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文檔簡介
1、泓域咨詢/江北區(qū)年產(chǎn)xxx平方米印制電路板項目可行性研究報告目錄第一章 緒論8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構(gòu)成10四、 資金籌措方案10五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標11六、 項目建設(shè)進度規(guī)劃11七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據(jù)和原則12九、 研究范圍13十、 研究結(jié)論14十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表14主要經(jīng)濟指標一覽表14第二章 行業(yè)、市場分析17一、 全球印制電路板制造行業(yè)發(fā)展概況17二、 不利因素19第三章 項目選址21一、 項目選址原則21二、 建設(shè)區(qū)基本情況21三、 加快培育創(chuàng)新力量24四、 項目選址綜合評價25第四章 建筑工程說明26一、 項目工
2、程設(shè)計總體要求26二、 建設(shè)方案27三、 建筑工程建設(shè)指標27建筑工程投資一覽表28第五章 運營管理30一、 公司經(jīng)營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權(quán)限31四、 財務(wù)會計制度34第六章 法人治理42一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第七章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第八章 技術(shù)方案分析58一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析58二、 項目技術(shù)工藝分析60三、 質(zhì)量管理62四、 設(shè)備選型方案63主要設(shè)備購置一覽表63第九章 人力資源配置分析65一、 人力資源配置65勞動定員一覽表65二、 員工技能培訓65第十章 原輔材
3、料供應、成品管理67一、 項目建設(shè)期原輔材料供應情況67二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理67第十一章 投資方案分析68一、 投資估算的依據(jù)和說明68二、 建設(shè)投資估算69建設(shè)投資估算表73三、 建設(shè)期利息73建設(shè)期利息估算表73固定資產(chǎn)投資估算表75四、 流動資金75流動資金估算表76五、 項目總投資77總投資及構(gòu)成一覽表77六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表78第十二章 項目經(jīng)濟效益評價80一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取80二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表82利潤及利潤分配表84三、 項目盈利能力分析85項目投資現(xiàn)
4、金流量表86四、 財務(wù)生存能力分析88五、 償債能力分析88借款還本付息計劃表89六、 經(jīng)濟評價結(jié)論90第十三章 項目招標方案91一、 項目招標依據(jù)91二、 項目招標范圍91三、 招標要求92四、 招標組織方式92五、 招標信息發(fā)布93第十四章 風險分析94一、 項目風險分析94二、 項目風險對策96第十五章 總結(jié)98第十六章 補充表格100主要經(jīng)濟指標一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107利潤及利潤分配表108
5、項目投資現(xiàn)金流量表109借款還本付息計劃表111報告說明隨著全球工業(yè)環(huán)保要求越來越嚴格,歐盟相繼頒布了關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令(ROHS)、關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備指令(WEEE)、化學品注冊、評估、許可和限制(REACH)等指令,對電子產(chǎn)品生產(chǎn)、回收、報廢等方面均提出了相應的規(guī)制辦法。在此趨勢下,我國也相繼出臺了電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法、清潔生產(chǎn)標準印制電路板制造業(yè)等法律法規(guī),將環(huán)境、資源問題以及可持續(xù)發(fā)展提升到了戰(zhàn)略高度,而這也對企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和污染物處理的資金投入和工藝水平均提出了更高的要求,加大了行業(yè)的準入難度。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總
6、投資37915.57萬元,其中:建設(shè)投資29070.62萬元,占項目總投資的76.67%;建設(shè)期利息406.40萬元,占項目總投資的1.07%;流動資金8438.55萬元,占項目總投資的22.26%。項目正常運營每年營業(yè)收入76200.00萬元,綜合總成本費用64379.94萬元,凈利潤8618.02萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率15.58%,財務(wù)凈現(xiàn)值9665.49萬元,全部投資回收期6.36年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目產(chǎn)品應用領(lǐng)域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經(jīng)濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的
7、基礎(chǔ)。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:江北區(qū)年產(chǎn)xxx平方米印制電路板項目2、承辦單位名稱:xx(集團)有限公司3、項目性質(zhì):新建4、項目建設(shè)地點:xx(以最終選址方案為準)5、項目聯(lián)系人:肖xx(二)主辦單位基本情況公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好
8、的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務(wù)全國。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。
9、(三)項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約73.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:xxx平方米印制電路板/年。二、 項目提出的理由目前,國內(nèi)外印制電路板制造行業(yè)均呈現(xiàn)出激烈競爭的局面。目前,我國印制電路板制造行業(yè)中中小規(guī)模企業(yè)較多、發(fā)展較快,行業(yè)競爭日益激烈,且客戶需求和偏好也處于快速變化中。但國內(nèi)企業(yè)整體技術(shù)水平與國際同行相比仍有一定差距,尤其在高端產(chǎn)品的技術(shù)水平上有待提高;而對于中低端產(chǎn)品,必須從質(zhì)量、品種、產(chǎn)能
10、上有所突破,競爭較為激烈。因此,若行業(yè)內(nèi)公司不能有效提升競爭能力,在新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)應用上及時跟上市場發(fā)展的需求,可能在市場競爭中面臨一定的行業(yè)競爭風險。經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展,質(zhì)量效益明顯提升,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,增長潛力充分釋放,經(jīng)濟增速在中心城區(qū)保持前列,經(jīng)濟年均增速7%左右,經(jīng)濟總量跨越2000億元,進入全市前三,全轄稅收總量保持全市行政區(qū)第一?,F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得新突破,支柱產(chǎn)業(yè)加快升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快壯大、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群加快育成,研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到3.5%,全員勞動生產(chǎn)率達到32萬元/人,全要素生產(chǎn)率躍升為全市標桿。成為重慶打造國家重要先進制造業(yè)中心、西部金
11、融中心、西部國際綜合交通樞紐、國際門戶樞紐的重要支撐,建設(shè)全市高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資37915.57萬元,其中:建設(shè)投資29070.62萬元,占項目總投資的76.67%;建設(shè)期利息406.40萬元,占項目總投資的1.07%;流動資金8438.55萬元,占項目總投資的22.26%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資37915.57萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)21327.93萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款
12、總額16587.64萬元。五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):76200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):64379.94萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):8618.02萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):15.58%。5、全部投資回收期(Pt):6.36年(含建設(shè)期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):34220.99萬元(產(chǎn)值)。六、 項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本期工程項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠
13、切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。八、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄。(二)編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應先進、適用、可靠,保證項目投產(chǎn)后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠,并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施,以降低投資,加快項目建設(shè)進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時
14、設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關(guān)標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟性,實事求是地作出研究結(jié)論。九、 研究范圍投資必要性:主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預測的結(jié)果,以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素,論證項目投資建設(shè)的必要性;技術(shù)的可行性:主要從事項目實施的技術(shù)角度,合理設(shè)計技術(shù)方案,并進行比選和評價;財務(wù)可行性:主要從項目及投資者的角度,設(shè)計合理財務(wù)方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務(wù)盈利能力,進行投資決策,并從
15、融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務(wù)清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經(jīng)濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術(shù)風險、財務(wù)風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。十、 研究結(jié)論經(jīng)初步分析評價,項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益
16、非常顯著,項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48667.00約73.00畝1.1總建筑面積82915.661.2基底面積28226.861.3投資強度萬元/畝389.662總投資萬元37915.572.1建設(shè)投資萬元29070.622.1.1工程費用萬元25749.512.1.2其他費用萬元2380.162.1.3預備費萬元940.952.2建設(shè)期利息萬元406.402.3流
17、動資金萬元8438.553資金籌措萬元37915.573.1自籌資金萬元21327.933.2銀行貸款萬元16587.644營業(yè)收入萬元76200.00正常運營年份5總成本費用萬元64379.94""6利潤總額萬元11490.69""7凈利潤萬元8618.02""8所得稅萬元2872.67""9增值稅萬元2744.77""10稅金及附加萬元329.37""11納稅總額萬元5946.81""12工業(yè)增加值萬元20802.13""13盈虧平
18、衡點萬元34220.99產(chǎn)值14回收期年6.3615內(nèi)部收益率15.58%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9665.49所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 全球印制電路板制造行業(yè)發(fā)展概況印制電路板(PCB)主要起中繼傳輸作用,可以實現(xiàn)電子元器件之間的相互連接,是電子元器件的支撐體,因而被稱為“電子產(chǎn)品之母”。印制電路板制造行業(yè)也因此作為電子工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置。根據(jù)Prismark統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,近年來全球印制電路板制造行業(yè)的總產(chǎn)值始終保持增長趨勢。2000年以前,全球印制電路板制造行業(yè)主要分布在歐洲和北美地區(qū),總產(chǎn)值占全球比重超過70%,而自進入21世紀以來,受材料、人力等成本上
19、升的影響,北美及歐洲地區(qū)在印制電路板制造行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢不斷削減,近年來紛紛縮減產(chǎn)能,僅保留軍事、通訊、航天等高端產(chǎn)品的生產(chǎn)。同時,受經(jīng)濟持續(xù)快速增長和居民消費水平不斷提高的影響,亞洲地區(qū)電子產(chǎn)品消費增長勢頭迅猛,并極大帶動了印制電路板制造行業(yè)的發(fā)展。從全球具體分布來看:憑借內(nèi)需市場潛力與生產(chǎn)制造優(yōu)勢,我國大陸地區(qū)印制電路板產(chǎn)量在短短數(shù)年內(nèi)以倍數(shù)成長,截至2014年占全球產(chǎn)量比重已達44.90%,居全球第一;臺灣地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)環(huán)境成熟、產(chǎn)業(yè)鏈完整,且生產(chǎn)商具備規(guī)模優(yōu)勢,2014年產(chǎn)量在全球占比約14%,位居第二;韓國占全球產(chǎn)量比例約13.90%,但由于韓國的印制電路板制造商大多為大型企業(yè),因此近
20、年來更傾向于尋求外部代工,產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步向中國市場轉(zhuǎn)移;而日本作為全球印制電路板第四大制造國,產(chǎn)品基本以內(nèi)銷為主,部分產(chǎn)品的后端加工制作由臺灣、菲律賓及東南亞各國代加工,產(chǎn)量占全球比例約為10%。可以說,全球印制電路板制造行業(yè)的生產(chǎn)中心逐步轉(zhuǎn)移到亞洲地區(qū),尤其是中國和東南亞地區(qū),已經(jīng)形成了新的產(chǎn)業(yè)格局。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看,美國印制電路板行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏向硬板生產(chǎn),超過70%的印制電路板產(chǎn)品都屬于硬板,且高層板的比重相對較高,12層板以上產(chǎn)品占比超過30%。在應用上,美國印制電路板行業(yè)以手機用印制電路板為最主要應用產(chǎn)品,占26%;電信設(shè)備相關(guān)應用及計算機相關(guān)產(chǎn)品應用分別占19%及18%,位居第二、第
21、三;此外,美國亦是全球最大的服務(wù)器用印制電路板供應國。日本的印制電路板制造商則專注于高端產(chǎn)品領(lǐng)域,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏向于軟板及軟硬板,硬板產(chǎn)品僅占約21%的比重,且基本為技術(shù)門檻較高的HDI板。在應用上,日本主要以手機、IC封裝版及HDD為主,其中手機和IC封裝版兩個應用領(lǐng)域占整體比例超過50%。我國印制電路板行業(yè)由于發(fā)展時間相對較晚,行業(yè)內(nèi)企業(yè)以中小規(guī)模為主,尚未形成在國際上具有重大影響力的規(guī)模企業(yè),雖然行業(yè)整體產(chǎn)能較大,但在技術(shù)水平和加工工藝上尚無法與國際同行相比。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,我國仍然以較為簡單的單層板和雙層板為主,在中低檔產(chǎn)品上具有很強的競爭力,可以普遍應用于一般電子產(chǎn)品,但多層、高精密印制電
22、路板產(chǎn)品也處于迅速發(fā)展階段??傮w來說,雖然受宏觀經(jīng)濟形勢的影響,近年來全球印制電路板制造行業(yè)增長速度有所放緩,但未來全球印制電路板行業(yè)仍將保持較好的增長態(tài)勢。自21世紀以來,全球印制電路板行業(yè)的重心不斷向亞洲轉(zhuǎn)移,目前中國已經(jīng)成為全球印制電路板產(chǎn)值最大、增長速度最快的國家,并成為推動全球印制電路板制造行業(yè)發(fā)展的主要增長動力。同時隨著電子產(chǎn)品更新?lián)Q代周期的不斷縮短,新的消費熱點將為印制電路板制造行業(yè)帶來更為廣闊的市場空間和需求規(guī)模;而越來越多的創(chuàng)新型應用終端電子產(chǎn)品的異軍突起,也將為全球印制電路板制造行業(yè)提供更多的市場增長點。最后,隨著下游電子產(chǎn)品追求輕、薄、短、小的發(fā)展趨勢,印制電路板產(chǎn)品將持
23、續(xù)向高精密、高集成、輕薄化方向發(fā)展,高科技將成為行業(yè)未來發(fā)展的主流。二、 不利因素1、市場競爭加劇隨著越來越多的國際知名汽車生產(chǎn)企業(yè)入駐中國,與之配套的國際一流汽車零部件企業(yè)也隨之進入國內(nèi)市場,從而導致汽車零部件市場的競爭日益激烈。近年來國內(nèi)印制電路板行業(yè)高速發(fā)展,造成一定程度的產(chǎn)能過剩,市場中存在無序競爭現(xiàn)象。與外資品牌零部件廠商相比,我國本土汽車零部件制造企業(yè)規(guī)模普遍較小,生產(chǎn)設(shè)備、工藝、加工能力以及質(zhì)量管理能力等還有待提升。若行業(yè)內(nèi)公司不能有效提升競爭能力,在新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)應用上及時跟上市場發(fā)展的需求,可能在市場競爭過程中處于相對劣勢。2、低端產(chǎn)品激烈競爭不利于產(chǎn)業(yè)升級隨著電子技術(shù)的快
24、速發(fā)展,“短、小、輕、薄”已經(jīng)市場上電子產(chǎn)品發(fā)展的主流方向,受此影響,印制電路板也必須朝著多層數(shù)、細孔、快傳輸速度的方向發(fā)展,對企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平和加工工藝提出了較高的要求。然而目前我國低研發(fā)能力、低創(chuàng)新能力以及低制造水平的印制電路板制造企業(yè)較多,低水平重復生產(chǎn)現(xiàn)象嚴重,普通、低檔產(chǎn)品的占比較高。這些企業(yè)往往通過惡性的價格競爭獲取市場,價格戰(zhàn)的結(jié)果就是行業(yè)利潤率降低,企業(yè)積累利潤的速度減慢又直接導致裝備升級和研發(fā)投入不足、企業(yè)發(fā)展缺乏后勁,可能對技術(shù)提升、產(chǎn)業(yè)升級帶來不利影響。3、下游產(chǎn)業(yè)的價格壓力向上傳遞目前我國印制電路板制造行業(yè)的市場競爭程度較高,單個廠商規(guī)模不大,定價能力有限。而隨著下游
25、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張和競爭加劇,下游產(chǎn)業(yè)的價格競爭將日益激烈,控制產(chǎn)品成本將成為眾多廠商關(guān)注的重點。在這種情況下,下游產(chǎn)業(yè)的成本壓力可能傳遞到上游,從而壓縮本行業(yè)的整體毛利率。第三章 項目選址一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范,有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設(shè)區(qū)基本情況江北區(qū)地處長江、嘉陵江兩江之北,自西向東呈長條型帶狀分布,長江岸線53公里、嘉陵江岸線19公里,幅員面積220.8平方公里,轄九街三鎮(zhèn),共有社區(qū)108個、村13個,常住人口92.65萬,城鎮(zhèn)化率
26、99.2%,相繼榮獲全國文明城區(qū)、全國社會治安綜合治理“長安杯”、全國雙擁模范城等榮譽稱號。江北是一座歷史悠久的城區(qū)。巴渝文化、抗戰(zhàn)文化、兵工文化交融相匯,盤溪無銘闕、明玉珍睿陵、徐悲鴻故居、民國測候亭等名勝古跡星羅云布,保定門、三洞橋、寸灘老街、重慶大劇院、徐悲鴻美術(shù)館重慶館等串聯(lián)成“文化珍珠鏈”,城市文態(tài)形神兼?zhèn)?,文化魅力歷久彌新。江北是一個風光秀美的地方。長江與嘉陵江兩江環(huán)抱,銅鑼山與明月山黛青水秀,主城綠肺鐵山坪入選“重慶十大新名片”,鴻恩寺森林公園成為主城風光觀景臺,五寶鎮(zhèn)蘊含田園牧歌之美,鑲嵌出一幅天然的“兩江三山四景五河”風景圖,是“兩江四岸”城市主軸上的精華篇章。江北是一方經(jīng)濟
27、發(fā)展的熱土。地區(qū)生產(chǎn)總值由2016年的881億元增長到2020年的1325億元、躋身全市行政區(qū)第四,全口徑稅收總量連續(xù)五年保持全市行政區(qū)第一。商貿(mào)發(fā)展加速轉(zhuǎn)型,工業(yè)發(fā)展提質(zhì)提效,數(shù)字經(jīng)濟、生物醫(yī)藥等新增長點茁壯成長,特別是金融發(fā)展持續(xù)壯大,匯集金融機構(gòu)490余家,金融資產(chǎn)規(guī)模超2萬億元、約占全市1/3,金融機構(gòu)存貸款余額超1.64萬億元、約占全市1/5,境內(nèi)外上市企業(yè)12家、市值占全市50%以上、上市企業(yè)數(shù)量及區(qū)域經(jīng)濟證券化水平穩(wěn)居全市第一。2021年上半年,全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值712.2億元、同比增長13.3%,總量位居全市行政區(qū)第四。17月,實現(xiàn)全口徑稅收186.4億元、同比增長34.4%
28、,總量保持全市行政區(qū)第一。江北是一個開發(fā)開放的窗口。集“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶交匯點、“中新(重慶)互聯(lián)互通示范項目”、重慶自貿(mào)(試驗)區(qū)政策機遇于一身,落戶最高人民法院第五巡回法庭、西部唯一的商標審查協(xié)作中心,全市注冊資本金(1460.9億元)最大的京昆高鐵西昆公司、全國性科技型消費金融公司小米消費金融、“升級版太古里”等一批大商好商紛紛落地。江北是一個和諧發(fā)展的樂園。堅持“三問于民”,推行“訂單式民生”,狠抓城市二次更新,“老馬工作法”“社會微治理”等社會治理品牌效應持續(xù)彰顯,2020年,全區(qū)常住居民人均可支配收入達4.56萬元、同比增長6.4%。綜合實力顯著提升,地區(qū)生產(chǎn)總值突破1300
29、億元大關(guān),年均增長8.5%,經(jīng)濟總量排位由全市第七躍升至第四,人均地區(qū)生產(chǎn)總值達14萬元,全員勞動生產(chǎn)率達到25萬元/人,全轄稅收總量連續(xù)五年保持全市第一。特別是2020年面對新冠肺炎疫情不利影響,經(jīng)濟增長3.9%,劃出了穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的“堅強曲線”。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,服務(wù)業(yè)對經(jīng)濟增長貢獻超過75%。工業(yè)提質(zhì)集群發(fā)展,規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值年均增長8%,汽車產(chǎn)業(yè)基本實現(xiàn)低端微車向中高端乘用車轉(zhuǎn)型,電子產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)傳統(tǒng)低端產(chǎn)品向智能化邁進,生物醫(yī)藥、新能源汽車及智能汽車、智能儲能及節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、新材料、高端裝備制造業(yè)六大新興產(chǎn)業(yè)集群加速形成。金融能級全面提升,全區(qū)金融機構(gòu)490家,金
30、融資產(chǎn)規(guī)模超2萬億元、占全市近1/3,金融業(yè)成為推動經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。商貿(mào)全面提速增效,商品銷售總額突破4000億元,全區(qū)“觸網(wǎng)”商戶超5萬戶,電商交易額超2000億元,擁有觀音橋商圈、重慶IFS國金中心、北濱路等核心商貿(mào)地,九街“不夜經(jīng)濟”成為全市一道靚麗風景線。文旅融合加快發(fā)展,擁有文旅企業(yè)2924家,年均接待國內(nèi)外游客突破5000萬人次,北倉、鯉魚池42號、鎏嘉碼頭等一批知名都市文化旅游熱地相繼涌現(xiàn),全域旅游取得重大進展。三、 加快培育創(chuàng)新力量聚焦汽車、家電、生物醫(yī)藥等重點優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和新興技術(shù)發(fā)展需求,緊盯人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、空天科技等前沿領(lǐng)域,向上爭取一批具有前瞻性
31、、戰(zhàn)略性的國家和市級重大科技項目。圍繞生產(chǎn)線,引進研發(fā)線,出臺鼓勵支持企業(yè)設(shè)立研發(fā)機構(gòu)的具體措施,落實好企業(yè)投入基礎(chǔ)研究的專項扶持政策,鼓勵企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新提高勞動生產(chǎn)率。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,鼓勵開展共性技術(shù)和前沿技術(shù)研究,為科技型企業(yè)提供產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、檢驗測試等公共化、專業(yè)化和社會化服務(wù),擴大創(chuàng)新主體規(guī)模,推動科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、高成長性企業(yè)實現(xiàn)“倍增”。到2025年,企業(yè)研發(fā)機構(gòu)達到100家以上,入庫科技型企業(yè)達到3000家,其中高新技術(shù)企業(yè)300家。堅持產(chǎn)學研深度融合,支持轄區(qū)企業(yè)與高等院校、科研院所組建創(chuàng)新聯(lián)合體,發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐作用,開展協(xié)同技術(shù)攻關(guān)與項目共建,推動產(chǎn)業(yè)鏈上
32、中下游、大中小企業(yè)融合創(chuàng)新。支持一批“四不像”科研機構(gòu)加快發(fā)展,鼓勵區(qū)屬國有企業(yè)帶頭開展應用創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設(shè)地提供,完全可以保障供應。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設(shè)計總體要求(一)總圖布置原則1、強調(diào)“以人為本”的
33、設(shè)計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結(jié)構(gòu),配套建設(shè)各項目設(shè)施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應適應工藝布置要求,滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質(zhì)條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設(shè)資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計原則。(二)總體規(guī)劃原則
34、1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進行,滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁,建(構(gòu))筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、 建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求,
35、滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu),次建筑為磚混結(jié)構(gòu)??紤]當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設(shè)計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積82915.66,其中:生產(chǎn)工程54991.57,倉儲工程16018.75,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6722.89,公共工程5182.45。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程14395.7054991.57768
36、3.701.11#生產(chǎn)車間4318.7116497.472305.111.22#生產(chǎn)車間3598.9313747.891920.921.33#生產(chǎn)車間3454.9713197.981844.091.44#生產(chǎn)車間3023.1011548.231613.582倉儲工程7056.7216018.751901.842.11#倉庫2117.024805.63570.552.22#倉庫1764.184004.69475.462.33#倉庫1693.613844.50456.442.44#倉庫1481.913363.94399.393辦公生活配套1668.216722.891019.193.1行政辦公樓1
37、084.344369.88662.473.2宿舍及食堂583.872353.01356.724公共工程5080.835182.45510.18輔助用房等5綠化工程8278.26163.39綠化率17.01%6其他工程12161.8842.887合計48667.0082915.6611321.18第五章 運營管理一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益,為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展
38、;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、印制電路板行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和印制電路板行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置
39、經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內(nèi)印制電路板行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營
40、銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采
41、購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領(lǐng)導和相關(guān)部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應能力和財務(wù)評估情
42、況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務(wù)標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公
43、司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程,定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運
44、營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年
45、利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分
46、配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確
47、的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利
48、潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要
49、調(diào)整分紅政策,應以股東權(quán)益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行
50、利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標
51、的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務(wù)和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三
52、年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任
53、會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營進行
54、監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用
55、公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務(wù),嚴重損害公司債權(quán)人利益的,應當對公司債務(wù)承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)。控股股東應嚴格依法行使出資人的權(quán)利,
56、控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?,通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會,對股東大會負責。2、董事會由12人組成,其中獨立董事4名;設(shè)董事長1人,副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán):(1)負責召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務(wù)預
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