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文檔簡介

1、企業(yè)財務處年度工作計劃本著立足基礎(chǔ)工作流程,貫徹內(nèi)控工作要求,深化工作細節(jié);提高員工專業(yè)化素質(zhì),追求完美服務精神,特制定20xx年度財務部門工作計劃。一、完善財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。1、不斷完善各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。2、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。3、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司領(lǐng)導,并對應完善相關(guān)制度流程。二、擬定財務人員配置及崗位職責,招聘新員工。1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動

2、性,以提升財務部整體工作水平。3、20xx以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎(chǔ)工作的培訓考核。,首先,在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材,裝訂成冊。,其次,全年將財務部日常工作及財務專業(yè)知識,稅法等摘選與公司業(yè)務相關(guān)的章節(jié)進行匯編,整理出一套實用工作手冊。,全年對于集團公司頒布的財務規(guī)章制度,工作規(guī)范手冊,進行培訓學習。,每周培訓2次,考核1次,每周側(cè)重一項業(yè)務的培訓考核。,每月度,根據(jù)員工在日常工作中的實際操作,檢驗并考核培訓的成果,并且給每個人打分,計入個人工作檔案,以此計算績效獎金。,每名員工從入職后將建立日常工作檔案,將作為個人,年終優(yōu)秀員工評選

3、,年終獎金發(fā)放計算的依據(jù)。4、計劃20xx年招聘新員工3名,主要是1名成本會計和2名erp系統(tǒng)記賬會計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作,以本人的實際工作表現(xiàn)來考核判定轉(zhuǎn)正申請。三、會計核算管理1、按照公司業(yè)務的具體需求,進一步規(guī)范財務帳套nc系統(tǒng)會計科目的使用。2、3級明細科目的設置,要求歸類匯總,清晰明確。具體科目名稱輔助核算科目的選擇要有理有據(jù),根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務來選擇,不斷完善和更新客商信息資料,做到一一對應。現(xiàn)金流量選擇要規(guī)范使用,在20xx年1月1日之前作出詳細的現(xiàn)金流規(guī)范明細表,交予記賬會計使用。保證正確計算公司現(xiàn)金流的情況。2、現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的

4、安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須領(lǐng)導簽字齊全后,方可支付若遇領(lǐng)導外出,須根據(jù)公司制度執(zhí)行付款流程,使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險?,F(xiàn)金必須做到每日早晚盤點工作,有相應的監(jiān)盤人員簽字審核。貨款結(jié)算方面,對客商結(jié)算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。3、加強財務指標分析力度編制月度財務報告匯報公司階段運營情況,重點加強預算指標落實情況分析(集團考核口徑及公司業(yè)務板塊)、現(xiàn)金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。按時完成日報,月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。20xx年重

5、點針對售后部門各項指標著重進行分析和掌握,對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問題??梢酝ㄟ^高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。4、落實會計檔案管理制度記賬憑證是否調(diào)整至2004年我公司成立已8年,所涉及的會計檔案累積增多,根據(jù)集團公司制定執(zhí)行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,建立檔案移交清冊,整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務檔案信息調(diào)閱使用的相關(guān)流程。做到嚴格把關(guān),規(guī)范財務檔案管理工作。5、財務部20xx年度重中之重的工作1、配合

6、業(yè)務部門做好csi計劃,對財務部全員培訓,提高部門整體的專業(yè)素質(zhì),增強客戶服務意識,保證配合業(yè)務部門提高客戶滿意度。2、嚴格按照集團公司內(nèi)控體系標準執(zhí)行,不斷完善和改進工作中的不良習慣,充分發(fā)揮培訓,考核的作用。3、要求成本會計按月或一定時期對往來款進行核對工作,平時主要以郵件的方式溝通,必須使用財務部專用郵箱,年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質(zhì)函證。4、20xx年11月要根據(jù)20xx年1-10月的公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、及往年數(shù)據(jù)進行比對分析,分別由銷售部和售后部的成本會計預算出一份下一年度的經(jīng)營數(shù)據(jù)及重要的經(jīng)濟指標。5、年末,做好年度審計的預審工作,nc系統(tǒng)的結(jié)帳工作,以及年末決算工作。四、財務

7、管理工作1、加強對存貨的監(jiān)管存貨對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,商品車及車輛合格證做到每月通盤一次,每日要求保管者移動盤點,要求銷售部門以dms系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù),準確無誤的反映庫存車輛的情況,如出現(xiàn)車輛劃傷破損,被撞的安全事故,要求第一時間上報財務部備案,合格證在到達公司后第一時間移交財務部。精品,配件等存貨,品種繁多,為保證庫存商品的準確性,財務部根據(jù)公司盤點制度,對工作中有問題的商品,及時發(fā)現(xiàn),并且及時移動盤存,查找差異,分析原因,并要求成本會計在理清整個事件的來龍去脈后,上報相關(guān)領(lǐng)導,并給出整改建議。配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件,編制移動盤存報告。2、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由財務經(jīng)理監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。3、加強安全管理,杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;、保證資

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