政府購買服務內部流程_第1頁
政府購買服務內部流程_第2頁
政府購買服務內部流程_第3頁
政府購買服務內部流程_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、預算鏈接1.各業(yè)務部門應對本部門上報的政府采購服務預算(具體項目、采購金額、采購方式)和采購服務政府采購預算進行初審。在審查采購方式時,應按照以下原則把握:凡超過集中采購限額(10萬元)的項目,一律實行政府采購;所有100萬元以上的項目將公開招標;集中采購限額以下和分散采購限額以上的項目(單筆交易,批量5萬元)可由單位自行采購或委托采購代理機構采購;分散采購限額以下的項目(單筆交易和批量5萬元)由單位自行采購。2.預算辦公室對政府采購服務預算和采購服務的政府采購預算進行復核,并征求政府采購辦公室的意見。3.根據政府采購制度的規(guī)定,政府采購辦公室將逐一檢查政府采購服務的預算項目,檢查是否應納入政

2、府采購預算,并形成反饋預算辦公室。4.預算辦公室同時審批政府采購服務預算和政府采購預算在預算管理信息系統(tǒng)的指標管理模塊中,增加了“政府采購服務-政府采購”和“政府采購服務-非政府采購”的指標類型,便于對政府采購服務的預算執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析。5.辦公廳統(tǒng)一公布年度政府采購服務的具體實施目錄。預算執(zhí)行鏈接1、列入政府采購預算的項目,按政府采購程序辦理。2.本單位采購的低于集中采購限額和高于分散采購限額(單筆交易和批量5萬元)的項目,按以下程序執(zhí)行:各業(yè)務部門應指導和督促本部門編制和申報政府采購服務實施方案,明確承擔主體資格、采購方式(委托、補貼等),采購程序、采購標準、資金分配、監(jiān)督管理等。各業(yè)

3、務處室審計部門申報的政府采購服務實施方案,在審批采購服務支付方案時,應將審計意見記錄在財務集成管理信息系統(tǒng)的“支付方案”匯總欄中。各業(yè)務部門督促本部門在采購實施后,將采購項目的合同文本提交給業(yè)務部門和支付中心備案。各業(yè)務部門敦促各部門在部門門戶網站上披露經審計的政府采購服務實施計劃和合同簽訂情況。支付中心根據業(yè)務部“支付計劃”匯總欄中的審核意見、采購項目合同文本復印件或其他合法原始憑證支付資金。3.對于零星采購低于分散采購限額的服務項目(單筆5萬元),支付中心在業(yè)務部門審核支付計劃后,按照財務管理的相關規(guī)定進行支付。4、根據政府調整采購服務預算的實際需要,主要由采購員提出申請,經業(yè)務部門審核,辦公室領導批準,預算部門辦理預算調整手續(xù)。屬于政府采購的,同時辦理政府采購預算調整手續(xù)。5、政府購買服務預算年終結余、結轉資金,由業(yè)務部門提出意見。無特殊原因,預算指標將被收回。預算監(jiān)督檢查1.支付中心每季度向各部門提供政府采購服務的預算執(zhí)行情況,并發(fā)送至各業(yè)務部門。2.各業(yè)務部門

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論