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文檔簡介
1、壓電晶體材料項目實施方案一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項目名稱壓電晶體材料項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目,依托某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以壓電晶體材料為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達(dá)5000.00萬元。二、項目建設(shè)單位xxx集團三、規(guī)劃咨詢機構(gòu)泓域咨詢企業(yè)管理機構(gòu)四、項目提出的理由綜合分析,“十三五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展總體向好的基本面沒有改變,我市發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期,既是鄭州“爬坡過坎、攻堅轉(zhuǎn)型”的關(guān)鍵期,更是“搶抓機遇、奠定基礎(chǔ)、確立地位”的關(guān)鍵期。這一時期,全市經(jīng)濟增長產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將加快由以工業(yè)為主導(dǎo)向工業(yè)和服務(wù)業(yè)并重轉(zhuǎn)變,動力
2、結(jié)構(gòu)將加快由要素驅(qū)動為主向開放創(chuàng)新雙驅(qū)動轉(zhuǎn)變,社會結(jié)構(gòu)將加快由區(qū)域核心型向國際節(jié)點型轉(zhuǎn)變,供給結(jié)構(gòu)加快由政府主導(dǎo)投資為主向市場決定消費拉動轉(zhuǎn)變。全市上下必須認(rèn)清形勢,保持清醒,切實增強使命感和責(zé)任感,牢固樹立戰(zhàn)略機遇意識,充分利用一切有利條件,集中精力抓開放,扭住創(chuàng)新不放松,全力推動轉(zhuǎn)型升級,真正做到遵循經(jīng)濟規(guī)律實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展,遵循自然規(guī)律實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,遵循社會規(guī)律實現(xiàn)包容性發(fā)展。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,建設(shè)條件良好。鄭州,簡稱鄭,古稱商都,是河南省省會、特大城市、中原城市群核心城市
3、,國務(wù)院批復(fù)確定的中國中部地區(qū)重要的中心城市、國家重要的綜合交通樞紐。截至2019年,全市下轄6個區(qū)、1個縣、代管5個縣級市,總面積7446平方千米,常住人口1035.2萬人,城鎮(zhèn)人口772.1萬人,城鎮(zhèn)化率74.6%,地區(qū)生產(chǎn)總值11589.7億元。鄭州地處中國華中地區(qū)、黃河下游、中原腹地、河南中部偏北,位于黃河中下游和伏牛山脈東北翼向黃淮平原過渡的交接地帶,西部高,東部低,中部高,東北低或東南低;屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候,四季分明。鄭州是聯(lián)勤保障部隊鄭州聯(lián)勤保障中心駐地,全國重要的鐵路、航空、電力、郵政電信主樞紐城市,擁有亞洲作業(yè)量最大的貨車編組站。鄭州航空港區(qū)是中國唯一一個國家級航空港經(jīng)濟
4、綜合實驗區(qū),鄭州商品交易所是中國首家期貨交易所,鄭州也是中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)核心組成部分。鄭州是華夏文明的重要發(fā)祥地、國家歷史文化名城、國家重點支持的六個大遺址片區(qū)之一、世界歷史都市聯(lián)盟成員。鄭州歷史上曾五次為都,擁有不可移動文物近萬處,其中世界文化遺產(chǎn)2處,全國重點文物保護單位74處80項。2017年1月,國家發(fā)展改革委復(fù)函支持鄭州建設(shè)國家中心城市。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積7583.79平方米(折合約11.37畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照壓電晶體材料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局,符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)
5、項目凈用地面積7583.79平方米,建筑物基底占地面積3985.28平方米,總建筑面積11451.52平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程8844.55平方米,項目規(guī)劃綠化面積784.01平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計110臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等,設(shè)備購置費849.02萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:壓電晶體材料xxx單位/年。綜合考xxx集團企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx集團的投資能
6、力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;?、流水線生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx集團所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng),同時能夠滿足xxx集團今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量948971.66千瓦時,折合116.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤,滿足壓電晶體材料項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量1817.81立方米,折合0.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活
7、用水。項目用水由某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、壓電晶體材料項目項目年用電量948971.66千瓦時,年總用水量1817.81立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)116.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率26.46%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應(yīng)用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切
8、實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項目建設(shè)符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“壓電晶體材料項目”主要從事壓電晶體材料項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修正)有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性壓電晶體材料項目選址于某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設(shè)前后,未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿足某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項目符合項目
9、建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:壓電晶體材料項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)
10、生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月??茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資2489.55萬元,其中:固定資產(chǎn)投資1843.87萬元,占項目總投資的74.06%;流動資金645.68萬元,占項目總投資的25.94%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)
11、收入4585.00萬元,總成本費用3459.12萬元,稅金及附加48.97萬元,利潤總額1125.88萬元,利稅總額1330.14萬元,稅后凈利潤844.41萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額485.73萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.22%,投資利稅率53.43%,投資回報率33.92%,全部投資回收期4.45年,提供就業(yè)職位67個。十五、報告說明所謂產(chǎn)業(yè)(項目)規(guī)劃是國家或地方各級政府根據(jù)國家的方針、政策和法規(guī),對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標(biāo)、規(guī)模、速度,以及相應(yīng)的步驟和措施等所做的設(shè)計、部署和安排。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)壓電晶體材
12、料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)壓電晶體材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“壓電晶體材料項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位67個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額485.73萬元,可以促進某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.22%,投資利稅率53.43%,全部投資回報率33.92%,全部投資回收期4.45年,固定資產(chǎn)投資回收期4.45年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、近年
13、來,從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐,財政收入的重要來源,擴大投資的重要主體,吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力,為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米7583.7911.37畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)52.55%1.3投資強度萬元/畝162.171.4基底面積平方米3985.281.
14、5總建筑面積平方米11451.521.6綠化面積平方米784.01綠化率6.85%2總投資萬元2489.552.1固定資產(chǎn)投資萬元1843.872.1.1土建工程投資萬元940.872.1.1.1土建工程投資占比萬元37.79%2.1.2設(shè)備投資萬元849.022.1.2.1設(shè)備投資占比34.10%2.1.3其它投資萬元53.982.1.3.1其它投資占比2.17%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.06%2.2流動資金萬元645.682.2.1流動資金占比25.94%3收入萬元4585.004總成本萬元3459.125利潤總額萬元1125.886凈利潤萬元844.417所得稅萬元1.518增值稅
15、萬元155.299稅金及附加萬元48.9710納稅總額萬元485.7311利稅總額萬元1330.1412投資利潤率45.22%13投資利稅率53.43%14投資回報率33.92%15回收期年4.4516設(shè)備數(shù)量臺(套)11017年用電量千瓦時948971.6618年用水量立方米1817.8119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤116.7920節(jié)能率26.46%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.9322員工數(shù)量人67土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程2817.592817.598844.558844.55799.351.1主要生產(chǎn)車間1690.551690.
16、555306.735306.73495.601.2輔助生產(chǎn)車間901.63901.632830.262830.26255.791.3其他生產(chǎn)車間225.41225.41512.98512.9847.962倉儲工程597.79597.791694.531694.53111.382.1成品貯存149.45149.45423.63423.6327.842.2原料倉儲310.85310.85881.16881.1657.922.3輔助材料倉庫137.49137.49389.74389.7425.623供配電工程31.8831.8831.8831.882.363.1供配電室31.8831.8831.88
17、31.882.364給排水工程36.6636.6636.6636.662.114.1給排水36.6636.6636.6636.662.115服務(wù)性工程378.60378.60378.60378.6024.885.1辦公用房192.45192.45192.45192.4510.555.2生活服務(wù)186.15186.15186.15186.1512.376消防及環(huán)保工程106.81106.81106.81106.817.906.1消防環(huán)保工程106.81106.81106.81106.817.907項目總圖工程15.9415.9415.9415.94-20.557.1場地及道路硬化1002.001
18、67.28167.287.2場區(qū)圍墻167.281002.001002.007.3安全保衛(wèi)室15.9415.9415.9415.948綠化工程384.0313.44合計3985.2811451.5211451.52940.87節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤116.791.1年用電量千瓦時948971.661.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤116.631.3年用水量立方米1817.811.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.162年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.933節(jié)能率26.46%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元1596.161.1完成比例64.11%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1087.122
19、.1完成比例68.11%3完成流動資金投資萬元509.043.1完成比例31.89%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人461.2人均年工資萬元4.461.3年工資額萬元203.712工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人102.2人均年工資萬元6.002.3年工資額萬元61.703企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元7.183.3年工資額萬元20.604品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人54.2人均年工資萬元5.154.3年工資額萬元25.845其他人員工資5.1平均人數(shù)人35.2人均年工資萬元4.005.3年工資額萬元22.746職工工資總額萬元3
20、34.59固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元940.87849.02162.171843.871.1工程費用萬元940.87849.023346.441.1.1建筑工程費用萬元940.87940.8737.79%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元849.02849.0234.10%1.2工程建設(shè)其他費用萬元53.9853.982.17%1.2.1無形資產(chǎn)萬元22.4922.491.3預(yù)備費萬元31.4931.491.3.1基本預(yù)備費萬元17.3117.311.3.2漲價預(yù)備費萬元14.1814.182建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬
21、元1843.871843.87流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3346.441345.442054.203346.443346.443346.441.1應(yīng)收賬款萬元1003.93451.77702.751003.931003.931003.931.2存貨萬元1505.90677.651054.131505.901505.901505.901.2.1原輔材料萬元451.77203.30316.24451.77451.77451.771.2.2燃料動力萬元22.5910.1615.8122.5922.5922.591.2.3在產(chǎn)品萬元692.71
22、311.72484.90692.71692.71692.711.2.4產(chǎn)成品萬元338.83152.47237.18338.83338.83338.831.3現(xiàn)金萬元836.61376.47585.63836.61836.61836.612流動負(fù)債萬元2700.761215.341890.532700.762700.762700.762.1應(yīng)付賬款萬元2700.761215.341890.532700.762700.762700.763流動資金萬元645.68290.56451.98645.68645.68645.684鋪底流動資金萬元215.2296.85150.66215.22215.22
23、215.22總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2489.55135.02%135.02%100.00%2項目建設(shè)投資萬元1843.87100.00%100.00%74.06%2.1工程費用萬元1789.8997.07%97.07%71.90%2.1.1建筑工程費萬元940.8751.03%51.03%37.79%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元849.0246.05%46.05%34.10%2.2工程建設(shè)其他費用萬元22.491.22%1.22%0.90%2.2.1無形資產(chǎn)萬元22.491.22%1.22%0.90%2.3預(yù)備費萬元31.49
24、1.71%1.71%1.26%2.3.1基本預(yù)備費萬元17.310.94%0.94%0.70%2.3.2漲價預(yù)備費萬元14.180.77%0.77%0.57%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1843.87100.00%100.00%74.06%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元645.6835.02%35.02%25.94%7鋪底流動資金萬元215.2311.67%11.67%8.65%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元2063.253209.504585.004585.004585.001.1萬元2063.253209.504585.
25、004585.004585.002現(xiàn)價增加值萬元660.241027.041467.201467.201467.203增值稅萬元69.88108.70155.29155.29155.293.1銷項稅額萬元733.60733.60733.60733.60733.603.2進項稅額萬元260.24404.82578.31578.31578.314城市維護建設(shè)稅萬元4.897.6110.8710.8710.875教育費附加萬元2.103.264.664.664.666地方教育費附加萬元1.402.173.113.113.119土地使用稅萬元30.3430.3430.3430.3430.3410稅金及
26、附加萬元38.7243.3848.9748.9748.97折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值940.87940.87當(dāng)期折舊額752.7037.6337.6337.6337.6337.63凈值188.17903.24865.60827.97790.33752.702機器設(shè)備原值849.02849.02當(dāng)期折舊額679.2245.2845.2845.2845.2845.28凈值803.74758.46713.18667.90622.613建筑物及設(shè)備原值1789.89當(dāng)期折舊額1431.9182.9282.9282.9282.9282.92建筑物及
27、設(shè)備凈值357.981706.971624.051541.131458.211375.294無形資產(chǎn)原值22.4922.49當(dāng)期攤銷額22.490.560.560.560.560.56凈值21.9321.3720.8020.2419.685合計:折舊及攤銷1454.4083.4883.4883.4883.4883.48總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元2276.441024.401593.512276.442276.442276.442外購燃料動力費萬元151.5868.21106.11151.58151.58151.583工資及福利費萬
28、元334.59334.59334.59334.59334.59334.594修理費萬元9.954.486.969.959.959.955其它成本費用萬元603.08271.39422.16603.08603.08603.085.1其他制造費用萬元160.5672.25112.39160.56160.56160.565.2其他管理費用萬元112.7350.7378.91112.73112.73112.735.3其他銷售費用萬元250.45112.70175.31250.45250.45250.456經(jīng)營成本萬元3375.641519.042362.953375.643375.643375.647
29、折舊費萬元82.9282.9282.9282.9282.9282.928攤銷費萬元0.560.560.560.560.560.569利息支出萬元-10總成本費用萬元3459.121786.542546.813459.123459.123459.1210.1可變成本萬元3041.051368.472128.743041.053041.053041.0510.2固定成本萬元418.07418.07418.07418.07418.07418.0711盈虧平衡點58.61%58.61%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4585.002063.253209.504585.004585.004585.002稅金及附加萬元48.9738.7243.3848.9748.9748.973總成本費用萬元3459.121786.542546.813459.123459.123459.125增值稅萬元155.2969.88108.70155.29155.29155.296利
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