供應(yīng)科崗位職責(zé)_第1頁
供應(yīng)科崗位職責(zé)_第2頁
供應(yīng)科崗位職責(zé)_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

供應(yīng)科各崗位職責(zé)科長:1.主持供應(yīng)科的全面工作,確保各項采購任務(wù)的順利完成。2.領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)科按部門的工作職責(zé)做好工作。3.根據(jù)公司項目計劃和施工計劃制定采購計劃,并督促實施。4.制定本部門的物資管理相關(guān)制度,使之規(guī)范化、科學(xué)化、人性化。5.制定物資采購原則,并督促實施。6.定期組織本部門員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),精通采購業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。7.帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的發(fā)生。8.進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,協(xié)助公司財會科室進行的各項貨物款項的審核。9.掌握公司采購物料的市場價格起伏情況,了解市場走勢,加以分析并控制采購成本。10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。采購員:1.掌握采購的基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識,提高對物資的鑒別能力。2.養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習(xí)慣,及時了解各物資的使用情況是否正常,如不正常應(yīng)及時溝通供貨商予以更換或上報部門及時處理。3.嚴(yán)格要求自己,做到不貪污、不索賄、不受賄,養(yǎng)成嚴(yán)明清正的工作作風(fēng)。4.認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷提高與供貨商的談判能力。在保證購入貨物質(zhì)量合格的前提下,盡可能保證每種產(chǎn)品都能以最低、最優(yōu)價購入。5.對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購,積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。6.常與倉庫員聯(lián)系核對,落實當(dāng)天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門,及時辦理手續(xù)。7.盡量做到單據(jù)(或發(fā)票)隨貨同行,交倉管員驗收(托收除外),如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行,應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量,通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。8.做好采購物品的入庫單填寫工作。倉管員:1.負(fù)責(zé)公司采購物料的驗收入庫工作,入庫時,必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按量驗收,并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號,單位、價格等填寫驗收單,不符合要求的貨物及時退回,并及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)。2.物品要分門別類擺放,要整理清楚。3.驗收采購入庫材料相對專業(yè)性較強的,請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。4.定時核查物品數(shù)量,做到帳、物相符。5.做好每天物品出、入庫登記手續(xù),并及時將出、入庫單據(jù)整理成冊。6.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度,庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,上下班前

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論