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文檔簡介

1、通信天線項目審查申請書一、項目提出的理由(一)全球制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,正在引發(fā)制造模式、生產(chǎn)組織方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)的深刻變革,數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化與綠色化成為制造業(yè)發(fā)展新趨勢。泛在連接和普適計算將無所不在,虛擬化技術(shù)、3D打印、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將重構(gòu)制造業(yè)技術(shù)體系,如3D打印將新材料、數(shù)字技術(shù)和智能技術(shù)植入產(chǎn)品,使產(chǎn)品的功能極大豐富,性能發(fā)生質(zhì)的變化;在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)等泛在信息的強力支持下,制造商、生產(chǎn)服務(wù)商、用戶在開放、共用的網(wǎng)絡(luò)平臺上互動,大規(guī)模個性化訂制生產(chǎn)將逐步取代大批量流水線生產(chǎn);基于信息物理系統(tǒng)的智能工廠將成為未來制造

2、的主要形式,重復(fù)和一般技能勞動將不斷被智能裝備和智能生產(chǎn)方式所替代。隨著產(chǎn)業(yè)價值鏈重心由生產(chǎn)端向研發(fā)設(shè)計、營銷服務(wù)等環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移,產(chǎn)業(yè)形態(tài)將從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。網(wǎng)絡(luò)眾包、異地協(xié)同設(shè)計、精準供應(yīng)鏈管理等正在構(gòu)建企業(yè)新的競爭優(yōu)勢;全生命周期管理、總集成總承包、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)等加速重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價值鏈新體系。制造業(yè)重新成為全球經(jīng)濟競爭的制高點,各國紛紛制定以重振制造業(yè)為核心的再工業(yè)化戰(zhàn)略。美國從2011年起陸續(xù)出臺美國先進制造業(yè)伙伴關(guān)系計劃美國先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計劃,力求促進美國先進制造業(yè)的發(fā)展、提高美國制造業(yè)全球競爭力。德國在2013年出臺德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略實施建議,

3、力求使德國成為先進智能制造技術(shù)的創(chuàng)造者和供應(yīng)者。日本在2014年出臺日本制造業(yè)白皮書,力求通過重振國內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇日本經(jīng)濟。英國在2015年出臺英國制造業(yè)2050,力求重振英國制造業(yè)并提升國際競爭力。法國在2013年出臺“新工業(yè)法國”戰(zhàn)略,力求通過創(chuàng)新重塑工業(yè)實力,使法國處于全球工業(yè)競爭力第一梯隊。(二)我國制造業(yè)發(fā)展面臨新形勢。制造業(yè)發(fā)展迎來新機遇。2015年,我國工業(yè)增加值達到22.9萬億元,制造業(yè)產(chǎn)出占世界比重超過20%,在500余種主要工業(yè)產(chǎn)品中,我國有220多種產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一,是全球第一制造大國。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進,國家“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略

4、的深入實施,需求潛力加速釋放,為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求、人民群眾新的消費需求、社會管理和公共服務(wù)新的民生需求、國防建設(shè)新的安全需求,都要求制造業(yè)在重大技術(shù)裝備創(chuàng)新、消費品質(zhì)量和安全、公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備供給和國防裝備保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和進一步擴大開放,將不斷激發(fā)制造業(yè)發(fā)展活力和創(chuàng)造力,促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。中國制造2025和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的部署推進,為我國制造業(yè)發(fā)展指明了前進方向。制造業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。國內(nèi)部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重,供需錯位情況較為突出;勞動力等生產(chǎn)要素成本不斷上升;資源和環(huán)境約束不斷加強;自主創(chuàng)新能力弱,關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外

5、依存度高,以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善;發(fā)達國家通過“再工業(yè)化”吸引高端制造業(yè)加速回流,其他發(fā)展中國家利用資源成本要素優(yōu)勢加快承接產(chǎn)業(yè)及資本轉(zhuǎn)移,對我國制造業(yè)發(fā)展形成“雙向擠壓”。以往依靠資源要素投入、規(guī)模擴張的粗放發(fā)展模式再也難以為繼,調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效刻不容緩。(三)我市制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級任重道遠。經(jīng)過多年來的快速發(fā)展,我市制造業(yè)已具備一定的基礎(chǔ)和實現(xiàn)更高水平發(fā)展的條件??傮w上看,我市處于工業(yè)化快速發(fā)展階段,但仍屬于欠發(fā)達地區(qū)、仍處于欠發(fā)達階段,制造業(yè)發(fā)展水平與建設(shè)國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地的目標仍有較大差距。突出表現(xiàn)為:制造業(yè)創(chuàng)新能力不強,研發(fā)投入不足,中高端人才缺乏,產(chǎn)業(yè)技術(shù)對

6、外依存度較高;產(chǎn)品檔次不高,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大;龍頭企業(yè)和科技型企業(yè)數(shù)量較少、規(guī)模偏小,核心競爭力不強;資源能源價格和物流成本相對較高;等等。這些問題必須引起高度重視,采取切實措施加以解決。建設(shè)國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地,必須深刻認識并牢牢把握當前全球制造業(yè)發(fā)展新趨勢和我國制造業(yè)發(fā)展新形勢,化挑戰(zhàn)為機遇,堅持問題導(dǎo)向抓關(guān)鍵、重點突破帶全局、結(jié)果倒逼求實效,在優(yōu)化空間布局、提高創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升開放發(fā)展水平、推動工業(yè)化和信息化深度融合、強化工業(yè)基礎(chǔ)能力、加強質(zhì)量品牌建設(shè)、提高綠色發(fā)展水平、發(fā)展服務(wù)型制造及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等方面花大功夫、下大力氣,努力探索符合我市實際的現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展路徑,加

7、快建設(shè)國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地,不斷提高制造業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益,為我市如期全面建成小康社會和建設(shè)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的國家中心城市提供堅實支撐。二、項目概況(一)項目名稱通信天線項目(二)項目建設(shè)單位項目建設(shè)單位:xxx有限公司報告咨詢機構(gòu):xxx泓域咨詢機構(gòu)(三)項目選址xx工業(yè)新城(四)項目用地規(guī)模項目總用地面積49578.11平方米(折合約74.33畝)。(五)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.85%,建筑容積率1.50,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.84%,固定資產(chǎn)投資強度194.38萬元/畝。(六)土建工程指標項目凈用地面積49578.11平方米,建筑物基底占地面積26697.81平方米,總建筑

8、面積74367.17平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程46234.60平方米,項目規(guī)劃綠化面積4341.96平方米。(七)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計105臺(套),設(shè)備購置費6675.27萬元。(八)節(jié)能分析1、項目年用電量1274110.19千瓦時,折合156.59噸標準煤。2、項目年總用水量53967.47立方米,折合4.61噸標準煤。3、“通信天線項目投資建設(shè)項目”,年用電量1274110.19千瓦時,年總用水量53967.47立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)161.20噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.15噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.41%,能源利用效果良好。(九)環(huán)境保護

9、項目符合xx工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃,符合xx工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資19926.55萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14448.27萬元,占項目總投資的72.51%;流動資金5478.28萬元,占項目總投資的27.49%。(十一)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十二)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入51294.00萬元,總成本費用39486.62萬元,稅金及附加393.74萬元,利潤總額11807.38萬元,利

10、稅總額13829.72萬元,稅后凈利潤8855.53萬元,達產(chǎn)年納稅總額4974.18萬元;達產(chǎn)年投資利潤率59.25%,投資利稅率69.40%,投資回報率44.44%,全部投資回收期3.75年,提供就業(yè)職位1122個。(十三)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設(shè)目標如期完成。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx工業(yè)新城及xx工業(yè)新城通信天線行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xx工業(yè)新城通信天線產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組

11、織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“通信天線項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx工業(yè)新城經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位1122個,達產(chǎn)年納稅總額4974.18萬元,可以促進xx工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率59.25%,投資利稅率69.40%,全部投資回報率44.44%,全部投資回收期3.75年,固定資產(chǎn)投資回收期3.75年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術(shù)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度

12、很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境,推進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”,提升以行業(yè)和企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新平臺水平,促進發(fā)展方式由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變,由外延擴張向內(nèi)涵提升轉(zhuǎn)變。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米49578.1174.33畝1.1容積率1.501.2建筑系數(shù)53.85%1.3投資強度萬元/畝194.381.4基底面積

13、平方米26697.811.5總建筑面積平方米74367.171.6綠化面積平方米4341.96綠化率5.84%2總投資萬元19926.552.1固定資產(chǎn)投資萬元14448.272.1.1土建工程投資萬元5611.102.1.1.1土建工程投資占比萬元28.16%2.1.2設(shè)備投資萬元6675.272.1.2.1設(shè)備投資占比33.50%2.1.3其它投資萬元2161.902.1.3.1其它投資占比10.85%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.51%2.2流動資金萬元5478.282.2.1流動資金占比27.49%3收入萬元51294.004總成本萬元39486.625利潤總額萬元11807.386

14、凈利潤萬元8855.537所得稅萬元1.508增值稅萬元1628.609稅金及附加萬元393.7410納稅總額萬元4974.1811利稅總額萬元13829.7212投資利潤率59.25%13投資利稅率69.40%14投資回報率44.44%15回收期年3.7516設(shè)備數(shù)量臺(套)10517年用電量千瓦時1274110.1918年用水量立方米53967.4719總能耗噸標準煤161.2020節(jié)能率29.41%21節(jié)能量噸標準煤48.1522員工數(shù)量人1122土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程18875.3518875.3546234

15、.6046234.603837.311.1主要生產(chǎn)車間11325.2111325.2127740.7627740.762379.131.2輔助生產(chǎn)車間6040.116040.1114795.0714795.071227.941.3其他生產(chǎn)車間1510.031510.032681.612681.61230.242倉儲工程4004.674004.6718286.1718286.171103.772.1成品貯存1001.171001.174571.544571.54275.942.2原料倉儲2082.432082.439508.819508.81573.962.3輔助材料倉庫921.07921.07

16、4205.824205.82253.873供配電工程213.58213.58213.58213.5814.503.1供配電室213.58213.58213.58213.5814.504給排水工程245.62245.62245.62245.6212.974.1給排水245.62245.62245.62245.6212.975服務(wù)性工程2536.292536.292536.292536.29153.095.1辦公用房1414.961414.961414.961414.9679.525.2生活服務(wù)1121.331121.331121.331121.3378.846消防及環(huán)保工程715.50715.5

17、0715.50715.5048.596.1消防環(huán)保工程715.50715.50715.50715.5048.597項目總圖工程106.79106.79106.79106.79338.827.1場地及道路硬化7013.181582.941582.947.2場區(qū)圍墻1582.947013.187013.187.3安全保衛(wèi)室106.79106.79106.79106.798綠化工程2915.80102.05合計26697.8174367.1774367.175611.10節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤161.201.1年用電量千瓦時1274110.191.2年用電量噸標準煤156

18、.591.3年用水量立方米53967.471.4年用水量噸標準煤4.612年節(jié)能量噸標準煤48.153節(jié)能率29.41%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元17948.571.1完成比例90.07%2完成固定資產(chǎn)投資萬元11137.302.1完成比例62.05%3完成流動資金投資萬元6811.273.1完成比例37.95%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人7631.2人均年工資萬元4.891.3年工資額萬元3943.882工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1682.2人均年工資萬元5.562.3年工資額萬元1026.493企業(yè)管理人員工資3.1平均

19、人數(shù)人453.2人均年工資萬元6.053.3年工資額萬元288.614品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人904.2人均年工資萬元5.434.3年工資額萬元464.075其他人員工資5.1平均人數(shù)人565.2人均年工資萬元5.495.3年工資額萬元280.916職工工資總額萬元6003.96固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5611.106675.27194.3814448.271.1工程費用萬元5611.106675.2738915.131.1.1建筑工程費用萬元5611.105611.1028.16%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元

20、6675.276675.2733.50%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2161.902161.9010.85%1.2.1無形資產(chǎn)萬元954.18954.181.3預(yù)備費萬元1207.721207.721.3.1基本預(yù)備費萬元614.31614.311.3.2漲價預(yù)備費萬元593.41593.412建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14448.2714448.27流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元38915.1325113.6828662.3538915.1338915.1338915.131.1應(yīng)收賬款萬元11674.547588.458755.

21、9011674.5411674.5411674.541.2存貨萬元17511.8111382.6813133.8617511.8117511.8117511.811.2.1原輔材料萬元5253.543414.803940.165253.545253.545253.541.2.2燃料動力萬元262.68170.74197.01262.68262.68262.681.2.3在產(chǎn)品萬元8055.435236.036041.578055.438055.438055.431.2.4產(chǎn)成品萬元3940.162561.102955.123940.163940.163940.161.3現(xiàn)金萬元9728.786

22、323.717296.599728.789728.789728.782流動負債萬元33436.8521733.9525077.6433436.8533436.8533436.852.1應(yīng)付賬款萬元33436.8521733.9525077.6433436.8533436.8533436.853流動資金萬元5478.283560.884108.715478.285478.285478.284鋪底流動資金萬元1826.081186.961369.571826.081826.081826.08總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19926.5513

23、7.92%137.92%100.00%2項目建設(shè)投資萬元14448.27100.00%100.00%72.51%2.1工程費用萬元12286.3785.04%85.04%61.66%2.1.1建筑工程費萬元5611.1038.84%38.84%28.16%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6675.2746.20%46.20%33.50%2.2工程建設(shè)其他費用萬元954.186.60%6.60%4.79%2.2.1無形資產(chǎn)萬元954.186.60%6.60%4.79%2.3預(yù)備費萬元1207.728.36%8.36%6.06%2.3.1基本預(yù)備費萬元614.314.25%4.25%3.08%2.3

24、.2漲價預(yù)備費萬元593.414.11%4.11%2.98%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14448.27100.00%100.00%72.51%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元5478.2837.92%37.92%27.49%7鋪底流動資金萬元1826.0912.64%12.64%9.16%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元33341.1038470.5051294.0051294.0051294.001.1萬元33341.1038470.5051294.0051294.0051294.002現(xiàn)價增加值萬元10669.151231

25、0.5616414.0816414.0816414.083增值稅萬元1058.591221.451628.601628.601628.603.1銷項稅額萬元8207.048207.048207.048207.048207.043.2進項稅額萬元4275.994933.836578.446578.446578.444城市維護建設(shè)稅萬元74.1085.50114.00114.00114.005教育費附加萬元31.7636.6448.8648.8648.866地方教育費附加萬元21.1724.4332.5732.5732.579土地使用稅萬元198.31198.31198.31198.31198.3

26、110稅金及附加萬元325.34344.89393.74393.74393.74折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5611.105611.10當期折舊額4488.88224.44224.44224.44224.44224.44凈值1122.225386.665162.214937.774713.324488.882機器設(shè)備原值6675.276675.27當期折舊額5340.22356.01356.01356.01356.01356.01凈值6319.265963.245607.235251.214895.203建筑物及設(shè)備原值12286.37當期

27、折舊額9829.10580.46580.46580.46580.46580.46建筑物及設(shè)備凈值2457.2711705.9111125.4510544.999964.539384.074無形資產(chǎn)原值954.18954.18當期攤銷額954.1823.8523.8523.8523.8523.85凈值930.33906.47882.62858.76834.915合計:折舊及攤銷10783.28604.31604.31604.31604.31604.31總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元25471.9216556.7519103.942547

28、1.9225471.9225471.922外購燃料動力費萬元2022.621314.701516.962022.622022.622022.623工資及福利費萬元6003.966003.966003.966003.966003.966003.964修理費萬元69.6645.2852.2469.6669.6669.665其它成本費用萬元5314.153454.203985.615314.155314.155314.155.1其他制造費用萬元2353.821529.981765.372353.822353.822353.825.2其他管理費用萬元1207.38784.80905.541207.38

29、1207.381207.385.3其他銷售費用萬元2188.011422.211641.012188.012188.012188.016經(jīng)營成本萬元38882.3125273.5029161.7338882.3138882.3138882.317折舊費萬元580.46580.46580.46580.46580.46580.468攤銷費萬元23.8523.8523.8523.8523.8523.859利息支出萬元-10總成本費用萬元39486.6227979.2031267.0339486.6239486.6239486.6210.1可變成本萬元32878.3521370.9324658.763

30、2878.3532878.3532878.3510.2固定成本萬元6608.276608.276608.276608.276608.276608.2711盈虧平衡點51.79%51.79%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元51294.0033341.1038470.5051294.0051294.0051294.002稅金及附加萬元393.74325.34344.89393.74393.74393.743總成本費用萬元39486.6227979.2031267.0339486.6239486.6239486.625增值稅萬元1628.601058.591221.451628.601628.601628.606利潤總額萬

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