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文檔簡介
1、喂料機項目實施方案一、項目申報單位概況(一)項目單位名稱xxx科技公司(二)法定代表人沈xx(三)項目單位簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,賓客至上服務(wù)理念,將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。通過持續(xù)快速發(fā)展,公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長,企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量,先進的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一
2、世紀,本公司不斷創(chuàng)新,勇于開拓,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi),還出口全球幾十個國家和地區(qū),深受國內(nèi)外用戶的一致好評。公司秉承以市場的為導(dǎo)向,堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時,以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體,以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼,形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系,依托于強大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢,專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造,不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用,采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式,對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力,聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責(zé)質(zhì)量
3、管理工作,同時,注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng);為確保做好售后服務(wù),還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務(wù)中心,以此輻射全國所有用戶,深受各地用戶好評。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障,公司將進一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè),使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化;通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè),不斷完善產(chǎn)品標準,提高專業(yè)檢測能力,提升產(chǎn)品可靠性。(四)項目咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢機構(gòu)(五)項目單位經(jīng)營情況上一年度,xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入11243.97萬元,同比增長24.34%(2201.22萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)喂料機生產(chǎn)及銷售收入為9677.20萬元,占營
4、業(yè)總收入的86.07%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2880.34萬元,較去年同期相比增長375.88萬元,增長率15.01%;實現(xiàn)凈利潤2160.26萬元,較去年同期相比增長243.56萬元,增長率12.71%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2361.233148.312923.432810.9911243.972主營業(yè)務(wù)收入2032.212709.622516.072419.309677.202.1喂料機(A)670.63894.17830.30798.373193.482.2喂料機(B)467.41623.21578.70556.4422
5、25.762.3喂料機(C)345.48460.63427.73411.281645.122.4喂料機(D)243.87325.15301.93290.321161.262.5喂料機(E)162.58216.77201.29193.54774.182.6喂料機(F)101.61135.48125.80120.97483.862.7喂料機(.)40.6454.1950.3248.39193.543其他業(yè)務(wù)收入329.02438.70407.36391.691566.77上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元11243.97完成主營業(yè)務(wù)收入萬元9677.20主營業(yè)務(wù)收入占比86.07%營業(yè)
6、收入增長率(同比)24.34%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2201.22利潤總額萬元2880.34利潤總額增長率15.01%利潤總額增長量萬元375.88凈利潤萬元2160.26凈利潤增長率12.71%凈利潤增長量萬元243.56投資利潤率34.80%投資回報率26.10%財務(wù)內(nèi)部收益率24.85%企業(yè)總資產(chǎn)萬元19795.54流動資產(chǎn)總額占比萬元35.39%流動資產(chǎn)總額萬元7005.74資產(chǎn)負債率39.56%二、項目概況(一)項目名稱及承辦單位1、項目名稱:喂料機項目2、承辦單位:xxx科技公司(二)項目建設(shè)地點某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)安徽,簡稱皖,省名取當(dāng)時安慶、徽州兩府首字合成,是中華人民共和國
7、省級行政區(qū)。省會合肥。位于中國華東,界于東經(jīng)1145411937,北緯29413438之間,東連江蘇、浙江,西接河南、湖北,南鄰江西,北靠山東,總面積14.01萬平方千米。安徽省位于中國華東地區(qū),瀕江近海,有八百里的沿江城市群和皖江經(jīng)濟帶,內(nèi)擁長江水道,外承沿海地區(qū)經(jīng)濟輻射。地勢由平原、丘陵、山地構(gòu)成;地跨淮河、長江、錢塘江三大水系。安徽省地處暖溫帶與亞熱帶過渡地區(qū)?;春右员睂倥瘻貛О霛駶櫦撅L(fēng)氣候,淮河以南為亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候,南北兼容。安徽省是長三角的重要組成部分,處于全國經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略要沖和國內(nèi)幾大經(jīng)濟板塊的對接地帶,經(jīng)濟、文化和長江三角洲其他地區(qū)有著歷史和天然的聯(lián)系。安徽文化發(fā)展源遠流長
8、,由徽州文化、淮河文化、皖江文化、廬州文化四個文化圈組成。截至2019年12月,安徽省下轄16個省轄市,9個縣級市,52個縣,44個市轄區(qū)。截至2019年末,安徽生產(chǎn)總值37114億元,按可比價格計算,比上年增長7.5%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值2915.7億元,增長3.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值15337.9億元,增長8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值18860.4億元,增長7.7%。人均GD達58496元,折合8480美元。(三)項目提出的理由實現(xiàn)“十三五”時期發(fā)展目標,破解發(fā)展難題,厚植發(fā)展優(yōu)勢,必須牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。必須把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置,不斷
9、推進體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新,推動經(jīng)濟發(fā)展主要由投資驅(qū)動向全要素綜合驅(qū)動轉(zhuǎn)變、由規(guī)模速度型增長向質(zhì)量效益型增長轉(zhuǎn)變。協(xié)調(diào)是持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。必須正確處理發(fā)展中的重大關(guān)系,促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展,促進新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展,推動物質(zhì)文明與精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展,不斷增強發(fā)展整體性。綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人民對美好生活追求的重要體現(xiàn)。必須加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,實現(xiàn)綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一,促進人與自然和諧發(fā)展,建設(shè)綠色江淮美好家園。開放是拓展發(fā)展空間的必由之路。必須充分發(fā)揮我省處于“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶重要
10、節(jié)點的優(yōu)勢,實行更加積極主動的開放戰(zhàn)略,堅持進口與出口并重、引進來與走出去并重、引資和引技引智并重,全面提升開放型經(jīng)濟水平。共享是科學(xué)發(fā)展的本質(zhì)要求。必須堅持發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享,讓全省人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感,增強發(fā)展動力,促進社會和諧,朝著共同富裕方向穩(wěn)步前進。“十三五”必須在五大理念統(tǒng)領(lǐng)下,不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。(四)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為喂料機,根據(jù)市場情況,預(yù)計年產(chǎn)值12664.00萬元。通過以上分析表明,項目承辦單位所生產(chǎn)的項目產(chǎn)品市場風(fēng)險較低,具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間,因此,項目產(chǎn)品市場前景良好,投資項目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟
11、效益和社會效益,其市場可拓展的空間巨大,倍增效應(yīng)顯著,具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)項目,具有得天獨厚的地理條件,與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比,擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢,因此,發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。(五)項目投資估算項目預(yù)計總投資9138.34萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7853.44萬元,占項目總投資的85.94%;流動資金1284.90萬元,占項目總投資的14.06%。(六)工藝技術(shù)投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應(yīng),并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。項目建成投產(chǎn)后,項目承辦單位物資
12、采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量,為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。生產(chǎn)工藝設(shè)計要滿足規(guī)?;a(chǎn)要求,注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。工藝技術(shù)經(jīng)濟合理性與可靠性相結(jié)合的原則:在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的前提下,生產(chǎn)工藝和技術(shù)的選擇還必須針對生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品制造工藝特性要求,采用合理的工藝流程,同時,配備先進、經(jīng)濟、合理的生產(chǎn)設(shè)備,使項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備配置及自動化水平與生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品質(zhì)量相匹配,力求技術(shù)上實用、經(jīng)濟上合理
13、。在項目建設(shè)和實施過程中,認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的“三同時”原則,注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。(七)項目建設(shè)期限和進度項目建設(shè)周期12個月。該項目采取分期建設(shè),目前項目實際完成投資8275.69萬元,占計劃投資的90.56%。其中:完成固定資產(chǎn)投資5028.36萬元,占總投資的60.76%;完成流動資金投資3247.33,占總投資的39.24%。(八)主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項目總征地面積30541.93平方米(折合約45.79畝),其中:凈用地面積30541.93平方米(紅線范圍折合約45.79畝)。項目規(guī)劃總建筑面積32679.87平方米,其中
14、:規(guī)劃建設(shè)主體工程20639.03平方米,計容建筑面積32679.87平方米;預(yù)計建筑工程投資2804.41萬元。項目計劃購置設(shè)備共計109臺(套),設(shè)備購置費3286.51萬元。(九)設(shè)備方案投資項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設(shè)備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目承辦單位通過對相關(guān)工藝設(shè)備、檢測設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)力量及信譽程度進行詳細的了解,并通過現(xiàn)場參觀、技術(shù)交流等方式,對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析,在此基礎(chǔ)上,初步確定在交貨期、質(zhì)量保障、價格優(yōu)惠、售后服務(wù)及付
15、款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目承辦單位根據(jù)項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求,對比考察了多個生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè),優(yōu)選了項目產(chǎn)品生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測設(shè)備等國內(nèi)先進的環(huán)境保護節(jié)能型設(shè)備,確保投資項目生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的需要。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計109臺(套),設(shè)備購置費3286.51萬元。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程13066.0113066.0120639.0320639.031948.241.1主要生產(chǎn)車間7839.617839.6112383.4212383.421207
16、.911.2輔助生產(chǎn)車間4181.124181.126604.496604.49623.441.3其他生產(chǎn)車間1045.281045.281197.061197.06116.892倉儲工程2772.142772.147826.557826.55537.312.1成品貯存693.03693.031956.641956.64134.332.2原料倉儲1441.511441.514069.814069.81279.402.3輔助材料倉庫637.59637.591800.111800.11123.583供配電工程147.85147.85147.85147.8511.423.1供配電室147.85147
17、.85147.85147.8511.424給排水工程170.02170.02170.02170.0210.214.1給排水170.02170.02170.02170.0210.215服務(wù)性工程1755.691755.691755.691755.69120.535.1辦公用房1015.971015.971015.971015.9752.065.2生活服務(wù)739.72739.72739.72739.7248.796消防及環(huán)保工程495.29495.29495.29495.2938.256.1消防環(huán)保工程495.29495.29495.29495.2938.257項目總圖工程73.9273.9273
18、.9273.9269.127.1場地及道路硬化4880.18850.20850.207.2場區(qū)圍墻850.204880.184880.187.3安全保衛(wèi)室73.9273.9273.9273.928綠化工程1980.7369.33合計18480.9232679.8732679.872804.41節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤92.771.1年用電量千瓦時750764.081.2年用電量噸標準煤92.271.3年用水量立方米5889.241.4年用水量噸標準煤0.502年節(jié)能量噸標準煤37.893節(jié)能率25.88%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元8275.69
19、1.1完成比例90.56%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5028.362.1完成比例60.76%3完成流動資金投資萬元3247.333.1完成比例39.24%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1291.2人均年工資萬元4.111.3年工資額萬元600.752工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人282.2人均年工資萬元6.652.3年工資額萬元165.753企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人83.2人均年工資萬元7.223.3年工資額萬元51.664品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人154.2人均年工資萬元5.464.3年工資額萬元79.115其他人員工資5.1平均人數(shù)人95.
20、2人均年工資萬元6.255.3年工資額萬元64.166職工工資總額萬元961.43固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2804.413286.51171.517853.441.1工程費用萬元2804.413286.518516.701.1.1建筑工程費用萬元2804.412804.4130.69%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3286.513286.5135.96%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1762.521762.5219.29%1.2.1無形資產(chǎn)萬元989.03989.031.3預(yù)備費萬元773.49773.491.3.1基本預(yù)備
21、費萬元416.46416.461.3.2漲價預(yù)備費萬元357.03357.032建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7853.447853.44流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元8516.705079.176213.578516.708516.708516.701.1應(yīng)收賬款萬元2555.011660.761788.512555.012555.012555.011.2存貨萬元3832.522491.132682.763832.523832.523832.521.2.1原輔材料萬元1149.76747.34804.831149.761149.76
22、1149.761.2.2燃料動力萬元57.4937.3740.2457.4957.4957.491.2.3在產(chǎn)品萬元1762.961145.921234.071762.961762.961762.961.2.4產(chǎn)成品萬元862.32560.51603.62862.32862.32862.321.3現(xiàn)金萬元2129.181383.961490.422129.182129.182129.182流動負債萬元7231.804700.675062.267231.807231.807231.802.1應(yīng)付賬款萬元7231.804700.675062.267231.807231.807231.803流動資金
23、萬元1284.90835.19899.431284.901284.901284.904鋪底流動資金萬元428.30278.39299.81428.30428.30428.30總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9138.34116.36%116.36%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7853.44100.00%100.00%85.94%2.1工程費用萬元6090.9277.56%77.56%66.65%2.1.1建筑工程費萬元2804.4135.71%35.71%30.69%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3286.5141.85%41.85%
24、35.96%2.2工程建設(shè)其他費用萬元989.0312.59%12.59%10.82%2.2.1無形資產(chǎn)萬元989.0312.59%12.59%10.82%2.3預(yù)備費萬元773.499.85%9.85%8.46%2.3.1基本預(yù)備費萬元416.465.30%5.30%4.56%2.3.2漲價預(yù)備費萬元357.034.55%4.55%3.91%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7853.44100.00%100.00%85.94%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1284.9016.36%16.36%14.06%7鋪底流動資金萬元428.305.45%5.45%4.69%營業(yè)收入稅金及附加和
25、增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8231.608864.8012664.0012664.0012664.001.1萬元8231.608864.8012664.0012664.0012664.002現(xiàn)價增加值萬元2634.112836.744052.484052.484052.483增值稅萬元259.23279.17398.82398.82398.823.1銷項稅額萬元2026.242026.242026.242026.242026.243.2進項稅額萬元1057.821139.191627.421627.421627.424城市維護建設(shè)稅萬元18.1519.
26、5427.9227.9227.925教育費附加萬元7.788.3811.9611.9611.966地方教育費附加萬元5.185.587.987.987.989土地使用稅萬元122.17122.17122.17122.17122.1710稅金及附加萬元153.28155.67170.03170.03170.03折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2804.412804.41當(dāng)期折舊額2243.53112.18112.18112.18112.18112.18凈值560.882692.232580.062467.882355.702243.532機器設(shè)備
27、原值3286.513286.51當(dāng)期折舊額2629.21175.28175.28175.28175.28175.28凈值3111.232935.952760.672585.392410.113建筑物及設(shè)備原值6090.92當(dāng)期折舊額4872.74287.46287.46287.46287.46287.46建筑物及設(shè)備凈值1218.185803.465516.005228.544941.084653.624無形資產(chǎn)原值989.03989.03當(dāng)期攤銷額989.0324.7324.7324.7324.7324.73凈值964.30939.58914.85890.13865.405合計:折舊及攤銷5
28、861.77312.19312.19312.19312.19312.19總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元6385.874150.824470.116385.876385.876385.872外購燃料動力費萬元528.56343.56369.99528.56528.56528.563工資及福利費萬元961.43961.43961.43961.43961.43961.434修理費萬元34.5022.4324.1534.5034.5034.505其它成本費用萬元1550.011007.511085.011550.011550.011550.0
29、15.1其他制造費用萬元767.77499.05537.44767.77767.77767.775.2其他管理費用萬元408.59265.58286.01408.59408.59408.595.3其他銷售費用萬元712.74463.28498.92712.74712.74712.746經(jīng)營成本萬元9460.376149.246622.269460.379460.379460.377折舊費萬元287.46287.46287.46287.46287.46287.468攤銷費萬元24.7324.7324.7324.7324.7324.739利息支出萬元-10總成本費用萬元9772.566797.93
30、7222.889772.569772.569772.5610.1可變成本萬元8498.945524.315949.268498.948498.948498.9410.2固定成本萬元1273.621273.621273.621273.621273.621273.6211盈虧平衡點42.03%42.03%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12664.008231.608864.8012664.0012664.0012664.002稅金及附加萬元170.03153.28155.67170.03170.03170.033總成本費用萬元9772.566797.937222.889772.569772.569
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