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1、.費(fèi)用管理制度 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,嚴(yán)格報(bào)銷審批手續(xù),合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常費(fèi)用報(bào)銷、采購(gòu)付款、固定資產(chǎn)及工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。第一章 借 款 管 理 制 度第四條 所有借款均需填寫借支單,報(bào)各部門經(jīng)理、分管副總復(fù)核同意,再到財(cái)務(wù)主管處簽字,然后到出納處支出款項(xiàng),500元以上需提前一天報(bào)財(cái)務(wù)備款,且須由總經(jīng)理簽字或電話請(qǐng)示核準(zhǔn)方可借支。第五條 備用金:憑審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單或付
2、款申請(qǐng)單與借支單到出納處支出款項(xiàng),事項(xiàng)完成后七個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。第六條 出差借款:出差人員憑審批后的借支單按批準(zhǔn)額度辦理借款,借支單上需簡(jiǎn)單寫明出差事由、出差地點(diǎn)、出差天數(shù),出差返回后七個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。第七條 歸還借款時(shí)由出納開具收款收據(jù)沖銷借支款,借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者財(cái)務(wù)有權(quán)從工資中扣回。第二章 日常費(fèi)用報(bào)銷第八條 日常費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、禮品費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛交通費(fèi)等,在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第九條 招待費(fèi)、禮品費(fèi)應(yīng)當(dāng)先經(jīng)總經(jīng)理審批同意,采用刷卡方式支付,特殊情況需現(xiàn)金支付的,經(jīng)總經(jīng)理同意后,由兩人經(jīng)手辦
3、理。第十條 費(fèi)用報(bào)銷的審批流程:(1) 未超500元的費(fèi)用報(bào)銷個(gè)人填寫報(bào)銷單部門經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部審核出納付款(2) 超出500元的費(fèi)用報(bào)銷:個(gè)人填寫報(bào)銷單部門經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批出納付款第十一條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程(1) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):詳見出差管理制度(2) 報(bào)銷時(shí)間: 出差人員應(yīng)在回公司后七個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜。(3) 報(bào)銷單據(jù)填寫要求:1. 出差人員應(yīng)當(dāng)按照機(jī)票費(fèi)、食宿費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等類別填寫差旅費(fèi)用報(bào)銷單或費(fèi)用報(bào)銷單。報(bào)銷單中列明出差人員、出差時(shí)間及費(fèi)用明細(xì)。2. 大型團(tuán)體商務(wù)差旅活動(dòng)應(yīng)當(dāng)一起報(bào)銷,并附上團(tuán)體商務(wù)差旅費(fèi)用報(bào)告。3. 費(fèi)用一律憑發(fā)票報(bào)銷。
4、第十二條 招待費(fèi)用報(bào)銷制度及流程經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單辦理報(bào)銷手續(xù)。招待費(fèi)用應(yīng)當(dāng)注明招待對(duì)象(單位、職務(wù))。金額大于人民幣500元的招待費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)刷卡支付并保留刷卡小票,隨報(bào)銷單和發(fā)票一并粘貼在粘貼單上,發(fā)票需開具公司名稱。第十三條 禮品費(fèi)用報(bào)銷制度及流程經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單辦理報(bào)銷手續(xù),金額大于人民幣500元的應(yīng)當(dāng)刷卡支付并保留刷卡小票,隨報(bào)銷單和發(fā)票一并粘貼在粘貼單上,發(fā)票需開具公司名稱。禮品送出必須有兩人經(jīng)手簽字。第十四條 培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷制度及流程(1) 為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司行政部申請(qǐng),除崗位必須的年審培訓(xùn)外,其余所有培訓(xùn)必須填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表,經(jīng)行政主管、主管副總審核
5、后報(bào)總經(jīng)理審批方可參加培訓(xùn)。(2) 培訓(xùn)人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單連同發(fā)票、培訓(xùn)申請(qǐng)表一同辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。(3) 除特殊情況外,培訓(xùn)費(fèi)用于培訓(xùn)結(jié)束并取得合格證書后七個(gè)工作內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第十五條 車輛使用費(fèi)用報(bào)銷另制定車輛使用管理制度,原則上要求財(cái)務(wù)于每月最后一周辦理當(dāng)月車輛補(bǔ)貼報(bào)銷手續(xù)。公司自有車輛統(tǒng)一辦理加油卡,原則上私自現(xiàn)金加油不予報(bào)銷。第十六條 手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷制度及流程工程部外勤人員手機(jī)費(fèi)每月憑票按實(shí)際發(fā)生額的50%報(bào)銷,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十七條 報(bào)銷時(shí)間。財(cái)務(wù)部門于收到報(bào)銷單的次周,支付報(bào)銷款。費(fèi)用報(bào)銷款一律由出納轉(zhuǎn)入報(bào)銷人員銀行卡內(nèi)并告知報(bào)銷人員。第三章 采購(gòu)付款流程第十八條 采購(gòu)
6、付款審批流程:經(jīng)辦人填制費(fèi)用申請(qǐng)單并附上原始單據(jù)和采購(gòu)申請(qǐng)單部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理審批出納辦理付款。第十九條 物料采購(gòu)總原則(1) 辦公用常耗品及物料,購(gòu)入后由行政專員辦理入庫(kù)并登記入冊(cè),領(lǐng)用須由領(lǐng)用人在辦公用品領(lǐng)用單上簽字并列明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量,行政人員及時(shí)登賬沖銷,財(cái)務(wù)不定期抽查采購(gòu)庫(kù)存與使用明細(xì)。(2) 工程施工所需物料的采購(gòu),首先由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)估工程實(shí)際所需物料,列明物料名稱、技術(shù)規(guī)格、數(shù)量清單,填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)部門經(jīng)理、主管副總、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理簽字審批后,交由采購(gòu)人員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,特殊設(shè)備、物料需由工程技術(shù)人員一同采購(gòu);售后維護(hù)所需配件,由工程部預(yù)估維修情況,
7、填寫采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)部門經(jīng)理、主管副總、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理簽字審批后,交由采購(gòu)人員統(tǒng)一采購(gòu),原則上維護(hù)人員所用維修配件只能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用,不得私自購(gòu)買。(3) 購(gòu)買時(shí)應(yīng)該要求供應(yīng)商開具物料清單及我公司名稱全稱的增值稅專用發(fā)票。(4) 物料采購(gòu)分為計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)和臨時(shí)采購(gòu)。工程部、倉(cāng)庫(kù)、行政部每月匯總統(tǒng)計(jì)采購(gòu)需求,填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。原剛上所有采購(gòu)必須有兩人經(jīng)辦,并在取得的原始憑證上簽字證明。(5) 所有采購(gòu)均需到倉(cāng)庫(kù)管理人員處辦理入庫(kù)手續(xù)。第二十條 物料采購(gòu)款項(xiàng)的報(bào)銷及付款(一)已辦理完入庫(kù)手續(xù)的材料或配件,采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷或付款申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理簽字后
8、(金額超過(guò)采購(gòu)部門經(jīng)理審批權(quán)限的需報(bào)總經(jīng)理簽字),交至財(cái)務(wù)部。(二)財(cái)務(wù)部接到付款申請(qǐng)后,審核是否與采購(gòu)計(jì)劃所列材料名稱、數(shù)量相同,采購(gòu)人員是否嚴(yán)格按照以上程序進(jìn)行采購(gòu),審批表及報(bào)銷單是否經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。以及發(fā)票、入庫(kù)單填寫是否正確完整等,經(jīng)審核無(wú)誤的單證即可按訂單所訂付款條件進(jìn)行付款。原則上所有的采購(gòu)付款均需由財(cái)務(wù)出納付款至供應(yīng)商對(duì)公賬戶,特殊情況不能對(duì)公支付的,由出納將貨款匯至供應(yīng)商提供的蓋有公司公章的私人帳戶,如需現(xiàn)金采購(gòu)的,由財(cái)務(wù)人員隨同采購(gòu)。(三)大宗貨物(超過(guò)壹萬(wàn)元的)與異地采購(gòu),需由供應(yīng)商提供年檢合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件備查,相關(guān)采購(gòu)經(jīng)手人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤;第二十一條 其他付款必須提交的單據(jù);(一)固定資產(chǎn)付款必須提供的單據(jù)包括:增值稅專用發(fā)票、固定資產(chǎn)購(gòu)建單、合同、驗(yàn)收人員簽字通過(guò)的工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(入庫(kù)單)(二)工程施工、維修費(fèi)用付款必須提供的單據(jù)包括:發(fā)票、工程服務(wù)申請(qǐng)單、驗(yàn)收人員簽字通過(guò)的工程項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等(三)其他費(fèi)用付款必須提供的單據(jù)包括:發(fā)票、收貨單、付款通知單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等支持性文件。第四章 預(yù) 付 款 制 度第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎辦理預(yù)付款事項(xiàng),除工程進(jìn)度款
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