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文檔簡介

1、8.2.3.4a.質量手冊編號3.8.2.3.4b.程序文件編號3.8.2.3.4d.質量記錄編號3.8.2附圖1:組織(及所屬部門)制訂、發(fā)放的文件受控流程圖48.2附圖2:外來受控文件受控流程圖5.8.3.2質量記錄控制流程圖6.8.4.2內部質量審核工作流程圖7.8.5.26.10進貨檢驗的不合格品控制程序88.5.26.10產品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序98.5.2產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖118.5.2產品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖128.6.2A類糾正措施流程圖1.38.6.2B類糾正措施1.5.8.6.2C類糾正措施1.6.8.7.2質量情況通報的編制、

2、發(fā)放、回收、處理.178.7.2財務狀況預警系統(tǒng)1.8.8.7.2預防措施的制訂、實施和評價1.98.8.2管理評審控制程序流程圖2.08.9.2人員招聘錄用程序流程圖2.18.9.2培訓程序流程圖2.2.8.9.2考核程序流程圖2.3.8.11.2產品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖2.48.11.2策劃依據(jù)2.5.8.12.2產品要求的識別與評審過程2.68.12.2產品合同修改過程2.7.8.12.2市場信息控制過程2.8.8.13.2設計和開發(fā)控制程序2.9.8.14.2采購控制程序流程圖3.1.8.15.2生產運作程序流程圖3.2.8.17.2測量和監(jiān)控策劃程序3.3.8.18.2體系業(yè)績的測

3、量和監(jiān)控過程程序3.48.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖3.58.20.2產品測量和監(jiān)控程序流程圖3.68.21.2持續(xù)改進過程控制程序3.78.2附圖2:外來受控文件受控流程圖8.2.3.4b.程序文件編號8.2.3.4 c.質量記錄編號XX/XX(XX)XXXXX文件代號組織代號質量記錄編號8.2附圖1:組織(及所屬部門)制訂、發(fā)放的文件受控流程圖圖28.3.2質量記錄控制流程圖8.4.2內部質量審核工作流程圖審理8.5.26.10產品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序8.5.2產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗不合格品審理*報廢糾正預防措施8.5.2產品實現(xiàn)過程中不

4、合格品控制程序流程圖8.6.2A類糾正措施流程圖8.6.2 B類糾正措施驗證、評價8.7.2質量情況通報的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學習填報附頁型企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2財務狀況預警系統(tǒng)8.7.2預防措施的制訂、實施和評價全公司討論相關部門討論制訂預防措施制訂預防措施審查、認定預防措施實施預防措施評審結果預防措施制訂、實施和評價8.9.2人員招聘錄用程序流程圖8.8.2管理評審控制程序流程圖*辭退或另行安排正式錄用8.9.2培訓程序流程圖8.11.2產品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖根據(jù)規(guī)定獎懲審核策劃書8.11.2策劃依據(jù)策劃輸出策劃輸入顧客或合同要求4劃產品質量目

5、標值.產品質量目標過程控制有關文件法律、法規(guī)-.4產品實施寸程中各項示準工藝流程產品有國家同k標準.-設備配置IP-4公司設備資源能力人力資源配置W人員能力適應情況產品過程檢驗及最終檢驗的核算標準及方式A市場信息進度計劃8.12.2產品要求的識別與評審過程8.12.2產品合同修改過程8.12.2市場信息控制過程信息收集計劃市場信息公司內部信息產品發(fā)布會信息分析分報告綜合報告管理評審8.13.2設計和開發(fā)控制程序設計圖紙外協(xié)外構件清單產品一技術視范產品檢驗標準8.14.2采購控制程序流程圖8.15.2生產運作程序流程圖8.17.2測量和監(jiān)控策劃程序策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產品測檢相關方滿意度測量III策劃目標-T-一方法措施工具策劃方案實施計劃評價指標策劃評價策劃批準管理評審8.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序綜合評價管理評審8.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖求屋征詢過程回復時間征詢時間回復內容檢驗合同制訂監(jiān)控合同回復及監(jiān)控求屋者征詢意見過程房屋成交付款日期過程合同終結審核完成成交過程8.20.2產品測量和監(jiān)控程序流程圖制訂檢驗規(guī)程1制訂檢驗規(guī)程檢驗規(guī)程ri采購檢驗監(jiān)控一.-入庫單證r部件檢驗監(jiān)控-工序流狀卡i總裝主機監(jiān)控r1工序流狀卡j1總調試監(jiān)控

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