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文檔簡介

1、職責描述: 1、主持審計監(jiān)察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作; 2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃; 3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;組織內(nèi)部考核和評價,簽認內(nèi)部考核結(jié)果,提出對內(nèi)部人員的獎懲意見; 4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃; 5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督,必要時委托審計事務所進行; 6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計; 7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計; 8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況; 9、負責組織審計活動結(jié)

2、束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作; 10、負責下達審計整改通知,并及時組織回訪或后續(xù)審計,落實審計結(jié)果; 11、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查; 12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設(shè)計變更,審核相關(guān)文件、資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督; 13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查,并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察; 14、負責做好部門內(nèi)員工的培訓、考核、管理工作; 15、組織項目結(jié)算,并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進行談判和協(xié)商; 16、組織處理公司的法律事宜; 17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。 任職資格:

3、1、會計學、財務管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷; 2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗;會計師資格,國家注冊會計師為佳; 3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度; 4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī),合同法律法規(guī),企業(yè)財務制度和流程; 5、具備基本的網(wǎng)絡知識,熟練使用辦公軟件、財務軟件; 6、工作細致、嚴謹,具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力; 7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有很強的感召力和凝聚力。內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責:1、負責根據(jù)年度審計計劃制定財務審計計劃及目標; 2、負責搜集整理財務審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等,做好財務審計的有關(guān)文

4、件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立審計檔案;3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計,負責全行的離任審計工作,包括制定審計方案、組織實施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查,完成審計報告,做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。4、負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究,提出處理意見和管理建議,按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定,并負責監(jiān)督執(zhí)行; 5、負責做好本崗位的內(nèi)部培訓及轉(zhuǎn)培訓工作。6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作;7、負責配合做好部門內(nèi)風險管理的相關(guān)事宜;8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。采購流程審計總監(jiān)職責:1. 協(xié)助識別集團采購流程高風險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃;2. 協(xié)助建立

5、采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員;3. 作為項目負責人,通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業(yè)務操作意義的業(yè)務管理提升建議;4. 參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導及業(yè)務高級領(lǐng)導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議;5. 確保有正確及足夠的工作底稿。要求:1. 具有較強的審計、分析及風險識別能力;2. 熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;3. 良好的團隊合作精神及溝通能力;4. 良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力審計總經(jīng)理序號 工作任務 工作描述 1 管理體系建設(shè) 1.負責制定集團審計監(jiān)察各項管理規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行; 2.負責組織集團及所

6、屬公司工作計劃管理制度修訂;3.建立和完善集團部門內(nèi)部工作和人員的職責管理體系并監(jiān)督執(zhí)行 2 審計工作 1、負責對集團及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進行審計;(內(nèi)控評價)2、負責對集團及所屬公司與經(jīng)營活動相關(guān)的財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計;3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進行審計;4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價,并提出可行性建議;5、負責對集團及所屬公司有關(guān)部門和個人的經(jīng)濟責任進行審查,提出處理意見;6、對集團及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進行離任審計;7、提請或配合外部審計機構(gòu)進行審計

7、工作;8、完成集團董事長批準的專項審計工作。 3 團隊建設(shè)管理 1、 負責部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作; 2、 負責部門人員的業(yè)務素質(zhì)的培訓,職業(yè)道德的教育; 4 人事管理 1.負責集團本 部門經(jīng)理人員的考核管理工作; 2.負責集團本部門人事管理及各項工作崗位評價; 3.負責建立和完善集團審計人員晉升、使用、淘汰機制; 任職資格任職資格 教育程度 全日制專科以上學歷專業(yè)要求 財務審計專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)技能水平 1.對企業(yè)審計監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實踐經(jīng)驗,對審計監(jiān)察管理各模塊有較深入的認識; 2.具備現(xiàn)代審計管理理念和扎實的理論基礎(chǔ); 3.熟悉國家、地區(qū)財經(jīng)法規(guī)等工作經(jīng)

8、驗 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗; 2.三年以上大型企業(yè)審計負責人崗位工作經(jīng)驗。價值觀及行為準則 1.認同企業(yè)文化; 2.有良好的職業(yè)操守; 3.嚴格遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。其他要求 有很好的激勵、溝通、團隊領(lǐng)導能力。資格證書 審計師,或注冊審計師及注冊會計師內(nèi)控管理高級經(jīng)理或總監(jiān)崗位職責1、監(jiān)督問責標準的執(zhí)行; 2、參與制定不相容崗位分離標準及評估工具;參與組織總部范圍財務流程風險梳理;參與組織財務系統(tǒng)重大風險梳理,并建立應急預案;參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務控制點梳理;報備產(chǎn)業(yè)集團風險控制文檔,風險應急預案; 3、參與組織總部及直屬業(yè)務的財務流程控制點測試;參與組織開

9、展專項檢查,報備各產(chǎn)業(yè)重點風險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告;參與總部采購和招投標管理;4、參與內(nèi)控成熟度評價工具開發(fā);跟進產(chǎn)業(yè)集團審計問題整改情況 5、落實渠道建設(shè)方案,報備各集團季度內(nèi)控管理信息報表 任職資格:1、中級會計師證書,會計、審計、經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)2、8年以上財務及相關(guān)工作經(jīng)驗(研究生3年以上)。3、參與在集團范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。4、風險、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗三年以上。5、熟練掌握財務管理知識。6、初步具備財務內(nèi)控管理的相關(guān)知識。7、初步具備與財務內(nèi)控管理連接的知識結(jié)構(gòu):經(jīng)濟、財務會計、法律等。8、熟悉集團化管理的知識;內(nèi)部審計經(jīng)理遠洋地產(chǎn)有限公司15-30萬

10、5天內(nèi)反饋 北京 發(fā)布于:13小時前 全日制統(tǒng)招本科3年以上經(jīng)驗普通話25-35歲收藏 我感興趣 請聯(lián)系我 商業(yè)保險 職位描述:崗位職責:1、 負責組織開展集團控股子公司的內(nèi)控審計項目;2、 負責集團審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告;3、 負責審計發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析;4、 負責審計底稿的歸集、整理;5、 參與內(nèi)部審計制度的修訂。任職要求:1、全日制重點院校審計或財務管理類研究生畢業(yè);2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計或財務管理工作3年以上經(jīng)驗;3、良好的中英文語言與文字表達能力,較好的團隊協(xié)助能力及抗壓能力。4、個人素質(zhì)要求:細致、勤奮、踏實、對數(shù)字敏感。審計經(jīng)理(內(nèi)控)國內(nèi)TOP10地

11、產(chǎn)開發(fā)商崗位職責:負責對公司運營關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,受理、調(diào)查違規(guī)違紀事件,并實施流程制度審計,促進公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè),降低運營風險。任職資格:1、統(tǒng)招本科及以上學歷,企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè);2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗,有上市公司審計、內(nèi)部控制經(jīng)驗者優(yōu)先;3、熟悉審計相關(guān)理論、政策和實務,熟悉內(nèi)部控制知識,掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識。內(nèi)部審計經(jīng)理太陽能科技有限公司工作職責:1、按照內(nèi)部審計計劃,編制內(nèi)部審計工作方案,組織內(nèi)部審計工作的實施;2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況;3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢

12、查和評估;4、協(xié)助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況;7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。8、除常規(guī)審計外,負責各類專項審計。9、財務總監(jiān)交辦的其他工作。任職資格1、本科以上會計或?qū)徲媽I(yè)學歷;2、三年以上公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及國家法律、法規(guī);4、熟練掌握運用內(nèi)部審計方法;較強的數(shù)據(jù)分析處理能力;5、具有較強的溝通協(xié)調(diào)表達能力及書面文字表達能力。6、誠信廉潔,勤奮敬業(yè),作風嚴謹,敬業(yè)負責,有良好的職業(yè)素養(yǎng)。內(nèi)審經(jīng)

13、理某上市建筑集團職位描述: 崗位職責: 1. 參與編制內(nèi)部審計制度; 2. 參與編制內(nèi)部審計手冊; 3. 參與采購業(yè)務審計; 4. 參與資產(chǎn)審計; 5. 參與財務審計。 崗位要求: 1. 經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2. 本科以上學歷,中級以上職稱; 3. 從事過審計業(yè)務3年以上; 4. 溝通能力強,組織管理能力強,文字表達能力強; 5. 熱愛審計工作,敬業(yè)。審計經(jīng)理大型國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)25-35萬 崗位職責:1、參與各公司財務、稅務、工程、預算、采購招標等相關(guān)審計,編寫審計報告;2、參與項目盡職調(diào)查工作;3、對公司負責人進行經(jīng)濟責任審計或離職審計;4、撰寫

14、年度、季度財務報表復核報告;5、內(nèi)控評價或風險管理評價工作;6、審計信息化管理與建設(shè);7、其他相關(guān)工作。崗位要求:1、具有注冊會計師資格,有會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;2、具有內(nèi)控或風險管理專業(yè)特長者優(yōu)先;3、通曉房地產(chǎn)財務、稅務、工程、采購招標等相關(guān)審計業(yè)務,責任心強,做事認真負責,溝通能力強,能出差,為人積極樂觀。4、本科以上學歷,財經(jīng)或相關(guān)專業(yè),5年以上工作經(jīng)驗;5、年齡限制:30-40歲;審計經(jīng)理(財務)北京復華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司崗位職責:1、 負責制定、完善部門的各項規(guī)章制度,流程梳理; 2、 負責公司所屬投資項目財務預算、財務收支情況,公司資產(chǎn)、負債和損益進行審計3、 負責對公

15、司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術(shù)改造、招標采購等重要經(jīng)濟事項或重大經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督4、 負責與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。任職資格:1、財經(jīng)類本科及以上學歷,5年以上財務、審計工作經(jīng)驗2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(CPA)、國際內(nèi)部審計師(CIA)等資格優(yōu)先考慮。2、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務的處理方法,對內(nèi)部控制及流程有較深刻的認識,熟練掌握辦公軟件使用技能。3、誠實正直,責任心強,敬業(yè),具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力,具備較強的文字表達能力。4、工作穩(wěn)定性和原則性強,具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力,能承受較強的工作壓力。內(nèi)審

16、經(jīng)理某上市建筑集團職位描述: 崗位職責: 1. 參與編制內(nèi)部審計制度; 2. 參與編制內(nèi)部審計手冊; 3. 參與采購業(yè)務審計; 4. 參與資產(chǎn)審計; 5. 參與財務審計。 崗位要求: 1. 經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2. 本科以上學歷,中級以上職稱; 3. 從事過審計業(yè)務3年以上; 4. 溝通能力強,組織管理能力強,文字表達能力強; 5. 熱愛審計工作,敬業(yè)。審計經(jīng)理北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司崗位職責:1. 公司內(nèi)部審計:在部門負責人的指導下編制年度內(nèi)部審計工作計劃,并對公司及下屬子公司的實施各項內(nèi)部審計工作,具體包括:財務收支、經(jīng)營績效、經(jīng)濟責任、項目退

17、出審計、三公經(jīng)費、預算審計與風控評價等工作;2. 內(nèi)部風險控制:草擬公司風險控制評價方案,對公司內(nèi)部控制體系運行進行監(jiān)督與評價,并撰寫公司風險控制評價報告;3. 項目出資前審計:對即將出資的投資項目進行業(yè)務流程評價,確保整個出資程序合規(guī),且決策風險可控;4. 其他專項審計:完成公司領(lǐng)導交待的其他專項審計工作;任職資格:1. 財會、審計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷;2. 五年以上企業(yè)財務管理經(jīng)驗或三年以上會計師事務所工作經(jīng)驗;3. 具有審計師、會計師或注冊會計師,以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先;4. 熟悉內(nèi)部審計、風控評價、財務收支、財務管理、會計核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識,并了解國家

18、財政稅收政策,具有相關(guān)豐富審計經(jīng)驗者優(yōu)先;內(nèi)部審計經(jīng)理太陽能科技有限公司工作職責:1、按照內(nèi)部審計計劃,編制內(nèi)部審計工作方案,組織內(nèi)部審計工作的實施;2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況;3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;4、協(xié)助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況;7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。8、除常規(guī)審計外,負責各類專項審計。9、財務總監(jiān)交辦

19、的其他工作。內(nèi)審經(jīng)理某上市建筑集團職位描述: 崗位職責: 1. 參與編制內(nèi)部審計制度; 2. 參與編制內(nèi)部審計手冊; 3. 參與采購業(yè)務審計; 4. 參與資產(chǎn)審計; 5. 參與財務審計。 崗位要求: 1. 經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2. 本科以上學歷,中級以上職稱; 3. 從事過審計業(yè)務3年以上; 4. 溝通能力強,組織管理能力強,文字表達能力強; 5. 熱愛審計工作,敬業(yè)。審計主管某集團大型酒業(yè)公司1、 擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系; 2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解; 3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動; 4、編制內(nèi)審方案,整理審計證據(jù),準備相關(guān)審計文件;

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