集團公司資產(chǎn)管理制度_第1頁
集團公司資產(chǎn)管理制度_第2頁
集團公司資產(chǎn)管理制度_第3頁
集團公司資產(chǎn)管理制度_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

集團公司資產(chǎn)管理制度1.前言資產(chǎn)管理是集團公司日常運營的重要組成部分,對于提高公司的運營效率和風險控制具有重要意義。本文檔旨在確立集團公司資產(chǎn)管理的制度和流程,以有效管理和保護公司的各類資產(chǎn)。2.定義資產(chǎn):指集團公司所有的有形和無形的財產(chǎn),包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、現(xiàn)金、股權(quán)、債權(quán)等。資產(chǎn)管理:指對集團公司資產(chǎn)進行有效規(guī)劃、組織、監(jiān)控和控制的活動,旨在實現(xiàn)最大化的資產(chǎn)價值和風險控制。3.資產(chǎn)分類及管理責任根據(jù)資產(chǎn)的性質(zhì)和用途,將資產(chǎn)劃分為以下幾類,并明確相應(yīng)的管理責任:1.固定資產(chǎn):由資產(chǎn)管理部門負責統(tǒng)一管理,并制定固定資產(chǎn)報廢和清查制度。2.無形資產(chǎn):由知識產(chǎn)權(quán)部門負責管理,包括專利、商標、軟件等。3.現(xiàn)金及銀行存款:由財務(wù)部門負責統(tǒng)一管理,并制定資金管理制度。4.股權(quán)及債權(quán):由投資部門負責管理,并制定相關(guān)投資決策制度。4.資產(chǎn)采購與登記為確保資產(chǎn)的合理購買和使用,集團公司建立了資產(chǎn)采購和登記制度,流程如下:-提交采購申請:各部門根據(jù)需求填寫采購申請,并附上相關(guān)的技術(shù)規(guī)格和要求。-采購審批:資產(chǎn)管理部門根據(jù)申請的合理性和符合性進行審批,并向上級主管部門報備。-供應(yīng)商選擇和談判:采購部門負責選擇合適的供應(yīng)商,并進行采購談判。-資產(chǎn)登記:資產(chǎn)管理部門在收到購買的資產(chǎn)后進行登記,并分配資產(chǎn)編碼。5.資產(chǎn)使用與維護為確保資產(chǎn)的有效利用和保護,集團公司建立了資產(chǎn)使用和維護制度,要求如下:-資產(chǎn)使用:各部門負責妥善使用所屬的資產(chǎn),不得私自轉(zhuǎn)移、借用或出售。-資產(chǎn)維護:各部門負責對所屬的資產(chǎn)進行定期檢查、維護和保養(yǎng),并及時報修。-資產(chǎn)報廢:資產(chǎn)管理部門負責編制資產(chǎn)報廢計劃,并對報廢資產(chǎn)進行安全和環(huán)境友好的處理方式。6.資產(chǎn)盤點與清查為確保資產(chǎn)的準確性和完整性,集團公司定期進行資產(chǎn)盤點和清查,具體步驟如下:-盤點組織:資產(chǎn)管理部門負責組織盤點工作,并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的配合。-資產(chǎn)登記核對:盤點人員對所有資產(chǎn)進行實地核對,與登記的資產(chǎn)進行比對。-資產(chǎn)清查:盤點人員對所有資產(chǎn)進行清查,確認資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量和狀況。-異常處理:如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)丟失、損毀等異常情況,應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理部門進行處理。7.資產(chǎn)處置與報廢為確保資產(chǎn)的合規(guī)處置和環(huán)境保護,集團公司建立了資產(chǎn)處置和報廢制度,要求如下:-資產(chǎn)處置:由資產(chǎn)管理部門負責編制資產(chǎn)處置計劃,并根據(jù)需要進行拍賣、出租、捐贈等方式進行處置。-資產(chǎn)報廢:經(jīng)資產(chǎn)管理部門確認后,將符合報廢條件的資產(chǎn)進行環(huán)保處理和銷毀,并進行相應(yīng)的記錄和報告。8.資產(chǎn)風險管理為有效管理和控制資產(chǎn)風險,集團公司建立了資產(chǎn)風險管理制度,包括以下內(nèi)容:-風險評估:資產(chǎn)管理部門對各類資產(chǎn)進行風險評估,并編制相應(yīng)的風險管理策略和應(yīng)急預(yù)案。-風險監(jiān)控:各部門負責對所屬資產(chǎn)進行風險監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和處理風險事件。-風險報告:資產(chǎn)管理部門定期向上級主管部門和董事會報告資產(chǎn)風險的情況和應(yīng)對措施。9.資產(chǎn)保險管理為確保集團公司資產(chǎn)的安全和保護,集團公司建立了資產(chǎn)保險管理制度,具體要求如下:-資產(chǎn)保險購買:各部門按照需求和風險評估的結(jié)果購買相應(yīng)的資產(chǎn)保險。-保險理賠:發(fā)生保險事故后,各部門負責及時報案,并協(xié)助保險公司進行理賠。10.資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督為保證資產(chǎn)管理制度的有效執(zhí)行和監(jiān)督,集團公司建立了以下機制:-內(nèi)部審核:由內(nèi)部審計部門進行定期對資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進行審核,并提出改進意見。-外部審計:每年委托獨立的外部審計機構(gòu)對集團公司資產(chǎn)進行審計。-監(jiān)督報告:資產(chǎn)管理部門定期向董事會匯報資產(chǎn)管理的情況和狀況,并接受董事會的監(jiān)督和指導(dǎo)。結(jié)論本文檔旨在確立集團公司資產(chǎn)管

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論