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文檔簡介
1、塑料成型機(jī)項目審查申請書一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限責(zé)任公司(二)公司簡介本公司奉行“客戶至上,質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念,以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和較高的員工素質(zhì),在職員工約600人,80%以上為技術(shù)及管理人員,85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司建立完整的質(zhì)量控制體系,貫穿于公司采購、研發(fā)
2、、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié),并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,堅持問題導(dǎo)向,面向未來發(fā)展,服務(wù)公司戰(zhàn)略,制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃,進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。(三)公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入5628.75萬元,同比增長13.73%(679.52萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)塑料成型機(jī)生產(chǎn)及銷售收入為5258.82萬元,占營業(yè)總收入的93.43%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1383.02萬元,較去年同期相比增長251
3、.28萬元,增長率22.20%;實現(xiàn)凈利潤1037.26萬元,較去年同期相比增長186.81萬元,增長率21.97%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元5628.75完成主營業(yè)務(wù)收入萬元5258.82主營業(yè)務(wù)收入占比93.43%營業(yè)收入增長率(同比)13.73%營業(yè)收入增長量(同比)萬元679.52利潤總額萬元1383.02利潤總額增長率22.20%利潤總額增長量萬元251.28凈利潤萬元1037.26凈利潤增長率21.97%凈利潤增長量萬元186.81投資利潤率29.90%投資回報率22.42%財務(wù)內(nèi)部收益率24.64%企業(yè)總資產(chǎn)萬元12494.29流動資產(chǎn)總額占比萬元29.58
4、%流動資產(chǎn)總額萬元3695.20資產(chǎn)負(fù)債率27.77%(四)報告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)二、項目概況(一)項目名稱塑料成型機(jī)項目“十三五”時期,和平與發(fā)展的時代主題沒有變,世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展,世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇,我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變,有利于營造較好的外部環(huán)境;新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育新突破,有利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;全面深化改革和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展深入推進(jìn),有利于激發(fā)發(fā)展動力和活力;國家聚焦聚力于推進(jìn)“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略,生產(chǎn)力布局向內(nèi)陸腹地拓展,有利于開拓發(fā)展新空間;國家把生態(tài)文明建設(shè)擺到更加重要位置,有利于我省把
5、生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。與此同時,國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境錯綜復(fù)雜,國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在,國內(nèi)面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),我省發(fā)展外部環(huán)境的不穩(wěn)定性和不確定性因素增多。發(fā)展不足仍然是我省面臨的主要矛盾,同時面臨一系列新的挑戰(zhàn):有效需求不足,傳統(tǒng)動力減弱,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的難度增加;產(chǎn)業(yè)層次總體較低,創(chuàng)新能力不強,轉(zhuǎn)型升級任務(wù)艱巨;企業(yè)效益下滑,商品房庫存偏高,經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多;資源約束進(jìn)一步增強,生態(tài)環(huán)境壓力不斷加大;人口老齡化加快,基本公共服務(wù)供給不足,扶貧攻堅任務(wù)十分繁重,影響社會穩(wěn)定的因素增多;社會文明素質(zhì)有待提高。(二)項目選址xx工業(yè)新城(三)項目
6、用地規(guī)模項目總用地面積22184.42平方米(折合約33.26畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.73%,建筑容積率1.54,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.45%,固定資產(chǎn)投資強度165.34萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積22184.42平方米,建筑物基底占地面積15247.35平方米,總建筑面積34164.01平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程23650.76平方米,項目規(guī)劃綠化面積1861.56平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計118臺(套),設(shè)備購置費2080.33萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量682986.20千瓦時,折合83.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年
7、總用水量6411.19立方米,折合0.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“塑料成型機(jī)項目投資建設(shè)項目”,年用電量682986.20千瓦時,年總用水量6411.19立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)84.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.69噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率26.89%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項目符合xx工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃,符合xx工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6335.36萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5499.21
8、萬元,占項目總投資的86.80%;流動資金836.15萬元,占項目總投資的13.20%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入7716.00萬元,總成本費用5994.02萬元,稅金及附加117.24萬元,利潤總額1721.98萬元,利稅總額2076.73萬元,稅后凈利潤1291.49萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額785.25萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率27.18%,投資利稅率32.78%,投資回報率20.39%,全部投資回收期6.41年,提供就業(yè)職位149個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、
9、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx工業(yè)新城及xx工業(yè)新城塑料成型機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)xx工業(yè)新城塑料成型機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“塑料成型機(jī)項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx工業(yè)新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位149個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額785.25萬元,可以促進(jìn)xx工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率27.18%,投資利稅率32.78%,全部投資回報率20.
10、39%,全部投資回收期6.41年,固定資產(chǎn)投資回收期6.41年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè),國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用,帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升
11、級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。undefined綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米22184.4233.26畝1.1容積率1.541.2建筑系數(shù)68.73%1.3投資強度萬元/畝165.341.4基底面積平方米15247.351.5總建筑面積平方米34164.011.6綠化面積平方米1861.56綠化率5.45%2總投資萬元6335.362.1固定資產(chǎn)投資萬元5499.212.1.1土建工程投資萬元2776.072.1.1.1土建工程投資占比萬元43.82%2.1.2設(shè)備投資萬元
12、2080.332.1.2.1設(shè)備投資占比32.84%2.1.3其它投資萬元642.812.1.3.1其它投資占比10.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.80%2.2流動資金萬元836.152.2.1流動資金占比13.20%3收入萬元7716.004總成本萬元5994.025利潤總額萬元1721.986凈利潤萬元1291.497所得稅萬元1.548增值稅萬元237.519稅金及附加萬元117.2410納稅總額萬元785.2511利稅總額萬元2076.7312投資利潤率27.18%13投資利稅率32.78%14投資回報率20.39%15回收期年6.4116設(shè)備數(shù)量臺(套)11817年用電量千瓦
13、時682986.2018年用水量立方米6411.1919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤84.4920節(jié)能率26.89%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.6922員工數(shù)量人149土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程10779.8810779.8823650.7623650.762113.971.1主要生產(chǎn)車間6467.936467.9314190.4614190.461310.661.2輔助生產(chǎn)車間3449.563449.567568.247568.24676.471.3其他生產(chǎn)車間862.39862.391371.741371.74126.842倉儲工程2
14、287.102287.106833.616833.61444.222.1成品貯存571.77571.771708.401708.40111.062.2原料倉儲1189.291189.293553.483553.48230.992.3輔助材料倉庫526.03526.031571.731571.73102.173供配電工程121.98121.98121.98121.988.923.1供配電室121.98121.98121.98121.988.924給排水工程140.28140.28140.28140.287.984.1給排水140.28140.28140.28140.287.985服務(wù)性工程144
15、8.501448.501448.501448.5094.165.1辦公用房580.23580.23580.23580.2347.025.2生活服務(wù)868.27868.27868.27868.2740.846消防及環(huán)保工程408.63408.63408.63408.6329.886.1消防環(huán)保工程408.63408.63408.63408.6329.887項目總圖工程60.9960.9960.9960.9913.357.1場地及道路硬化4220.39622.59622.597.2場區(qū)圍墻622.594220.394220.397.3安全保衛(wèi)室60.9960.9960.9960.998綠化工程18
16、16.8863.59合計15247.3534164.0134164.012776.07節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤84.491.1年用電量千瓦時682986.201.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤83.941.3年用水量立方米6411.191.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.552年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.693節(jié)能率26.89%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元4625.701.1完成比例73.01%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3129.282.1完成比例67.65%3完成流動資金投資萬元1496.423.1完成比例32.35%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1
17、平均人數(shù)人1011.2人均年工資萬元5.481.3年工資額萬元500.512工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人222.2人均年工資萬元7.002.3年工資額萬元118.553企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬元7.323.3年工資額萬元36.384品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人124.2人均年工資萬元5.574.3年工資額萬元60.045其他人員工資5.1平均人數(shù)人85.2人均年工資萬元4.905.3年工資額萬元40.076職工工資總額萬元755.55固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2776.072080.33
18、165.345499.211.1工程費用萬元2776.072080.334636.111.1.1建筑工程費用萬元2776.072776.0743.82%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2080.332080.3332.84%1.2工程建設(shè)其他費用萬元642.81642.8110.15%1.2.1無形資產(chǎn)萬元333.58333.581.3預(yù)備費萬元309.23309.231.3.1基本預(yù)備費萬元184.61184.611.3.2漲價預(yù)備費萬元124.62124.622建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5499.215499.21流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五
19、年1流動資產(chǎn)萬元4636.112301.744138.014636.114636.114636.111.1應(yīng)收賬款萬元1390.83625.87973.581390.831390.831390.831.2存貨萬元2086.25938.811460.372086.252086.252086.251.2.1原輔材料萬元625.88281.64438.11625.88625.88625.881.2.2燃料動力萬元31.2914.0821.9131.2931.2931.291.2.3在產(chǎn)品萬元959.68431.85671.77959.68959.68959.681.2.4產(chǎn)成品萬元469.41211
20、.23328.58469.41469.41469.411.3現(xiàn)金萬元1159.03521.56811.321159.031159.031159.032流動負(fù)債萬元3799.961709.982659.973799.963799.963799.962.1應(yīng)付賬款萬元3799.961709.982659.973799.963799.963799.963流動資金萬元836.15376.27585.30836.15836.15836.154鋪底流動資金萬元278.71125.42195.10278.71278.71278.71總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項
21、目總投資萬元6335.36115.20%115.20%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5499.21100.00%100.00%86.80%2.1工程費用萬元4856.4088.31%88.31%76.66%2.1.1建筑工程費萬元2776.0750.48%50.48%43.82%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2080.3337.83%37.83%32.84%2.2工程建設(shè)其他費用萬元333.586.07%6.07%5.27%2.2.1無形資產(chǎn)萬元333.586.07%6.07%5.27%2.3預(yù)備費萬元309.235.62%5.62%4.88%2.3.1基本預(yù)備費萬元184.613.36%3
22、.36%2.91%2.3.2漲價預(yù)備費萬元124.622.27%2.27%1.97%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5499.21100.00%100.00%86.80%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元836.1515.20%15.20%13.20%7鋪底流動資金萬元278.725.07%5.07%4.40%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3472.205401.207716.007716.007716.001.1萬元3472.205401.207716.007716.007716.002現(xiàn)價增加值萬元1111.101728.382
23、469.122469.122469.123增值稅萬元106.88166.26237.51237.51237.513.1銷項稅額萬元1234.561234.561234.561234.561234.563.2進(jìn)項稅額萬元448.67697.93997.05997.05997.054城市維護(hù)建設(shè)稅萬元7.4811.6416.6316.6316.635教育費附加萬元3.214.997.137.137.136地方教育費附加萬元2.143.334.754.754.759土地使用稅萬元88.7488.7488.7488.7488.7410稅金及附加萬元101.56108.69117.24117.24117
24、.24折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2776.072776.07當(dāng)期折舊額2220.86111.04111.04111.04111.04111.04凈值555.212665.032553.982442.942331.902220.862機(jī)器設(shè)備原值2080.332080.33當(dāng)期折舊額1664.26110.95110.95110.95110.95110.95凈值1969.381858.431747.481636.531525.583建筑物及設(shè)備原值4856.40當(dāng)期折舊額3885.12221.99221.99221.99221.99221.9
25、9建筑物及設(shè)備凈值971.284634.414412.424190.433968.443746.454無形資產(chǎn)原值333.58333.58當(dāng)期攤銷額333.588.348.348.348.348.34凈值325.24316.90308.56300.22291.885合計:折舊及攤銷4218.70230.33230.33230.33230.33230.33總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元3955.361779.912768.753955.363955.363955.362外購燃料動力費萬元260.29117.13182.20260.292
26、60.29260.293工資及福利費萬元755.55755.55755.55755.55755.55755.554修理費萬元26.6411.9918.6526.6426.6426.645其它成本費用萬元765.85344.63536.10765.85765.85765.855.1其他制造費用萬元205.6292.53143.93205.62205.62205.625.2其他管理費用萬元200.4890.22140.34200.48200.48200.485.3其他銷售費用萬元167.6075.42117.32167.60167.60167.606經(jīng)營成本萬元5763.692593.664034
27、.585763.695763.695763.697折舊費萬元221.99221.99221.99221.99221.99221.998攤銷費萬元8.348.348.348.348.348.349利息支出萬元-10總成本費用萬元5994.023239.544491.585994.025994.025994.0210.1可變成本萬元5008.142253.663505.705008.145008.145008.1410.2固定成本萬元985.88985.88985.88985.88985.88985.8811盈虧平衡點46.93%46.93%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7716.003472.205401.207716.007716.007716.002稅金及附加萬元117.24101.56108.69117.24117.24117.243總成本費用萬元5994.023239.544491.585994.025994.025994.025增值稅萬元237.51106.88166.26237.51237.51237.516利潤總額萬元1721.98-7597.25-10473.321721.981721.981721.988應(yīng)納稅所得額萬元1721.98-7597.2
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