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文檔簡介

1、電子消毒滅菌箱項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx實業(yè)發(fā)展公司(二)公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,賓客至上服務理念,將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。企業(yè)“以客戶為中心”的服務理念,基于特征對用戶群進行劃分,從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索,

2、已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領導的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構,全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調工作,下設的能源管理工作室代表管理部門,負責具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構設在本車間內,由設備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人,各部門設立專(兼)職能源管理員,負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司將加強人才的引進和培養(yǎng),尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才,健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員

3、的薪酬考核體系,完善激勵制度,提高公司員工創(chuàng)造力,為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。(三)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入2941.06萬元,同比增長24.08%(570.73萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務電子消毒滅菌箱生產(chǎn)及銷售收入為2384.27萬元,占營業(yè)總收入的81.07%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額596.57萬元,較去年同期相比增長87.96萬元,增長率17.29%;實現(xiàn)凈利潤447.43萬元,較去年同期相比增長63.26萬元,增長率16.47%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元2941.06完成主營業(yè)務收入萬元2384.27主營業(yè)務收入占比81.0

4、7%營業(yè)收入增長率(同比)24.08%營業(yè)收入增長量(同比)萬元570.73利潤總額萬元596.57利潤總額增長率17.29%利潤總額增長量萬元87.96凈利潤萬元447.43凈利潤增長率16.47%凈利潤增長量萬元63.26投資利潤率26.57%投資回報率19.93%財務內部收益率21.26%企業(yè)總資產(chǎn)萬元5420.31流動資產(chǎn)總額占比萬元29.52%流動資產(chǎn)總額萬元1600.07資產(chǎn)負債率43.44%(四)報告咨詢機構泓域咨詢二、項目概況(一)項目名稱電子消毒滅菌箱項目(一)總體布局根據(jù)東莞市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點,結合全市區(qū)位交通、產(chǎn)業(yè)基礎以及城市功能分布,明確全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)總體空間

5、布局為“兩帶多節(jié)點”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局?!皟蓭А币皇且运缮胶ㄉ鷳B(tài)園)為龍頭的主體產(chǎn)業(yè)帶。深化莞深同城,強化與深圳高新技術產(chǎn)業(yè)帶融合發(fā)展,對接深圳龍崗、光明高新技術產(chǎn)業(yè)基地及橫崗等優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地。二是以東莞市中心城區(qū)為核心的主體產(chǎn)業(yè)帶。推進東莞市城區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端服務業(yè)發(fā)展,建設戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)服務與制造基地,加強與廣州東部工業(yè)區(qū)、廣州科學城與廣州中新知識城建設的互動,重點發(fā)展高端新型電子信息、新材料、生物技術等?!岸喙?jié)點”是指位于“穗莞深科技創(chuàng)新走廊”上的水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟區(qū)、中心城區(qū)、長安濱海新區(qū)以及東莞市的虎門港開發(fā)區(qū)、橫瀝科技園、廣東銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端功能區(qū)。促進生產(chǎn)要素

6、、知識要素、創(chuàng)新要素在各節(jié)點內合理集聚,提高戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中度及發(fā)展高度。(二)重點產(chǎn)業(yè)布局1、新一代信息技術實現(xiàn)“一個核新區(qū)(即以松山湖高新區(qū)為中心,全力打造以高新技術產(chǎn)業(yè)為核心的高端新型電子信息產(chǎn)業(yè)區(qū))、四個示范區(qū)(即石龍鎮(zhèn)建成全市信息化建設推廣示范區(qū)、石碣鎮(zhèn)建成全市外向型信息產(chǎn)業(yè)轉型升級示范區(qū)、清溪鎮(zhèn)建成全市信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚發(fā)展示范區(qū)、虎門港建成全國物聯(lián)網(wǎng)應用產(chǎn)業(yè)示范區(qū))、五個特色化產(chǎn)業(yè)群(即移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)群、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)群、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)群、云計算產(chǎn)業(yè)群、集成電路產(chǎn)業(yè)群)”的科學布局,構筑東莞高端電子信息產(chǎn)業(yè)“大基地”。2、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)以松山湖高新區(qū)及廣東銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)為重要基地發(fā)展高

7、端裝備制造業(yè)集聚區(qū),將萬江街道、鳳崗鎮(zhèn)、東坑鎮(zhèn)、麻涌鎮(zhèn)、長安新區(qū)設立為后備發(fā)展基地。用港口優(yōu)勢,建設立沙島高端制造業(yè)集聚區(qū),拓展周邊戰(zhàn)略合作,形成結構和功能互補的高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。3、新能源汽車以松山湖高新區(qū)和麻涌鎮(zhèn)為核心,建設集新一代純電動汽車研發(fā)機構、測試機構、整車生產(chǎn)及應用示范為一體的產(chǎn)業(yè)基地。整合長安、厚街、鳳崗、中堂鎮(zhèn)等現(xiàn)有汽車配套企業(yè),打造具有完整產(chǎn)業(yè)鏈體系的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。以東莞新能源電子科技有限公司、東莞邁科科技有限公司、東莞市杉杉電池材料有限公司為龍頭,建設鋰電池研發(fā)和制造基地,形成動力電池正負極材料、電池隔膜、電解液、電池管理系統(tǒng)相配套的產(chǎn)業(yè)鏈。以易事特為龍頭企業(yè)

8、,建設電動汽車充電樁設備、維護、銷售等應用企業(yè)群。依托東莞中山大學研究院和宜安科技,建設電動汽車輕量化材料及部件研發(fā)與生產(chǎn)基地。4、生物技術以兩岸生物技術產(chǎn)業(yè)合作基地為核心,以松山湖高新區(qū)為產(chǎn)業(yè)中心區(qū),依托穗莞深科技創(chuàng)新走廊匯聚研發(fā)平臺,以引進新藥、高端仿制藥及先進醫(yī)療器械為切入點,逐步形成以生物醫(yī)藥為主體,創(chuàng)新研發(fā)和成果轉化為核心,新藥及醫(yī)療器械、干細胞和再生醫(yī)學、生物新技術與轉化醫(yī)學為重點,近期布局與長遠規(guī)劃相結合的產(chǎn)業(yè)布局。重點布局三個平臺:一是在松山湖加快建設一批生物公共技術服務平臺,圍繞松山湖生物醫(yī)藥工程中心、市食品藥品檢測中心等公共醫(yī)藥平臺為基礎平臺;二是以廣東省醫(yī)療器械檢測中心東

9、莞分中心為關鍵平臺,重點推進東莞大型醫(yī)療器械、體外診斷以及醫(yī)用高值耗材的發(fā)展;三是以松山湖廣州中醫(yī)藥數(shù)理工程研究院為重要平臺,集中發(fā)展現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè),全力打造“廣東藥港”。5、節(jié)能環(huán)保以東莞生態(tài)產(chǎn)業(yè)園城市濕地為特色,打造現(xiàn)代高端產(chǎn)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū);以中堂、常平、大朗、麻涌、沙田、長安、虎門等鎮(zhèn)造紙、印染、電鍍廢水處理為抓手,促進東莞環(huán)保專業(yè)基地建設;以橫瀝、清溪、虎門、麻涌、常平鎮(zhèn)垃圾處理為基礎,促進東莞固體廢棄物處理技術升級。以中以國際科技合作產(chǎn)業(yè)園和中英低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園為核心,大力引進水處理技術應用企業(yè),推動水處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、新材料建設以松山湖為核心的新材料產(chǎn)業(yè)制造基地,以

10、廣東生益科技股份有限公司松山湖、東城和萬江廠區(qū)為支撐,打造中國大陸最大的覆銅板專業(yè)生產(chǎn)基地,推進東莞軟性光電材料產(chǎn)研中心及高性能覆銅板基地建設;以松山湖高新區(qū)為依托,推進新材料技術研發(fā),加速節(jié)能環(huán)保幕墻、低碳新材料等項目建設;以中堂綠色建筑產(chǎn)業(yè)園為依托,推動綠色建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展,打造省級綠色建筑工業(yè)化示范基地;以麻涌東莞南玻太陽能玻璃有限公司為龍頭,打造全國最大的太陽能超白玻璃供應基地;圍繞企石中鎵半導體科技有限公司氮化鎵(GaN)基襯底材料產(chǎn)業(yè)化項目,建立襯底材料制備基地。7、增材制造(3D打?。┮劳袡M瀝鎮(zhèn)3D打印技術公共服務平臺,重點建設以增材制造(3D打?。┊a(chǎn)業(yè)為核心的企業(yè)孵化系統(tǒng)、工程研究

11、系統(tǒng)和技術支撐服務體系,在材料、裝備、工藝、軟件等關鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)率先突破,形成從產(chǎn)品設計到工業(yè)應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。依托東莞中心城區(qū)為主體的現(xiàn)代服務業(yè)主體功能區(qū),面向航空航天、汽車、家電、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)療、創(chuàng)新教育等領域推進增材制造(3D打?。┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展。(二)項目選址xx高新技術產(chǎn)業(yè)示范基地(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積9411.37平方米(折合約14.11畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.78%,建筑容積率1.07,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.37%,固定資產(chǎn)投資強度166.41萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積9411.37平方米,建筑物基底占地面積7508.39平方米

12、,總建筑面積10070.17平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程6615.71平方米,項目規(guī)劃綠化面積641.38平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計58臺(套),設備購置費828.76萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1230009.82千瓦時,折合151.17噸標準煤。2、項目年總用水量1612.59立方米,折合0.14噸標準煤。3、“電子消毒滅菌箱項目投資建設項目”,年用電量1230009.82千瓦時,年總用水量1612.59立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)151.31噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量58.84噸標準煤/年,項目總節(jié)能率27.26%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保

13、護項目符合xx高新技術產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃,符合xx高新技術產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資2743.62萬元,其中:固定資產(chǎn)投資2348.05萬元,占項目總投資的85.58%;流動資金395.57萬元,占項目總投資的14.42%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入3194.00萬元,總成本費用2531.26萬元,稅金及附加48.61萬元,利潤總額662.74

14、萬元,利稅總額802.76萬元,稅后凈利潤497.06萬元,達產(chǎn)年納稅總額305.71萬元;達產(chǎn)年投資利潤率24.16%,投資利稅率29.26%,投資回報率18.12%,全部投資回收期7.02年,提供就業(yè)職位54個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術素質高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。科學組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx高新技術產(chǎn)業(yè)示范基地及xx高新技術產(chǎn)業(yè)示范基地電子消毒滅菌箱行業(yè)布局和結構

15、調整政策;項目的建設對促進xx高新技術產(chǎn)業(yè)示范基地電子消毒滅菌箱產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求,擬建“電子消毒滅菌箱項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx高新技術產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位54個,達產(chǎn)年納稅總額305.71萬元,可以促進xx高新技術產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率24.16%,投資利稅率29.26%,全部投資回報率18.12%,全部投資回收期7.02年,固定資產(chǎn)投資回收期7.02年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能

16、力。4、近年來,從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉變,相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐,財政收入的重要來源,擴大投資的重要主體,吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力,為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系,增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點,扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構,打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注

17、1占地面積平方米9411.3714.11畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)79.78%1.3投資強度萬元/畝166.411.4基底面積平方米7508.391.5總建筑面積平方米10070.171.6綠化面積平方米641.38綠化率6.37%2總投資萬元2743.622.1固定資產(chǎn)投資萬元2348.052.1.1土建工程投資萬元846.602.1.1.1土建工程投資占比萬元30.86%2.1.2設備投資萬元828.762.1.2.1設備投資占比30.21%2.1.3其它投資萬元672.692.1.3.1其它投資占比24.52%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.58%2.2流動資金萬元395.57

18、2.2.1流動資金占比14.42%3收入萬元3194.004總成本萬元2531.265利潤總額萬元662.746凈利潤萬元497.067所得稅萬元1.078增值稅萬元91.419稅金及附加萬元48.6110納稅總額萬元305.7111利稅總額萬元802.7612投資利潤率24.16%13投資利稅率29.26%14投資回報率18.12%15回收期年7.0216設備數(shù)量臺(套)5817年用電量千瓦時1230009.8218年用水量立方米1612.5919總能耗噸標準煤151.3120節(jié)能率27.26%21節(jié)能量噸標準煤58.8422員工數(shù)量人54土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建

19、筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程5308.435308.436615.716615.71611.801.1主要生產(chǎn)車間3185.063185.063969.433969.43379.321.2輔助生產(chǎn)車間1698.701698.702117.032117.03195.781.3其他生產(chǎn)車間424.67424.67383.71383.7136.712倉儲工程1126.261126.262245.402245.40151.022.1成品貯存281.56281.56561.35561.3537.762.2原料倉儲585.66585.661167.611167.6178.532.3輔助

20、材料倉庫259.04259.04516.44516.4434.733供配電工程60.0760.0760.0760.074.553.1供配電室60.0760.0760.0760.074.554給排水工程69.0869.0869.0869.084.074.1給排水69.0869.0869.0869.084.075服務性工程713.30713.30713.30713.3047.975.1辦公用房345.06345.06345.06345.0621.025.2生活服務368.24368.24368.24368.2424.796消防及環(huán)保工程201.22201.22201.22201.2215.226.

21、1消防環(huán)保工程201.22201.22201.22201.2215.227項目總圖工程30.0330.0330.0330.03-12.507.1場地及道路硬化1977.72339.71339.717.2場區(qū)圍墻339.711977.721977.727.3安全保衛(wèi)室30.0330.0330.0330.038綠化工程699.0724.47合計7508.3910070.1710070.17846.60節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤151.311.1年用電量千瓦時1230009.821.2年用電量噸標準煤151.171.3年用水量立方米1612.591.4年用水量噸標準煤0.14

22、2年節(jié)能量噸標準煤58.843節(jié)能率27.26%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元2245.161.1完成比例81.83%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1792.302.1完成比例79.83%3完成流動資金投資萬元452.863.1完成比例20.17%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人371.2人均年工資萬元4.401.3年工資額萬元173.562工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人82.2人均年工資萬元6.412.3年工資額萬元40.383企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬元7.933.3年工資額萬元12.744品質管理人員工資4.1平

23、均人數(shù)人44.2人均年工資萬元5.014.3年工資額萬元20.905其他人員工資5.1平均人數(shù)人35.2人均年工資萬元6.275.3年工資額萬元22.606職工工資總額萬元270.18固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元846.60828.76166.412348.051.1工程費用萬元846.60828.762108.651.1.1建筑工程費用萬元846.60846.6030.86%1.1.2設備購置及安裝費萬元828.76828.7630.21%1.2工程建設其他費用萬元672.69672.6924.52%1.2.1無形資產(chǎn)萬元

24、396.68396.681.3預備費萬元276.01276.011.3.1基本預備費萬元113.04113.041.3.2漲價預備費萬元162.97162.972建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2348.052348.05流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元2108.651283.791766.152108.652108.652108.651.1應收賬款萬元632.60347.93506.08632.60632.60632.601.2存貨萬元948.89521.89759.11948.89948.89948.891.2.1原輔材料萬元284.

25、67156.57227.73284.67284.67284.671.2.2燃料動力萬元14.237.8311.3914.2314.2314.231.2.3在產(chǎn)品萬元436.49240.07349.19436.49436.49436.491.2.4產(chǎn)成品萬元213.50117.43170.80213.50213.50213.501.3現(xiàn)金萬元527.16289.94421.73527.16527.16527.162流動負債萬元1713.08942.191370.461713.081713.081713.082.1應付賬款萬元1713.08942.191370.461713.081713.0817

26、13.083流動資金萬元395.57217.56316.46395.57395.57395.574鋪底流動資金萬元131.8672.52105.49131.86131.86131.86總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2743.62116.85%116.85%100.00%2項目建設投資萬元2348.05100.00%100.00%85.58%2.1工程費用萬元1675.3671.35%71.35%61.06%2.1.1建筑工程費萬元846.6036.06%36.06%30.86%2.1.2設備購置及安裝費萬元828.7635.30%35.

27、30%30.21%2.2工程建設其他費用萬元396.6816.89%16.89%14.46%2.2.1無形資產(chǎn)萬元396.6816.89%16.89%14.46%2.3預備費萬元276.0111.75%11.75%10.06%2.3.1基本預備費萬元113.044.81%4.81%4.12%2.3.2漲價預備費萬元162.976.94%6.94%5.94%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2348.05100.00%100.00%85.58%5建設期間費用萬元6流動資金萬元395.5716.85%16.85%14.42%7鋪底流動資金萬元131.865.62%5.62%4.81%營業(yè)收入稅

28、金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元1756.702555.203194.003194.003194.001.1萬元1756.702555.203194.003194.003194.002現(xiàn)價增加值萬元562.14817.661022.081022.081022.083增值稅萬元50.2873.1391.4191.4191.413.1銷項稅額萬元511.04511.04511.04511.04511.043.2進項稅額萬元230.80335.70419.63419.63419.634城市維護建設稅萬元3.525.126.406.406.405教育費附加

29、萬元1.512.192.742.742.746地方教育費附加萬元1.011.461.831.831.839土地使用稅萬元37.6537.6537.6537.6537.6510稅金及附加萬元43.6846.4248.6148.6148.61折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值846.60846.60當期折舊額677.2833.8633.8633.8633.8633.86凈值169.32812.74778.87745.01711.14677.282機器設備原值828.76828.76當期折舊額663.0144.2044.2044.2044.2044.2

30、0凈值784.56740.36696.16651.96607.763建筑物及設備原值1675.36當期折舊額1340.2978.0678.0678.0678.0678.06建筑物及設備凈值335.071597.301519.241441.181363.121285.064無形資產(chǎn)原值396.68396.68當期攤銷額396.689.929.929.929.929.92凈值386.76376.85366.93357.01347.105合計:折舊及攤銷1736.9787.9887.9887.9887.9887.98總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料

31、費萬元1727.60950.181382.081727.601727.601727.602外購燃料動力費萬元136.0674.83108.85136.06136.06136.063工資及福利費萬元270.18270.18270.18270.18270.18270.184修理費萬元9.375.157.509.379.379.375其它成本費用萬元300.07165.04240.06300.07300.07300.075.1其他制造費用萬元107.0758.8985.66107.07107.07107.075.2其他管理費用萬元57.8031.7946.2457.8057.8057.805.3其他

32、銷售費用萬元143.7879.08115.02143.78143.78143.786經(jīng)營成本萬元2443.281343.801954.622443.282443.282443.287折舊費萬元78.0678.0678.0678.0678.0678.068攤銷費萬元9.929.929.929.929.929.929利息支出萬元-10總成本費用萬元2531.261553.372096.642531.262531.262531.2610.1可變成本萬元2173.101195.211738.482173.102173.102173.1010.2固定成本萬元358.16358.16358.16358.16358.16358.1611盈虧平衡點44.29%44.29%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3194.001756.702555.203194.003194.003194.002稅金

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