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1、泓域咨詢 /長壽區(qū)金屬絲繩項目資金申請報告長壽區(qū)金屬絲繩項目資金申請報告xxx投資管理公司目錄第一章 項目建設背景、必要性10一、 行業(yè)壁壘10二、 行業(yè)發(fā)展歷程11第二章 緒論13一、 項目名稱及項目單位13二、 項目建設地點13三、 可行性研究范圍13四、 編制依據和技術原則14五、 建設背景、規(guī)模15六、 項目建設進度16七、 原輔材料及設備16八、 環(huán)境影響16九、 建設投資估算17十、 項目主要技術經濟指標17主要經濟指標一覽表18十一、 主要結論及建議19第三章 項目建設單位說明20一、 公司基本信息20二、 公司簡介20三、 公司競爭優(yōu)勢21四、 公司主要財務數據23公司合并資產

2、負債表主要數據23公司合并利潤表主要數據23五、 核心人員介紹24六、 經營宗旨25七、 公司發(fā)展規(guī)劃26第四章 市場分析32一、 行業(yè)上下游的關系32二、 未來發(fā)展方向32第五章 產品方案分析34一、 建設規(guī)模及主要建設內容34二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領34產品規(guī)劃方案一覽表34第六章 選址方案36一、 項目選址原則36二、 建設區(qū)基本情況36三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展38四、 社會經濟發(fā)展目標39五、 產業(yè)發(fā)展方向39六、 項目選址綜合評價40第七章 建筑物技術方案42一、 項目工程設計總體要求42二、 建設方案43三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表44第八章 法人治理45一、 股東權

3、利及義務45二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第九章 運營模式分析60一、 公司經營宗旨60二、 公司的目標、主要職責60三、 各部門職責及權限61四、 財務會計制度64第十章 發(fā)展規(guī)劃72一、 公司發(fā)展規(guī)劃72二、 保障措施78第十一章 勞動安全生產分析80一、 編制依據80二、 防范措施81三、 預期效果評價84第十二章 環(huán)境影響分析85一、 編制依據85二、 環(huán)境影響合理性分析86三、 建設期大氣環(huán)境影響分析87四、 建設期水環(huán)境影響分析88五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析88六、 建設期聲環(huán)境影響分析88七、 營運期環(huán)境影響89八、 環(huán)境管理分析90九、 結論及建議9

4、2第十三章 人力資源配置94一、 人力資源配置94勞動定員一覽表94二、 員工技能培訓94第十四章 進度計劃方案97一、 項目進度安排97項目實施進度計劃一覽表97二、 項目實施保障措施98第十五章 投資計劃方案99一、 投資估算的依據和說明99二、 建設投資估算100建設投資估算表104三、 建設期利息104建設期利息估算表104固定資產投資估算表105四、 流動資金106流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十六章 經濟收益分析111一、 基本假設及基礎參數選取111二、 經濟評價財務測算111營

5、業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表113利潤及利潤分配表115三、 項目盈利能力分析115項目投資現(xiàn)金流量表117四、 財務生存能力分析118五、 償債能力分析118借款還本付息計劃表120六、 經濟評價結論120第十七章 項目招標及投標分析121一、 項目招標依據121二、 項目招標范圍121三、 招標要求121四、 招標組織方式123五、 招標信息發(fā)布125第十八章 總結126第十九章 補充表格127主要經濟指標一覽表127建設投資估算表128建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表130總投資及構成一覽表131項目投資計劃與資金籌措一覽表132

6、營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表133綜合總成本費用估算表134固定資產折舊費估算表135無形資產和其他資產攤銷估算表135利潤及利潤分配表136項目投資現(xiàn)金流量表137借款還本付息計劃表138建筑工程投資一覽表139項目實施進度計劃一覽表140主要設備購置一覽表141能耗分析一覽表141報告說明金屬絲繩產品下游應用領域相對廣泛,其產品質量與安全生產密切相關。許多客戶在選擇企業(yè)、訂購產品階段不但關注企業(yè)的品牌、產品質量控制水平,而且關注企業(yè)產品的認證水平及生產資質。因此公司要想穩(wěn)定拓展客戶群、獲取增量訂單、提高市場競爭地位,首要條件便是取得必備的資質認證。而要獲得這些認證,其產品必須經過經驗

7、積累并經受長期的市場考驗。根據謹慎財務估算,項目總投資31239.79萬元,其中:建設投資25324.88萬元,占項目總投資的81.07%;建設期利息316.65萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金5598.26萬元,占項目總投資的17.92%。項目正常運營每年營業(yè)收入51400.00萬元,綜合總成本費用41868.33萬元,凈利潤6966.41萬元,財務內部收益率16.69%,財務凈現(xiàn)值2022.38萬元,全部投資回收期6.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效

8、快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)壁壘1、經驗資質壁壘金屬絲繩產品下游應用領域相對廣泛,其產品質量與安全生產密切相關。許多客戶在選擇企業(yè)、訂購產品階段不但關注企業(yè)的品牌、產品質量控制水平,而且關注企業(yè)產品的認證水平及生產資質。因此公司要想穩(wěn)定拓展客戶群、獲取增量訂單、提高市

9、場競爭地位,首要條件便是取得必備的資質認證。而要獲得這些認證,其產品必須經過經驗積累并經受長期的市場考驗。2、資金壁壘金屬絲繩及其制品制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。由于鋼絲繩產品屬于承載產品,對保障被連接物及自身的安全起著至關重要的作用,所以對其原材料的選擇、加工以及檢測設備的選擇均要求具備高標準,而大型、精密生產設備的投資普遍較高。以單一的鋼絲繩產品為例,其完整的生產工序包括原材料時效處理、表面處理、拉拔、捻股、成繩、試驗等,整套生產線的安裝、布置需要大量資金支撐。由此看來,若要進入本行業(yè)首先應具備一定的資金實力。3、技術壁壘金屬絲繩制品行業(yè)的技術特點主要體現(xiàn)在高端金屬絲繩產品上。高端金屬絲繩產

10、品制造企業(yè)能夠針對客戶的需求和客戶設備運轉情況,進行技術分析,確定各項參數、工藝技術和材料處理方式,并通過先進的生產工藝和技術裝備,保證產品各項技術指標得以實現(xiàn),生產出高質量的產品,進而滿足客戶的個性化需求。因此進入本行業(yè)需要具備相應的技術基礎。4、檢驗壁壘金屬絲繩產品在使用過程中,必須具備一定的安全系數要求。為此,產品在交付客戶使用前,必須經過嚴格的質量檢驗,主要包括:無損檢測、靜載、動載試驗、超額載拉力試驗以及破壞性試驗等一系列檢測程序。進行產品檢驗生產企業(yè)往往需要投入大量人力、物力設立相關檢測和試驗部門。若生產企業(yè)無法完善檢測和試驗部門的構建,產品將無法獲得客戶的認可,從而直接影響企業(yè)的

11、盈利水平和生存狀況。二、 行業(yè)發(fā)展歷程金屬絲繩是能源、交通、通信、建筑、礦山、冶金、農林、海洋、石油天然氣鉆采、機械化工、航空航天等行業(yè)、部門必不可少的部件或材料。改革開放以來,我國金屬絲繩制品行業(yè)高速發(fā)展,整體狀況發(fā)生了翻天覆地的變化。目前國內金屬絲繩制品的產量、品種、質量已經基本能夠滿足我國國民經濟建設各行業(yè)的需求,并且出現(xiàn)了出口遠大于進口的局面。隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),礦業(yè)、建筑、交通等下游行業(yè)線材制品需求增速放緩,加之金屬絲繩制品企業(yè)數量多、經營分散無序,供過于求矛盾更加突出,中低端產品市場同質化競爭會更加激烈。第二章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:長壽區(qū)金屬絲繩項目項目單

12、位:xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約75.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會

13、發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)技術原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃

14、,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差

15、異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景金屬絲繩類產品主要用于工程作業(yè)領域。受氣候的影響,第一季度和第四季度通常為工程作業(yè)的淡季。受上述因素影響,金屬絲繩類產品的銷售呈現(xiàn)季節(jié)性波動,第二季度和第三季度銷售收入高于第一季度和第四季度。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積50000.00(折合約75.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96699.77。其中:生產工程68090.40,倉儲工程11711.70,行政辦公及生活服務設施6776.72

16、,公共工程10120.95。項目建成后,形成年產xxx噸金屬絲繩的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鍍鋅鋼絲、乳化油。(二)主要設備主要設備包括:拉絲機、捻股機、包裝機。八、 環(huán)境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保證治理資金落實到位,保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”,且加強污染治理措施和設備的運行管理,實施排污總

17、量控制,則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產生明顯的影響,從環(huán)境保護角度分析,本項目是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資31239.79萬元,其中:建設投資25324.88萬元,占項目總投資的81.07%;建設期利息316.65萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金5598.26萬元,占項目總投資的17.92%。(二)建設投資構成本期項目建設投資25324.88萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用21673.99萬元,工程建設其他費用2985.90萬元,預備費664.99萬元。十、

18、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入51400.00萬元,綜合總成本費用41868.33萬元,納稅總額4591.27萬元,凈利潤6966.41萬元,財務內部收益率16.69%,財務凈現(xiàn)值2022.38萬元,全部投資回收期6.10年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積96699.771.2基底面積31500.001.3投資強度萬元/畝317.272總投資萬元31239.792.1建設投資萬元25324.882.1.1工程費用萬元21673.992.1.2其他費用萬元2

19、985.902.1.3預備費萬元664.992.2建設期利息萬元316.652.3流動資金萬元5598.263資金籌措萬元31239.793.1自籌資金萬元18315.363.2銀行貸款萬元12924.434營業(yè)收入萬元51400.00正常運營年份5總成本費用萬元41868.33""6利潤總額萬元9288.55""7凈利潤萬元6966.41""8所得稅萬元2322.14""9增值稅萬元2026.01""10稅金及附加萬元243.12""11納稅總額萬元4591.27"

20、;"12工業(yè)增加值萬元15889.74""13盈虧平衡點萬元20206.60產值14回收期年6.1015內部收益率16.69%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2022.38所得稅后十一、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:韋xx3、注冊資本:1290萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:

21、xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-7-287、營業(yè)期限:2015-7-28至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事金屬絲繩相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來

22、贏得信任。企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三

23、、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產

24、,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場

25、拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月

26、資產總額12880.1810304.149660.14負債總額3934.233147.382950.67股東權益合計8945.957156.766709.46公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39832.1831865.7429874.14營業(yè)利潤6822.345457.875116.76利潤總額6106.814885.454580.11凈利潤4580.113572.493297.68歸屬于母公司所有者的凈利潤4580.113572.493297.68五、 核心人員介紹1、韋xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任

27、公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、周xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,19

28、59年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、顧xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、馬xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、陳xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任

29、公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、吳xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃

30、1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按

31、照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的

32、基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營

33、規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場

34、資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別

35、是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才

36、和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展

37、的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,

38、認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 市場分析一、 行業(yè)上下游的關系金屬絲繩及其制品制造產業(yè)鏈的上游為鋼鐵、有色金屬等行業(yè);下游為電力電纜行業(yè)、信息技術產業(yè)、道路交通、次生災害治理以及其它民用行業(yè)。對于鋼鐵供應而言,雖然我國目前鋼鐵供應中大型國有鋼鐵集團如寶鋼、鞍鋼、武鋼、酒鋼等占有絕對的市場份額,但是由于鐵礦石供應不足、國家宏觀政策如供給側改革、去產能等因素影響,其產品價格存在一定的波動,因此會

39、對金屬絲繩行業(yè)的發(fā)展帶來一定的影響。對于鋅、鋁等稀有金屬行業(yè)而言,其價格隨著上游市場變化會有一定幅度的波動,對金屬絲繩類產品會產生一定程度的影響。金屬絲繩類產品屬于工業(yè)消費品,廣泛用于電網、交通、信息、建筑、汽車、水利、機械等多個領域。下游行業(yè)種類較多,需求旺盛,單一客戶的變動對整個行業(yè)的需求影響不大,從而能保證行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。二、 未來發(fā)展方向1、加強研發(fā)創(chuàng)造,發(fā)展高端產品目前國內金屬絲繩行業(yè)呈低技術含量、低附加值產品產能過剩,而技術含量高、附加值高的產品產能不足的現(xiàn)狀,產品過剩與結構性短缺并存。一方面,我國金屬絲繩市場供大于求,產能不能完全釋放;另一方面,仍有部分技術含量高、附加值高的

40、金屬絲繩需要通過進口滿足需求。相比國外同行,國內金屬絲繩制造企業(yè)在產品結構和質量方面還存在一定差距,參與國際市場競爭的能力不強。目前國內金屬絲繩技術呈特殊結構化、高強度化發(fā)展趨勢。2、倡導綠色生產,加強節(jié)能環(huán)保在金屬絲繩生產過程中會涉及到磷化、酸洗等工藝,會產生廢氣、廢水和廢物,如果處理不當會污染環(huán)境。隨著國家經濟的發(fā)展,環(huán)保節(jié)能政策日趨完善,國家對節(jié)能環(huán)保的要求越來越高,節(jié)能環(huán)保生產壓力越來越大。未來金屬絲繩制造行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保生產是其發(fā)展方向之一。3、提高產品質量,樹立自主品牌目前我國鍍層鋼絲、鋼絞線生產行業(yè)還沒有形成突出的品牌效應,低價、低利潤競爭是許多中小企業(yè)的生存現(xiàn)狀,容易引起后續(xù)進

41、入企業(yè)的低價無序競爭,使行業(yè)平均利潤下降。未來憑借優(yōu)良的產品質量和良好的服務形成較高的產品知名度和企業(yè)知名度的企業(yè)會有較大的市場和發(fā)展空間。第五章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積50000.00(折合約75.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96699.77。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸金屬絲繩,預計年營業(yè)收入51400.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及

42、投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1金屬絲繩噸xx2金屬絲繩噸xx3金屬絲繩噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx51400.00現(xiàn)階段,我國金屬絲繩行業(yè)經過良好發(fā)展,相關技術趨于完善。雖然相關工藝已經完備,但相對于發(fā)達國家的產品科技水平仍舊落后,部分產品科技含量明顯不足。特別是我國中低端金屬絲繩行業(yè)存在明顯的產能過?,F(xiàn)象,而高端產品的市場供不應求。為了金屬絲繩及其

43、制品制造行業(yè)的積極、可持續(xù)性的發(fā)展,行業(yè)積極轉型,向高科技方面轉變成為了行業(yè)發(fā)展的趨勢之一。第六章 選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況長壽是全中國唯一以“長壽”命名的區(qū)(市、縣),

44、蜀漢首置常安縣,唐代設樂溫縣,因縣民多高壽,1363年易名長壽縣,2001年撤縣設區(qū)。長壽地處重慶腹心,長江穿境而過,全區(qū)轄區(qū)面積1424平方公里,常住人口69萬,轄7個街道、12個鎮(zhèn),并轄國家級長壽經濟技術開發(fā)區(qū)?!笆濉蹦?,實現(xiàn)地區(qū)生產總值732.6億元,年均增長8.1%;人均地區(qū)生產總值超過9萬元;規(guī)上工業(yè)總產值1117.4億元,年均增長15%;固定資產投資累計完成2013億元,年均增長10%;社會消費品零售總額250.3億元,年均增長8.5%;外貿進出口總額穩(wěn)中有升,累計達481億元;一般公共預算收入達41.9億元,年均增長3.7%。2021年上半年,實現(xiàn)地區(qū)生產總值394.8億元,

45、增長13.4%;規(guī)上工業(yè)總產值655.2億元,增長37.3%;固定資產投資完成156.6億元,增長10.2%;社零總額133.3億元,增長30.8%;一般公共預算收入26.87億元、增長18.8%。長壽重慶主城都市區(qū)同城化發(fā)展先行區(qū)。長壽城區(qū)位于重慶主城以東沿江下游,緊依兩江新區(qū),距江北國際機場和重慶火車北站60公里,萬噸級船隊常年可通江達海,渝懷、渝利、渝萬鐵路和渝宜、長涪、三環(huán)高速交織交匯,是全市水陸交通的重要樞紐。作為主城都市區(qū)同城化發(fā)展先行區(qū)之一,已建成生態(tài)綠帶相隔的中心城區(qū)和經開區(qū)兩大片區(qū),鳳城老城、桃花新城、江南鋼城、晏家園區(qū)、北部新區(qū)等兩岸五區(qū)組團布局、功能互補、有機融合,建成區(qū)

46、面積超過55平方公里,城鎮(zhèn)人口超過40萬,城鎮(zhèn)化率達63.6%。長壽重慶城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的示范區(qū)。撤縣設區(qū)以來,加快推進重慶工業(yè)高地、現(xiàn)代農業(yè)基地、休閑旅游勝地和區(qū)域物流中心“三地一中心”建設。長壽經開區(qū)開發(fā)面積居全市開發(fā)區(qū)之首,落戶重鋼、川維等重慶龍頭企業(yè)和巴斯夫、BP、威立雅等18家世界500強,集聚MDI一體化、亞太紙業(yè)等一批百億級項目,初步形成鋼鐵冶金、裝備制造、新材料新能源、生物醫(yī)藥、電子信息五大主導產業(yè)集群。長壽現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)是全市首個國家級農業(yè)產業(yè)化示范基地,長壽柚、夏橙等特色農產品享譽市內外。長壽長江黃金旅游帶的大景區(qū)。長壽旅游資源稟賦得天獨厚,長壽湖、大洪湖、菩提山、桃花溪等自然景

47、觀名揚天下,秦代女實業(yè)家巴寡婦清、宋代理學大家譙定、現(xiàn)代武俠小說開山鼻祖還珠樓主李壽民等歷史名人光耀千秋,以“長于文、壽于和”為核心理念的長壽文化融匯古今。近年來,重點打造的“天賜長壽湖”“菩提長壽山”“濱江長壽谷”三大百億級景區(qū)獨具魅力,長壽湖、長壽菩提古鎮(zhèn)、長壽菩提山均獲評國家4A級旅游景區(qū),共同入選全市十大旅游度假區(qū),長壽成為重慶主城近郊半小時旅游圈重要目的地和長江三峽游第一站。“十三五”末,預計實現(xiàn)地區(qū)生產總值750億元,年均增長8.1%;人均地區(qū)生產總值9萬元,比全市高出20%;規(guī)上工業(yè)總產值1115億元,年均增長15%;固定資產投資累計完成2013億元,年均增長10%;社會消費品零

48、售總額244億元,年均增長8.5%;外貿進出口總額穩(wěn)中有升,累計達481億元;一般公共預算收入達41.9億元,年均增長3.7%?!笆奈濉睍r期是長壽譜寫高質量發(fā)展新篇章、開啟社會主義現(xiàn)代化建設新征程的關鍵時期,也是“一帶一路”、長江經濟帶、西部大開發(fā)、成渝地區(qū)雙城經濟圈等重大戰(zhàn)略利好疊加的黃金時期。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標,發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等重要指示要求,準確把握新發(fā)展階段,深入踐行新發(fā)展理念,積極融入新發(fā)展格局,切實擔當新發(fā)展使命,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以

49、滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加快建設現(xiàn)代化經濟體系,推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化,圍繞“兩地兩區(qū)”目標,加快同城化進程,實現(xiàn)經濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧,確保社會主義現(xiàn)代化建設新征程開好局、起好步。四、 社會經濟發(fā)展目標經濟發(fā)展實現(xiàn)質的穩(wěn)步提升和量的中高速增長,力爭地區(qū)生產總值達1200億元、年均增長7%以上,社會消費品零售總額達310億元、年均增長6%,固定資產投資年均增長7%,一般公共預算收入達60億元。農業(yè)總產值達120億元、年均增長5%,力爭規(guī)上工業(yè)總產值翻番突破2300億元,戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值占比達30%,數字經濟產業(yè)增加值年均增長10%,服務業(yè)增加值占G

50、DP比重達40%。全員勞動生產率達80萬元/人,全轄區(qū)稅收超過90億元。五、 產業(yè)發(fā)展方向加快建設國家級新材料和先進制造業(yè)基地縱深推進“千百億”行動,提升“5+1”主導產業(yè)15聚合力,構建產業(yè)鏈更完整、供應鏈更安全、價值鏈更高端的現(xiàn)代產業(yè)體系。堅持縱向延伸、橫向耦合,做大電子材料、輕量化材料、功能性膜材料等產業(yè),建設具有國際影響力的新材料產業(yè)高地。堅持擴能、提質、長鏈,大力發(fā)展金屬制品、建材用鋼、汽車高強鋼等新型鋼材,建設西部特種鋼材產業(yè)基地。全力突破烴類產業(yè)瓶頸,推動綜合化工精細化、高端化發(fā)展,做大醫(yī)用輔料、制劑等生物醫(yī)藥產業(yè)集群,建設國家級原料藥綠色制造基地。壯大汽車零部件、化工裝備等產業(yè)

51、,培育新能源汽車、增材制造、機器人等新興產業(yè),建設國內一流的高端裝備制造產業(yè)基地。加快嵌入全市“芯屏器核網”產業(yè)鏈,發(fā)展物聯(lián)網、大數據、集成電路等產業(yè),建設新一代信息技術產業(yè)基地。促進智能家居、健康科技等消費品產業(yè)壯規(guī)模、提質效、創(chuàng)品牌。集聚融合發(fā)展智能制造、綠色制造、服務型制造,打造一批智慧園區(qū)、智能工廠、數字化車間,引進一批現(xiàn)代金融、檢驗檢測、研發(fā)設計等生產性服務機構,建設5G、工業(yè)互聯(lián)網、數據中心等新型基礎設施,以新技術、新業(yè)態(tài)、新模式引領工業(yè)迭代升級。建立與工業(yè)發(fā)展相匹配的水、電、氣、土地、環(huán)境容量等要素供給機制,保障工業(yè)高質量發(fā)展。 六、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四

52、周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第七章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計

53、,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝

54、使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積96699.77,其中:生產工程68090.40,倉儲工程11711.70,行政辦公及生活服務設施6776.72,公共工程10120.95。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17640.0068090

55、.408636.451.11#生產車間5292.0020427.122590.931.22#生產車間4410.0017022.602159.111.33#生產車間4233.6016341.702072.751.44#生產車間3704.4014298.981813.652倉儲工程6930.0011711.701218.562.11#倉庫2079.003513.51365.572.22#倉庫1732.502927.93304.642.33#倉庫1663.202810.81292.452.44#倉庫1455.302459.46255.903辦公生活配套1656.906776.721070.233.1行政辦公樓1076.994404.87695.653.2宿舍及食堂579.912371.85374.584公共工程535

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