地區(qū)商品混凝土的需求。3、我國西部地區(qū)發(fā)展情況近幾年西部地區(qū)受益于“西部大開發(fā)”及“一帶一路”等政策的大力扶持,經濟發(fā)展和投資力度逐年加大,預拌混凝土使用量在不斷提升。整體來看,東、中、西部地區(qū)在預拌混凝土產量的變化符合經濟發(fā)展、基建建設及房地產投資的區(qū)域變化特征,近10年來西部地區(qū)固定資產投資的持續(xù)高速增長帶動了預拌混凝土的快速發(fā)展。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家產業(yè)政策的扶持近年來,國家高度重視商品混凝土的發(fā)展,出臺了專門的政策和法規(guī),為商品混凝土的快速發(fā)展提供了保證。近年來,國務院及有關部委相繼發(fā)布了一系列有關綠色發(fā)展的政策,如綠色建筑行動方案、綠色建材評價標識管理辦法、促進綠色建材生產和應用行動方案、綠色建材評價標識管理辦法實施細則、綠色建材評價技術導則等,此外,針對預拌混凝土的綠色生產與管理,住
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