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1、大楓紙業(yè)公司文件 流程文件大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)DF-QW-7.4.1-002采購訂單管理流程版 本第 一 版頁 次1/5編制:時(shí)間:審核:時(shí)間:批準(zhǔn):時(shí)間:1 目的1-1. 規(guī)范采購訂單的作業(yè)流程;1-2. 規(guī)范采購物料跟催及到料異常處理作業(yè)流程;明確采購部、倉儲(chǔ)物流部、質(zhì)量部的職責(zé);1-3. 確保采購作業(yè)正確性、時(shí)效性、規(guī)范化、流程化;1-4. 用最快的速度及時(shí)處理不符合公司要求的品質(zhì)的物料,嚴(yán)格控制工廠呆料、廢料的庫存;2 適用范圍適用于全集團(tuán)物資采購、收貨、倉儲(chǔ)和使用不良反饋?zhàn)鳂I(yè)3 職責(zé)3-1基地采購部/集團(tuán)采購部:保證采購訂單的正確性及準(zhǔn)確性,以及后段物料交期的跟催、到貨/

2、使用異常的及時(shí)處理;3-2集團(tuán)供應(yīng)管理部:負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商配額;3-3倉儲(chǔ)物流部:負(fù)責(zé)到貨物資的收貨和數(shù)量、包裝驗(yàn)收,在發(fā)生收料異常(短裝、沒有按采購計(jì)劃送貨)時(shí)必須及時(shí)通知采購部處理;通知品管驗(yàn)貨;3-4質(zhì)量部:接到倉庫驗(yàn)貨通知后必須馬上安排驗(yàn)貨;如有品質(zhì)異常必須通知采購部并協(xié)同采購一起處理;3-5采購部經(jīng)理:對(duì)采購訂單的正確性、合理性進(jìn)行審核;4 分類和指導(dǎo)原則:4.1分類 a)采購訂單管理流程,包括采購訂單作業(yè)、采購訂單變更、采購訂單取消、采購采購物料到料跟催、到貨/使用異常及品質(zhì)異常處理;4.2指導(dǎo)原則4-1采購訂單作業(yè)4-1-1基地計(jì)劃部提供采購計(jì)劃;集團(tuán)供應(yīng)管理部制定供應(yīng)商配額;4-

3、1-2采購嚴(yán)格依據(jù)集團(tuán)計(jì)劃部提供的采購計(jì)劃表,并參照集團(tuán)供應(yīng)管理部制訂的供應(yīng)商配額及大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)DF-QW-7.4.1-002采購訂單管理流程版 本第 一 版頁 次2/5編制:時(shí)間:審核:時(shí)間:批準(zhǔn):時(shí)間:最新有效的價(jià)格資料開立采購訂單;4-1-3訂單必須下給集團(tuán)公司在冊(cè)的合格供應(yīng)商;4-1-4采購訂單要素需填寫齊全,基本要素包含抬頭(公司全稱、地址)、供應(yīng)商(公司全稱、地址)、訂單號(hào)碼、采購日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、幣種、單價(jià)、總價(jià)、交貨條件、付款條件、稅別、單位、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、包裝方式、檢驗(yàn)、交易模式等內(nèi)容;4-1-5.采購訂單需經(jīng)采購部經(jīng)理簽核后,才能傳給供應(yīng)商;

4、4-1-6.訂單變更時(shí)需經(jīng)采購經(jīng)理重新核準(zhǔn)后,采購應(yīng)以書面方式通知供應(yīng)商并得到確認(rèn);4-1-7.訂單取消需要取得供應(yīng)商的書面確認(rèn);4-1-8.定期與供應(yīng)商核對(duì)剩余采購訂單量,發(fā)現(xiàn)問題,及早處理;如剩余訂單量超過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),必要時(shí)取消訂單。4-2采購物料到料跟催及異常處理作業(yè)4-2-1采購訂單下出后采購必須跟催以確保物料滿足交期;在必要時(shí)可以前往供應(yīng)商工廠催貨。4-2-2倉庫依據(jù)采購計(jì)劃安排收貨,認(rèn)真核對(duì)交期要求、品名、規(guī)格、數(shù)量等基本要素;如有異常應(yīng)立即通知采購部;無異常則對(duì)供應(yīng)商提供的送貨單簽字確認(rèn),并通知質(zhì)量部門檢驗(yàn);4-2-3采購接到倉庫收貨異常通知后必須馬上處理,如短裝應(yīng)立即要求供應(yīng)商補(bǔ)

5、齊;4-2-4品管依據(jù)品質(zhì)要求驗(yàn)貨,如有異常應(yīng)立即通知采購部;無異常則在倉庫提供的進(jìn)貨驗(yàn)收單(送貨單)上簽字確認(rèn);4-2-4采購接到品管驗(yàn)貨品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即通知供應(yīng)商處理并提交品質(zhì)改善措施;4-2-5如供應(yīng)商品質(zhì)異常再三發(fā)生,采購人員在必要時(shí)應(yīng)該邀請(qǐng)品管相關(guān)人員一起前往供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)。4-2-6采購物料在制造過程中發(fā)生的品質(zhì)問題,在質(zhì)量部檢核判定責(zé)任歸屬以后,必須馬上通知采購部處理,由采購員通知供應(yīng)商處理;5 工作流程5-1采購訂單作業(yè)細(xì)則5-1-1采購員依據(jù)基地計(jì)劃部提供的采購計(jì)劃表,并參照集團(tuán)供應(yīng)管理部制訂的供應(yīng)商配額及最新有效的價(jià)格資料開立采購訂單,然后提交給采購部經(jīng)理審核;5-1-2審

6、核完畢,采購員通過電話、傳真的形式將訂單傳達(dá)給供應(yīng)商;5-1-3供應(yīng)商書面回復(fù)交期給采購;采購再將該交期回復(fù)給集團(tuán)采購部;5-1-4采購訂單確定;大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)DF-QW-7.4.1-002采購訂單管理流程版 本第 一 版頁 次3/55-2采購訂單變更作業(yè)細(xì)則5-2-1采購員依據(jù)集團(tuán)計(jì)劃部提供的采購計(jì)劃變更申請(qǐng)表開立采購訂單變更通知單,然后提交給采購部經(jīng)理審核;5-2-2審核完畢,采購員將采購訂單變更通知以書面形式傳達(dá)給供應(yīng)商;5-2-3供應(yīng)商書面回復(fù)交期給采購;采購再將該交期回復(fù)給集團(tuán)采購部;5-2-4采購訂單變更確定;5-3采購訂單取消作業(yè)細(xì)則5-3-1采購員依據(jù)集團(tuán)計(jì)劃

7、部提供的采購計(jì)劃取消申請(qǐng)表開立采購訂單取消通知單,然后提交給采購部經(jīng)理審核;5-2-2審核完畢,采購員將采購訂單變更通知以書面形式傳達(dá)給供應(yīng)商,并通過電話同供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào);5-2-3供應(yīng)商書面回復(fù)意見給采購;如不同意,采購將該回復(fù)轉(zhuǎn)達(dá)給集團(tuán)采購部;如同意,采購訂單正式取消;5-4采購物料到料跟催、異常處理;5-4-1采購員跟催采購物料交期,必要時(shí)可以前往供應(yīng)商工廠催貨,供應(yīng)商如因某種原因不能按時(shí)到貨,采購員必須提前知悉,并在溝通協(xié)調(diào)未果的情況下及時(shí)通知基地計(jì)劃部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃;5-4-2采購物料到達(dá)基地后,倉庫人員應(yīng)立即安排收貨;如有收貨異常立即通知采購部,短裝即在送貨單上注明實(shí)收數(shù)量;無異常則

8、在送貨單上簽字確認(rèn),并留下一聯(lián)送貨單以作入庫依據(jù);5-4-3采購部收到倉庫收貨異常通知應(yīng)立即處理;5-4-4倉庫通知品管驗(yàn)貨;5-4-5品管收到倉庫驗(yàn)貨通知后,立即驗(yàn)貨,并將檢驗(yàn)結(jié)果在進(jìn)貨驗(yàn)收單(送貨單)上注明,如有異常立即通知采購部;5-4-5采購部接到品質(zhì)異常通知后,立即通知供應(yīng)商來基地處理,并要求供應(yīng)商提交品質(zhì)改善措施;5-4-6物料驗(yàn)收合格后,倉庫依據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單辦理入庫,并開立入庫單;5-4-7采購物料在制造過程中發(fā)生的品質(zhì)問題,在質(zhì)量部檢核判定責(zé)任歸屬以后,必須馬上通知采購部處理,由采購員通知供應(yīng)商處理;6記錄管理要求:6-1采購記錄跟蹤表:采購員及時(shí)記錄采購相關(guān)信息,并每周匯總一次反饋給采購計(jì)劃部;大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)DF-QW-7.4.1-002采購訂單管理流程版 本第 一 版頁 次4/56-2到貨反饋表:倉庫及時(shí)記錄到貨情況,并每周匯總一次反饋給采購部和采購計(jì)劃部;6-3材料質(zhì)量進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總表和使用質(zhì)量周報(bào)表:基地質(zhì)量部門每周將本周到貨的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果和使用部門反饋的質(zhì)量異常匯總表反饋至物控部和采購部。7 工作流程圖7-1采購訂單管理流程大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)DF-QW-7.4.1-002采購訂單管制作業(yè)系統(tǒng)版 本第 一 版頁 次5/58相關(guān)表單 (見附

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