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文檔簡介
1、重慶美淘集惠網(wǎng)絡科技有限公司差旅費及出差補貼規(guī)定第一章總則第一條為保證工作人員出差的工作與生活需要,規(guī)范差旅費管理,制定本規(guī)定,本規(guī)定適用于公司全體出差人員。第二條差旅費開支范圍包括:交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費。第三條交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理,不予報銷。第四條依據(jù)出差人員工作職責的不同,相應分為總經(jīng)理、高管、中層和基層四個級別,按不同級別,適用不同的報銷標準。第二章差旅費報銷預支規(guī)定及程序第五條出差人必須在出差申請單上填寫注明出差地點、事由
2、、天數(shù)、所需資金等必填項目,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款;關(guān)于出差的申請、審批、報告等文檔的提交,遵從公司有關(guān)規(guī)定;未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。第六條員工可從公司預借差旅款項,預借款應合理計算,基層人員最高限為每日不超過人民幣300元,并應在出差申請單上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明,如有特殊出差任務,增加的借款另行提出申請;中層和高層依據(jù)出差任務的不同據(jù)實提出申請。第七條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“費用申請單”,列明用款計戈經(jīng)財務部審核,總經(jīng)理審批后方可借款。審批流程:填寫出差申請單費用申
3、請單一部門經(jīng)理審批一總經(jīng)理審批一財務部審核辦理借支(經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單)一行政部備案第三章差旅費報銷標準第八條依據(jù)出差人職位的不同,差旅費實行不同的報銷制度,見下表:職另住宿費交通工具特區(qū)其他地區(qū)飛機火車輪船客車/公交車/地鐵出租車總經(jīng)理實報實報經(jīng)濟艙軟臥軟座頭等艙實報實報經(jīng)理級預申請軟臥軟座三等艙實報中層管理入住“經(jīng)濟型連鎖酒店”普通標準房可按實報銷。預申請硬臥硬座同上預申請其他人員同上同上注:經(jīng)濟型連鎖酒店,指如家酒店、錦江之星旅店、格林豪泰酒店、漢庭酒店、莫泰連鎖旅店、7天連鎖酒店、速8(中國)、布丁酒店連鎖、宜必思等。餐費補貼標準:職另中餐晚餐合計總經(jīng)理實報實報實報經(jīng)理級
4、中層管理其他人員地區(qū)解釋1 .特區(qū)指北京、上海、深圳、珠海。2 .其他各直轄市參照省會標準執(zhí)行。3 .對于一天在多個城市出差的,按住宿地核定標準報銷。第四章交通費規(guī)定第九條出差時,應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。第十條一般情況,業(yè)務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時,可乘火車硬臥或汽車臥鋪,超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者,按其硬座票面價的50喊勵給個人。第十一條遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時,須先申報,經(jīng)上級領(lǐng)導批準后方可乘座,(上級領(lǐng)導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折,超過時按7折報銷),未經(jīng)批準按同程火車
5、硬臥報銷。第十二條探親路費報銷標準:符合探親規(guī)定的員工,乘火車或汽車的,憑車票實報實銷,但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款;乘飛機的報銷本人單程機票第五章出差住宿規(guī)定第十三條兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。住宿費在規(guī)定范圍內(nèi)憑發(fā)票按實報銷,高出標準部分原則上自理,如遇特殊情況,出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由,經(jīng)部門領(lǐng)導審核同意后,財務部門給予報銷。第十四條出差人員由接待單位給予免費部分或住在親友家的,不得報銷費用。第六章差旅招待費規(guī)定第十五條招待計劃及招待費用必須在出差申請單上注明,出差在外臨時需要宴請時必須電話請
6、示部門經(jīng)理,經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內(nèi)進行。第七章差旅費填寫規(guī)定第十六條填寫要求:報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;“報銷時間”為填寫報銷單的時間;“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應按類別分類,并按時間順序粘貼?!俺霾钍掠伞睉喢?、扼要,必須填寫;出發(fā)、到達的“時間”、“地點”,基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;“交通工具”,填寫城際間交通工具?!敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額;“住宿費”,填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;“其他”,填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用;“預支旅費”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金;第十七條執(zhí)行據(jù)實報銷的人員,依
7、據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷,包干人員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時,應索取相應的各項支出發(fā)票(索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵,手機費除外),以此作為出差的證明單據(jù),并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%g票,按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的,一般不予報銷,如若必須,可由第三者寫證明,并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。第八章差旅費的報銷規(guī)定及審批程序第十八條報銷時間應為員工出差返回后的5個工作日之內(nèi),并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的,不得借領(lǐng)新的差旅預支款項;第十九條報銷日不受周三報銷日的限制。第二十條公司總經(jīng)理報銷,由財務部
8、會簽;第二十一條超過5個工作日報銷差費,每一天按10元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門經(jīng)理責任。第二十二條出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負;借款超過2000元,需提前報請財務備款;因其他原因借款2日未出差,需將借款交付財務部,待定好出差時間后,重新辦理出差借款手續(xù),不能上繳者視為占用公款處理。第二十三條采取差旅費金額固定的管理方式,超支部分自負。第二十四條在出差和返程途中乘坐臥鋪,未產(chǎn)生住宿費用的,只補助餐費和手機補助,計:中高層人員為0元/大,基層為0元/天。第二十五條參加各種會(,(先申報預算,按預算執(zhí)行報
9、銷)各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。第二十六條重慶市內(nèi)出差時,交通費只能實報公交車票和地鐵票,每天伙食補助10元。審批流程:經(jīng)辦人一部門經(jīng)理審批一財務審核一總經(jīng)理審批一財務結(jié)算。第八章補充說明第二十七條外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據(jù)實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。第二十八條凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)上級領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。第二十九條出差回公司應在五個工作日內(nèi)報賬,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務
10、混亂的,追究經(jīng)辦人及負責人的責任。第三十條經(jīng)理級及以下人員出差,原則上不得乘坐不屬于同一市內(nèi)的長途出租車,但下列情況經(jīng)主管、總經(jīng)理同意后除外:A.出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;B.攜有巨款或重要文件的;C.收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;D.陪同重要客人外出的;E.因特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。F.到達新目的地的當天,因旅途辛苦可乘坐出租車。第三十一條出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,具超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。第三十二條舉止文明,禮貌謙讓,做公司文化與營銷理念的傳播者。第三十三條做好客情關(guān)系,不提倡與業(yè)務商相互吃請,嚴禁酗酒賭博。第三十四條立場堅定,講信譽,嚴禁欺蒙等短期行為。第三十五條不接受客戶任何禮物,如無法拒絕應如數(shù)上交。第三十六條嚴禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。第三十七條出差12天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調(diào)休一天,出差25天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調(diào)休兩天,但不得與國家重大節(jié)假日連休。第三十八條出差回公司當天車票時間為9點(含9點)前需到公司上班,否則視為調(diào)休一天。11點后當天可直接回家休息。第三十九條計算天數(shù)方式為:出差當天發(fā)車時間為
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